仓库管理表单.docx
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仓库管理表单
收货台账
收货台账
月份:
序号
物料
编号
物料
名称
规格
型号
单位
入仓
数量
入仓日期
实收
数量
品质
等级
采购
单号
入仓
人员
检验
员
收货
员
存储
位置
备
注
复核:
统计:
物料进销存账
物料进销存账
日期
材料
名称
摘要
入仓
出仓
结存
备注
数量
金额
数量
金额
数量
金额
经理:
记账:
库存明细账
库存明细账
物料名称:
物料编号:
规格:
计量单位:
库区:
年
凭证
摘要
收入
发出
结存
月
日
种类
号数
批号
数量
批号
数量
批号
数量
物料请购单
物料请购单
制造单位:
请购单号:
请购日期:
产品名称
生产数量
生产日期
序号
材料
名称
规格
料号
标准
用量
库存
数量
本批采购数量
请购
数量
批准
数量
备注
批准:
请购人:
物料验收单
物料验收单
公司名称:
年 月 日
订单
号码
厂商
姓名:
地址:
发票
号码
送货单(装箱单)号码
运输方式
□自提
□送货
物料编号
品名
规格
单位
数量
验收结果
允收
拒收
特采
备注:
入库单
入库单
编号:
入库单位:
日期:
年月日
序号
料号
品名
规格
单位
数量
单价
金额
备注
送交
实收
确认
品管
制单
备注:
此单一单多用,对内作业时,铸造毛坏\机加品\抛光品\装配成品入库时均使用此单,由生产部门填写,品管签名,仓管员确认。
公司自制刀模夹具入库亦用此单。
对外作业时,凡采购件(含办公品、工具类、五金等)、委外加工产品入库时均用此单,由仓管员制单,品管(或指定专业性人员)签名,厂家确认。
出库单
出库单
单据编号:
白色联仓库蓝色联财务黄色联提货单位
提货单位:
日期:
年月日
序号
料号
品名
规格
单位
数量
单价
金额
备注
确认
仓库主管
制单
备注:
此单一单多用,主要用于物料外发加工、成品出库、废铁\废木\废纸类出售等。
领料单
领料单
单据编号:
白色联仓库蓝色联财务黄色联领料部门
领料部门:
日期:
年月日
序号
料号
品名
规格
单位
数量
备注
请领
实发
确认
审核
制单
备注:
生产工单领料、办公品按请购单发放、劳保品按定额发放、刀夹具由使用部门领用等正常状况领料时不需审核签名,但跨科挪领其它部门使用物品、超额\超单发放、样品领用等异常状况时,需由领用部门主管或由仓库主管问明情况后签名审核方可领用。
退料单
退料单
单据编号:
白色联仓库蓝色联财务黄色联退料部门
退料部门:
日期:
年月日
序号
料号
品名规格
单位
数量
备注
请退
实收
确认
品管
制单
备注:
生产余料、换单物料、清拆后良品、刀夹具退库、非生产部门良品物料(样品等),退回仓库时均用此单,由退料部门制单,经品管签名后,由仓库验收确认,间接部门退料时由仓库提供单据并协助处理完成。
退货单
退货单
序号
编号
名称
规格
单位
退料
数量
退货原因/
备注
科目号
退料单位:
年月日
经办人:
检验员:
仓管:
换料单
换料单
单据编号:
白色联仓库蓝色联存根黄色联生产部门
换料部门:
日期:
年月日
序号
料号
品名规格
单位
数量
不良原因
描述
备注
仓管员
品管
制单
备注:
本单仅用于装配车间的不良品换料时使用。
废料处理申请单
废料处理申请单
No.:
日期__________
物品
名称
物料编号
数量
处理
方式
□废弃□转售□改造□转作其它用途
处置
说明
损失
分析
帐面价值
处置收入
处置支出
损失金额
处理
方式
□废弃□转售□改造□转作其它用途
处置
说明
损失
分析
帐面价值
处置收入
处置支出
损失金额
处理
方式
□废弃□转售□改造□转作其它用途
处置
说明
损失
分析
帐面价值
处置收入
处置支出
损失金额
审核__________经办人__________
报废单
报废单
单据编号:
白色联仓库蓝色联财务黄色联存根
申报部门:
日期:
年月日
序号
料号
品名规格
单位
数量
不良品原因
描述
备注
核准:
审核:
品管:
仓库主管:
制单:
材料收发日报表
材料收发日报表
日期__________
物料名称
物料编号
订单数量
本日进货
累计进货
未进数量
本日出货
本日出货
出货累计
库存
退货
本日
累
计
制表人__________
材料库存日报表
材料库存日报表
日期__________
物料
名称
物料
编号
昨日
结存
今日
进仓
今日
出仓
今日
结存
安全
存量
订购点
备注
制表人__________
盘点单
盘点单
类年月日字第号
差异理由
(1)计算错误;
(2)衡量错误;(3)现品不符;(4)转记错误;(5)漏失;(6)遗失;
(7)损耗;(8)度量衡器不良;(9)换算差误;(10)累积磅差;(11)生锈脱落
物料编号
名称
规格
储存场所
单位
实盘数量
料架签结存数
差异数量
差异原因
单位
金额
备考
审核单位主管:
复检人:
盘点人:
盘点记录单
盘点记录单
仓位区域号:
仓位地点:
盘点日期:
仓位编号
料号
账上存量
包装
单位
量/单位
数量
实际存货数量
待整
理
不良
品
废料
包装
破损
备注
抽验
数量
工作说明:
抽验人:
盘点人:
货仓规范表
货仓5S规范表
序号
项目
规范内容
1
整理
把呆废滞料进行处理。
把一个月生产计划内不用的物品放到指定位置。
把一周生产计划内要用的物品放到易取位置。
2
整顿
应有货仓总体规划图,并按规划图进行区域标识。
物品按规划进行放置,物品放置位置也应规划。
物品放置要整齐、容易收发。
物品在显著位置要有明显的标识,容易辨认。
货仓通道要畅通,不能堵塞。
使用的运输工具使用后应摆放整齐。
消防器材要容易拿取。
3
清扫
地面、墙上、天花板、门窗要打扫干净,不能有灰尘。
物品不能裸露摆放,包装外表要清扫干净。
运输工具要定期进行清理、加油。
物品贮存区要通风,光线要好。
一些水源污染、油污管等要进行修护。
4
清洁
每天上下班花3分钟做5S工作。
随时自我检查,互相检查,定期或不定期进行检查。
对不符合的情况及时纠正。
整理、整顿、清扫保持得非常好。
5
素养
员工戴厂牌,穿厂服且整洁得体,仪容整齐大方。
员工言谈举止文明有礼,对人热情大方。
员工工作精神饱满。
员工运输货物时小心谨慎,以防碰伤。
员工有团队精神,互帮互助,积极参加5S活动。
员工时间观念强。
仓库安全检查表
仓库安全检查表
序号
项目
检查内容
检查
结果
1
安全组织
是否健全,是否有名单,定期开展活动。
2
安全制度
是否健全,是否公布,检查落实。
3
检查记录
是否有安全活动记录,危险因素整改记录。
4
通道
是否有足够宽度的人行道车道,是否畅通。
5
物资存放
材料、半成品、成品码放是否整齐安全。
分类存放
6
起重设备
是否已年审、其安全限位装置是否灵敏可靠。
7
电气设备
其接地,绝缘是否安全可靠,符合防爆要求
8
通道、照明
是否符合安全规定。
9
消防设施
是否齐全有效。
10
5Hv设备管理资源网
易燃、易爆
剧毒物资5Hv设备管理资源网
是否露天存放,存放运输是否符合安全规程。
11
安全标志
是否有标志,是否显目。
检查意见:
5Hv设备管理资源网
5Hv设备管理资源5Hv设备管理资源网
检查人:
5Hv设备管理资源网
5Hv设备管理资源网5Hv设备管理资源网
5Hv设备管理资源网
日期:
5Hv设备管理资源网