审计局长助理述德述职述廉报告与审计局领导班子综合述职报告汇编Word下载.docx

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2、协助局领导开展治理“慢、散、懒、庸”活动。

一是整治庸碌无为,激发活力。

查工作在不在状态,重点查找和整治干部不认真履行管理职责,缺乏事业心,作风漂浮、管理不严,不深入一线、不调查研究,抓工作能力平庸,工作过于“行政化”;

职工不认真履行工作职责,缺乏责任感,信念淡薄等影响事业发展的“庸碌”行为;

二是整治懒惰懈怠,增强责任。

查任务有没有完成,重点查找和整治干部工作目标不明确,干劲不足、执行不力,影响工作进度及成效;

职工岗位职责不明确,服务意识差,只讲待遇、不讲奉献,对工作漫不经心、推诿扯皮等“懒惰”作风;

三是整治自由散漫,凝聚合力。

查管理是不是规范,重点查找和整治干部宗旨观念淡薄,作风粗暴、执法不严、为政不廉、群众满意率低;

职工组织观念淡薄,纪律松弛,迟到、早退、脱岗,在岗工作松懈等“散漫”现象。

二、加强理论学习

作为一名共产党员,同时也是一名投身审计事业的领导干部,我自觉学习实践邓小平理论和“三个代表”重要思想,立足岗位,充分发挥先锋模范作用,把学习理论与改造主观世界结合起来,把先进性教育活动与贯彻落实“围绕中心、服务大局”的审计工作指导思想,“全面审计、突出重点”的审计工作方针结合起来;

提高学习的自觉性,激发积极向上的内在动力,正确应用批评与自我批评这个武器,认真查找、切实解决自身存在的问题。

在上班之余,刻苦钻研审计管理系统OA和现场审计AO两大系统的交互管理,现已实现了OA与AO之间的交互,为今后审计进行电子查账,打下了坚实的基础。

三、二0一三年工作打算

1.着力提升审计服务质量。

正确处理好审计监督与服务的关系,强化大局意识,深入开展专项审计调查,找准服务大局的立足点和关键点,努力提高审计服务水平。

充分发挥审计部门“一审二帮三促进”的作用,对被审计单位审计查出的主要问题,提出操作性强、对今后工作有指导意义的审计意见和建议,同时,督促被审单位整改到位,适时地对审计报告对外进行公告。

2.着力抓好审计项目质量。

项目建设质量和资金使用效益是审计工作的最终目的。

有重点地选择审计领域和审计项目,积极稳妥推行和实施绩效审计,探索绩效审计评价内容和评价指标,促进政府部门正确决策、有效履职,进一步提高财政科学化和精细化管理水平,增强公共资金管理的经济性、效率性和效果性。

3.加强审计队伍建设。

以“加强干部作风建设促进发展提升”活动为契机,进一步提高审计人员计算机审计操作技能和审计知识更新,加强廉政教育,让审计工作人员牢固树立发展、责任、宗旨、自律、学习五种意识,确保审计人员廉洁从审,努力造就一支政治过硬、业务熟练、作风优良、勤政廉政的审计队伍,综合提高审计人员的政治理论素质和业务工作能力。

审计局领导班子综合述职报告

根据中共市委组织部《关于开展20**年度全市科级领导班子和领导干部综合考核及换届大调研工作的通知》要求,现将市审计局领导班子综合述职情况报告如下:

一、强化班子自身建设,提高履职尽责能力

(一)狠抓班子建设,发挥表率作用。

进一步调整了班子成员工作分工,强化了工作责任,严格落实“一把手”三个不直接分管规定,以“向我看齐”的标准,严格约束自身的言行。

经常以“扯袖子、咬耳朵”的方式,时时提醒班子成员严以律己,坚持公道正派、光明磊落,清清白白做人,实实在在办事,要求别人做到的,班子成员自己首先做到,禁止别人做的,班子成员自己坚决不做,用自己的实际行动和示范作用带动干部职工廉洁勤政。

同时班子成员之间坚持做到在工作上互相通气、思想上互相交心、生活上互相帮助,从而形成了分工协作、开拓创新、执行力强的战斗集体,在各项工作中发挥了很好的示范带头作用,体现了较强的凝聚力和战斗力。

(二)发扬民主作风,坚持集体决策。

建立完善了《局党组议事规则》、《局务会工作规则》,凡“三重一大”事项,凡事关审计工作相关问题,凡是大家关注的热点、难点问题,必须召开局党组会、局务会进行讨论,经过集体研究决定,做到公开透明。

进一步完善了审计业务会审制度,扩大会审范围,细化工作要求,增强决策的透明度,提高了审计质量。

同时,加大依法行政力度,制订了《市审计局行政权力运行清单》,进一步清理规范了审计工作流程,严格依照权力运行流程图办理各项业务,将监督贯穿于权力运行的全过程,从而有效提高了行政效能。

(三)强化学习,提升综合素质。

落实会前学法制度,先后组织学习了《审计法》、《审计法实施条例》、《国务院关于加强审计工作意见》等法律、法规。

同时建立理论学习制度,在科学合理制订学习计划的基础上,认真组织学习、贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,学习贯彻习近平总书记等中央领导重要讲话精神和相关重要会议精神。

班子成员坚持既学政治理论,又学专业业务知识,有计划地及时学习掌握审计监督相关法律法规,按照缺什么、学什么、补什么的原则,先后参加了国家审计署、省审计厅、州审计局开展的视频审计业务培训15期,参加了为期5天的西南财大短期财务培训班子和南京审计学院业务培训。

通过不断努力,班子成员的政治素养、政策水平和业务能力有明显提升。

(四)落实“两个责任”,狠抓党风廉政建设。

一是落实局党组主体责任,自觉坚持把党风廉政纳入重要议事日程,做到与审计工作一起部署、一起检查、一起考核。

局党组书记坚持做到反腐倡廉工作亲自主抓、机制建设和风险防控亲自督促,苗头性问题亲自过问,立足于从早从小抓起,及时提醒,主动把“主体责任”扛在肩上,抓在手上。

二是层层落实责任。

成立了以局长任组长的党风廉政建设责任制领导小组,与股室认真签订《党风廉政建设目标责任书》,做到了责任到领导,任务量化到岗到人,形成了齐抓共管、各负其责,一级抓一级,层层抓落实的工作格局。

三是明确工作任务。

制定下发了《20**年度党风廉政建设和反腐败工作实施意见》、《20**年惩治和预防腐败体系工作要点》、《20**年度党风廉政建设工作任务责任分解表》,对党风廉政建设目标任务、措施办法、工作责任等进行了逐项分解,使党风廉政建设的任务和责任实现全覆盖。

四是全力做好廉洁自律工作。

局领导班子成员认真落实领导干部报告个人有关事项制度,主动报告了遵守廉洁自律规定情况、个人有关事项,严格执行不准收受礼金、有价证券、支付凭证的有关规定。

20**年,班子成员无违法违纪现象和不廉洁行为发生。

(五)切实加强作风建设,树立良好形象。

局领导班子成员始终把抓作风建设纳入日常工作,不断强化责任,转变作风,培养班子成员的责任心和扎实过硬的作风。

一是落实八项规定,深化正风肃纪。

20**年,局领导班子成员坚持做好表率,严格执行中央八项规定和省、州、县关于改进工作作风的要求,加强公务用车管理,严格控制公务接待,压缩文件简报,坚决杜绝铺张浪费。

二是认真开展“三严三实”专题教育活动。

按照上级安排,认真开展了“三严三实”专题教育活动。

召开党员领导干部“严以修身”、“严以律己”、“严以用权”等六个专题学习讨论,认真查找了局领导班子及成员存在的不严不实的问题,并制定问题清单、整改清单、责任清单,深入抓好19个问题的整改落实,不断提升了审计工作水平。

三是建立作风建设长效机制。

认真执行《审计组和审计人员纪律》、《市审计局上下班工作纪律制度》、《市审计局公务接待工作制度》、《市审计局车辆管理规定》等各项制度,形成了用制度管人的长效管理机制,为深化作风建设提供了有力的保证。

二、立足本职,认真履职

20**年,我局在市委、市政府和上级审计机关的领导下,紧紧围绕市委、市政府中心工作,认真落实“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作要求,大力开展依法审计监督工作,在保发展、促反腐方面发挥了积极作用。

(一)审计业务工作开展情况。

20**年,我局共完成审计项目39个(其中州审计局临时交办3个,市委、市政府临时交办9个),完成计划安排数的17个的229%。

审计资金总量达到212,741.5万元,查出违纪违规资金324.19万元,管理不规范资金529.08万元,提交审计报告3(5篇),信息简报60篇,提出审计建议

45条,被采纳的审计建议29条。

作出审计处理决定5个,收缴入库违纪违规资金227.56万元。

完成政府投资建设项目竣工结算审计24个,送审金额24,758.7万元,审定金额21,080.5万元,审减3,687.3万元,审减率达到了14.86%。

1.执行重大政策措施跟踪审计,促进相关政策措施落实。

认真组织实施了取消和下放行政审批事项、棚户区改造、城市基础设施建设、促进节能环保产业发展、农村安全饮水、大江大河治理、财政存量资金盘活等19个方面、63项政策措施落实情况的审计监督,审计资金总额39,250万元,查出问题7个,提出建议意见15条,切实发挥了审计保障作用。

2.强化财政审计,促进提高财政资金使用绩效。

加大预算执行和其他财政收支审计力度,推进财政资金审计全覆盖。

持续开展20**年预算执行情况及决算(草案)编制审计和20**年财政预算执行和其他财政收支情况及县地税局税收计划执行情况的审计工作,查出违纪违规资金224.31万元,管理不规范资金123.28万元,提出审计建议5条,被审计单位采纳5条。

作出审计决定1个,收缴入库违规资金224.31万元。

同时,对涉及预算收支的3个行政事业单位进行延伸审计,查出违纪违规资金1.75万元,管理不规范资金4.92万元,提出审计建议并整改落实4条,作出审计决定1个,收缴入库违规资金1.75万元。

3.强化经济责任审计,促进领导干部依法行政和履职尽责。

进一步扩大了经济责任审计面,科学制定经济责任审计计划,做到关口前移,加大领导干部任期经济责任审计。

共组织实施审计领导干部3人,客观公正地评价了领导干部任职期间经济责任的真实情况。

4.注重政府投资审计,促进规范工程项目建设管理和提高投资综合效益。

完成县城区房屋维修加固及风貌塑造工程、县卓克基会议旧址红色旅游景区基础设施建设项目(二期)第四标段改造提升工程等24个项目的竣工结算审计,送审金额24,758.7万元,审定金额21,080.5万元,审减3,687.3万元,审减率达到了14.86%。

5.加强民生资金审计,促进改善民生和提高专项资金使用效益。

一是开展了20**年~20**年城镇保障性安居工程跟踪审计,提出审计建议并整改落实2条。

截止目前,我县完成城镇保障性安居工程开工任务708万套,基本建成任务594套,实现支出3,810.85万元,其中:

保障性住房租赁补贴支出49.72万元,公共租赁住房(含廉租住房)建设和房源筹集支出2,776.28万元,公共租赁住房(含廉租住房)维护和管理支出9.35万元,棚户区改造支出975.5万元;

二是开展20**年草原生态保护补助奖励政策审计,对20**度草原生态保护补助奖励资金的管理、分配、使用情况及目标任务完成情况进行全过程审计,送审资金总额2,269.31万元,对资金拨付、信息真实、跟踪监督

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