服装类供货服务方案Word下载.docx
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(2)供方的质量管理体系应由第三方认证来提高自身的市场诚信度;
(3)供方的产品质量必须进行自身的检验与测量,严格控制不合格产品的转移和出厂;
(4)对需方提出的质量异议应给予高度的重视,在供方内部也
应建立相应的质量问责运行体系;
(5)与需方尽可能多的达成信息资源和技术资源共享,以便共同抵御市场的风险;
(6)供方应不断完善质量承诺制,在对自身施加压力的同时来营造良好的质量氛围。
5.1.4与采购有关人员的控制
确保采购产品的质量符合规定的要求,一方面需要供方的诚信经营,另一方面需要对采购有关人员实施有效控制,由于采购有关人员的失误常常会给需方带来不可挽回的产品质量损失。
对与采购有关人员控制的关键点:
(1)建立健全有效的约束制衡控制体系,供方的评价与选择采
取相关方评价与阳光式招标的模式,防止暗箱操作;
(2)完善质量定期问责制,对因采购产品连锁引发的质量问题进行追溯,对责任人实行责任追究,对相关人员实行管理绩效连带考核;
(3)对供方的产品在使用的过程中不定期进行使用效果评价,
提前采取预防性的措施,以便防止因与采购人员人为因素而影响产品质量;
(4)对采购有关人员实行末尾淘汰制,每年按10%进行淘汰,并实行质量一票否决制;
(5)不定期对采购有关的人员进行培训,以便提高其综合素质,防止因人为因素而影响采购成本。
5.1.5产品质量管理
(1)产品标准管理
①所经营的产品须符合国家规定的各项标准。
②产品的质量特征表现明显,绝对保证性能可靠,安全稳定有效
③对出厂时的检验报告数据不详、产生质量疑问的及时送当地的质量鉴定部门鉴定或回厂重新鉴定。
④对产品检验结果发生分歧时,提请鉴定部门或法定计量部门仲裁。
(2)各级质量责任制
①质量管理实行三级检验负责制,一是主管领导的责任,二是质检员责任,三是保管员责任,分工明确,各负其责。
②质检部门对本企业经营的全部设备进行质量验收、检查并负责监督产品的技术标准及进货合同有关的质量条款执行情况。
③质量主管领导定期召开质量分析会,质检员定期对在库商品复查,保管员应经常自检自查,发现问题及时解决。
④质量事故的处理,产品若出现质量问题,查明原因,追究当事
人责任,并针对工作中的不足,进行行之有效的处理。
(3)质量跟踪及不良反应报告制度
①产品的入库、在库、出库有详细的检查记录。
②定期对此类商品的质量进行检查,养护,发现问题及时解决。
③密切注视产品的使用情况,跟踪了解产品质量,积极反馈质量信息。
④定期走访用户,作好产品的质量跟踪调查,要求有详细、准确的记录。
(4)产品售后服务的管理制度
①熟悉了解产品的性能,工作原理及使用方法。
②对操作人员提供必要的培训,使之了解本产品的结构,详细讲解使用方法,避免因使用不当而造成的损失。
③保证产品的使用效果。
④定期征求拥护使用意见,及时处理产品在工作中出现的故障。
⑤树立信誉,为消费者利益负责,为企业形象负责,对用户反映的问题一一落实。
⑥新产品投入市场,必须多做调查,跟踪服务。
(5)质量验收制度
质检员要认真贯彻执行有关的法律、法规及各项规章制度,入库时要坚持做到以下几点:
①要依据有关标准及合同条款对商品质量逐批、逐件验收。
②必须做到验收有记录,对品名的各项检查、验收记录应完整、详细、规范。
③必须做到验收人签字盖章,证明商品合格后方能入库,要求记录完整,无涂改,存档保存。
④对企业自用的精密仪器、计量器具设有管理台帐,定期检查,并有检查记录。
⑤建立产品质量档案,研究处理产品质量问题。
(6)用户回访制度
①为使产品在使用过重中应用安全、方便、质量稳定,避免在使用过程中产生质量问题,我们广泛征求意见,经常走访用户,听取使用后的反映意见以便使产品更完善。
②定期走访用户,收集拥护对设备管理、服务质量的评价意见,对反馈回的品种,对其供方的质量、销售信誉进行综合分析,取长补短。
③对用户反映的意见或出现的问题跟踪了解处理意见明确,有效。
④经常走访用户,积极反馈信息,查品牌,讲信誉,做到货真价实,保证消费者利益。
5.1.6质量保障措施
(1)质量管理体系
1)质量管理体系
我单位的质量管理是按统一归口、分级管理的原则,建立了质管办为信息管理中心的质量信息管理系统。
对来自企业内部和外部质量信息进行系统手机和处理。
建立对设计、制造、销售、服务全过程的质量信息人机处理系统。
各部门能根据信息的准确性、重要性等及时记录、及时处理、及时传递、整改落实。
并按反馈信息的要求,制定相应的管理办法。
通过上述措施,我单位建立健全了信息的收集、整理、分析、处理、反馈、储存的流程,实现了质量信息的闭环管理系统。
2)我单位建立和实施《合同评审程序》,按程序对各类合同、标书、订单在签订前进行评审,保证合同、订单提出的要求均能得到满足。
3)我单位建立和实施《采购控制程序》,由技术部提出《外购外协重要度分级表》,将各类外购外协的重要程度分为A、B、C三级。
供应科按程序规定对不同重要度的物资供应商进行不同方式和内容的评价,其他有关部门协同进行评价工作,选择合适的供应商作为合格分承包方。
4)我单位按ISO9001质量保证体系标准对产品的购置、验收、使用、整个寿命周期进行全过程的管理,对每家客户都有单独档案管理。
5)质检科制定并实施符合ISO9001质量保证体系标准要求的《检
验和试验控制程序》;
并编制了详细的检验和试验计划,包括检验规程、检验记录制度、质检工作岗位制度等切实可行的检验文件;
建立了完善的质量检验和质量监督体系,保证了产品加工质量。
质检科制定并有效实施了《不合格品的控制程序》,明确了不合格品的处理程序和评审职责;
防止了不合格品的非预期使用。
进行了不合格的统计分析工作,为采取纠正预防措施提供了依据。
6)我单位建立《纠正和预防措施控制程序》,本程序对纠正实际存在、预防潜在的不合格或缺陷的全过程进行控制,以质管办为核心部门,负责组织实施该程序。
7)我单位建立和实施了《搬运、储存、包装、防护和交付控制程序》,对各阶段的搬运、贮存、包装、防护和交付的作业过程进行控制,使物资和产品得到保护,以防止物资和产品误用、变质、损坏或遗失。
8)我单位根据GB/T19001标准的要求建立了“培训控制程序”,由各部门提出培训申请,由质管办制定“年度培训计划”并组织实施。
9)我单位设置“售后服务部”,并建立和实施了《服务控制程序》,
使售后服务能够做到完善实施,做到用户满意。
(2)质量问题的处理
我单位建立健全应对突发产品质量问题的补救体系和运行机制,规范和指导应急处理工作,有效预防、积极应对、及时控制产品质量事故,高效组织应急补救工作,最大限度地减少质量问题事件的危害,保障用户的权益,降低各项损失。
在公司各级领导、部门的指导下,按照“分级管理、明确职责、落实责任、科学决策、加强监督、及时反映、快速行动”的原则,依法开展工作。
当产品出现质量问题并由此造成不良影响时,我单位将立即采取有效措施予以消除影响,承担由此引起的法律、经济责任,并立即补增合格产品确保用户单位工作的正常开展。
1)质量事件处置工作制度
①建立事件应急值班制度,小组成员的通讯工具,要保证24小时开机状态,应急人员随时待命。
②要为应急工作配备必备车辆,技术、处理人员必须在最短时间内赶到现场,确保应急工作的需要。
③经常保持与质检局、工商等部门的联系,确保在应急机制启动时,与各有关单位之间的联络畅通和积极配合。
2)现场应急处理
各组成员到达指定地点后,按照分工立即开展工作。
①及时传达贯彻领导指示,随时报告事件处理情况,完成领导交办的各项任务。
并进行现场检查。
②对需抽样检验的应立即抽样送检,检测中心立即安排人员检验,检验结果迅速报告领导小组。
a.对检验的产品送到技术中心。
b.技术中心快速检验产品质量。
c.产品存在质量安全问题快速上报。
d.企业对不合格产品检验报告确认。
e.需要移送的报告,立即移送,需要建议的事项,由处置领导小组决定后,向有关部门发出建议函。
③现场处理必须做到政令畅通、步调一致、各负其责,任何人都不得因为工作的疏忽导致不应有的损失和对企业的损害。
3)后期处理
①突发事件处理完毕后,领导小组必须对质量事件的处理情况进行总结,分析原因,提出预防措施。
②各级处置领导小组要建立落实责任追究制度,明确责任,落实到人。
对坚持原则、处置得当、沉着果断的有功人员给予通报表扬和奖励;
对迟报、谎报、瞒报和误报事件重要情况以及玩忽职守、推卸责任造成不良后果的相关人员给予通报批评并依法追究责任。
5.1.7产品的检验(测)试验
我单位按照质量体系的要求,从货物进库到货物的出库,对产品质量进行全过程的控制,每个环节均严格把关。
为了保障交货质量,我方供应的所有合同货物都是从企业信誉、质量、售后服务择优选择合格的产品供应商。
进入的物资入库前检验员首先要验证该批供货单位是否为合格供应商,并验证其有关质量证明文件(如合格证,检验报告等),再对进货实施必要的检验和测量。
如该货物不属合格供应商的产品,则予以拒检。
检验人员首先对产品包装、外观、色泽进行检验并根据实测情况和相关检验的要求,作出合格与否的决定,经检测合格后通知库房保管部门。
根据结果办理入库手续,库房保管对所填物资的数量进行验收,并分类堆放。
我方承诺方供应的所有合同货物是全新,未经使用过的。
各个方面满足招标文件规定的质量、规格和性能要求。
采购人有权对合同货物进行抽检,我方积极配合并提供抽检所需的资料和必要条件。
抽检中发现合同货物存在缺陷需要修理或更换时,修理和更换两种措施的使用次数限制为1次,经更换后仍然检测不合格的,我方采取退货处理。
抽检中发现存在缺陷的设备经修理或更换后,我方在原有的质保期基础上顺延质保期年限。
5.1.8仓储管理
(1)商品入库流程
①采购部下定单时应该认真审核库存数量,做到以销定进。
②采购部审核订单时,应根据公司实际情况,核定进货数,杜绝出现库存积压,滞销等情况。
③订单录入后,采购部通知供货商送货时间,并及时通知仓库。
④当商品从厂家运抵至仓库时,收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好,若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。
收货人必须拒绝收货,并及时上报采购部;
若因收货员未及时对商品进行检查,出现的破损,原装短少、邻近效期,所造成的经济损失由该收货员承担。
⑤确定商品外包装完好后,收货员必须依照相关单据:
订单、随货同行联,对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实,核实正确后方可入库保管;
若单据与商品实物不相符,应及时上报采购部;
若进货商品未经核对入库,