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从采购到应付付款.docx

1、从采购到应付付款模拟业务场景:A公司生产部门由于生产工单J需要原材料M,向B公司采购原材料M,B公司发货(对B公司而言,A公司的采购订单是B公司的销售订单)到A公司收货地点,A公司对货物接收、检验、入库,A公司拿到B公司开的发票(对B公司而言是应收发票)后,录一张应付发票,这张应付发票用来匹配采购订单,最后对这张应付发票进行付款。Oracle EBS业务流程:1. 生产部门跑通过MRP跑出工单J的请购单(简单起见,这里我们在PO模块直接手动录一张请购单) 2. 通过PO模块的自动创建功能来为请购单生成采购订单。 3. 生成采购订单后修改采购订单相关信息,审批 4. 审批结束之后到采购接收处查看

2、、修改接收信息 5. 接收结束后到库存接收事务处理处查看、修改接受入库信息 6. 到AP模块录一张发票,匹配采购订单,审批,创建会计分录 7. AP模块付款,创建会计分录 8. 子模块凭证传送至总账Oracle EBS 11i系统实现:一、EBS实现流程1. EBS用户名、密码 2. 有PO、INV、AP、HRMS职责1. 登录到系统PO-请购单 提示说不是员工,这是因为当前登录的用户还没有关联HR模块里面的员工(2的图中的Person的地方为空)1. 切换到HR职责 New一个新员工 然后到用户的地方把该员工关联到用户即可 5、再到PO去创建请购单 没有报错,输入相关信息后保存 此时的请购单

3、状态为Incomplete、点审批: 显示还是没有审批: 6、查看一下系统的请购单审批设定PO-设置-采购-Document Type 这里可以看到可以自审批、层次审批(另外一种审批是Direct)层次审批:要求审批流程按照审批层次中定义的层次逐层提交审批,直至有审批权限的人为止(审批层次是定义在职位之上的,不同职位定义在审批层次的不同层);Direct审批是直接交给申请人的主管去审批,这两个在HR模块中定义。再回到刚才的请购单,其价格为10*200 = 2000 ,请购单设置审批为层次审批,当前用户对应的员工没有职位,所以就审批不了刚才的请购单,那么是不是随便加一个职位就可以审批该请购单呢?

4、显然不是,我们只需要审批权限金额上限大于2000即可,我们到审批组里面去看看PO-设置-审批-审批组 可以看到Manager级别审批组就可以审批$25000,所以我们用这个就可以了。通过SQL查询,OU为Vision Operations,审批组包含Manager的职位有哪些:SELECT hou.NAME 业务实体, hao.NAME 组织, pap.NAME 职位, pcf.control_function_name 单据类型, pcg.control_group_name 审批组, ppc.start_date 有效日期自, ppc.end_date 有效日期至 FROM po_posi

5、tion_controls_allppc, po_control_groups_all pcg, po_control_functions pcf, per_all_positions pap, hr_operating_units hou, hr_all_organization_units haoWHERE/*ppc.position_id = 2166 AND */ppc.control_group_id = pcg.control_group_id AND ppc.control_function_id = pcf.control_function_id AND pap.positio

6、n_id = ppc.position_id AND ppc.org_id = hou.organization_id AND pap.organization_id = hao.organization_id AND pcg.control_group_name = Manager AND hou.NAME = Vision Operations; 我们选ACC430.SENIOR ACCOUNTANT,到PO-设置-审批-审批分配中查看该职位的审批组分配情况 OK,找到我们需要的职位和职务了,现在到HR那里去为当前用户所对应的员工添加该职务和职位。ACC400.Accountant、ACC

7、430.SENIOR ACCOUNTANT7、路径:HR-人员-Enter and Maintain 设置OK之后到PO去审批请购单,审批结束后到请购单汇总处查看刚才审批的请购单: 这样请购单就处理完了。8、下面看请购单自动生成采购订单:路径:PO-自动创建 报错,说你不是一个采购员,所以还需要把自己设置成采购员。9、路径:PO-设置-Personnel-Buyer New Buyer: 创建结束之后在去点PO-自动创建10、输入请购单编号后查找 点Automatic输入需要添加到采购订单的信息 11、点Create就创建了一张新的采购订单: Ship-To:发运地点。供应商送货地点,这里就是

8、公司B送过来的原材料应该送到的地点。Bill-To:供应商单据送到的地点,比如说公司B开了发票,应该开到A公司的哪个地方,一般A公司的财务办公室,这个地点就是收单地点。可以看到自动创建的采购订单发运和分配信息 打开Shipments,查看more标签 其中有一个match approval level设定匹配方式:1、采购 2、接收 3、入库 4、发票2-Way过程:1和4。即,采购结束、AP创建发票2步就可以验证、产生会计分录3-Way过程:1、2和4。即,采购、接受、AP创建发票3步才可以验证、产生会计分录4-Way过程:1、2、3和4。即,采购、接受、入库、AP创建发票4步才可以验证、产

9、生会计分录我们这里设置成4-Way,走一遍这个流程。12、审批采购订单 为什么这里直接就审批掉了呢?而前面的请购单却出现没有权限审批,我们看看采购单的审批设置: 当前用户可以审批$25000,所以肯定也可以审批掉这个 可以看到职位ACC430.SENIOR ACCOUNTANT可以审批的单据类型包括了请购单和采购订单。所以这里就直接审批通过了。13、下面我们去做AP发票,看能不能创建会计分录(如果设置成2-Way,是可以创建会计分录的,但是我们设置成了4-Way,所以肯定创建不了会计分录) 输入刚才的采购订单号 输入数量,match 再次查看发票,发现行里面多了一行,这个是刚才匹配采购订单产生

10、的。 14、我们验证这个发票: 发现状态是需要重新验证 查看holds原因可以看到是需要做其他操作的时候才可以验证发票的 绕了一大圈,我们回到采购接收15、PO-Receiving-Receipts 查找之后 勾选后保存,这样接收就结束了。这个时候再去验证发票,同样会验证通过不了。16、下面做接受入库操作:路径:INV-Transactions-Receiving-Receiving Transactions 查找 勾选后保存,这个时候收到的货物就接受入库了。(修正一下:这里的Destination Type选 Inventory,图中有错误。)17、再到AP去验证发票(取消Holds后验证)

11、 然后创建会计分录 查看会计分录:工具-查看会计分录 18、这样,发票的流程就走完了。下面再对这张发票进行付款 选择刚才创建的发票。 保存 19、创建会计分录 查看会计分录 20、再次去查看发票Amount Paid为2000,已经结清: 付款流程走完了。二、下面我们看看整个流程的中的会计科目信息:以下查询需要进行初始化: BEGIN fnd_global.apps_initialize(user_id = USER_ID, resp_id = RESP_ID, resp_appl_id = RESP_APPL_ID);END; 1. 采购接收会计分录Dr:材料采购Cr:应付暂估SQL查询语句如下:SELECT t.trx_type_name, gcc.concatenated_segments, t.accounted_dr, t.accounted_cr, t.currency_code, t.entered_dr, t.entered_crFROM xla_po_ael_sl_v t, gl_code_combinations_kfv gccWHERE t.code_combination_id = gcc.code_combination_id AND t.po_order_number = 1; 1. 接受入库会计分录Dr:原材料Cr:材料采购SQL查询

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