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管理台账下

产品质量异常通知单

通知单位:

年月日

制造单号

产品规格

抽样数

不良数

不良原因

发现时间及处理方式

填表:

复核:

审批:

产品质量异常处理单

产品名称

产品1

1.产品异常情形描述:

2.临时采取的措施:

生产批号

产品名称

产品2

1.产品异常情形描述:

2.临时采取的措施:

生产批号

异常原因调查及分析

1.

2.

改善对策

1.

2.

总经理批示

1.

2.

制表:

复核:

审批:

成品检验台账

日期:

产品名称

检验日期

样品编号

规格型号

数量

订单号

生产批号

检验结果

结论

质检员

备注

制表:

复核:

审批:

不合格品报告

编号:

填写日期:

产品名称

规格型号

生产单位

不合格数量

不合格原因:

 

质管部:

日期:

不合格品处置:

 

批准:

日期:

备注:

 

制表:

复核:

审批:

不合格品纠正/预防措施处理单

编号:

日期:

年月日

产品简单描述(型号、工艺等):

存在/潜在问题:

纠正/预防措施:

1.

2.

报告人:

年月日

备注:

制表:

复核:

审批:

返修产品登记台账

编号:

产品名称

零件名称

返修数量

损失金额

返修原因

返修要求

检验员

责任部门

责任个人

返修员工

制表:

审批:

安全生产管理台账的内容

☆安全目标

☆花名册

☆安全责任书

☆制定安全生产计划并进行总结

☆安全生产教育

☆安全生产会议

☆安全技术交底

☆安全日记,安全活动记录,月度安全情况小结

☆安全生产各项管理制度、规范、安全作业指导书

☆特殊工管理

☆现场设备、安全设施巡查记录

☆危险源、应急救援预案

☆事故、故障、异常情况分析讨论记录

☆安全检查整改

☆安全奖罚及考核

☆事故档案、各类事故处理记录报告

☆作业违章记录

☆安全设施和劳保用品的购买、发放登记台账

☆有关安全生产管理部门制订和下发的制度性文件、通知、通报等。

☆用电、机械设备管理

☆卫生防疫、消防管理

☆易燃易爆物品、有毒有害物品

违章作业人员教育登记表

编号:

填写日期:

姓名

性别

年龄

工种

级别

单位

违章行为简述:

违章人填报违章因素

班前安全会是否接受过教育

以往是否参加过违章教育

领导或监督人是否批评过

是否意识到自己在违章

同时是否制止过

以前是否经常这么干

如此做法是否发生过危险

是否身体疲倦

劳动强度高或者定额难以完成

此项作业是否超过了心理承受能力

行动匆忙或草率

违章是否因有他人影响

是否因工具或器械不好用

是否因作业环境不良

违章情况确认:

纠正措施:

个人认识:

违章人签字:

年月日

新职工三级安全教育卡

编号:

姓名

性别

工种

出生年月

毕业院校

文化程度

专业

入场时间

三级安全教育顺序

安全教育内容

教育日期

教育人签字

考试成绩

公司

安全生产方针、政策及其重要意义

公司安全生产、文明施工规章制度

公司内外安全生产方面的经验教训

车间

本单位生产特点及有关经验教训

本单位安全生产、文明施工规章制度

劳动纪律教育

班组

本单位生产特点及事故防范措施

职工安全职责

本班组机械、电气设备的性能及应注意事项

本岗位责任制和安全技术操作规程

受教育人:

 

生产现场安全检查台帐

编号:

月份:

填写日期:

检查日期

检查性质

结果

检查负责人

1

2

3

4

5

注:

本台帐由安全人员填写,其支持文件为各检查表

 

安全员每日巡检记录

编号:

序号

作业地点

作业班组

检查项目

检查情况

处理情况

1

2

3

4

5

巡视人:

年月日

 

事故隐患整改通知单

编号:

单位

地点

作业名称

隐患及整改要求:

整改期限

签发人

签发时间

接收人

接收时间

注:

1.本表由专职安全员签发。

2.本表要求整改完成后,填写“事故隐患整改反馈单”报签发人复查。

3.本表一式二份,接收单位和安全部门各一份。

 

生产事故报告

编号:

部门名称

报告人

报告日期

发生单位

发生地点

作业名称

发生时间

受伤人数

伤者姓名

受伤部位

受伤程度

医院名称

地址

事故原因

损失情况

 

处理意见

 

对外联络

□公安局□消防队□保险公司□律师

 

安全设施台账

编号:

序号

安全设备名称

型号规格

数量

所在位置

管理责任人

检查检测情况

备注

周期

时间

结果

编制:

 

特种作业人员登记台帐

编号:

单位工作地点:

填报日期:

单位

工种

姓名

出生年月

性别

工龄

培训单位

考核成绩

发证单位

证号

发证时间

复审

备注

编制:

监视和计量器具管理台账

编号:

序号

本厂编号

器具名称

规格型号

测量范围/用途

精度要求

生产商

购买日期

启用日期

使用部门/人

检定日期

备注

编制:

职业卫生防护设施台账

编号:

序号

用途类别

设施名称

数量

位置

检验日期

维护日期

更新情况

责任人

备注

防尘

防毒

防暑降温

防噪声

编制:

新职工三级安全教育台账

编号:

填表日期:

序号

姓名

性别

出生年月

文化程度

入场时间

车间/部门

培训时间

工种

培训学时

考试成绩

备注

编制:

 

安全会议记录台账

编号:

序号

会议时间

会议主持人

会议内容

参加人员

会议地点

应到人数

实到人数

记录人

备注

编制:

注:

需附会议领导报告材料。

 

设备档案的内容

内容

说明

设备管理原始记录

1、设备运行交接班记录

2、日常保养检查记录单、一级保养检查验收单、二级保养情况登记表

3、设备安全检查、检测、检验、设备故障记录等

4、设备修理记录及验收单、设备故障原因分析、设备故障对策方案

5、设备开箱验收单、安装验收及移交单

6、设备、附件及材料入库、启用或领用、换件记录等

设备台账

把原始记录按时间顺序,分类汇总登记,以便于统计。

设备台账包括:

1、基础类台账:

设备管理台账、设备部件/备件台账、设备技术资料台账

2、标准制度类台账:

设备维修技术标准、点检标准、维修作业标准、润滑保养标准、设备管理相关制度等

3、管理类台账:

点检计划表、维修计划表、设备备件、资料管理表等

4、实施类台账:

日常点检记录、点检检查表、润滑记录

设备技术资料档案

设备购买验收后,工程部应将下列技术文件资料进行整理后归档:

☆设备适用说明书☆精度检验单、设备检查基准、设备润滑基准

☆备件和附件或专用工具☆试车验证记录

☆使用、维修用图纸及资料☆出厂合格证

☆配件、附件清单☆费用结算表副本

☆备件图册

 

机器设备故障维护工作申请表

编号:

日期:

故障设备工作项目

故障日期

期望修护或完工时间

故障状况或工作说明

批示

公务单位

主管

申请单位

主管

申请人

成本记录

开始时间

完工时间

总工时

折算工资

材料费用

分摊费用

总成本

估计

实际

填表:

审核:

设备保养计划表

编号:

设备名称

编号

放置地点

单位

取得

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