新版ISO45001职业健康安全管理程序文件.docx

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新版ISO45001职业健康安全管理程序文件

新版ISO45001:

2018职业健康安全管理程序文件

职业健康安全运行控制管理程序

ZH-CX-35-2018

1目的

对施工生产和办公生活中的各种重大危险源进行有效控制,减少职业健康安全事故、事件发生,降低风险。

2适用范围

适用于公司施工生产和办公电话各种危险源的控制与管理。

3职责

3.1综合管理部负责组织职业健康安全运行管理工作。

3.2综合管理部负责组织职业健康安全运行检查工作。

3.3项目部负责施工现场职业健康安全管理措施的具体落实。

3.4综合管理部负责办公生活中安全管理活动的控制。

4工作程序

4.1职业卫生及防护控制

4.1.1职业伤害的预防

4.1.1.1为长期直接受职业伤害影响的施工人员配置必要的防护用品。

4.1.1.2尽可能采用新工艺、新设备,减少职业伤害的影响。

4.1.1.3在施工前,对施工人员进行安全技术交底,加强安全教育,加强劳动保护。

4.1.1.4安全员在日常检查过程中,监督劳保用品的使用情况。

4.1.1.5对职业伤害影响较大的作业,必要时应采取相应的措施,尽量减少职业危害所带来的影响(如变换工种等)。

4.1.1.6尽可能改善各类人员的生活环境(如饮食卫生、休息场所等),减少病菌传播途径。

4.1.2劳保用品的采购和发放

4.1.2.1劳保用品由项目部负责采购。

4.1.2.2劳保用品必须为当地安监部门的推荐产品或合格产品。

4.1.2.3劳保用品进入施工现场后,验收合格后发放,并做好劳保用品发放记录,劳保用品的使用应按其使用要求合理使用。

4.2施工用电控制

4.2.1临时用电施工组织设计的编制、审批

4.2.1.1工程项目开工前,由项目部技术负责人负责编制临时用电施工组织设计。

4.2.1.2临时用电施工组织设计的内容应包括:

a、现场布局的确定;

b、确定电源进线,变电所、配电室、总配电箱、分配电箱等的位置及线路走向;

c、进行用电负荷计算;

d、选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格;

e、制定安全用电技术措施、电器防火措施及用电设施、设备的安全防护;

f、绘制电器平面图和接线系统图。

4.2.1.3临时用电施工组织设计由总工审批。

4.2.2临时施工用电的检查按《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)的有关内容执行,对要求有测量记录的,安全员应分项测量,并作好记录。

4.3机械安全

对塔机等施工机械,必须经安检部门验收合格方可进场,公司制订相应的安全操作规程、维护保养规定,确保达到相应的安全要求,减少因机械原因造成的工伤、事故发生的可能性。

4.4易燃、易爆化学危险品控制

4.4.1化学危险品要按其性质分类专库存放,严禁混存和超量储存。

4.4.2化学危险品存放处严禁吸烟、用火及将火种带入。

4.5高处作业控制

4.5.1项目部应对高处作业人员进行安全技术交底,履行签字手续,并保存记录。

4.5.2高处作业施工前,项目部应尽量为高处作业人员提供安全的作业环境,如做好“四口”的防护等。

特殊高处作业施工时,周围必须设置警示区,有明显的危险标志或警示标志,必要时由专人看护,严禁行人通过。

4.5.3为高处作业人员配备合格的防护用品,如配备“三宝”等。

4.6特种作业控制

4.6.1特种作业人员必须经上级行政部门培训,考核合格后取得操作证者,方准从事相应工种的作业。

4.6.2特种作业人员工作前,由项目部技术负责人进行安全技术交底。

4.6.3项目部应加强对特种作业人员的培训教育工作。

4.6.4特种作业人员工作前,应对自身的作业环境和设备进行检查,确认正常后方可进行作业。

4.6.5项目部安全员在特种人员作业前应进行监督检查,确保劳保用品的正确使用和作业环境的安全。

4.7监督检查

公司综合管理部每月开展职业健康安全运行检查,对施工中重大危险源的控制情况进行监督、检查和指导,结果填写《运行控制检查记录》。

对检查中发现的问题,执行《不符合、纠正与预防措施控制程序》的相关规定。

办公室负责制定办公活动中安全管理规定并组织实施。

5记录

5.1劳保用品发放记录

5.2测量记录

5.3《运行控制检查记录》

5.4《环境/安全(隐患)通知书》

文件控制程序

ZH-CX-01-2018

1目的

对公司范围内与质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有关的文件进行有效控制,确保在各个部门、各个场所可获得相应文件的最新有效版本,防止作废文件的非预期使用。

2适用范围

本程序适用于本公司所有与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件,包括外来文件的控制。

3职责

3.1综合管理部负责本程序的组织实施。

负责全公司范围内体系运行文件标识、发放、归档管理及组织评审以及负责本部门范围内的文件编制和控制。

3.2工程管理部负责技术性文件和施工作业文件的编制、更改以及负责本部门范围内的文件编制和控制。

总工程师负责工程施工组织设计的审批。

3.3其他部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门的文件控制。

4工作程序

4.1质量、环境和职业健康安全管理体系文件包括:

a.QEO管理手册—一级文件;

b.程序文件—二级文件

c.作业文件—三级文件(如作业指导书、操作规程、验收规范、组织设计、施工方案、公司制度、办法、标准、计划书等);

d.记录(如数据报告、信息单、过程活动记录、各种记录表格等)

4.2文件的编号

4.2.1文件的编号按文件层次递进,易于查阅和检索

文件编号由综合管理部统一规定,具有统一性标识。

文件编号由企业名称代号、文件代号、顺序号几部分组成。

顺序号从01开始。

a.QEO管理手册编号

年号

手册代号

企业名称代码

例:

ZH-SC-2018表示禹城市**市政工程有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册2018年发布版本。

b.程序文件编号

年号

顺序号

程序文件代号

企业名称代号

例:

ZH-CX-03-2018表示禹城市**市政工程有限公司程序文件2018年发布的第1个程序文件。

c.作业文件编号

部门代号

顺序号

例:

ZH-02表示综合管理部第2号作业文件

4.2.2文件的版本号和修改状态号

版本号以A、B……数字表示。

修改状态号以0、1、2、3、4……表示

当文件更改或修订后要相应变动文件的版本号和修改状态号,以便于识别文件的现行状态,并确保在使用处可获得相应有效版本。

4.3文件的批准、评审与更新

a.《管理手册》由管理者代表审核,总经理批准;

b.程序文件由管理者代表负责审核,总经理批准;

c.作业文件由各部门负责人审核,主管领导审批;

d.技术性文件由工程管理部负责人审核,总工程师批准;

e.外来文件由管理者代表审批其适用性;

f.必要时对文件评审与更新时,需再次批准。

综合管理部每年定期组织相关人员对现有体系文件进行全面评审,因评审或其他原因对文件的修改发布前应再次批准。

4.4文件的更改和作废

必要时对文件进行更改。

要填写“文件更改/修订审批表”,并保留更改内容的记录。

4.4.1管理手册和程序文件由综合管理部负责实施更改,管理者代表审核,总经理批准。

4.4.2作业文件的更改由各相应部门负责人批准后,再由各部门指定人员进行更改。

4.4.3所有被更改的原文件必须由相应部门收回,进行统一管理,以确保有效文件的唯一性。

4.4.4文件更改后,与更改文件相关的其他文件应同时进行更改,以保证文件的统一性和协调性。

4.4.5文件的更改分为换页、插页和章节更改。

4.4.6文件经多次更改,或文件需要大幅度更改时,做相应修改,若由其他部门进行修改时,该部门应获得审批所需依据的背景文件资料。

4.4.7文件更改应在“文件更改/修订审批表”上记录文件修改内容,修改日期和更改原因、更改生效时间,同时做现行修订状态标识。

4.4.8作废文件由综合管理部按“文件发放/回收登记表”中原登记发放范围收回原版并记录,并在作废文件上加盖“作废”印章,填写“文件销毁/留用登记表”,经主管领导批准后,统一销毁。

需做资料保存的作废文件,加盖“作废保留”印章后方可保存。

4.4.9作废文件要及时从发放和使用场所收回,确保文件现行有效。

4.5文件的发放和领用

4.5.1受控文件的发放要加盖“受控”印章,经批准后,综合管理部按规定发放范围发放,确保体系运行的各个场所获得相应有效文件。

4.5.2文件领用者在“文件发放/回收登记表”签字后,领取标有分发号的受控文件,并填写“文件收发登记表”。

分发号由年代号和顺序号组成。

4.5.3文件领用者的文件严重破损影响使用时,应向综合管理部申请办理更换手续,交回破损文件,补发新文件,新文件的分发号仍沿用原文件的分发号,综合管理部将破损文件收回时,必须填写“文件销毁/留用登记表”。

4.5.4当文件持有者的文件丢失后,应向综合管理部办理申请领用手续,但必须在领用申请中作出说明,综合管理部在补发文件时,应编排新的分发号,将丢失文件的分发号注明为作废文件的分发号,并通知各有关部门,补发文件在原文件编号前加“补”字样以示区别。

4.6外来文件的控制

a.对外来文件由综合管理部、综合管理部填写“外来文件适用性审批表”;

b.经审批适用的外来文件,由综合管理部确定分发数量,综合管理部负责分发并填写“文件发放/回收登记表”;

c.对失效、过期的外来文件,综合管理部要及时收回,按作废文件处理。

4.7文件的管理

4.7.1综合管理部是公司体系文件管理的主管部门,负责手册、程序文件的编制、更改控制,综合管理部负责建立健全公司“受控文件清单”并对全公司的文件进行监督管理。

定期将公司“受控文件清单”发放至各部门。

对于受控文件应定期公布受控文件清单,以识别现行使用文件的状态。

凡属受控文件均由综合管理部统一备案存档(包括软盘、光盘、录像带、录音带等)。

4.7.2文件的借阅和复制

特殊情况需要查阅文件时,到综合管理部查阅,不得带走,不得擅自复印。

需要增发时,由文件发放部门按本程序4.5文件的发放和领用执行。

5相关文件

5.1《记录控制程序》

6记录

6.1文件发放/回收登记表

6.2文件收发登记表

6.3文件更改/修订审批表

6.4文件销毁登记表

6.5文件借阅登记表

6.6受控文件清单

6.7外来文件适用性审批表

记录控制程序

ZH-CX-02-2018

1目的

对质量、环境和职业健康安全管理体系记录进行有效地管理和控制,用以提供本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系有效进行的证据,并为公司的产品实现、环境控制和职业健康安全管理的可追溯性,改进、纠正和预防措施提供依据,为文件修改提供依据。

2适用范围

本程序适用于公司内质量、环境和职业健康安全管理体系中各种记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制。

3职责

3.1综合管理部为本程序的主管部门,负责本公司质量、环境和职业健康安全管理体系记录的管理。

监督检查各部门对本程序的执行情况,并组织相关部门解决本程序运行中发现的问题。

3.2各职能部门和项目部负责本部门范围内的体系运行记录的填写、收集,做好本部门记录的管理和保存,并定期归档上交综合管理部。

3.3记录填写人应严格按本程序要求填写记录,保证记录的真实性、准确性和及时性。

4工作程序

4.1记录的种类

记录的种类主要包括:

培训记录、检验报告、试验报告、内审报告、评审报告、审核报告、事件事故报告、不合格报告、有关法律、法规信息、质量、环境和职业健康安全管理体系运行记录等。

4.2记录的形式

电子版填

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