ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:13 ,大小:313.98KB ,
资源ID:9470394      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/9470394.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(创智DRMS操作手册财务应付账款.docx)为本站会员(b****8)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

创智DRMS操作手册财务应付账款.docx

1、创智DRMS操作手册财务应付账款DRMS后台-财务应付账款DRMS后台-财务应付账款 11、 前沿 12、 财务应付账款流程 13、 操作步骤 33.1、 预付款的登录 33.2、 商品入库过账 43.3、 商品退厂过账 53.4、 发票资料输入 63.5、 发票审核 83.6、 应付账款生成付款申请单 93.7、 付款申请单维护和付款申请单审核 103.7.1、 付款申请单审核 103.7.2、 付款清单的维护 113.8、 付款冲账 123.9、 凭证发票查询 134、 名词的解释 14未付账款:未做发票资料审核单据; 141、 前沿为了对供应商的付款进行有限的管理,系统中引入了财务的应付

2、款管理。与供应商进行结款时需要考虑,不仅要考虑到从该供应商采购进货,还要考虑退回到此供应商商品,这样才能控制供应商结款。对特定的商品或者供应商还可能存在预付款的请款,财务对这部分账款预付时,可在系统中根据采购订单进行登录,入库单过账时系统自动根据预付款进行账务处理。2、 财务应付账款流程3、 操作步骤3.1、 预付款的登录 进入【财务管理】【付款处理】【付款冲账】点击上图中【预付款登录】按钮,进入预付款登录界面在【预付款登录(新增)】界面,在(1)栏录入预付款单号,单号可为财务的预付款凭证号码或者财务自行编码,在(2)栏录入此预付款所预付的采购订单单号(提醒:预付款必须根据采购订单制作),登录

3、预付款日期、预付款金额、预付款人相关信息,检查无误后可点按钮,对该预付款进行审核,至此预付款登录完成。付款冲账以后系统会自动根据入库单金额冲减预付款金额。3.2、 商品入库过账对供应商账款进行处理时,首先要对供应商的入库单和退长单进行过账处理,打开【财务结算】【财务确认过账】【商品入库过账】菜单 这可以根据供应商、日期等条件,点击查询单据,查询得到的信息包括入库单号、验收日期、供应商、进货金额、采购订单、采购备注、预付款信息。选中需要过账的单据,点击工具栏中的“执行”按钮或者右下角按钮即可对选中的单据进行过账处理。注意:如果选中的单据有预付款,入库过账之后,此张单据直接进行冲账,不在进行后面的

4、发票资料输入等操作!3.3、 商品退厂过账对供应商付款时,如果供应商存在退厂商品的话,还需要对供应商的退厂单据进行过账处理,以便出纳进行付款和统计和供应商期间往来账务。打开【财务结算】【财务确认过账】【商品退厂过账】菜单根据供应商、日期等条件,点击查询单据,查询得到的信息包括退厂单号、退厂日期、供应商、退货金额。选中需要过账的单据,点击工具栏中的“执行”按钮或者下方按钮即可对选中的单据进行过账处理。3.4、 发票资料输入 供应商过账处理后业务单据,可由财务对帐人员对该供应商业务单据进行发票资料进行输入处理,选择单据登录发票资料。打开【财务结算】【付款处理】【发票资料输入】界面, 首先选择供应商

5、(选择供应商的下来菜单中只包含过账的入库、退厂单据),选中供应商后点击下方的,打开此窗口中包含选中供应商的所有已过账的业务单据信息,包括单号、付款凭证号、供应商、应付款金额、已付金额、未付金额、发票金额等信息,选中需要录入发票的单据后,点击下方,带回选中的单据到发票资料输入界面;选中的单据的下方有合金发票金额,表名该发票所包含的发票金额,将此合计发票金额录入到(2),注意:两个发票金额必须一致。最后在(1)处填写上发票号,发票资料录入完成。3.5、 发票审核发票资料录入完成后,需要对此发票进行检查审核,检查此张发票的金额、发票号码等信息输入是否正确;打开【财务结算】【付款处理】【发票审核】界面

6、 此界面提供便捷查询功能,如可根据:发票号码、日期、供应商、财务等条件选择已输入的发票资料;选中要审核的发票资料后,点击左下角的按钮,审核发票资料。注意:审核后的发票资料将不能再修改删除此发票中所包含的单据。3.6、 应付账款生成付款申请单 生成正式发票资料后,提交到出纳处申请付款,打开【财务结算】【付款处理】【应付账款生成付款申请单】界面, 可根据供应商或应付款日期查询付款申请单,选择条件后点击“查询”按钮,查询付款申请单,付款申请单包含:供应商编码、简称,应付凭证,物流单据号,应付金额,已付金额,发票金额等信息以便查询核对付款申请单;选中需要付款的申请单,点击右下角的即可生成付款单。3.7

7、、 付款申请单维护和付款申请单审核付款申请单生成后,财务出纳可根据付款申请单进行付款,如该付款申请单申请的金额一次性付款,则可直接对此付款申请单进行审核冲账;若分批对此付款申请单进行付款则需如对此付款申请单进行维护修改,下面将分别介绍两种付款;3.7.1、 付款申请单审核 对已经确定付款金额的付款申请单(一次性付清),可以直接通过到付款申请单审核中对此单进行审核,具体操作为:打开【财务结算】【付款处理】【付款申请单审核】界面输入查询条件:如付款申请单号、供应商、日期等,点击“执行”查询出所要审核的单据,界面可查看要审核的付款申请单的详细信息,确认后点击左下角“审核通过”按钮,完成付款申请单审核

8、,以便下面完成付款冲账。3.7.2、 付款清单的维护当需要对付款申请单分批付款时,我们需要调整付款申请的申请金额,打开【财务结算】【付款处理】【付款申请单维护】界面输入查询条件,如供应商、申请日期等,查找到需要维护的付款申请单,可修改某张单据的申请金额,这样就修改了整个付款申请单金额,修改完成后,点击保存完成本次修改。确定付款申请单后,可在上面的讲述的“付款申请单审核”中完成付款申请单的审核。下次再对此付款申请单付款时只需要在【应付账款生成付款申请】继续生成剩余部分的付款申请单即可完成付款申请单。3.8、 付款冲账 对已经确认付款的单据还需要进行“付款冲账”,才能完成供应商的付款,打开【财务结

9、算】【付款处理】【付款冲账】界面打开界面时,系统自动把已经审核的付款申请单列出,财务人员只需要选择付款申请单后,点击下方的按钮,即可完成付款冲账。3.9、 凭证发票查询 完成付款冲账之后,可以在【凭证发票查询】功能中查询,已经付款冲账的付款凭证单据,也可以在此处修改发票号码。特别要注意的是:用预付款进行冲账时,入库单过账之后,直接冲账,系统会自动生成发票资料数据,默认的发票号码为付款的凭证号,可以在冲账后将发票号码改为正式的发票号码。 打开【财务结算】【付款处理】【凭证发票查询】界面输入查询条件:如凭证号码、发票号码、供应商等信息,点击“查询”按钮,查找应经付款冲账的单据。对需要修改发票号码的单据,选中单据后,可点击,在弹出的窗口中修改发票号码,界面如下图:输入正确的发票号码,发票日期,付款日期等,点击“确认修订”即可完成发票号码的修改。4、 名词的解释未付账款:未做发票资料审核单据; 应付账款:应经做完发票审核但仍未付款冲账的单据; 已付帐款:已付款冲账的单据

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1