质量环境职业健康安全体系新版表格汇总.docx

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质量环境职业健康安全体系新版表格汇总

签到表

序号

姓名

工作部门/职务

备注

年月日制表:

文件发放(领用)审批表

编号:

文件名称

文件编号

申请发放(领用)部门

申请发放(领用)原因:

申请人/日期

部门领导批准/日期

文件管理部门审核意见:

 

审批人日期

批准:

 

批准人日期

 

文件发放(领用)登记表

编号:

序号

文件名称

文件编号

分发号

领用部门/人

领用日期

发放人

文件更改申请表

编号:

更改文件名称

文件编号

申请更改部门

负责人

申请更改原因:

 

申请人:

日期

更改前内容:

 

申请更改内容:

 

更改审查意见(原文件发放主管部门)

 

审查人:

日期

审批意见

 

审批人:

日期

文件更改通知单

编号:

更改文件名称

文件编号

 

申请更改部门

拟制人/日期

 

更改部位

页条款

修改状态

 

更改内容:

 

申请人:

日期

审核意见:

 

审核人:

日期

批准意见

 

批准人:

日期

文件销毁通知单

编号:

销毁文件名称

数量

 

销毁文件编号

 

申请销毁理由:

 

申请人:

日期

审批意见:

 

审批人:

日期

文件留用申请单

编号:

留用文件名称

数量

 

文件编号

 

申请留用理由:

 

申请人:

日期

审批意见:

 

审批人:

日期

文件归档登记表

编号:

序号

文件名称

文件编号

版本/修改状态

数量

归档部门/经办人

接收人

日期

文件借阅登记表

编号:

序号

借阅日期

借阅部门/人

文件名称编号

份数

指定归还日期

批准人

实际归还日期

经办人

受控文件清单

编号:

序号

文件名称

文件编号

版本/修改状态

分发号

领用部门/人

领用时间

发放人

(部门)文件清单

编号:

序号

文件名称

文件编号

文件发放部门

日期

备注

管理记录清单

编号:

序号

记录名称

记录编号

管理部门

保存期限

备注

管理记录处理审批单

编号:

管理记录名称

 

数量

处理记录编号

 

处理理由

 

申请人日期

审批意见

 

审批人日期

年度内部管理体系审核工作计划

编号:

部门

备注

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

总经理

管代

公司办

人资部

供应公司

销售公司

生产部和车间

企发部

质监部

设备部

物资部

工会

财务部

基建部

编制:

日期:

批准:

日期:

内部管理体系审核计划表

目的

性质

范围

依据

审核时间

审核组长

组员

日程安排

日期

时间

部门

审核条款

审核人员

编号:

 

编制:

日期:

批准:

日期:

内部管理体系审核记录表

编号:

被审核部门

审核日期

审核员

审核条款

要素条款

检查内容

审核记录

备注

内部管理体系审核报告

编号:

受审核部门

部门负责人

审核组长

成员

审核目的和范围

审核依据的标准和文件

审核综述

受审核方完成纠正措施的预定日期

审核组长(签名)

日期:

管理者代表(签名)

日期:

内部不合格项报告

编号:

受审核部门

审核日期

审核依据

不合格事实陈述

 

审核员:

被审核方代表:

拟采取的纠正措施及完成日期

 

被审核方代表/日期:

已采取的纠正措施

 

被审核方代表/日期:

纠正措施的验证情况

 

审核员/日期:

纠正措施计划表

编号:

责任部门

批准部门

现存不合格原因分析

 

责任部门负责人:

日期:

纠正措施计划及完成时间

 

建议人:

日期:

审核人:

日期:

审批意见

 

批准人:

日期:

备注

 

纠正措施验证审批表

编号:

责任部门

纠正措施计划编号

纠正措施执行情况

 

责任部门:

日期:

验证意见

 

验证人:

日期:

审批意见

 

管理者代表:

日期:

备注

 

预防措施计划表

编号:

责任部门

批准部门

潜在不合格原因分析

 

责任部门负责人:

日期:

预防措施计划及完成时间

 

建议人:

日期:

审核人:

日期:

审批意见

 

批准人:

日期:

备注

 

验证人:

日期:

预防措施验证审批表

编号:

责任部门

预防措施计划表编号

预防措施计划执行情况

 

责任部门负责人:

日期:

验证意见

 

验证人:

日期:

审批意见

 

管理者代表:

日期:

备注

内外部沟通与信息交流记录

信息发出部门

接受人

接受部门

接受日期

要求完成日期

信息内容

 

 

单位日期

主管部门意见

 

主管部门日期

处理意见或结果

 

责任单位或主管部门日期

特殊合同评审表

编号:

订货单位

 

联系人

电话

订货产品名称

 

型号规格

参加评审人员/部门

订货特殊要求

数量:

质量指标:

包装要求:

验收方法:

交货期限:

价格:

运输方式:

付款方式:

违约责任:

评审意见

评审结论

 

召集人(销售公司经理)日期

批准:

 

总经理日期

合同修订信息传递表

编号:

订货单位

 

合同号

订货产品名称

 

型号规格

合同有关内容

修订前

修订后

 

备注:

编制人/日期

审批人/日期

传递到部门(签收)

 

日期

客户电话记录表

编号:

日期

来电话单位

电话内容

来电话人

处理决定

用户意见调查表

编号:

用户单位

 

填表人/日期

在质

使量

用问

中题

 

 

销售公司部门意见:

 

有关部门意见:

总经理意见:

 

签名/日期

用户投诉报告和投诉处理记录

编号:

用户单位

 

投诉时间

用户投诉确认

确认人

用户投诉内容:

销售公司处理意见:

 

公司经理/日期

复查处理意见结果:

 

复查人/日期

总经理批示:

 

总经理/日期

供方厂家业绩统计、评定及审批表

编号:

供方名称

联系人

地址及邮编

电话

供货物资

规格

产品质量评定:

 

总工办生产部

价格到货期服务评定:

 

供应公司

质量保证能力评定:

 

生产部

综合评定结果:

 

()合格()不合格

 

批准:

 

总经理日期

供方质量保证能力调查表

编号:

企业名称

性质

联系人

通讯地址

电话

职工人数

技术人员数

相关产品质量水平:

生产设备及生产特点、生产能力:

检测机构、人员及水平、检测设备校准情况:

质量体系建立、实施和认证:

价格、信誉情况:

调查结论:

 

调查人日期

合格供方名单

编号:

序号

合格供方

物资名称

规格

联系人

电话

地址

邮编

批准人日期编制人日期

培训记录

编号:

培训日期

培训地点

培训内容:

培训时间(h)

授课老师

参加人员及考试/考核成绩

序号

姓名

部门

考试/考核成绩

序号

姓名

部门

考试/考核成绩

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编制:

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