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采购管理制度供应商管理表格.docx

采购管理制度供应商管理表格

供应商管理流程图

供应商资讯调查年度复查

不合格

问向资料意基本

卷调查申请

实施调查

价评

格合

辅导实施

单格名列入合

购采

货交

需辅导价评适当之奖励

汰淘

供应商管理制度名称地址法人

联系人电话E-mail网址传真

授予单位等级信用种类实收资本万元

注册号营业公司执照有效期

信用基本账户

银行公账号

开户司信息状态行开户

情况概工商号奖惩记录账况信息□租赁□自有□其他所属协会团体地址属性

数量品牌/规格商品名称

关业企联主供商品月均营业额人数学历材料名称备注供应厂商职能材

专科中专、员工料构成来本科

源硕士及以上金额金额名称名称比例比例

主主要要

供应商开发

编写人

贺峰

批准人

编号

版本号

生效日期

1.总则

1.1.制定目的

为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。

1.2.适用范围

本公司新供应商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。

1.3.权责单位

1.3.1.采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

1.3.2.总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2供应商开发程序

2.1供应商开发权责

2.1.1.采购部负责供应商开发主导工作。

2.1.2.品部负责供应商样品的确认。

2.1.3.采购部组成供应商调查小组,负责供应商的调查评核。

2.2.供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式:

2.2.1.各种采购指南。

2.2.2.新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。

2.2.3.各种产品发表会。

2.2.4.各类产品展示(销)会。

2.2.5.行业协会。

2.2.6.行业或政府之统计调查报告或刊物。

2.2.7.同行或供应商介绍。

2.2.8.公开征询。

2.2.9.供应商主动联络。

2.2.10其他途径。

2.3.供应商问卷调查

2.3.1.问卷设计由采购部主导,出品部等单位协助,设计应注意的事项有:

2.3.1.1.依本公司需要设计内容及格式。

2.3.1.2.应尽可能掌握、了解供应商的资讯。

2.3.1.3.易于填写。

2.3.1.4.通俗易懂。

2.3.1.5.便于整理。

2.3.2.《供应商基本情况表》。

已有或新增供应商填列,该表包括下列内容:

2.3.2.1.公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。

2.3.2.2.公司概况,如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。

2.3.2.3.公司信用、工商信息、主要供应商品状况。

2.3.2.4.人力资源状况。

2.3.2.5.主要产品及原材料。

2.3.2.6.主要客户。

2.3.2.7.其他必要事项。

供应商问卷调查表,一般包括下列内容:

2.3.3.

2.3.3.1.材料确认。

2.3.3.2.品质验收与管制。

2.3.3.3.采购合同。

2.3.3.4.请款流程。

2.3.3.5.售后服务。

3.3.3.6.建议事项。

2.4.供应商开发流程

2.4.1.寻找供应商。

2.4.2.填写供应商基本资料表。

2.4.3.与供应商洽谈。

2.4.4.必要时作样品鉴定。

2.4.5.供应商问卷调查。

2.4.6.提出供应商调查评核之申请。

2.5.后续工作依《供应商调查》规定,由调查小组对供应商作实际调查评核,以确定其可否列入合格供应商之列。

3.附件

附件:

1《供应商基本资料表》

附件:

2《供应商问卷调查表》

1

附件:

供应商基本情况表

供应商编号:

年月

产客户

公司负责人:

审核:

填表:

供应商问卷调查表

日月年供应商名称:

调查项目内容项目

了解程度状况

.您对出品部门样品确认流程是否了1

□了解□不了解□请求当面沟通了解

解?

材料2

.您对本公司出品部门认定之材料交

货依据的规格及样品是否了解?

确认

□了解□不了解

□请求当面沟通了解

品质验收管制采购合同请款

.您对出品部门认可之样品是否有保3

有保留□□了解

未保留□

请求当面沟通了解□

留,以作后续品质管理之用?

.您对本公司出品部、仓库检验标准1与方法是否了解?

□不了解

□请求当面沟通了解

2..3.贵公司目前产量足以应付本公司需1求吗?

□可以

□不可以

□需设法弥补

2.

3.1.您对本公司的付款条件、手续是否

□了解

了解?

□不了解

□请求当面沟通了解

流程售后

2.

□厨师长总经理

.3

.您对品质有疑问时,会主动找哪一1

□出品主管

□采购□

部门或主管?

服务建议事项

2.

3.

您对本公司的建议事项

【注】本表由供应商填写。

供应商管理制度供应商调查编写人贺峰批准人

生效日期号本版编号.

1.总则

1.1.制定目的

为了解供应商之供应能力、品管功能,确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力,特制定本规章。

1.2.适用范围

对拟开发供应商之调查及本公司合格供应商之年度复查,除另有规定外,悉依本规章办理。

1.3.权责单位

1.3.1.采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

1.3.2.总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2.供应商调查作业规定

2.1.供应商调查程序

2.1.1.采购部实施采购前,应对拟开发之供应商组织供应商调查工作,目的是了解供应商之各项管理能力,以确定其可否列为合格供应商名列。

2.1.2.由采购、出品等相关人员组成供应商调查小组,对供应商实施调查评核,并填写《供应商调查表》。

2.1.3.评核之结果由各部门或单位作出建议,供总经理、采购经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。

2.1.4.标准分为100分;

2.1.4.未经调查认可之供应商,除总经理或采购经理特准外,不可成为本公司之供应商。

2.2.供应商调查评核

2.2.1.基础(价格)评核,对供应商所提供之物料价格,由采购部依下列因素作评核:

2.2.1.1.商品价格;

2.2.1.2.配送方式;

2.2.1.3.付款方式;

2.2.1.4.售后;

2.2.1.5.其他(未列入上述项目之项目);

2.2.2.质量技术、品质评核,对供应商所供货物,由出品部依下列因素作评核:

2.2.2.1.技术资料管理(包括合格证、产地证等证明商品身份之证明)。

2.2.2.2.售后服务能力

2.3.供应商复查规定

2.3.1.经调查认可之合格供应商,原则上每年复查一次。

2.3.2.复查流程类同首次调查评核,复核标准分为最低85分。

2.3.3.复查不合格之供应商,除经本公司总经理、采购经理特准外,不可列入次年合格供应商之列。

2.3.4.若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时,可于一年中,随时对供应商作必要的复查。

3.附件

附件:

1《供应商调查表》

附加:

1

供应商调查表

月日年

供应商编号

供应商名称

调查时间12基

第几次调查标准分评分说明调查评核项目

无折扣4

.商品价格有折扣

自提.配送方式4送货

础3评4核5

现付.付款方式4月结

一年4

.保证期限一年以上

无利4.其他有利

123质4量5

8外观.8颜色.

4.口感

4.工艺4.保质期

6评7核8910

4.品管组织体系6.品质规范标准

6.检验方法记录8.纠正预防措施

8.其他

1售2后34评5.核

4.售后回访4.售后维修能力4.维修保修能力

4.异常排除能力

4售后服务能力

100

合计

得调查评核2424242424

供应商管理制度编号供应商管理制度编号

供应商评鉴编写人贺峰批准人

生效日期号本版

编写人贺峰批准人供应商管理生效日期号本版

.总则1.

1.1.制定目的

为规范对合格供应商之日常评鉴,使供应商管理更合理公正,特制定本规章。

1.2.适用范围

仍在采购之合格供应商的评鉴,除另有规定外,悉依本规章执行。

1.3.权责单位

1.3.1.采购部及相关部门负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

1.3.2.总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2.供应商评鉴程序

2.1.评鉴项目

供应商交货实际的评鉴项目及分数比例如下(满分100分):

2.1.1.品质评鉴:

40分。

2.1.3.价格主鉴:

15分。

2.1.2.交期评鉴:

25分。

2.1.4.服务评鉴:

15分。

2.1.5.其他评鉴:

5分。

2.2.评分办法

2.2.1.交期评鉴:

由采购部依订单规定的交货日期进行评分,

2.2.1.1.按时、保质、保量交货得分25分。

2.2.1.2.迟到1~2次次扣2分。

2.2.1.3.质量不过关3~4次每次扣5分。

2.2.1.4.质量不过关5~6次每次扣10分。

本项得分以0分为最低分。

采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均,得出该月的交期评鉴得分。

2.2.3.价格评鉴:

由采购部对供应商的价格水准评分,方式如下:

2.2.3.1.价格公平合理,报价迅速:

10分。

2.2.3.2.价格尚属公平,报价缓慢:

8分。

2.2.3.3.价格稍微偏高,报价迅速:

6分。

2.2.3.4.价格稍微偏高,报价缓慢:

3分。

2.2.3.5.价格甚不合理或报价十分低效:

0分。

2.2.4.服务评鉴

2.2.4.1.抱怨处理评分

由品管部对供应商之抱怨处理予以评分,评分如下:

(1)诚意改善:

8分。

(2)尚能诚意改善:

5分。

(3)改善诚意不足:

2分。

(4)置之不理:

0分。

2.2.4.2.退货交换行动评分

由采购部对不良退货交换行动评分:

(1)按期更换:

7分。

(2)偶尔拖延:

5分。

(3)经常拖延:

2分。

(4)置之不理:

0分。

予以评分,满.其他评鉴:

由采购部汇总资料、出品或其他单位对供应商之评价、抱怨,2.2.5.

分5分。

2.3.评鉴办法

2.3.1.供应商评鉴每月进行一次。

2.3.2.将各项得分汇入《供应商评鉴表》,并合计总得分。

2.3.3.每半年平均一次供应商得分,

2.4.评鉴分等,供应商评鉴等级划分如下:

2.4.1.平均得分90.1~100分者为A等。

2.4.2.平均得分80.1~90分者为B等。

2.4.3.平均得分70.1~80分者为C等。

2.4.4.平均得分60.1~70分者为D等。

2.4.5.平均得分60分以下者为E等。

2.5.评鉴处理

2.5.1.A等供应商为优秀供应商,予以付款、订单、检验之优惠奖励。

2.5.2.B等供应商为良好供应商,由采购部提请供应商改善不足。

2.5.3.C等供应商为合格供应商,由出品、采购等部门予以必要之辅导。

2.5.4.D等供应商为辅导供应商,由出品、采购等部门予以辅导,三个月内未能达到C等以上予以淘汰。

2.5.5.E等供应商为不合格供应商,予以淘汰。

2.5.6.被淘汰厂商如欲再向本公供货,需再经过供应商调查评估。

3.附件

附件1《供应商评鉴表》

附件2

附件:

1

供应商评鉴表

上半年年下

厂商名称厂商编号

采购材料地址合计得分品质评鉴交期评鉴价格评鉴其他评鉴项目服务评鉴

时月月间月

平均得分得分总和评鉴等级处理意见:

(评价人按职能部门签名):

.总则1.

1.1.制定目的

为规范供应商管理,提高经营合理化水准,特制定本规章。

1.2.适用范围

凡本公司之供应商管理,除另有规定外,悉依本规章办理。

1.3.权责单位

1.3.1.采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。

1.3.2.总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2.供应商管理规定

2.1.供应商开发,供应商开发程序如下:

2.1.1.供应商资讯收集。

2.1.2.供应商基本资料表填写。

2.1.3.供应商接洽。

2.1.4.供应商问卷调查。

2.1.5.样品鉴定。

2.1.6.提出供应商调查申请。

2.2.供应商调查,供应商调查程序如下:

2.2.1.组成供应商调查小组。

2.2.2.分别对供应商之价格、品质、售后作评核。

2.2.3.列入合格供应商名列。

2.3.订购、采购,订购、采购程序如下:

2.3.1.请购。

2.3.2.询价。

2.3.3.比价。

2.3.4.议价。

2.3.5.定价。

2.3.6.订购。

2.3.7.交货。

2.3.8.验收。

2.4.供应商评鉴,供应商评鉴程序如下:

2.4.1.每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。

2.4.2.每半年进行一次总评。

2.4.3.列出各供应商之评鉴等级。

2.4.4.依规定奖惩。

2.5.供应商复查

2.5.1.每年对合格供应商进行一次复查。

2.5.2.复查流程同供应商调查。

2.5.3.有重大品质、交期、价格、服务等问题时,随时可以作供应商复查。

2.6.供应商辅导

2.6.1.对C等以下之供应商采取必要的辅导。

2.6.2.不合格供应商应予除名。

2.6.3.不合格供应商欲重新向本公司供货,应予辅导及重新作调查评核。

2.7.供应商奖惩

2.7.1.奖励方式,对优秀之供应商有下列奖励方式:

等供应商,可优先取得交易机会。

A.2.7.1.1.

2.7.1.2.A等供应商,可优先支付货款或缩短票期。

2.7.2.惩处方式

2.7.2.1.凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失,由供应商负责赔偿。

2.7.2.2.C等、D等之供应商,应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。

2.7.2.3.E等供应商即予停止交易。

2.7.3.4.D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准,视同E等供应商,予以停止交易。

2.7.3.5.因上述原因停止交易的供应商,如欲恢复交易,需接受重新调查评核,并采用逐步加量之方式交易。

2.7.3.6.信誉不佳之供应商酌情作延期付款的惩处。

3.附件

附件:

1《合格供应商名录》

附件:

1

合格供应商名录

年月日

序号厂商编号

供应商名称

联系方式供应材料

备注最后复查时间

填表:

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