风险评估与应对措施表JL-6-01-01.doc

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风险评估与应对措施表

序号

风险类别

风险类别细分

风险内容

风险可能性

风险后果

风险评价

风险对策

应对(应急)措施

责任部门

监督检查和评价

1

战略和

市场风险

战略缺失风险

1.1因缺乏战略计划的导航,致使公司目标无法达成和迷失发展方向

可能发生

严重

A

规避风险

1.建立和运行《目标、指标和管理方案程序》,按照公司战略管理要求制定公司发展战略和经营计划;

2.制定战略计划实施进程管理,应对紧急情况。

3.完成时间:

2017.4.30.

管理层

管理部

战略错误风险

1.2因实施盲目多元化扩张的战略计划,导致出现经营困难

可能发生

严重

A

规避风险

1.建立和运行《目标、指标和管理方案程序》,按照公司战略管理要求

制定公司发展战略和经营计划;

2.制定战略计划实施进程管理应对紧急情况。

3.完成时间:

2017.4.30.

管理层

管理部

QEHS部

1.3因新产品战略方向错误,导致不能成功转化为市场销售

可能发生

严重

A

分担风险

1.建立和运行《目标、指标和管理方案程序》、《风险和

2.机遇管理程序》、《组织环境理解分析管理程序》,并定期检讨战略实施情况,及时采取战略调整计划;

3.购买科技保险

完成时间:

2017.8.30.

管理层

管理部

QEHS部

1.4技术战略的失误导致技术开发失败

可能发生

严重

A

分担风险

1.建立和运行《目标、指标和管理方案程序》,并定期检讨战略实施情况,及时采取战略调整计划;

2.购买研发保险

3.完成时间:

2017.8.30.

管理层

管理部

财务部

技术部

市场风险

1.5由于市场替代品出现导致市场萎缩

可能发生

严重

A

减少风险

1.积极国内外参展,了解产品替代动态;

2.洽谈合作,在同行中率先引入

完成时间:

2017.8.30.

管理层

管理部

技术部

1

战略和

市场风险

市场风险

1.6产品出现更新换代,未能成功跟进,导致市场萎缩

可能发生

严重

A

减少风险

密切关注行业龙头企业升级换代动向,制定公司产品升级换代计划

技术部

1.7未能应对市场变化,如顾客消费喜好的改变,导致市场份额下降

可能发生

严重

A

减少风险

1.安排专人关注并收集市场变化信息;

2.密切关注行业龙头企业市场动态,并采取跟随的措施;

3.应对市场变化调整产品,巩固市场份额;

营业部

管理层

技术部

1.8行业国际巨头进入国内市场

可能发生

严重

A

减少风险

1.关注细分市场,采取差异化策略;

2.为顾客提供贴心的服务,快速反应;

营业部

管理层

1.9未能应对产品供需及价格变化

可能发生

严重

A

减少风险

1.密切关注产品供需及价格变化,并采取价格应对的措施;

营业部

管理层

1.10未能应对能源、原材料、备品备件等物资供应的充足性、稳定性及价格变化

可能发生

严重

A

减少风险

1.供运部指定专人关注期货市场、相关专业交易市场;

2.考虑采用可再生材料及先进工艺,降低材料损耗;

3.制定应对方案

管理部

管理层

技术部

1.11未能应对潜在竞争者的崛起

可能发生

严重

A

减少风险

1.销售部指定专人关注新兴行业市场动态;

2.制定应对方案

营业部

管理层

1.12未能应对现有竞争者的市场挑战策略

可能发生

严重

A

减少风险

1.销售部指定专人收集分析竞争者的市场策略动向;

2.评估引入焊接机器人及ERP系统应对挑战的可能性;

3.制定应对方案

营业部

管理层

2

法律风险

2.1公司产品不符合顾客高关注的有害物质限量要求

可能发生

严重

A

规避风险

1.建立运行质量、环境及职业健安全管理体系;

2.制定有关有害物质控制标准并定期检测

完成时间:

2017.8.30.

品质部

管理部

2

法律风险

2.2公司劳动合同违反《中华人民共和国劳动法》导致罢工、监管部门重大经济处罚等后果

可能发生

严重

A

规避风险

1.建立和完善公司规章制度;

2.努力提高员工待遇;

3.加大自动化投入,评估引进数控机械设备的可能性,减轻劳动强度;

4.定期进行合规性评价;

5.制定应急处置措施;

完成时间:

2017.8.30.

管理层

管理部

2.3违反《中华人民共和国职业病防治法》导致重大经济处罚和重大经济损失以及职业病的发生

可能发生

严重

A

规避风险

1.落实职业健康安全管理体系及安全标准化管理,并定期检查运行情况;

2.定期安排员工体检;

3.制定应急处置措施;

完成时间:

2017.8.30.

管理层

管理部

2.4特种设备违反《特种设备安全监察条例》

可能发生

严重

A

规避风险

1.建立和运行特种设备安全管理规定;

2.定期进行特种设备检定;

3.定期检查运行情况;

完成时间:

2017.8.30.

管理部

生产部

2.5污染治理设施不符合《中华人民共和国环境保护法》

可能发生

严重

A

规避风险

1.充分识别、评价相关环保法律法规;

2.进一步增加环保治理设施投入;

3.请有资质的环保服务公司协助以应对紧急情况;

完成时间:

2017.8.30.

QEHS部

2.6废弃物排放违反《江苏省排放污染物许可证管理办法》

可能发生

严重

A

分担风险

1.建立和运行公司《固体废弃物管理规定》;

2.与有资质的公司联系,签订废弃物处置协议,以应对紧急情况;

完成时间:

2017.8.30.

QEHS部

2

法律风险

2.8违反《中华人民共和国不正当竞争法》

极少发生

一般

B

减少风险

1.充分了解市场和顾客需求,了解产品相关国家标准、行业标准及法律法规要求;

2.制定应急处置措施;

完成时间:

2017.8.30.

营业部

2.9违反《中华人民共和国产品质量法》

极少发生

一般

B

减少风险

1.充分了解市场和顾客需求,了解产品相关国家标准、行业标准及法律法规要求;

2.制定应急处置措施;

完成时间:

2017.8.30.

营业部

品质部

2.10车辆违反《中华人民共和国道路交通安全法》

可能发生

严重

A

分担风险

1.建立公司车辆管理制度;

2.定期进行车辆安全检查;

3.接送车全部外包;

完成时间:

2017.8.30.

管理部

2.11公司税务工作不符合税收基本法规

极少发生

严重

B

减少风险

1.建立和运行公司财务管理制度;

2.与税务部门积极沟通;

财务部

2.12员工涉嫌贪污腐败

可能发生

一般

B

减少风险

1.与公司员工签署廉洁协议;

2.建立和运行“奖惩管理制度”及权利制衡办法;

管理层

管理部

2.13恶意破坏公司财物或重要信息

可能发生

一般

B

减少风险

1.建立和运行“奖惩管理制度”;

2.在劳动合同中增加相应处罚条款;

管理部

2.14违反发票管理法规

极少发生

一般

B

减少风险

1.建立和运行发票管理制度;

2.制定应急处置措施;

财务部

2.15合同内容违反《中华人民共和国合同法》

可能发生

一般

B

减少风险

1.建立和运行合同管理制度;

2.制定应急处置措施;

营业部

技术部

2.16商标、专利涉嫌侵权

极少发生

严重

B

减少风险

1.商标或专利策划前进行大量排查;

2.制定应急处置措施;

技术部

管理部

3

财务风险

税务风险

3.1部分开支费用没有正规发票入账,导致年终汇算清缴需补缴部分税款;或税务部门查账补缴税款及罚款

可能发生

一般

B

减少风险

1.建立和运行费用报销管理规定,要求所有开支事项必须取得合法正规发票;

2.制定应急处置措施;

财务部

资金安全风险

3.2超过一年以上的逾期应收款较大,形成坏账可能性较大

可能性大

严重

A

减少风险

1.销售部与顾客对账,保持密切联系,及时催收货款;

2.采取减少供货,暂缓供货等应急措施;

3.必要时发出律师函;

营业部

财务部

财务报告失真风险

3.3存货账实不符,与报表数存在差异将影响报表使用者对公司资产的判断

可能性大

严重

A

减少风险

1.全面实地盘点盘清仓库结存,调整报表;

2.建立和运行仓库盘点管理规定

营业部

财务部

仓库

资金风险

3.4由于客户付款周期较长,应收款项受个别客户影响未能如期到账,造成资金链衔接不上

可能发生

严重

A

分担风险

1.销售部与顾客保持良好的沟通关系,财务与银行保持良好的合作关系;

2.寻求银行和保险公司(质押保险)支持;

完成时间:

2017.8.30.

营业部

财务部

舞弊风险

3.5员工以故意的行为获得不公平或非正当收益

可能发生

一般

B

减少风险

1.建立和运行财务管理制度;

2.建立和运行“奖惩管理制度”及权利制衡办法;

3.制定应急处置措施;

管理部

财务部

4

运营风险

管理体系风险

4.1管理体系认证使用标准版本不是最新版,客户不认可

可能发生

严重

A

规避风险

1.充分了解最新管理体系发布动态,及时更新公司管理体系;

2.与认证公司和咨询机构联系,适时更新管理体系;

完成时间:

2017.12.30.

QEHS部

4

运营风险

管理体系风险

4.2公司未导入客户要求的管理体系或相关要求

可能发生

严重

A

规避风险

1.充分了解客户需求;

2.将重要客户对体系的要求纳入公司体系改进计划;

完成时间:

2017.12.30.

QEHS部

4.3重大质量、环境、安全事故

可能发生

严重

A

规避风险

1.建立运行质量、环境及职业健安全管理体系;

2.制定目标、指标和管理方案予以管理、监督检查

QEHS部

客户合作风险

4.4因产品质量达不到客户要求导致客户投诉

可能发生

严重

A

减少风险

1.建立和运行质量管理控制程序;

2.建立和运行应急计划应对紧急情况;

品质部

营业部

生产部

4.5因服务质量达不到客户要求导致客户投诉

可能发生

严重

A

减少风险

1.对公司各部门服务质量及意识进行培训,提高服务质量能力;

2.进行部门服务质量考核

营业部

品质部

4.6因产品价格客户不能接受定制客户无法合作

极少发生

一般

B

接受风险

1.与客户充分沟通,采取价值工程分析法,与客户共同采取措施以降低成本

营业部

4.7产能不能满足客户要求导致客户投诉

可能发生

严重

A

减少风险

建立和运行应急计划应对紧急情况;

营业部

外部供方经营风险

4.8所购物料质量达不到公司要求

可能发生

一般

B

减少风险

1.寻求其他外部供方或加强来料质量监控;

2.启用备选外部供方,加严检验;

3.启用客户认可的可替代材料;

4.合理增加库存;

5.与外部供方深度沟通,提高其产品质量

管理部

4.9不能准时交货

可能发生

一般

B

减少风险

1.寻求其他外部供方

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