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2021年区审计局关于反腐败协调工作情况汇报文稿.docx

1、2021年区审计局关于反腐败协调工作情况汇报文稿2021年以来我局在区委、区政府的正确领导下,深入贯彻落实中央、省、市、区纪委会议精神,结合审计工作实际,认真贯彻落实反腐败协调小组工作规则,履行成员单位职责,更好地服务、参与全区党风廉政建设和反腐败工作。一、建立健全反腐协调机制作为经济监督部门,审计机关本身处于反腐倡廉的前沿阵地,局党组紧紧围绕全区反腐败工作大局,以“抓好廉政促审计,做好审计促廉政”为出发点,确保区反腐败协调小组工作部署在审计局有组织、有领导、有保障,第一时间传达、落实。成立组织。成立了由党组书记、局长任组长,全局各业务科室全部参与的反腐败协调工作领导小组;同时,明确一名分管领

2、导,确定一名联络员,负责与区反腐败协调小组进行工作联系,确保参与的反腐败工作早部署、早行动、早见效。提高认识。针对审计干部的思想实际和工作实际,有计划、有安排的开展党史学习、党纪条规教育、警示教育等,正确认识当前反腐败斗争的形势和实际要求,自觉把思想统一到协调联动,形成强大监督惩治合力上来,做好新常态下审计工作和反腐败工作。加大审计揭示和处理处罚力度。在审计工作中,将反腐败工作贯穿于审计项目全过程,加大对重点领域、重点部门、重点资金的审计力度,通过审计职能的发挥促进反腐败工作落到实处。二、充分履行反腐协调职责我局积极发挥审计监督职能,及时揭示政策跟踪、政府投资、预算执行、财政财务收支以及领导干

3、部经济责任审计中存在的违规行为,为反腐工作提供第一手资料。已完成的审计项目31个,正在进展的有15个项目。审计查出主要问题金额17058万元,审计报告和专项审计调查报告34篇;提出审计建议79条,被采纳的审计建议71条。三、推动制度完善,建立反腐协调长效机制在工作中,注重发挥审计“一审、二帮、三促进”的作用,把发现问题和解决问题结合起来,不断强化源头治理管控。从普遍性问题发现体制上的缺陷、从倾向性问题发现机制上的弊端、从苗头性问题发现管理上的漏洞,并提出审计意见和建议,推动体制机制完善。一是制定完善了一系列审计监督制度和规定。经济责任审计项目实施管理办法(试行)关于审计查出问题整改监督及台账建

4、立管理办法(试行)政府投资建设项目审计计划备案管理办法关于审计查出问题整改监督及台账建立管理办法等。二是开展了审计整改月活动。对2013年以来的审计项目进行了回头看,对整改不到位问题下发整改函,督促落实,建立了整改台账。三是建立审计结果运用机制。出台了关于重大政策措施跟踪审计存在的问题及建议自来水管理所2017-2019损益情况进行调查等审计专报;起草了党政领导干部经济责任审计中常见问题的提醒函关于领导干部自然资源资产离任(任中)审计和经济责任审计内容及要点提醒函、关于预算执行审计的提醒函得到区主要领导肯定性批示,并下发到所有一级预算部门,对管理漏洞和工作缺陷起到了预警作用。四是牵头完成了XX

5、区2018-2019年财政收支审计查出问题的整改工作;审计署对XX党政主要领导干部经济责任审计和自然资源资产审计涉及XX问题的整改;2020年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改专项“回头看涉及我区问题的整改工作。四、当前工作中存在的主要问题虽然,我局在反腐败工作中取得了一定成绩,但仍存在着一些问题和不足,如:审计效率不高,创新审计方法不够适应新常态下的反腐败工作还有一定差距。五、今后工作思路发挥审计职能作用。在今后工作中,我局继续强化措施,把反腐败工作落实到实际工作中。一是是将整改工作列入审计项目的重要内容,狠抓审计发现问题的整改落实。二是按照“全面推进、突出重点、健全制度、规范管理、提高质量、深化发展”的工作思路,充分发挥领导干部经济责任审计在反腐败方面的重要作用。

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