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太平路街道办事处.docx

1、太平路街道办事处太平路街道办事处2019年预算公开情况说明一、 部门职责、机构设置情况1、主要职能太平路街道办事处属区政府派出机构,受区委、区政府领导,主要职责是:(一)、街道党工委的主要职责: 1、认真做好综合协调等工作。起草或审核以街道党工委、办事处名义行文的文件、材料。2、负责基层党组织建设,精神文明建设及街道组织、人事、宣传、统战、纪检、信访、保密工作并协调做好人武部、工、青、妇等群团组织工作。3、组织、安排机关的政治业务学习,抓好机关效能建设和各项规章制度的建立和落实。4、机关日常事务管理。文件收发、传递、文书档案管理和印章管理,负责交通工具、办公设备、公共财物的管理。承办街道重要会

2、务,组织或协助开展街道重大活动,做好后勤服务工作。5、协助组织人大代表、政协委员活动,办理人大代表、政协委员提案工作。6、完成上级领导机关交办的其他工作。(二)、街道办事处的主要职责: 1、在街道党工委的统一领导下,行使区人民政府赋予的权力,负责本辖区的行政管理工作。2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。3、依法参与城区建设和管理,协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。4、加强社会治安综合治理,做好外来人口管理、青少年教育和武装工作,维护社会安定团强。5、积极发展社区服务业,发展多元

3、性的街道经济,不断壮大街道经济实力。6、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。7、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作,维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。8、指导社区居委会维护辖区稳定,帮助社区居委会解决实际困难,及时向政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访。10、承办上级交办的其它工作。2、机构人员情况丰润区太平路街道办事处隶属于唐山市丰润区人民政府,根据区编办最近核定的三定方案要求,太平路街道办事处为行政编制单位,内设四个行政职能科室,即行政综合办公室、党建办公室、社会事务办公室、城市管理办公室;四个事业职能办公室,即农村经济经营管理站、文化综合服务中心、劳动就业

4、社会保障服务所、城管中队。人员编制总数为行政编制22人,事业编制22人,实有行政在编在岗人员23人,事业在编在岗人员14人,编外人员2人。财政统发工资人数为38人,编外1人单位发放。单位名称单位性质单位规格经费保障形式唐山市丰润区太平路街道办事处行政正科级财政拨款二、部门预算安排总体情况1、2019年一般公共预算拨款收入11122342.64元。2、2019年,根据本单位职责和工作任务规划,共安排部门预算支出11122342.64元。其中人员经费支出10043232.64元,日常公用经费支出369560元,项目支出709550元。3、与上年相比增加91.56万元,其中:人员经费增加501.1万

5、元,主要是社区人员149人工资保险及编外人员杨福星工资保险列入了其他工资福利支出;正常公用经费增加1.58万元,主要是环保所增加皮卡车一辆费用提高;项目支出减少411.12万元,主要是社区人员经费今年列入了人员经费,没有列入项目支出。三、机关运行经费安排情况(一)、日常公用经费支出总计369560元。其中:1、办公费:70000元。2、水电费:25000元。3、邮电费:10920元。4、取暖费:68400元。用于机关办公楼和其他工作地点办公取暖费用。5、劳务费:12000元。6、工会经费:3800元。按在职职工每人每年100元安排。7、福利费:6040元:按在职职工每人每年150元安排。退休人

6、员每年20元安排。8、公务用车运行维护费:60000元,比上年增加20000元,主要是环保所新增皮卡车一辆,费用增加。9、其他交通费(公务交通补贴):113400元。(二)太平路街道办事处2019年预算安排其他工资福利支出5831700元,其中:社区保洁人员工资731600元,2018年安排到人员经费-其他工资福利支出,本年无变化;社区人员经费5009000元(社区在职人员149人及退休45人工资及保险),2018年安排到项目支出,本年安排到其他工资福利支出;编外人员杨福星工资及保险99200元,2018年预算追加,本年列入预算。具体情况如下;一、社区保洁员费用731600元:明细如下:1、清

7、扫工资,每150户配备一名清扫员,扣除收取卫生费的80%,7818户/150*120%=63人,63人*800元/月*12-30元/户*7818*80%=417230元;2、村居保洁工资,每100户配备一名清扫员1500户/100户*120%=18人,18人*12月*500元/月=108000元;3、三级马路清扫费(68380平方米加园东社区51600平方米)*1.50元/平方米=179970元;4、清扫工具费88*300=26400元。二、社区人员工资及保险5009000元。2018年太办辖区共有社区人员149人,其中社保员33人,社区工作人员110人,2018年7月由价格评估中心调入6人;

8、2018年退休社区人员46人, 2019年预算退休人员46人。2018年初太办辖区共有12个社区,2018年下半年新增唐车社区、中建城社区、园林社区、园北社区4个社区,2018年底共有社区16个,费用明细如下:1、人员工资1800*12*143+1650*12*6=3207600元;2、医疗保险3342*12*7%*149=418285元;3、大病保险11*12*149=19668元;4、生育保险3342*12*0.25%*149=14939元;5、工伤保险3264*12*0.5%*149=19181元;6、养老保险3264*12*20%*149=1167207元;7、社区退休人员46人医疗保

9、险合计162120元。三、编外人员杨福星2019年工资及保险99200元。杨福星为志愿兵转业人员,其一直在太平路街道社区工作,执行社区人员工资标准,2018年按事业人员工资标准执行工资及各项保险待遇,因没有编制没有纳入工资统发,2018年费用由预算单独进行追加,2019年预算将其费用列入到其他工资福利支出,具体明细如下:1、工资5540*12=66480元;2、各种保险及公积金5540*12*(20+0.5+1+7+0.25+12)%=27048元;3、大病保险11*12=132元;4、取暖费5540元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况2019年度本单位“三公”经费预算总额为60000元,比

10、上年预算增加20000元,增加原因是环保所增加皮卡车一辆,费用增加。具体安排情况为:1、公务用车购置及运行费2019年度公务用车运行维护费共计安排60000元,较上年预算增加20000元。(1)公务用车购置费为0元。(2)公务用车运行维护费为60000元,较上年预算增加20000元,主要是环保所新增皮卡车一辆,费用增加。2、公务接待费 2019年度共计安排0元,较上年预算无增减变化。 3、因公出国(境)费2019年度安排0元。较上年预算无增减变化。 五、绩效预算信息情况单位:元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、社会管理与服务188000.00组织指导基层政权建设建立

11、健全城乡基层群众自治组织,1、基层政权建设188000.00组织指导农村干部培训;指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督,村(居)务公开建立健全基层群众自治组织,在村(居)民委员会实行“四个民主”产出指标村民委员会换届选举率达到或超过上届水平。二、卫计政务管理10000.00监督指导卫生计生相关法律法规落实情况,承担政务公开和业务宣传工作,加强卫生计生能力建设保障卫生计生事业顺利发展。1、综合业务管理10000.00开展卫生计生规划、统计、法制、政策研究、宣传教育、行业改革,拟定行业标准,监督政策落实等各项综合业务工作。保障卫生计生法律法规的落实,提升卫生计生工作规范化和法

12、制化水平。产出指标卫生计生重大违法案件查处数量占发生数量比例三、政务服务政务公开。完成政务信息公开工作的指导监督工作1、政务公开指导和协调办事处政务公开及政务服务中心建设、推进行政服务体系标准化建设工作。通过完成政务信息公开工作的指导监督工作,使政府信息公开业务队伍素质不断提高产出指标反映办事处政务公开工作程度四、政务服务办事处会议管理做好办事处会议保障1、会议管理办事处会议的准备和服务工作,协助办事处领导组织会议决定事项的落实。做好办事处会议保障;控制会议费开支规模。产出指标反映大型会议控制预算、规模的结果五、政务服务511550机关后勤工作、督察督办基础工作有创新、常规工作见特色1、综合业

13、务管理511550保障机关后勤工作;组织实施机关事务工作人员岗位培训,。推进机关事务管理工作科学发展;提高管理、保障、服务水平产出指标办事处机关事务管理综合业务工作完成率六、应急管理办事处值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实办事处领导指示。有效保证办事处日常应急值守和突发事件应对处置工作1、应急管理办事处值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实办事处领导指示。确保办事处应急工作顺利完成;各类突发事件得到及时妥善处置产出指标反映办事处突发事件是否能够得到及时发现并部署处理措施情况六、政府采购预算情况单位:元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称

14、预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入太平路办事处小计44800448004480044800办公设备改造30400计算机设备及软件A0201台83800304003040030400办公设备改造14400计算机设备及软件A0201台81800144001440014400七、国有资产情况2018年底固定资产原值84.46万元,其中通用设备29.99万元;公务用车2辆,42.1万元;其他车辆1辆, 7.69万元;家具、用具4.68万元。项目数量价值(金额单位:万元)资产总额84.461、房屋(平方米)02、车辆(台、辆)49.793

15、、单价在20万元以上设备04、其他固定资产34.67比2017年固定资产原值69.58万元,增加了14.88万元,主要是办公设备更新及环保所新增皮卡车一辆。2019年计划新购置电脑8台,价值30400元,计划购置打印机8台,价值14400元。八、专业名词解释1、财政拨款收入:指中央或区财政当年拨付的资金,包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。5、结余

16、分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。7、“三公”经费:财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训|费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。8、其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是行政机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。9、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 10、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。九、其他情况说明政府性基金支出和国有资本经营支出:无

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