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年产200吨绿原酸项目可行性研究报告.docx

1、年产200吨绿原酸项目可行性研究报告 200吨/年绿原酸项目可行性研究报告 2014-03-27第一章:绿原酸投资项目总论第一节:项目提要(1)项目名称:200吨/年绿原酸项目 (2)项目单位:*省清远生物科技有限公司(3)项目地点:*省GZ 市文峰县(4)项目规模:200吨/年(5)项目法人代表:XX第二节:可行性研究报告的范围与依据1)项目报告研究范围 可行性研究报告范围包括:总论、项目建设背景、项目必要性及可行性分析、项目建设单位基本情况、市场分析与产品方案、项目建设方案、环境保护与节能节水、组织机构和劳动定员、项目实施进度安排、投资估算与资金筹措、财务评价、风险分析、结论与建议。2)可

2、行性研究报告编制依据食品工业“十二五”发展规划医药工业“十二五”发展规划“十二五”科技进步纲要第三节:主要的技术和经济指标(用表格的方式进行描述)本项目建设完成投产后,总项目主要经济指标列示如表1。表1:总项目主要经济指标表1总投资(万元)5000.0 1.1建设投资(万元)3000.0 1.2流动资金(万元)2000.0 2企业自筹资金(万元)5000.0 3达产年产量年产200吨,投产第2年达产4年均营业收入(万元)24000.0 5年均总成本费用(万元)18699.4 6年均毛利润总额(万元)5300.6 7年均增值税(万元)840.8 8销售税及附加(万元)84.1 9所得税(万元)1

3、325.1 10年均净利润(万元)3050.6 11投资回收期(年)含建设期1年11.1全部投资(静态)2.48 11.2全部投资(动态)2.63 本项目建设完成投产后,各期项目主要经济指标列示如表2。表2:各期项目主要经济指标一期二期1总投资(万元)4000.0 1000.0 1.1建设投资(万元)2500.0 500.0 1.2流动资金(万元)1500.0 500.0 2企业自筹资金(万元)4000.0 1000.0 3达产年产量年产100吨,投产第2年达产年产100吨,投产第2年达产4年均营业收入(万元)12000.0 12000.0 5年均总成本费用(万元)9392.5 9307.0

4、6年均毛利润总额(万元)2607.5 2693.0 7年均增值税(万元)405.9 434.9 8销售税及附加(万元)40.6 43.5 9所得税(万元)651.9 673.3 10年均净利润(万元)1509.2 1541.3 11投资回收期(年)含建设期1年含建设期1年11.1全部投资(静态)3.16 1.82 11.2全部投资(动态)3.35 1.94 第二章:绿原酸投资项目背景第一节:项目的由来绿原酸又3-咖啡酰奎尼酸或咖啡鞣酸,是植物体在有氧呼吸过程中合成的一种苯丙素类物质。绿原酸是许多中草药如金银花、杜仲、茵陈等的主要有效成分之一,也是众多水果蔬菜中的重要活性成分。绿原酸具有清除自由

5、基、抗菌消炎、抗病毒、降糖、降脂、保肝利胆等多种功效。近年来,由于绿原酸的需求增长强劲,特别是在医药、食品、保健品等领域等消费增长较快,产品供求失衡,全球生产商纷纷考虑扩建和新建生产装置。特别是国内增长增速最快,需求的年增长率为18.5%。2013年我国绿原酸产量约为1550吨,国内需求量在4500吨以上,市场缺口在2880吨以上,因此国内不少企业正在筹备绿原酸项目的建设。另外金银花作为常用大宗中药材,药用价值高,在国内外久负盛名。其花叶根均可入药,含30多种人体所需的元素,主要成分为多种绿原酸类化合物及木犀草苷,主要用于清热解毒、凉散风热,用于痛肿疗疮、喉痹丹毒,热血毒痢,风热感冒等疾病的治

6、疗,含有很高的药用价值,随着国际市场的开放和种植的规范化,金银花及其保健制品的需求量将大大增加,其市场潜力巨大,因此以金银花为原料提取绿原酸也具有良好的市场发展前景。因此,200吨/年绿原酸项目的建设非常重要和必要,该项目的实施可提高国内绿原酸的供应能力,解决国内生产企业的需求,带动区域经济发展,促进国内医药、食品、保健品等产业稳定与持续发展。第二节:项目建设的重要性与必要性随着绿原酸在医药、食品、保健品等领域应用的不断推广,绿原酸的产量和需求量稳定增长。2013年国内绿原酸的产量达1550吨,是2006年的2.31倍,平均年增长率为15%。随着国内绿原酸拟在建项目的逐渐投产及下游需求的不断增

7、大,预计2014年国内产量将达到1780吨,2016年将达到2360吨。2014年,预计国内需求量在5000吨以上,国内市场缺口在3200吨以上。因此,建设200吨/年绿原酸项目非常重要和必要,该项目的实施可提高国内绿原酸的供应能力,带动区域经济发展,促进国内化工产业稳定与持续发展。第三节:项目拟建区域(项目区)的基本情况1. *省GZ 市文峰县概况文峰县位于*省东南部,GZ 的东北部,东邻福建宁化,南抵福建长汀县及本省的瑞金市,西毗宁都,北靠广昌;地处东经1160546至1163803,北纬255747至263613之间。自古以来,文峰都是*进入闽西粤东必经之地,素有“闽粤通衢”之称。南北同

8、经长71.8公里,东西纬宽53.7公里,全县总面积1581.53平方公里。人谓“八山半水一分田,半分道路和庄园”,是个典型的东南丘陵低山地区。文峰县是*著名风景区,古代遗址丰硕,现有国家级文保护单位1处,省级文物保护单位5处,省级天然保护区一个,天然风景名胜区6个。主要景点有赣江源天然保护区,龙岩摩崖石刻,县城东南7千米通天寨中及玉孟寺,如日山普照禅寺等;革命遗址主要有:红军长征前夕李腊石文峰阻击战遗址、红军秋溪整编旧址(中心临时军事委员会驻地)、红军攻克当年中心苏区最大的白色据点红石寨旧址;江右文化遗迹主要有:宋宝福院塔,小松杨村亭式坊,清永宁廊式古桥,古驿道闽粤通衢等。2. 2012年*省

9、GZ 市文峰县经济及工业生产概况2012年,是实施“十二五”规划承上启下之年,文峰县人民在县委、县政府的正确领导下,以科学发展观为指导,紧紧围绕“加快发展、转型发展、进位赶超”总体目标,深入实施“强攻工业、主攻旅游、产业兴县、富民强县”发展战略,大力推进苏区文峰振兴发展,全县经济社会发展呈现稳中趋好的态势。1)综合国民经济实现加快发展。全年实现生产总值310603万元,按可比价同比增长11.5%,增速同比加快0.3个百分点,其中第一、二、三产业分别实现增加值104366万元、92592万元和113645万元,同比分别增长6.7%、15.1%和13.3%,其中工业实现增加值68545万元,同比增

10、长14.7%;三次产业结构由上年的34.7:29.1:36.2调整为33.6:29.8:36.6,第一产业比重下降1.1个百分点,第二、三产业比重分别上升0.7和0.4个百分点;三次产业对经济增长的贡献率分别为25.3%、34.8%、40.0%,分别拉动经济增长2.4、4.2和4.9个百分点。非公有制经济快速发展,实现增加值171483万元,同比增长12.3%,占GDP的比重达55.2%。2)农业农业经济稳定发展。全年实现农林牧渔业总产值166491万元,按可比价同比增长14.2%;其中,农业产值68836万元,同比增长10.7,林业产值13711万元,同比增长17.5,牧业产值33278万元

11、,同比增长14.8,渔业产值48399万元,同比增长18.3,农林牧渔服务业产值2267万元,同比增长11.6%。全年实现农林牧渔业增加值104366万元,按可比价同比增长6.7%。全年粮食种植面积26.03万亩,同比下降0.2%,总产量9.34万吨,同比下降1.2%;烤烟种植面积3.52万亩,同比增长7.3%,总产量4414吨,同比下降15.1%,优等烟叶比例位居全省第一,成为全省最大的优质烟叶生产基地县;白莲种植面积4.43万亩,同比增长1.1%,总产量2927吨,同比下降7.3%;新增集中连片百亩以上大棚蔬菜基地2个、面积716亩;全县规模以上农业龙头企业20家,年销售收入超3亿元,带动

12、农户4.2万户。大畲荷花园被国家农业部、共青团中央授予“全国青少年农业科普示范基地”。3)工业和建筑业工业经济较快发展。全年完成500万元以上工业固定资产投资47736万元,同比增长32.5%。古樟工业园、小松创业园、屏山创业园建设进一步加快,园区面积达3517亩,入园企业达79家。全年工业实现增加值68545万元,可比价同比增长14.7%,对GDP增长的贡献率为25.1%,拉动GDP增长3.1个百分点。新增规模以上工业企业比上年增加5家,累计22家,超百万元纳税企业达到10家。全年全县规模以上工业实现增加值24569万元,同比增长15.6%;实现主营业务收入88868万元、利税7880万元,

13、同比分别增长32.5%和41.9%。4)固定资产投资投资规模继续扩大。全年全社会固定资产投资完成228000万元,同比增长22.8%。其中500万元以上固定资产投资143073万元,同比增长41.1%。按三次产业分组,第二产业完成投资47736万元,同比增长32.5%;第三产业完成投资95337万元,同比增长47.6%。防洪堤一期提质改造、爱莲山庄一期、通天寨景区、大畲莲花观光园、G206线县城至广昌段改造、新琴江中心小学等项目提前或如期完工。温坊拦河坝、兴隆大桥全面竣工并投入使用,防洪堤二期温仙段基本建成。振兴大道及其延伸段、赣江源大道、莲乡大道及东环路等城市道路工程全面铺开,在建和建成一级

14、公路超过20公里,完成二级公路19公里。第四节:项目承担单位(即项目法人单位)的基本情况“200吨/年绿原酸项目”由*省清远生物科技有限公司投资建设。第三章:绿原酸投资项目市场预测与分析第一节:国内市场现状的调查国内绿原酸的生产地区主要分布在华中、西南、华东、西北等地,2014年国内产能约为4500吨。国内绿原酸产能分布如表3。表3:国内绿原酸产能分布地区生产规模(吨/a)份额(%)华中1680.3537.34西南1457.532.39华东941.8520.93西北292.956.51其它127.352.83合计4500100.00第二节:国内市场供需情况的预测绿原酸主要应用在医药、食品、保健

15、品等领域,大部分的绿原酸产品用于国内消费,出口绿原酸量仅占一少部分。国内绿原酸的消费地区主要分布在华东、华中、华北、华南等地,预计国内2014年需求量约5000吨。国内绿原酸消费分布如表4。表4:国内绿原酸需求分布地区需求量(吨)份额(%)华东219343.86华北131626.32华中51210.24华南61412.28其它3657.30合计5000100.00华东、华中、华北、华南4个地区占国内绿原酸总需求量的92.7%以上。其中华东占43.86%、华北占26.32%、华中占10.24%、华南占12.28%。预计2014年国内绿原酸产能约4500吨左右,未来几年产能增长率将在15.0%以上

16、。表5为未来5年国内外绿原酸产能、产量、需求以及供需缺口预测。预计2014年国内消费需求将达到5000吨,缺口3220吨以上,2015年国内消费需求量将达到5925吨,缺口3878吨以上。2016年国内消费需求量将达到7021吨,缺口4667吨以上。2017年国内消费需求量将达到8320吨,缺口5613吨以上。2018年国内消费需求量将达到9859吨,缺口6746吨以上。表5:未来5年国内绿原酸产能、产量、需求以及供需缺口预测20142015201620172018未来5年增长率国内产能(吨)45005175 5951 6844 7871 15.00%国内产量(吨)17802047 2354

17、2707 3113 15.00%国内需求量(吨)50005925 7021 8320 9859 18.50%供需缺口(吨)3220 3878 4667 5613 6746 -本项目实施后不但可以满足本地区的需求,也可以缓解周边地区的供应压力。第三节:产品(或服务)的价格预测2009年以来,随着国内绿原酸需求量的逐渐增大,绿原酸的市场价格有上升的趋势。2010年,国内35%的绿原酸价格为105112万元/吨,2011年大约110115万元/吨。2012年国内绿原酸价格为112120万元/吨。2009-2011年间价格在105120万元/吨之间。2013年价格在115125万元/吨之间。预计未来几

18、年绿原酸的价格将在120140万元/吨之间波动。表6为2010年到2013年绿原酸国内销售价格统计以及未来5年价格预测。表6:2010年到2013年绿原酸国内销售价格统计2010年2011年2012年2013年2014-2018年平均价格(万元/吨)105112110115112120115125120140第四节:产品(或劳务)的市场竞争能力分析本项目产品的市场定位目标主要是满足当地及医药、保健品、食品等领域未来几年的需求。该地区市场需求较大。本地区原料资源丰富,生产成本也低,实施后将占有较大优势。由于目前本地区绿原酸需求大于供给,对于新建项目企业比较有利。而且本地绿原酸新建项目规模不宜过小

19、,200吨/年以上比较合适。第五节:产品(或劳务)市场风险性分析绿原酸项目的市场风险主要来自现有生产企业的竞争。由于现有生产企业对国内的客户状况比较熟悉,在市场方面已经占有领先地位,因此新建项目的销售势必要和现有生产企业之间形成竞争,存在一定的商业风险。本项目是为了配套国内医药、食品、保健品等领域公司未来几年的需求。不存在来自外部生产企业的竞争,降低了销售方面的商业风险。第四章:绿原酸投资项目地点的选址第一节:项目选址原则和基本思路项目选址原则和基本思路是:1)项目地址尽可能靠近需求客户;2)项目地址附近要有丰富的原料资源;3)项目地址附近水电汽资源配置完备。第二节:场址选择(要附上详图)厂址

20、为:*省GZ 市文峰县。图1:*省GZ 市文峰县第三节:项目区的建设条件*省GZ 市文峰县交通便利,水、电、路等基础设施完善,政府支持,政策优惠,是理想的投资地。(1) 供水:供应充足。(2) 供电:完全可以满足本项目需求。(3) 煤:完全可以满足本项目需求。第五章:绿原酸投资项目总体方案设计第一节:项目建设的指导思想依托本地区资源优势,以用金银花等原料综合利用为发展方向,发展精细化工产品制造产业,大力发展循环经济,实现可持续发展。第二节:项目建设总体方案本项目总体方案是在*省GZ 市文峰县投资建设200吨/年绿原酸生产装置。本项目分两期完成,一期的实施主要分为6 个阶段: 1、制定建设方案、

21、完成工厂设计2个月;2、完成土建工程4个月;3、完成装修水电工程2个月; 4、完成设备购置2个月; 5、安装调试1个月; 6、竣工验收1 个月。 二期的实施主要分为4 个阶段: 1、完成装修水电工程4个月; 2、完成设备购置4个月; 3、安装调试2个月; 4、竣工验收2 个月。第三节:项目建设内容与规模建设内容和规模:新征土地30亩,新增建筑面积10900平方米;新购置设备67台(套),分两期建设2条绿原酸生产线以及相应配套设施,形成年产200吨绿原酸的生产能力。建设起止年限:2014年5月2016年4月第四节:主要生产工艺路线介绍1. 工艺先进性及特点介绍本工艺提供一种利用金银花叶提取绿原酸

22、的方法,以及经过粉碎、浸泡、过滤、纯化、浓缩、干燥等步骤,以最大限度的获取有效资源,减少浪费。本工艺优点在于:1)工艺过程简单、生产成本低;2)适合大规模生产。3)所得产品质量高。2. 工艺原理将金银花依次经过粉碎、浸泡、过滤、纯化、浓缩、干燥等步骤,从金银花中最大限度的提取绿原酸。3. 生产工艺流程图工艺流程如图2所示。图2:绿原酸生产工艺流程示意图4. 生产工艺过程将经过粗加工后的干燥金银花粉碎,过四号筛;然后将粉末浸泡在70%乙醇溶液中,浸泡时间50min,过滤得到提取液,留下滤渣;然后在滤渣继续加入浓度为70%乙醇,浸泡40min,过滤得到提取液,留下滤渣;接着将第二次滤渣加入浓度为7

23、0%乙醇,浸泡35min,过滤得到提取液;然后合并三次的提取液待用。在提取液中加入澄清剂,充分搅拌后静置12小时,分离上清液和沉淀物,然后过滤得到上清液滤液;再用粒径为0.8mm的大孔树脂将上清液进行吸附上清液滤液;然后用纯化水洗脱,纯化水洗脱液总量为1倍树脂体积量,弃去洗脱液;再用pH值为2.5、浓度为55%的乙醇溶液洗脱,洗脱液(50%乙醇)为3倍树脂体积量。将含有绿原酸的洗脱液浓缩、干燥,即得绿原酸黄色粉末,含量35%左右。5. 绿原酸质量标准表7:绿原酸质量标准检测项目指标颜色黄色粉末干燥失重5.0%重金属20ppm总砷2mg/kg含量测定(HPLC)35%粒度98%通过100目筛细菌

24、总数1000cfu/g酵母菌/霉菌100cfu/g大肠杆菌阴性绿脓杆菌阴性金黄色葡萄球菌阴性第五节:工程建设规划(土建工程和附属工程)本项目总体方案是在*省GZ 市文峰县投资建设200吨/年绿原酸生产装置,工程建设主要分为土建工程和附属工程建设。土建工程主要涉及生产车间、仓库、办公楼、场内外道路(水泥路)、环境绿化等。第六节:项目建设内容与规模厂址及面积:*省GZ 市文峰县,面积30亩。项目主要生产设施建设规划、辅助生产设施建设规划、其他设施建设规划、技术引进及总设计费用规划见表8,9,10和11。表8:主要生产设施建设规划序号工程名称工程量单位单位装修价(元)单位投资额(万元)1原料库(一期

25、)2000m2800元/m21602粉碎车间(一期)800m21800元/m21443提取车间(一期)1500m21800元/m22704纯化车间(一期)1500m21800元/m22705干燥车间(一期)800m21800元/m21446产品库(一期)1000m21800元/m21807污水处理站(一期)500m21800元/m2908分析室(一期)200m21800元/m236合计83001294表9:辅助生产设施建设规划序号工程名称工程量单位单位造价单位投资额(万元)1仪表(一期)200m21800元/m2362配电房(一期)200m21800元/m2363机修(一期)200m21800

26、元/m2364备品备件库(一期)500m21800元/m2905其它(一期)20.4合计1100218.4表10:其他设施建设规划序号工程名称工程量单位单位造价单位投资额(万元)1办公房(一期)1500m21800元/m22704场内外道路(水泥路)(一期)4000m220元/m286环境绿化(一期)5000m210元/m257其它(一期)4.6合计10500287.6表11:技术引进及总设计费用规划序号项目名称投资额(万元)1技术引进费1002总设计费100合计200第七节:原材料、能源(水、电力等)消耗原材料、能源(水、电力等)消耗如表12。表12:原材料、能源(水、电力等)消耗序号原料名

27、称平均单耗(吨/吨)消耗量(t/a)1金银花7.515002乙醇2.55003电能(Kwh 380/220V、三相、50Hz)36873600(Kwh)4水1020005汽(m3)30060000(m3)第八节:项目平面布置1原料库(一期建成);2粉碎车间(一期建成);3提取车间(一期建成);4纯化车间(一期建成);5干燥车间(一期建成);6产品库(一期建成);7三废处理站(一期建成);8分析室(一期建成);9仪表(一期建成);10备品备件库(一期建成);11配电房(一期建成);12机修(一期建成);13办公房(一期建成);14门卫室(一期建成)图3:项目平面布置第九节:项目实施计划1. 项目

28、实施计划概述项目一期计划建设时间为2014年5月-2015年4月,从2014年4月开始筹备,2014年5月-2015年4月为建设期,2015年5月起投产。其中建设期为1年;投产期第一年(2015年4月)达到生产能力50%,投产期第二年起(2016-2030年)达到生产能力的100%。 项目二期计划建设时间为2015年5月-2016年4月,从2015年4月开始筹备,2015年5月-2016年4月为建设期,2016年5月起投产。其中建设期为1年;投产期第一年(2016年4月)达到生产能力50%,投产期第二年起(2017-2031年)达到生产能力的100%。 2. 实施进度计划本项目分两期完成,一期的实施主要分为6 个阶段: 1、制定建设方案、完成工厂设计2个月;2、完成土建工程4个月;3、完成装修水电工程2个月; 4、完成设备购置2个月; 5、安装调试1个月; 6、竣工验收1 个月。 二期的实施主要分为4 个阶段: 1、完成装修水电工程4个月; 2、完成设备购置4个月; 3、安装调试2个月; 4、竣工验收2 个月。具体的实施计划进度安排见表13。表13:项目具体的实施计划进度安排工程进度一期时间二期时间制定建设方案及设计2014年5月到6月-土建工程2014年7月

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