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月收入X年月数=年收入

3.222X12=38.664万元

洗衣房收入:

入住率50%、房间洗衣率10%、洗衣件数2件、洗衣价格15元、洗衣利润30%。

计算方式:

总房数X入住率X房间洗衣率X洗衣件数X洗衣价格X洗衣利润X月天数=月收入(万元)

179X50%X10%X2X15X30%X30=0.2416(万元)

月收入X年月数=年收入

0.2416X12=2.8992(万元)

其他收入:

入住率50%、房间消费率30%、单间消费金额10元

179X50%X30%X10X30=0.8055(万元)

月收入X年月数=年收入

0.8055X12=9.666(万元)

客房月总收入=客房月收入+酒廊月收入+洗衣房月收入+其他月收入

93.975+3.222+0.2416+0.8055=98.2441(万元)

客房年总收入=月总收入X年月数

98.2441X12=1178.9292(万元)

二、餐饮部预算收入

全年收入预计:

全年累计:

804.6544万元

平均每月:

67.0545万元

平均每天:

2.2352万元

中餐厅的经营预算

座位容纳:

贵宾包房:

约160个餐位;

平均消费:

午市平均每位¥80.00元;

晚市平均每位¥100.00元。

收入预计:

3686400.00元

平均每月:

307200.00元

平均每天:

10240.00元

收入预计计算方式:

午市贵宾房:

160位×

30%(入座率)×

80.00元=3840.00元

晚餐贵宾房:

40%(入座率)×

100.00元=6400.00元

西餐厅预算

78个餐位;

全年累计:

2273040.00元

平均每月:

189420.00元

平均每天:

6314.00元

早市:

179间×

25.00元 =1790.00元

午市:

78位×

50.00元 =1170.00元

晚市:

50%(入座率)×

68.00元 =2652.00元

杂项:

78位×

30.00元=702.00元

备注(杂项包含送餐服务、饮品及外卖)

会议室经营预算

会议室:

(半天计算标准)早上(由08时至下午12时)

下午(由14时至下午18时)

(全天计算标准)全天(由08时至下午17时)

会议收入预计:

160000.00元

平均每月:

13333.00元

下半年:

6月至2月,每月平均15单。

每单平均1000.00元

8个月×

15单×

1000.00元=120000.00元

上半年:

3月至5月,每月平均10单。

4个月×

10单×

1000.00元=40000.00元

宴会收入预算:

6月至2月,每月平均8单。

每单平均30席,每席平均700.00元

8单×

30席×

700.00元=1344000.00元

3月至5月每月平均4单。

4单×

700.00元=336000.00元

宴会收入预计:

全年合计:

1344000.00元

112000.00元

茶楼经营预算

茶楼包房按计时消费,营业期间按78.00元/4小时(含4杯素茶)计收;

   78.00元 ×

 11间 ×

 80% = 686.80元

年营业收入:

247104.00元

月平均收入:

20592.00元

三、合计预算收入(万元)

月份部门

客房

餐饮部

总收入

月收入

98.2441

67.0545

年收入

1178.9292

804.6544

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