UPS电源项目立项申请报告.docx
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UPS电源项目立项申请报告
UPS电源项目立项申请报告
第一章项目概述
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
xxx有限责任公司
尽管受到经济下滑影响,但我国UPS行业整体市场继续保持稳健增长态势,销售额持续攀升。
特别是移动互联网、云计算的应用深化,刺激了数据中心建设、公有云服务兴起,这为UPS行业发展提供了充足动力,并随之呈现新的特点。
(二)公司简介
通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。
本公司集研发、生产、销售为一体。
公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。
面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。
产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。
优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。
公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。
公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。
上一年度,xxx有限公司实现营业收入18131.90万元,同比增长22.47%(3327.29万元)。
其中,主营业业务UPS电源生产及销售收入为15530.65万元,占营业总收入的85.65%。
根据初步统计测算,公司实现利润总额4644.18万元,较去年同期相比增长471.69万元,增长率11.30%;实现净利润3483.14万元,较去年同期相比增长414.89万元,增长率13.52%。
二、项目概况
(一)项目名称
UPS电源项目
(二)项目选址
xx新兴产业示范区
(三)项目用地规模
项目总用地面积33683.50平方米(折合约50.50亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数64.06%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率7.72%,固定资产投资强度169.54万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积33683.50平方米,建筑物基底占地面积21577.65平方米,总建筑面积47493.74平方米,其中:
规划建设主体工程34600.21平方米,项目规划绿化面积3665.21平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计79台(套),设备购置费2905.91万元。
(七)节能分析
“UPS电源项目建设项目”,年用电量465983.08千瓦时,年总用水量20732.01立方米,项目年综合总耗能量(当量值)59.04吨标准煤/年。
达产年综合节能量18.64吨标准煤/年,项目总节能率26.28%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合xx新兴产业示范区发展规划,符合xx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资12203.80万元,其中:
固定资产投资8561.77万元,占项目总投资的70.16%;流动资金3642.03万元,占项目总投资的29.84%。
(十)资金筹措
自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入30098.00万元,总成本费用23227.76万元,税金及附加248.45万元,利润总额6870.24万元,利税总额8066.31万元,税后净利润5152.68万元,达产年纳税总额2913.63万元;达产年投资利润率56.30%,投资利税率66.10%,投资回报率42.22%,全部投资回收期3.87年,提供就业职位484个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。
三、市场分析
尽管受到经济下滑影响,但我国UPS行业整体市场继续保持稳健增长态势,销售额持续攀升。
特别是移动互联网、云计算的应用深化,刺激了数据中心建设、公有云服务兴起,这为UPS行业发展提供了充足动力,并随之呈现新的特点。
2008-2016年,我国UPS行业的销售额呈现逐年增长。
到2016年,UPS市场销售规模达到约68.4亿元,同比上涨20.00%。
整体来看,我国UPS行业主要有以下四大特点。
首先,行业应用UPS市场普遍向更大功率段迁移,UPS产品的大容量产品市场依旧加快增速,尤其是大于200KVA的产品取得了快速增长。
其次,UPS市场的平均价格继续上升,主要原因是大功率的UPS产品表现更好,厂商在产品销售时对大功率产品的推广力度加大,大功率段的产品增长更为快速,产品平均价格均有不同程度的上涨。
第三,UPS主要应用行业为政府、金融、电信运营、制造、互联网、交通等、从规模来看政府、金融、电信运营、制造依然是最大的应用行业,交通、医疗、保险行业增速最快。
此外,电信、轨道交通、互联网三大领域投资加速,将确保未来UPS市场需求的稳定增长。
对于不同的UPS产品,其分销的渠道也不尽相同,中小功率产品主要面对中小企业用户,多采用经销商渠道,而大功率产品主要用于政府、电信等行业用户,多采用直销和系统集成商等渠道方式,专业化分销是个趋势。
今后UPS行业将呈现新的三大发展特点。
其一,高频机将占据主流。
高频机、工频机和高压直流机是UPS技术领域一直争论不休的课题,而从市场方面来看,目前高频机市场份额已超过半数,而且预计未来会越来越高。
高压直流UPS这一供电系统的运用也已进入到实质研发甚至是小规模试运用阶段。
其二,市场需求分散化趋势明显。
尽管金融、电信、政府、制造四大行业仍然占据UPS应用市场的主导地位,但未来市场需求分散化趋势十分明显。
国际产业转移持续加深;中国通信领域3G及4G网络的建设,三网融合、物联网、流媒体、光纤宽带网络建设的持续深入;高速铁路、新能源、航空航天、电力、生物医药等新兴产业的大力发展都将带动UPS在各行各业中的大量运用。
其三,系统集成商销售的重要性日益突出。
随着近几年系统集成的概念兴起,系统集成商逐步成为渠道商中重要的一部分。
目前,在大中型城市中面向各个行业的系统集成商数量不断攀升,对于像UPS这样主要面向行业用户的产品,随着中大功率产品越来越受到用户的欢迎,通过系统集成商销售的比重将大幅提高。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx新兴产业示范区及xx新兴产业示范区UPS电源行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx新兴产业示范区UPS电源产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“UPS电源项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位484个,达产年纳税总额2913.63万元,可以促进xx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率56.30%,投资利税率66.10%,全部投资回报率42.22%,全部投资回收期3.87年,固定资产投资回收期3.87年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、促进民营企业提升管理水平。
充分发挥商会等社会组织的作用,鼓励和引导有条件的民营企业建立现代企业制度,完善公司治理结构;加强管理创新和提质增效,推广应用先进管理经验;鼓励和引导管理咨询机构为民营企业创新发展提供企业诊断和管理咨询服务。
(工业和信息化部、全国工商联等)
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
33683.50
50.50亩
1.1
容积率
1.41
1.2
建筑系数
64.06%
1.3
投资强度
万元/亩
169.54
1.4
基底面积
平方米
21577.65
1.5
总建筑面积
平方米
47493.74
1.6
绿化面积
平方米
3665.21
绿化率7.72%
2
总投资
万元
12203.80
2.1
固定资产投资
万元
8561.77
2.1.1
土建工程投资
万元
3539.91
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
29.01%
2.1.2
设备投资
万元
2905.91
2.1.2.1
设备投资占比
23.81%
2.1.3
其它投资
万元
2115.95
2.1.3.1
其它投资占比
17.34%
2.1.4
固定资产投资占比
70.16%
2.2
流动资金
万元
3642.03
2.2.1
流动资金占比
29.84%
3
收入
万元
30098.00
4
总成本
万元
23227.76
5
利润总额
万元
6870.24
6
净利润
万元
5152.68
7
所得税
万元
1.41
8
增值税
万元
947.62
9
税金及附加
万元
248.45
10
纳税总额
万元
2913.63
11
利税总额
万元
8066.31
12
投资利润率
56.30%
13
投资利税率
66.10%
14
投资回报率
42.22%
15
回收期
年
3.87
16
设备数量
台(套)
79
17
年用电量
千瓦时
465983.08
18
年用水量
立方米
20732.01
19
总能耗
吨标准煤
59.04
20
节能率
26.28%
21
节能量
吨标准煤
18.64
22
员工数量
人
484
第二章建设背景及必要性分析
一、项目建设背景
1、据中国工程院发布的《2017中国战略性新兴产业发展报告》显示,“十二五”期间,战略性新兴产业相对于其他工业行业呈现出快速发展态势,发展总量明显增加,占全部工业和经济总量的比重逐年上升。
截至“十二五”末,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重达到8%左右,较2010年接近翻番,实现规划目标。
上述数据可以看出,目前战略性新兴产业已经成为引领经济发展的重要力量,预计在“十三五”期间,战略性新兴产业将成为我国经济发展过程中,比较重要的一个经济增长点。
同时,其发展对于推动我国经济转型升级以及提高综合国际竞争力都将发挥举足轻重的作用。
2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》,其中:
项目产品制造名列其中,覆