经贸审计处述职报告Word文件下载.docx

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经贸审计处述职报告Word文件下载.docx

   其中《常规审计如何体现经济责任审计的特点》、《经济责任审计评价“七要、七忌”》等被《***经济责任审计动态》、《太行日报》等媒体采用,关于城中村建设项目的审计专题报告、我市土地审批流转中存在问题的专题报告等被市政府领导批示。

审计形成的综合报告、工作总结还多次被纪检、组织等部门参考使用。

  、自省自励,警钟长鸣,自始至终把廉政建设放在首位一个合格的审计干部,不但政治素质要好,而且业务水平要高。

因此,我们从不间断学习,一方面学习政治理论,紧跟时代步伐,另一方面,加强业务知识的学习,提高审计技能。

今年,我们除自学外,参加了省厅在我市对审计署5、6号令培训学习,参加了市纪检委组织的《中国共产党纪律处分条例》和《中国共产党党内监督条例》等培训。

在新的形势下,我们必须加强学习,努力提高自身素质,增强政治坚定性和敏锐性,不断接受再教育,持续充电,更新知识,准确把握审计发展方向,不断创新审计理论与方法,以新的理论去指导审计实践,用新的方法去完善审计理论。

只要这样,审计人员才能适应时代的需要,而只有这样的审计队伍,才能顺应时代发展要求。

  ****年,虽然做了大量的工作,但是工作中仍然存在着许多问题,需要认真的研究加以克服。

  一是协调力度不够,由于自己能力所限,加之本科室任务较大,****年对承担其它经济责任审计项目的科室沟通不到位,没有及时的将经济责任审计的政策规定、目标要求与大家进行很好的交流,工作比较被动。

  二是疲于项目审计,对经济责任审计的探讨较少。

一年来,常常是忙于项目审计,如何从制度上对经济责任审计进行管理、从方法上对经济责任审计进行创新,达到审计与管理并重,做到事半功倍考虑的很少,实践的很少,缺乏创新。

  三是知识老化,学习不够。

常常借口工作忙,不善于学习新理论、新知识,对新的审计方法不能很好的加以研究吸收,新出台的法律法规掌握不够,工作中难免力不从心。

上述存在的问题在新的一年里我将认真反思,主动克服。

  

  中共党员,本科学历,20**年1月任XX县县委常委、人武部政委,20**年11月任XX县人民政府党组成员、审计局党组书记、局长。

  二、单位基本情况

  加强预算执行审计。

一是注重掌握全县预算收支、预算执行的整体情况。

二是对使用财政资金数额大的重点部门进行了延伸审计。

三是对现代农业生产发展优质鱼项目、扶贫项目、土地整理项目等重点财政资金进行了专项审计调查。

共查出专项资金拨付不及时万元、应缴未缴国库预算收入2365万元、滞留专款亿元、无依据收费6337万元等问题,提出了有针对性的审计建议11条。

  强化税收质量征管审计。

对地税局税收征管情况进行了认真审计,对税收收入结构分级次、分产业、分税种、分行业、分属性进行了分析对比。

延伸了工业制造、电力、房地产开发、物业管理等行业的8家企业,以及11个基层分局的税收征缴情况。

查出税收征管不到位、企业申报缴纳税款不及时等问题,涉及违规问题金额3423万元。

  规范领导干部经济责任审计。

配合组织部门制定了《领导干部任前告知告诫制度》,重新修订了任中经济责任审计办法。

受县委组织部委托,对23个单位的25名领导干部进行了审计,对领导干部任期履职情况进行了打分,移交处理1人,组织约谈1人。

联合县监察局、县财政局下发了《关于乡镇财政管理中存在问题的通报》,更好地规范了财政管理。

  深化政府投资审计。

  一是开展项目标前控制价审计。

涉及17个项目,报审金额亿元,审定亿元,审减亿元,审减率%。

  二是开展竣工结算审计。

完成审计项目11个,送审造价万元,审定造价万元,审减万元,平均审减率%。

  三是加大重点建设项目跟踪审计。

目前跟踪审计八里湾风景区等10个项目,涉及资金亿元,同时积极参与八里湾土方测量、太行堤河土方测量、农开办项目验收、全县夏季挖沟项目验收、农村打井项目验收等工作。

  积极做好其它审计项目。

  一是按照市局要求,开展了城镇保障性安居工程跟踪审计、XX县电力三产税收审计调查、就业专项资金审计、县司法系统财务收支审计。

  二是按照县委政府要求,联合国税、地税、财政部门对6个乡镇88家企业纳税情况进行清理检查。

  三是联合县财政局下发了《XX县“三公”经费专项整治实施方案》。

  四是与县财政局、林业局联合,对XX县富友木业有限公司等11家企业的中央财政贴息贷款项目进行了检查,依据查出的问题,下发了《处理决定》,对企业领取的中央贴息资金予以追回。

  四、积极抓好项目建设

  一是深入学、认真找、扎实改。

组织全体党员干部深入学习了习近平总书记系列重要讲话精神和一系列规定书目,认真查找了在“四风”方面的突出问题,按照“先易后难、先急后缓”的原则,坚持边查边改,同时开展了“我为审计做什么”大讨论活动。

  二是抓好学习培训,先后选派3名干部到南京审计学院进行政府投资审计专题培训、3名干部参加了审计署和省厅计算机审计中级培训。

三是开展帮扶活动。

在乡村文明行活动中,帮扶楼庄乡资金10万元,在北黄口行政村建设了高标准的百姓大舞台。

在第一书记驻村工作中,筹措资金20余万元,为苏集镇孟楼村打深水井一眼,实现了户户通自来水,深受群众欢迎。

  20**年任职以来,在市委市政府的正确领导下,我团结带领全局干部,以科学发展观为指导,紧紧围绕主题主线和全市中心工作,自觉把推进法治、维护民生、推动改革、促进发展作为审计工作的出发点和落脚点,把促进完善政府治理、保障全市经济社会健康发展作为审计工作的重要目标,拓宽审计视野,加大审计力度,提升审计效能,提高审计水平,较好地发挥了审计工作“免疫系统”功能。

两年来,共完成审计和审计调查项目120项,查出违规金额亿元,促进财政增收节支亿元;

向市政府报送重要审计报告58份,被批示和批转35份;

注重揭露和查处重大违法违规问题,先后向纪检监察等部门移交处理事项18件。

  不断深化财政审计,促进加强财政资金管理和提高资金使用效益

  财政审计是审计机关永恒的主题。

两年来,积极探索财政审计的新思路、新方式,增强财政审计的宏观性、整体性和系统性,密切关注财政收入的完整性和财政资金的安全性,严格审核财政资金使用的合规性和效益性,促进将所有政府性收支纳入预算管理和提高财政资金使用绩效。

通过审计,促进将应缴一般预算收入41亿元缴入国库,将未及时拨付的项目资金23亿元及时拨付到项目。

针对审计发现的问题,提出完善财政预算编制和加强财政管理的意见建议,促进了我市财政改革和制度建设。

不断加强税收征管审计,我要求审计组在对税务机关提供的征管数据进行深入分析的基础上,每年有重点地延伸调查40到50户企业的纳税情况,两年共查出少征税费7690万元、延缓征收税费亿元等问题,督促税务机关依法征税。

不断加强部门预算执行审计力度,两年来,共审计29个部门单位,审计资金亿元,延伸审计161个下属单位,延伸调查50个专项资金项目,查出违规违纪资金亿元,揭露和纠正了滞留财政专项资金、挪用财政专项资金、资金闲置浪费等问题。

  加强民生项目和民生资金审计,促进惠民政策的贯彻落实

  两年来,加大民生专项资金和民生项目的审计力度,重点对社保资金、扶贫资金、住宅专项维修资金、市级城镇职工基本医疗保险资金等进行了审计,对城区标准化中学教育收费情况、农村中小学布局调整情况、城中村改造市管项目实施情况、全市老年人养老保健设施建设和管理运营绩效情况开展了审计调查,揭示和反映落实国家政策不到位、资金管理不规范等问题,促进加强项目和资金管理,维护人民群众的根本利益。

20**年,对社保资金进行了全面审计,向市政府报送了专项审计报告和《进一步加强社会保障工作的意见》。

  加强政府投资项目审计,有效控制项目成本和促进加强建设项目管理

  两年来,重点对市行政中心北迁工程、市文理学院第二教学楼项目、农村标准化寄宿学校项目、渭河西安城市段南岸绿化景观工程以及廉租房工程等重点项目进行了竣工决算审计,审减工程造价亿元,为财政节约了巨额资金,充分发挥了国家审计机关在控制重大项目成本、加强项目管理中的作用。

加强对地铁建设项目、李家河水库工程、公办学前教育建设项目等重大政府投资项目的跟踪审计,主动帮助建设单位建章立制、促进完善内控制度,确保政府投资建设项目安全、高效、健康运行。

  积极开展环境资源审计,促进西安生态文明建设

  两年来,重点开展了我市三河水环境污染和整治情况绩效审计、西安城市生活垃圾处理专项审计调查、我市第三、第四、第五污水处理厂投资绩效专项审计调查、机动车尾气排放治理绩效情况专项审计调查等项目,促进生态环境治理。

对我市三个污水处理厂投资绩效开展了专项审计调查,从体制制度方面分析了制约我市污水处理企业发挥效益的障碍,向市政府上报了《关于加快我市污水利用行业发展的意见》。

开展了机动车尾气排放治理绩效情况专项审计调查,揭示了有关部门组织协调不到位、职责履行不到位等问题,向市政府报送了专项报告。

  加大经济责任审计力度,强化对权力运行的监督

  根据市委组织部委托,两年共开展领导干部经济责任审计17项。

首次开展了XX县县委书记、县长的经济责任同步审计和XX区委原书记的离任经济责任审计,实现了审计范围的新突破。

审计中,重点关注领导干部贯彻落实科学发展观,推动本地区、本部门、本单位科学发展情况,着重检查领导干部行使重大经济事项决策权、经济管理权、经济监督权的情况和个人廉政情况,促进领导干部守法、守纪、守规和尽责。

积极协调,成立了经济责任审计办公室,补充了审计力量。

  创新审计业务管理模式,加强信息化时代的审计能力建设,不断提高管理科学化水平

  一是大胆创新审计机关内部管理模式。

针对审计组权力过于集中、审计决定执行难等问题,大胆改革创新,实行了“四权分离”改革,将审计计划权、查证权、处理权、执行权分别由相关处室承担,建立了权责明晰、分工明确、程序严谨的工作流程,形成了新的审计业务工作机制,受到上级审计机关的肯定。

完善审计计划管理,实行了重大审计项目立项评估制度和审计项目局内招标制度。

二是加快计算机审计系统的开发和应用,不断提高信息化条件下的审计能力。

在市工信委、市信息办的支持下,和用友公司合作开发完成了公积金审计系统、财政审计系统、税收征管审计系统、社保资金审计系统,在审计实践中进行了成功运用,审计信息化建设走在了全省、全国的前列。

  二、加强作风建设和廉政建设,带好班子和队伍

  我任职以来,深刻认识到依法审计是审计工作的生命线,坚持依法监督、敢于碰硬,切实维护国家和人民的利益。

多年来,我局始终坚持知法守法的优良传统,在经费开支和会计核算方面严格遵守《会计法》《预算法》的规定,模范遵守财经纪律。

在审计工作中,始终坚持依法审计和依法行政。

在审计实施中,注意审深审透,沿着资金流向一直检查到用款单位和项目,田间地头、厂矿社区都留下我们审计干部的身影。

在审计处理中,坚持以事实为依据、以审计证据为依托、以法律法规为准绳,既坚持依法处理的原则,也充分听取被审计单位的情况说明,做出准确定性和合理处理。

在审计文书中,全面告知被审计对象的救济途径及权力。

多年来,没有出现过因为定性不准、处罚不当导致被审计单

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