1、安全生产标准化作业安全作业安全作业安全1作业安全危险作业许可证2管理人员带班记录3危险化学品安全检查记录4安全生产协议书5危险化学品出入库记录6对施工方人员培训记录7对施工现场检查记录8相关方安全生产评价记录9合格相关方名录及档案10变更实施计划11变更项目审批表临时动火作业申报表编号: 部门: 填报日期:201 年 月 日公司申办动火部门:申办部门监督检查动火安全措施人:动火单位动火责任人电话动火作业起止时间20 年 月 日至20 年 月 日止动火地点:工程项目: 动火作业 安全措施施工单位动火负责人(签名): 20 年 月 日安全部门审批意见 20 年 月 日 说明: 1、 此表一式两份,
2、一份存安全部门,一份由施工单位经车间批准同意后方可进行动火。 2、动火证应挂在动火现场上以备检查。 3、动火点必须和动火证的动火地点相同。 4、动火证过期无效。 临时接线用电申报表编号: 部门: 填报日期:201 年 月 日临时线使用时间由 月 日 时 至 月 日 时安装电工施工单位名称申报理由用途及线路长度施工作业安全措施施工单位安全负责人(签名并盖章): 日期:车间或部门意见 签名(盖章): 日期:电源安装地点设备部门意见 签名(盖章): 日期:安全部门意见 签名(盖章): 日期:实际拆除时间年 月 日拆除电工说明:1、此表一式两份,一份存安全部门,一份由施工单位经车间批准后方可进行施工。
3、2、临时装安装由持证电工进行安装。一般情况下,安装和拆除应由同一电工进行。3、临时装置如发生危险,应查明装置不良原因,并由承装电工负责。4、临时线使用期最长为七天,需延期使用者,应办延期手续,但最多不超过一个月。5、临时线由车间电工指定接线点安装,并挂标志牌。进入受限空间作业许可证编号: 部门: 填报日期:201 年 月 日设施名称所属部门作业时间201 年 月 日 时 分 至 201 年 月 日 时 分作业部门作业负责人(签名)作业人监护人(签名)主要危险因素、介质作业内容安全措施措施编制人:(签名) 措施组织201 年 月 日实施:(签名)采样分析数据分析项目(氧含量、可燃气体)、分析结果
4、、采样时间 分析人:(签名)设施所在部门意见 部门负责人( 签名): 201 年 月 日作业部门意见 作业部门负责人(签名) 201 年 月 日安全部门意见 审批人( 签名) 201 年 月 日高空作业审批表编号: 部门: 填报日期:201 年 月 日申报车间(部门)作业地点作业时间年 月 日 时起年 月 日 时止作业负责人高空作业内容安全措施监护人签名措施组织实施人签名申报部门负责人意见 签名 : 日期:安全部门意见签名 : 日期:说明:1、高空作业应制定可靠的施工方案及周密的安全措施,高空作业前应检查使用的安全帽、安全带、安全网、脚手架、竹梯等的安全性,并应有监护人。 2、本许可证由安全部
5、门审批,由安全部门备案。 3、填写本证一式二份,作业部门一份安全部门一份。大型吊装作业审批表编号:吊装地点吊装工具吊装作业人员吊装负责人安全监护人作业时间自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 止吊装内容起吊物重量(t)危害辨识安全措施1作业前对作业人员进行安全教育2 指派专人监护3作业人员按规定配戴防护用品4 作业前与作业点所属部门负责人取得联系5作业前检查吊装设备6 吊装现场设置安全警戒线及标志7不得利用管道、管架、电杆、机电设施作吊装锚点8 悬吊重物下方禁止站人9 其他:作业点所属部门负责人意见签名: 日期作业负责人签字签名: 日期安全部门审批意见签名: 日期管理人员带班记录带班时
6、间进入时间离开时间带班企业现场情况带班领导备注危险化学品安全检查记录检查项目检查内容检查情况一、安全管理1、仓管员每日按进行安全检查、并做好记录;2、仓管员安全教育情况;3、仓管员劳动保护用品穿戴情况;4、有否违章、违纪现象。二、电气设备1、仓库电气线路安装符合防爆要求。2、电力箱(柜、板)前不堆放物品。3、照明器具、制箱、制板、闸刀开关完好。三、物品储存1、分类、分区、分库存放,有无超存,气瓶有否混存;2、物品堆放符合要求,堆垛之间留有通道;3、照明灯下是否有堆放物品;4、包装物是否完好;5、物品搬运装卸是否做到轻装轻卸;6、危险品仓库的温度、湿度是否定期检查、记录;7、危险化学品入库前是否
7、进行检查。四、消防器材、安全通道1、放置位置、数量、编号、检查时间,维护保养情况;2、灭火器材前不得堆放物品;3、安全通道通畅、应急灯工作正常。五、安全防护设施、安全标志1、防毒面具、冲洗设备等应急防护用具配备及完好情况;2、通风、排气设施完好及维护保养情况;3、可燃气体监測器是否定期检验;4、安全警示标志是否醒目、齐全。检查人:检查日期:安全生产协议书第一条 施工现场布局及工序安排应考虑噪声、照明控制,严格按照本地有关规定执行,避免扰民;施工现场必须设置专用厕所,并有专人管理,严禁随意大小便;生活、生产废水及施工降水未处理合格,不得直接排入地下水;不得破坏树木、绿地;土方外运过程,严格按程序
8、操作,不得在校内外遗洒,同时应有避免扬尘的措施。第二条 施工现场临时用电必须符合相关要求,固定式配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志,严禁非专业人员接拆电线,防止发生触电事故,严禁使用电炉子等妨碍现场安全的用电设备。第三条 现场消火栓及其他消防器材配备齐全、位置合理,应有明显的警示标志,严禁挪用,保证消防道路畅通;施工现场严禁吸烟,剧毒、易燃易爆物品及施工动火必须有专人负责管理。第四条 现场施工人员须统一着装、佩带胸卡,严禁闲杂人员进入施工现场;进入施工现场必须佩带安全帽(红色为业主专用颜色),高空作业必须系好安全带,严禁工人酒后上岗,严禁攀爬脚手架,高处作业严禁向下抛掷物品。第五条 脚手架
9、搭设、基坑支护及塔吊、升降梯等大型机械安装必须有上级主管安全部门审批的施工方案,各种施工机械的合格证、检测证及安全防护装置齐全,杜绝发生高空坠物、土方坍塌等一切施工安全事故。第十条 施工单位现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员,定期检查,发现问题及时整改;对建设单位提出的其他有关安全、文明施工等方面问题必须积极配合,认真履行。建设单位(盖章): 施工单位(盖章):签字: 签字:日期: 日期:危险化学品出入库记录序号危险化学品名称库存量出库量入库量出入时间保管人对施工人员培训记录培训主题对施工人员培训培训地点培训老师培训时间8小时培训主要内容1、 本公司的规章制度;2、 本公司的危险源及控制
10、措施;3、 设备的使用安全操作规程;4、 在生产过程中的注意事项等。参加培训人员签名 对施工现场检查记录项目序号检查内容施工管理1施工现场布置合理,危险作业有安全措施和负责人。2有安全专管人员。施工人员3穿戴好安全保护用品和正确使用防护用品。4特殊工种持证上岗。5不准任意拆除和挪动各种防护装置、设施、标志。6在禁火禁烟的区域内不准吸烟、动用明火等。7非施工人员和无关人员不得进入施工现场。场地8材料和设施堆放整齐、稳固、不乱堆乱放。9场地及时清理。10尘毒作业有防护措施。11排水良好,平坦无积水。12照明足够。13孔、井口、等加盖或围拦,或有明显标志。14多层作业有隔离防护设施和专人监护。15危
11、险作业按规定办理许可证,有专人检查、监护;措施落实。16通道、平台、扶梯牢固、临空面有扶手拦杆。17横跨路面的电线、设施不影响施工、器材和人员通过。18危险地段有明显的警告标志和防护设施。机电设备19施工机械设备运行状态良好,技术指标清楚,制动装置可靠。20裸露的传动部位有防护装置。21作业空间不许架设高压线并与愿高压线保持足够距离。22临时用电线按规定办理临时用电许可证,线路布置合理,不准乱拉乱接。23氧气瓶乙炔,距离5m以上。24有足够的消防器材。检查意见 检查日期: 检查人员: 受检单位: 负责人:相关方安全生产评价记录名称经营范围性质地址联系人电话评定内容保证项工商营业执照及经营范围有
12、 无 失效相关许可证有 无 失效 安全资质有 无 失效特种作业人员是否持证,且人数与作业活动相适应是 否特种设备是否经检测持有效使用证或合格证是 否一般项生产业绩差 一般 好生产能力差 一般 好企业信誉差 一般 好服务差 一般 好评定结论好一般差评定人: 日期:备注 注:营业执照、资质证书复印件等有关资料须附于本表后。合格相关方名录日期:序号单位名称单位地址资质证书主要经营范围承包项目表现评价备注变更实施计划1.目的为避免对生产安全环境的有害影响,有计划地控制公司内人员、场所、过程和程序等永久性和暂时性的变更,更好地削减和控制生产过程中健康、安全环境方面的风险,特制定本程序。2.适用范围本程序
13、规定因变更而引起的风险评价和控制的管理程序及方法。3.职责3.1综合部是本程序的归口管理部门;3.2管理者代表负责组织机构、人员及职责变更的审批与管理;4.工作程序4.1变更管理的分类公司依据对健康、安全、环境造成影响的因素,确定变更范围:4.1.1管理体系及活动计划变更;4.1.2人员、组织机构及其职责变更;4.1.3工作程序变更;4.1.4工艺流程、施工时间及作业指导书的变更;4.1.5设备设施变更;4.1.6应急计划的变更;4.1.7作业环境、场所条件的一般性变更。4.2变更的级别划分分为重大变更、一般变更、小变更。4.2.1重大变更指对2-10万元以下或一次性造成人员死亡二人以上事故的
14、变更,包括在0、1区危险场所和0、1区以上有害作业场所进行的变更;4.2.2一般变更指设施主结构的改变、主要施工工艺流程和设备的改变,以及在2区危险场所和2区有害作业场所进行的变更;4.2.3小的变更指一般危险场所和有害作业场所进行的变更以及本程序范围内的其它变更。4.3变更的控制与管理要求:4.3.1在生产安全标准化体系运行过程中,如果出现本程序4.1范围内的变更,应对变更及其可能引起健康安全环境方面的新风险进行如下。4.3.2变更前应对变更可能出现的风险进行如下管理:4.3.2.1对提议的变更由提议部门编制变更申请报告;4.3.2.2对变更可能引起的风险,按对危险源辨识、风险评价与风险控制
15、的策划程序进行评价;4.3.2.3应编制更改方案及采取必要的风险削減措施等形成文件;4.3.2.4经批准的变更应采取必要的风险削减措施传递到有关部门及岗位。4.4变更管理:4.4.1管理体系及活动计划的变更:4.4.1.1公司承诺、方针和目标的变更,由公司安全环保监察处提出,安全委员会审查后,提交管理评审,并填写变更审批表,经管理者代表审核、经理批准后发布实施。4.4.1.2管理体系文件的变更按文件控制程序执行;4.4.1.3体系文件活动计划的变更,由综合办公室提出,公司安全委员会审查,管理者代表审批后实施;4.4.2工作程序的变更4.4.2.1设施的变更:公司设施的变更,由变更单位提出申请,
16、经公司批准后实施。4.4.2.2工艺、原材料及作业指导书、作业计划书、工艺流程的变更:工艺、原材料及作业指导书、工艺流程的变更,由变更单位提出申请,生产科审核并提交主管科室审批、上报公司批准后实施;4.4.2.3对健康安全环境造成影响的重大变更:对健康安全环境造成影响的重大变更,由厂安全部门提出申请,由公司安全生产监察处组织评审,经安全委员会审查后,报公司批准后实施。4.4.2.4作业环境、场所条件一般性的变更:对作业环境、场所条件一般性的变更,由所在单位向厂安全部门提出申请,由公司安全环保监察处组织审核批准后实施。4.4.2.5应急预案的变更:应急预案的变更,由厂安全部门按标准化的要求提出变更意见,对原预案审批程序办理审批,同时对变更后的预案重新配备必要的资源。变更项目审批表变更项目名称申请部门申请人姓名职务日期变更说明及其依据:风险分析和控制措施:主管部门意见:主管领导签名:验收意见(或附验收报告):验收负责人签名验收日期验收人员签名需知照的相关部门签名需知照的相关部门签名
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