仓库管理制度3篇.docx

上传人:b****5 文档编号:12278495 上传时间:2023-04-17 格式:DOCX 页数:10 大小:19.11KB
下载 相关 举报
仓库管理制度3篇.docx_第1页
第1页 / 共10页
仓库管理制度3篇.docx_第2页
第2页 / 共10页
仓库管理制度3篇.docx_第3页
第3页 / 共10页
仓库管理制度3篇.docx_第4页
第4页 / 共10页
仓库管理制度3篇.docx_第5页
第5页 / 共10页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

仓库管理制度3篇.docx

《仓库管理制度3篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《仓库管理制度3篇.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

仓库管理制度3篇.docx

仓库管理制度3篇

仓库管理制度3篇

  仓库管理制度是为了加强成本核算,进一步规范物资流通、保管和控制程序,维护部门资产的安全完整。

下面是仓库管理条例,欢迎参阅。

  仓库管理制度1

 

  一、为确保公司存放拍卖标的仓库安全,切实加强仓库的规范化、科学化管理,保证公

 

  司经营活的动顺利进行,特制订本管理制度。

 

  二、库房安装适合的监控、报警和消防系统,满足各类拍卖标的的保存条件。

 

  三、库房安全管理

 

  1.库房严禁烟火,在明显处悬挂禁止烟火标志。

库房安全设备定期检查,如有故障,

 

  应立即修理更换。

 

  2.非库房管理人员进入库房应有库房管理员在场,打开仓库门时,需两名仓库管理人

 

  员都在场。

所有进入库房人员不应携带私人箱包、提袋、大衣、雨具以及易燃易爆品,库房内不宜使用钢笔、印油等易污损拍卖标的的文具。

库房管理员班前班后应检查各类库房设族,并填写检查记录。

 

  3.库房人员每天上下班前要做到四"检查",确保则产物资的完整。

 

  如有异常情况,要立即上报主管部门。

 

  四、拍卖标的管理

 

  

(一)拍卖标的的入库管理

 

  1.入库核查。

对征集到的标的及时入库,库房管理员应根据委托拍卖合同,对入库拍卖标的进行核对验收,检查拍卖标的的品名、规格、数量、包装等相关信息,验收无误后方可签收;库房管理人员如发现入库拍卖标的的品名、规格、数量、包装等信息与委托合同内容不符的,应拒绝入库,并通知业务部门。

 

  2.填写《入库单》。

对入库标的核查无误后,建立入库拍卖标的登记帐目,填写《入库单》,一式两份,由禁的移交人和仓库管理员各执一份,建立入库标的电子档案表。

 

  3.标地的存放。

入库标的的存放诮依照标的的材质、包装形态、质量及安全要求,设定合理的存放方式,避免标的受损,存放应做到顺时顺出,因地适宜。

 

  

(二)拍卖标的的盘存

 

  1.仓库管理员应对库存拍卖标的每周定期盘点。

盘点数量与帐面数量若有差异,应立即会同相关部门查明原因,并及时处理。

 

  2.对库存标的每周进行全面检查。

查看标的是否有破损或其他问题,若有应立即向业务部门反映,及时处理。

 

  (三)拍卖标的的出库管理

 

  1.临时出库因鉴定、拍照、巡展等需要临时提取拍卖标的时,经手人应与库房管理人员做好拍卖标的的出库交接手续。

归还时由经手人和库房管理员当面清点交接。

 

  2买受人提货拍卖人凭提货凭证为买受人办理提货手续。

买受人提货后,拍卖人应当场收回蜇货凭证。

买受人委托他人提货时,代理人应出具买受人的授权委托书及提货凭证。

授权委托书应当载时代理人的姓名或名称、身份证明种类及号码、代理事项、代理权限及有效期。

拍卖人应核对代理人的有效身份证件,并复制留存。

提货后,仓库管理员填写《出库单》,并对提货标的的电子档案标注说明。

 

  3.拍卖标的的退还拍卖标的未上拍或为成交,拍卖人应及时通知委托人凭有效身份证件及相关凭证办理退还手续,领回拍卖标的。

委托人委托他人办理取货事宜时,代理人应出具委托人的授权委托书及提货凭证。

授权委托书应当载时代理人的姓名或名称、身份证明种类及号码、代理事项、代理权限及有效期。

拍卖人应核对代理人的有效身份证件,并复制留存。

标的退还后,仓库管理员填写《出库单》,并对退还标的电子档案标注说明。

 

  (四)拍卖标的的运输包装

 

  为确保拍卖标的的运输安全,拍卖标的的临时出库应根据材质的不同,妥善包状,满足长途或短途动输要求。

拍卖人可根据实际情况以及各类标的的情况特点,制定短途、长途运输包装要求。

 

  五、库房管理员岗位变更时,应按规定履行拍卖标的移交工作。

 

  本制度由总经理批准实施,实施日期:

  仓库管理制度2

 

  1、目的

 

  规范原材料、成品以及五金配件的仓储管理,确保原材料、成品以及五金配件在仓储过程中数量、质量符合有关规定。

 

  适用范围

 

  本管理办法适用于车间原材料、成品以及五金配件的仓库管理。

 

  2、职责

 

  公司生产部门提供必须的仓储设施和设备。

 

  仓库保管员充分利用公司提供的仓储设施和设备对辖内物品进行妥善保管,确保辖内物品的数量、质量符合有关规定。

 

  仓库保管员凭相关票据对相关物品及时进行接收和放行,并做好相关记录,定期上报。

及时对仓储实物、台帐、电脑账目进行核对。

采取积极措施,最大限度的减少损耗

 

  3、程序

 

  3.1物品入库

 

  物品入库要做到品种不混,批次不混,堆码整齐;漏散原料应重新装袋堆码。

 

  原料保管员凭地磅单和点包员、质检员签字的收料单签收原材料,并根据仓库情况及生产情况,按先进先出原则安排好进厂原料的存放位置,凭收料单入库做帐;堆放原料时注意留好通道,以便搬运和通风。

 

  成品保管员根据仓库情况和生产任务,按先进先出原则合理安排成品存放位置,并监督拖料工按要求进行堆码。

 

  标签与包装保管员根据标签和包装使用情况以及生产情况定期向生产部呈报计划,凭收料单签收入库并登记台帐。

 

  五金配件保管员根据库存情况及时向生产部上报采购计划,凭收料单和发票入库做帐。

 

  3.2标识

 

  标识按照《标识和可追溯性》中的有关规定进行

 

  原料实行挂牌标识,标明品种、来源、入库时间、数量及质量情况;对入库后,理化指标还没有出来的原料应挂"待检"牌;对检测后不合格的原料应挂"禁用"牌,等待上级处理意见;原料超高堆放应放置"超高"警示牌。

 

  成品标识执行国家标准中对标识的要求,标识的内容包括日期、编号、品种和包装重量;不合格产品应单独堆放,并挂待处理牌,按《不合格品控制程序》控制。

 

  五金配件按《机电设备管理办法》,对其进行标识;失控设备应挂"禁用"牌;报废和封存的设备应标识清楚。

 

  标识应清楚、准确;标识受损或遗失应及时补充;标识有误应由相关人员核实后订正。

 

  3.3仓储

 

  原料、成品应分开堆放。

 

  原料保管员定期进行数量盘点,每隔5天编制一份《原料库存报表》;大堆原料每周检查一次温度和水分情况,并做好《每周原料检查纪录》。

长期堆放的原料应进行倒仓,水分较高或有变质迹象的原料若短期内不能用完,应报车间主任组织翻晒。

保管员应对仓库进行及时整理,保持仓库整洁,并定期通风。

 

  保管员应做到人走落锁,禁止非相关人员随意进出。

 

  定期检查消防设施和设备是否可靠,做好防火、防事故准备。

若仓库出现温度过高、有异味

 

  等异常现象应立即检查,做妥善处理,并上报相关部门。

 

  对超高堆码或仓储要求较高的物品应有相应的防护措施。

 

  视鼠患程度开展灭鼠工作,减少物资损耗。

 

  定期检查仓库设施是否可靠,如门、锁是否损坏,屋顶是否渗漏,并采取相应措施,同时上报车间主任。

 

  3.4物品出库

 

  原料、成品、标签和包装、五金配件的出库严格遵守先进先出原则。

 

  原料出库采取领料制,保管员凭领料单对原料放行,并做好领料流水账,每班对原料的使用情况进行登记、记录。

 

  成品保管员凭客户发票领料联或领料单,对成品加盖区域印记后予以放行,并将相关信息输入电脑,登记台帐。

发现成品包装破损应由车间会计核实后过磅,退给原料保管员。

 

  标签和包装保管员对标签和包装做仔细清点后,凭领料单对标签和包装进行放行,并分别对标签和包装做领用纪录。

 

  五金配件保管员凭加盖车间公章和车间会计私章的领料单,以及车间机电主管人员的计划对五金配件放行,并做好纪录。

  仓库管理制度3

 

  1.总则:

 

  1·1仓库的管理是物资的直接管理,是协调公司内部部门、车间、上下工序间关系的重要一环,直接关系着公司的经济效益。

 

  1·2保管员必须具有主人翁的高度责任感,做到克已奉公,公私分明,保护和爱护好所保管的物资,并不断提高管理水平和业务素质,推行A、B、C管理法,实行并逐步完善科学管理,牢固树立"从生产出发,为生产服务"的思想,当好公司的好管家。

 

  1、入库管理:

 

  2·1物资保管帐是正确详细反映物资进出、结存情况的帐目,仓库保管应分别按物资的品种、规格、型号、数量、单价等建立完善的物资保管帐,并经常查对,保证帐、卡、物相符。

 

  2·2入库物资必须按发货票或其它原始凭证认真核实,验收无误后,填写验收单,按货位号入库。

 

  2·3凡货物进公司后,如无发货票或原始凭证,应先按实物严格验收入库,并如实记入"收货登记簿",待收到发票后,补办结算手续。

 

  2·4凡货物尚未进公司,只有发货票或原始凭证,不得填写入库验收单,待货物到公司验收合格后,再补办入库手续。

 

  2·5凡货物验收中发现误差时,验收人员须及时与经办人员共同核实查对,分析原因,查明责任。

如属供方短供,责任人员须及时向供方办理索赔;如已经验收人员签名后出现短缺,除由验收人员向供方提出索赔并应承担失职责任。

 

  2·6本公司产品,应按照生产车间入库单认真核实品种、规格、等级、数量等验收入库,并分别存放,妥善保管,露天货位要特别注意防火、防淋、防潮,保证产品信誉。

2·7凡已验收入库的物资,应分别按种类、品名、规格、型号、分档存放管理,同时认真核实帐、卡、物是否相符。

及时盘点,处理盈亏,做到日清月结。

 

  2·8要加强入库物资的管理,要防损坏、潮湿、霉变、虫蛀、锈蚀、拆套、挑用,杜绝丢失、盗窃。

如有管理不善,造成损失,责任者承担责任。

 

  2、物资发放:

 

  3·1物资的发放出库要认真贯彻"先进先出、先旧后新、推陈储新"的原则,以避免物资因长期存放而发生变质造成损失。

 

  3·2物资的发放必须凭发货票或公司内部规定使用的领料单,保管人员应严格审核领料凭证的物资名称、规格、型号、等级、数量并当面点清,交给提货人员。

 

  3·3物资出库后,要及时记帐,变动料签卡片,做好有关基础资料的统计和记录,以防差错。

 

  3·4对持非正式凭证或白条要求领料者,一律拒绝发货,特殊情况须由公司领导或有关部门领导签署意见后发放。

 

  3·5对手续不完备、内容有错误或有疑问的,应与领料人员共同审核,经审核无误后,方可按照领料凭证所列物资如数发放。

否则,应要求领料单位或领料人员重新开具领料凭证,审核无误后发放所需物资。

 

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 表格模板 > 表格类模板

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1