南宁市兴宁区官桥小学.docx

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南宁市兴宁区官桥小学

 

南宁市兴宁区官桥小学

2018年部门决算公开

 

第一部分:

南宁市兴宁区官桥小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:

南宁市兴宁区官桥小学2018年部门决算报表

表一:

收入支出决算总表

表二:

收入决算表

表三:

支出决算表

表四:

财政拨款收入支出决算总表

表五:

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:

南宁市兴宁区官桥小学2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:

名词解释。

 

第一部分:

南宁市兴宁区官桥小学概况

一、主要职能

本单位全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规,实施小学素质教育。

学校实行校长负责制。

校长由主管教育部门依照有关干部管理权限任免。

对内全面负责学校的教育教学和行政管理工作。

副校长协助校长开展工作。

二、部门决算单位构成

事业单位1个,与上年无增减。

事业编制56人。

本单位年初在职在编教师52人,10月一名双选、两名教师公招进入本校,年末在职在编教师为56人。

编外人员12人。

年初退休教师28人,新增三名退休教师,死亡1人,年末退休教师为30人,转劳保代发退休工资。

第二部分:

南宁市兴宁区官桥小学2018年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

表一:

收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

833.27

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.30

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

677.72

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

98.29

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

3.45

10

十、节能环保支出

37

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

19

十九、住房保障支出

46

58.97

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

22

49

本年收入合计

23

833.27

本年支出合计

50

838.73

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

34.38

年末结转和结余

52

28.92

26

53

总计

27

867.65

总计

54

867.65

注:

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:

收入决算表

单位:

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

833.27

833.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040211

禁毒管理

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

672.26

672.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

672.26

672.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

631.97

631.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

40.29

40.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

98.29

98.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

98.29

98.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

98.29

98.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.89

2.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

2.89

2.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

58.97

58.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

58.97

58.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

58.97

58.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:

支出决算表

单位:

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

838.73

838.73

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2040211

禁毒管理

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

677.72

677.72

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

677.72

677.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

637.43

637.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

40.29

40.29

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

98.29

98.29

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

98.29

98.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

98.29

98.29

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.89

2.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

2.89

2.89

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

58.97

58.97

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

58.97

58.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

58.97

58.97

0.00

0.00

0.00

0.00

注:

本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:

财政拨款收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

833.27

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

31

0.30

0.30

0.00

5

五、教育支出

32

677.72

677.72

0.00

6

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

98.29

98.29

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

3.45

3.45

0.00

10

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

46

58.97

58.97

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

833.27

本年支出合计

49

838.73

838.73

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

34.38

年末财政拨款结转和结余

50

28.92

28.92

0.00

一般公共预算财政拨款

24

34.38

51

政府性基金预算财政拨款

25

0.00

52

26

53

总计

27

867.65

总计

54

867.65

867.65

0.00

注:

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

838.73

838.73

0.00

204

公共安全支出

0.30

0.30

0.00

20402

公安

0.30

0.30

0.00

2040211

禁毒管理

0.30

0.30

0.00

205

教育支出

677.72

677.72

0.00

20502

普通教育

677.72

677.72

0.00

2050202

小学教育

637.43

637.43

0.00

2050299

其他普通教育支出

40.29

40.29

0.00

208

社会保障和就业支出

98.29

98.29

0.00

20805

行政事业单位离退休

98.29

98.29

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

98.29

98.29

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3.45

3.45

0.00

21007

计划生育事务

0.56

0.56

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.56

0.56

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.89

2.89

0.00

2101103

公务员医疗补助

2.89

2.89

0.00

221

住房保障支出

58.97

58.97

0.00

22102

住房改革支出

58.97

58.97

0.00

2210201

住房公积金

58.97

58.97

0.00

单位:

万元

注:

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:

万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

740.35

302

商品和服务支出

94.93

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

198.15

30201

办公费

19.44

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

150.60

30202

印刷费

1.02

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.05

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

160.38

30205

水费

1.41

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

98.29

30206

电费

3.91

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

3.17

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.92

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

3.36

30211

差旅费

2.82

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

58.97

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

22.73

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

70.60

30214

租赁费

2.30

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

3.45

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

4.13

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.19

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

2.89

30227

委托业务费

1.27

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

6.59

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.56

30239

其他交通费用

0.33

30240

税金及附加费用

0.10

30299

其他商品和服务支出

24.56

人员经费合计

743.80

公用经费合计

94.93

注:

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:

万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中。

2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

南宁市兴宁区官桥小学没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出,故本表无数据

表八:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

南宁市兴宁区官桥小学没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据

第三部分:

南宁市兴宁区官桥小学2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计867.65万元。

较2017年增长25.58万元,增长3.71%。

原因为在职人员及学生人数增加。

1.财政拨款收入833.27万元,为南宁市兴宁区本级财政当年拨付的资金。

较2017年增长25.58万元,增长3.71%。

原因为在职人员及学生人数增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

如:

计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余34.38万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计867.65万元。

较2017年增长25.58万元,增长3.71%。

原因为在职人员及学生人数增加。

包括:

1.公共安全支出0.30万元:

主要用于工资福利支出0万元,商品和服务支出0.30万元,对个人和家庭补助0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元。

2、教育支出677.72万元,主要用于小学教育637.43万元和其他普通教育支出40.29万元。

包括工资福利支出583.09万元、商品和服务支出94.63万元。

3.社会保障和就业98.29万元:

主要用于在职在编人员社会保障支出

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