ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:12 ,大小:302.17KB ,
资源ID:9012387      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/9012387.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(营销技巧收款要领和技巧.docx)为本站会员(b****7)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

营销技巧收款要领和技巧.docx

1、营销技巧收款要领和技巧营销技巧收款要领和技巧本讲主要讲述了收款进程中的十种应对要领和技巧,以下十种应对要领和技巧将能行之有效地协助业务人员恰外地处置好收款进程中遇到的各种效果。 活期访问通常在买卖时,业务人员就曾经与顾客商定了还款的期限和日期。但是在收款、访问顾客之前还应该实在留意以下几个方面。1确认时间在访问顾客之前,应该事前打个 给他,确认一下时间能否与现在所商定的时间相反,有没有新的暂时变化。确认时间最好在访问顾客的前5天停止,以便确认之后,自己还有时间做充足的预备。2确认金额在与顾客确认时间的同时也要确认金额,双方默许的金额能否分歧,最大限制地防止抵达顾客公司之后才发现双方的意见不分歧

2、,此时再重新清查缘由。假设是由于厂方财务出了效果,会给顾客留下十分不好的印象。所以应该事前确认应收账款的金额。3先收后卖业务人员访问顾客的习气就是一见到顾客就急着谈生意,这个习气很不好。访问顾客的目的是收回货款,而不是推销商品,应该把收回货款放在各种要处置的效果的首位,等到应收账款结清之后再思索自己的业绩,再与顾客谈新的生意。4坚持究竟有时顾客会使出最拿手的推、拖、拉、骗的绝招:推,顾客把一切的效果都推到你这边,比如他会提出产品有效果,有瑕疵,货款应该等到这些效果全部处置之后再支付;拖,顾客会找出理由拖延时间,例如他会提出自己最近财务状况不好,款项还没有到位;拉,就是拉交情,比如我是你们的老顾

3、客了,买了你们这么多产品,收款还这么急,不是很好吧。骗,例如对不起,董事长出去了还没有回来。其实董事长基本就没有出去。这些都是顾客常用的几种手腕。运用这些手腕,顾客只要一个目的:延期付款。业务人员遇到这种状况只要一个方法应对:就是坚持究竟。无论顾客运用哪种方法你都要随机应变地坚持究竟,一定要想方设法地把货款收回。【自检】请你针对以下现象,回答相关效果。一些销售人员在催款中会表现出某种水平的软弱,这里一个很重要的效果,例如有的业务员收款时心太软:不欠款客户就不会进货,欠款真实是没有方法的事。客户资金怪紧张的,就让他欠一次吧!看这位客户不像是个骗子,过几天就会回款。1、针对以上说法,你的观念是什么

4、?_2、在收款的进程中,应该坚持什么样的心态?_态度至上业务人员在收款的进程中态度要积极,收款的技术是主要的,态度是最重要的。业务人员在收款的进程中应该留意以下几个方面。1表情在收款的进程中表情要严肃,抵达顾客公司后直接说明来意:和贵公司约好了明天清算货款。开门见山,向顾客说明来意,惹起顾客注重。既严肃又不失于热情,有利于货款的回收。2礼节中国是一个礼仪之邦,业务人员与顾客接触的进程中礼节要尽能够多的周到,见到顾客后先鞠躬,但收款时的态度却必需坚决,但是语气要平和。3表现业务人员在收款的进程中要表现出:不拿到货款,誓不罢休的态度和气势。即使是冤家也要坚决做到明智摆中间,交情放两边。假设你收款时

5、的表现很积极并不时坚持究竟,顾客为了防止费事,也不会再坚持。假设你的表现很软弱,顾客自然就会欺软怕硬地运用各种手腕来延期付款。所以能否能收回货款肯定与收款进程中的表现有很大关系。掌握心思心思学是一门研讨人的心思活动及其发作、开展规律的迷信。心思学与人们的生活亲密相关。作为业务人员极有必要了解每位顾客的心思,普通应该掌握以下六种顾客的心思。1同情心业务人员在回收账款的进程中应该学会擅长诉苦,不时向顾客讲述自己的难处、苦处。由于人皆有同情心,人皆有落井下石,经过向顾客诉苦来取得顾客的同情心,很利于货款的回收,能大大延长收款时间。2模拟心有些顾客总是在看到其他人付款之后才肯付款,总觉得自己在他人之前

6、付款就会吃亏。抓住顾客的这种模拟心思之后,在收款的进程中要学会不时向顾客强调:如今只要您没有支付货款,其他顾客都曾经按时付款了。此时,顾客看法到只要自己还没有付款,出于模拟心思,也会跟随支付货款的。3公正心销售产品之后收回货款是业务人员的责任,拿到商品后支付货款是顾客天经地义要尽的义务,这个道理人人皆知。人都有一颗公正心,销售产品之后,售后效劳很到位,顾客没有什么可以挑剔,他就没有理由延期支付货款。4自傲心有很多人大都以为自己很优秀,有一种自傲的心思,遇到这种顾客,业务人员的态度要低微一些,要学会赞誉对方。多讲一些同行都夸奖您是最棒的、最好的,都要向您学习之类的赞誉对方的言语。顾客的心境愉快了

7、,才干顺利的回收货款。5自利心有些顾客很无私自利,做生意时总是利字当头,只需对自己有利的事情,他就会去做。应用顾客的这种自利心,业务人员应该向顾客强调:公司对一切的顾客都有一个信誉的评定,假设您能按时支付货款,公司会对您的评价十分高,在未来的买卖中,您会取得更多的优惠、更高的折扣、较长的回款期。顾客听到居然有这么多益处,自然会按时支付货款。6恐惧心用尽一切的收款方法之后,依然不能收回货款,只要提请诉讼,运用法律手腕来处置这个效果。例如此时可以直接通知顾客:义务曾经尽到了,是您没有依照商定支付货款,不会再来收款了,您等律师的 吧。人都有恐惧的心思,顾客看法到效果严重了,自然会很快支付货款。哑口无

8、言收款时哑口无言,顾客才会支付货款,那么如何才干做到哑口无言呢?有以下几个方面需求留意。1确定送达销售产品之后,业务人员要确定货物能否按时送达顾客方,货物数量能否正确。确认这些之后收款时才干哑口无言,假设在送货进程中,货物数量出现错误,顾客会有理由延期付款,所以有必要确定货物能否按时按量送达。2拆包陈列货物送达顾客方之后应该拆包陈列,尤其是日用百货,送达顾客方后要把一切货物拆包,陈列在货架上,让消费者可以看到它,并且购置它,顾客的产品顺利销售之后才会按时支付货款,收款时也会哑口无言。3事前通知在回收货款之前要先通知顾客,假设不事前通知他,贸然去收款,顾客会提出埋怨:你们没有事前通知我预备货款,

9、如今我没有资金。所以在收款前应该通知顾客预备货款,顾客有了预备,收款时才会哑口无言。4先赠后收假设有赠品给顾客,应该向顾客说明,将货物和赠品全部交给顾客之后才干向顾客要求支付货款,这样才哑口无言。假设赠品没有给顾客就向顾客要货款,顾客会有一种被诈骗的觉得,当然不会按时支付货款。5防止争辩业务人员必需牢记:永远不要跟顾客吵架。由于每团体都爱面子,要给足顾客面子。在收款的进程中,顾客有时会由于一些大事发怨言,埋怨。此时,业务人员应该洗耳恭听,不要跟顾客争辩,由于在众目睽睽之下跟他争辩,他会很没有面子,会另外找出各种理由延期付款。本讲总结这一讲主要讲述了收款时的应对要领和技巧:活期访问、态度至上、掌

10、握心思、哑口无言、其它本卷须知、软硬兼施、中缀时效、受让债务、诉诸法院。 课程意义 应收账款的有效管理是企业高效生长的必要条件之一,是营运资金管理的一大要素。但目前很多企业,在应收账款管理及呆账处置方面存在着相当多的误区,严重制约了企业的进一步开展。掌握迷信的应收账款管理方法与呆账催收战略,是国际企业必需补上的一课收款时的应对要领和技巧2本讲之前曾经做好了收款前的预备任务,如今要进入实战的进程,本讲主要讲述了收款进程中的十种应对要领和技巧,以下十种应对要领和技巧将能行之有效地协助业务人员恰外地处置好收款进程中遇到的各种效果。 其它本卷须知业务人员在收款的进程中除了以上需求留意的几个方面之外,还

11、有其它需求留意的事项,主要有以下几个方面。1先下手为强在21世纪的明天,做事要讲求速度,速度是做事成败的关键要素。业务人员收款也要先下手为强,姗姗来迟。由于顾客的资金总是有限的,一定要赶在竞争对手之前将货款收回。2计算要迅速、熟练收款是一个数字游戏,不同阶段应收账款的数目,业务人员要心中有数。关于应收账款的计算不只要快而且要准确无误。只要这样才干赢得时间,赢得顾客的信任,顺利收回货款。3预备零钱有时应收账款的数目并不像几千、几万这样整,而是有零有整,比如应收账款是3280元,假设顾客给支付了3300元,必需找还给顾客20元。这就需求随时预备好零钱,不要让顾客找到理由而延期付款。4应收账款数目要

12、正确业务人员一定要明白应收账款的数目,收款要正确,假设应收账款的数目与对方应付账款的数目不符,少收了货款,会给公司形成损失;多收货款会影响自己在顾客心目中的笼统。所以收款数目一定要准确。5依照规则执行收款时一定要依照公司的规则来执行,相对不能私自给顾客延伸还款期限。有时顾客会埋怨:其它公司的还款期限都是3个月,为什么你们公司的就是两个月呢?此时,应该通知顾客:每家公司的规章制度都不同,不能相提并论,我们公司的还款期限只能是两个月,不能延伸。软硬兼施在收款的进程中假设遇到一些比拟费事的顾客,想要赖帐,想要延期付款,应该如何应对呢?此时应该软硬兼施,左右开弓。主要有以下几个应对方法。1讨价讨价顾客

13、想要延期付款时,一定不要心软,应用自己所掌握的一些谈判方法和技巧跟顾客讨价讨价,不要随意给他退让,由于只需让一次,下次就会更费事,由于他会得陇望蜀,继续要求延期付款。2请律师出面假设遇到某位顾客想赖帐,不想支付货款,此时,最好请律师出面。由于人都有恐惧的心思,毕竟自己理亏,经过法院处置效果对自己很不利,所以请律师出面来协助收回货款,是最有效的方法。3约请有力人士从中调停假设在收款的进程中遇到一些费事,可以经过约请同行业中一些比拟有声威的人士出面,协助处置效果,有时他们的一句话胜过千言万语,效果会迎刃而解。所以约请有力人士从中调停也是一个很有效的方法。【自检】识别欠款客户的种种借口,巧妙应对,结

14、合以下例如,谈谈你的应对战略。顾客理由:1由于电脑缺点,如今无法打印支票;剖析:_对策:_2哎呀,最近太忙了,再说也没收到你的对账单。剖析:_对策:_中缀时效时效中缀,是指在时效停止中,因法定事由的发作阻碍了时效的停止,致使以前经过的时效时期统归有效,从中缀时起,其时效时期重新计算。为了防止临时的催讨超越法院所定的期限,要学会中缀时效。以下三件事情,其中任何一件都可以中缀时效。1发函在收款的进程中,应该经常发函给顾客说明意图:催收货款。这个催收函就说明厂方不时在催收,只是对方不时没有支付货款,未来即使是经过法律手腕处置,也有发函作为凭证。2请债务人签债务供认书债务人签定债务供认书之后,就表示他

15、欠的这笔货款已不再存在时效的效果了。在债务供认书中会写明债务金额,还款方式,还款期限。经过签定债务供认书可以维持应收账款的法律效能。3起诉假设应收账款的时效超越了法院所规则的期限,顾客就可以以时效曾经超越时限为由,拒绝支付货款。所以应该在应收账款的时效内,直接向法院起诉顾客,经过这种方式保证自己的权益不受损害。受让债务债的主体包括债务人与债务人双方,不论是债务人变卦还是债务人变卦都为债的转移。债务人一方变卦,债务人一方不变的,债务转移,又称为受让债务。顾客可以将自己的应收账款的债务转让给厂家,但是在受让债务的进程中应该留意以下几个方面。1债务质量受让债务时一定要留意债务质量的好坏,在接受债务之

16、前,应该经过各种途径对对方的还款才干停止片面的准确调查,确定对方有才干支付所欠款项之后,再与顾客签定关于受让债务的合同。2抗辩事由在接受债务之前,应该彻底调查对方有没有抗辩的事由,顾客与他的客户之间能否还有一些其它效果、争端还没有处置,顾客没有收回账款的缘由是什么,一定要留意有没有这些抗辩事由。3转让限制债务为财富权,普通具有可让与性,债务人可将其债务让与他人。但是并非一切的债务都具有可让与性,关于那些不具有可让与性的债务,债务人不得转让。所以一定要留意顾客的债务能否可以转让,有什么限制。4签定书面文件口说无凭,接受债务时,一定要与顾客签定相关的正式文件和书面协议,协议中要写明顾客转让债务的时

17、效、还款方式和金额等各项内容,经过书面协议,厂家的权益才干失掉片面保证,有利于成功的回收账款。5通知第三债务人债务转让合同为转让人与受让人之间的意见表示分歧的协议,因此,债务人不为债务让与合同的当事人。从法律行为的普通原理上说,债务人的意见不能影响债务让与合同的效能。但因债务转让合同所转让的债务与债务人有关,于转让失效后,债务人须向受让人实行债务,因此债务转让合同是触及债务人的合同,是要通知第三债务人的。私下和解假设当诉讼费用超越应收账款的金额,或许起诉后收回账款的能够性有限,此时可以与顾客私下和解。在和解的进程中应该留意如下几个方面。1先谈先赢和解的进程中应该恰外地掌握好时间,先谈先赢,尽量

18、多的收回货款,假设对方确实没有才干完全支付货款,可以适当做出一些退让,比如只需求顾客归还应付账款的12,也许顾客还清这一局部货款后,再也没有才干支付其它货款了,所以要姗姗来迟。2退让不要太快与顾客谈判的进程中,不要退让太快。应该依据调查,依据顾客现有的还款才干做出退让,应该本着尽量多的收回账款的原那么与顾客停止谈判。3构成书面文件口说无凭,与顾客私下和解时一定要签定书面文件。文件中要写明顾客支付货款的金额和还款方式,经过书面文件,厂家的权益可以失掉进一步保证,把损失控制在最小的范围之内。4约请律师出面假设方便,与顾客私下和解的进程可以请一位律师出面,做一个见证。假设以后顾客供认,或许想违犯现在

19、的商定,还可以重新经过法律手腕处置。诉诸法院 假设用尽了一切收款方式和手腕之后,还是没能将货款收回,只要诉诸法院,运用法律手腕来维护厂家的合法权益,诉诸法院时要做以下三件事情。1备妥文件、证据在法庭上,一切都讲求证据。所以在收款的进程中所发的催收函、与顾客签定的债务供认书以及其它相关文件都可以作为证据,在诉诸法院之前,这些文件证据都要预备完全。2速战速决做事要速战速决。假设预备运用法律手腕来处置效果,就应该尽快向法院提请诉讼,在最短的时间内,把事情处置完,以免影响以后的任务。3请律师处置假设对相关的法律法规不是很了解,不懂整个诉讼的流程,最好请一位律师来协助处置这个效果,置信专家可以给出一个满

20、意的回答。这是最后的方法,也是心甘情愿的方法。本讲总结文中重点讨论了访问顾客之前应该留意如下几个方面:确认时间和金额、先收后卖、坚持究竟;顾客的六种心思:同情心、模拟心、公正心、自傲心、自利心、恐惧心;受让债务的进程中应该留意的几个方面:留意债务的质量、抗辩事由、转让限制、构成书面文件、通知第三债务人。 课程意义 应收账款的有效管理是企业高效生长的必要条件之一,是营运资金管理的一大要素。但目前很多企业,在应收账款管理及呆账处置方面存在着相当多的误区,严重制约了企业的进一步开展。掌握迷信的应收账款管理方法与呆账催收战略,是国际企业必需补上的一课1.6.202014:3414:34:5120.1.62时34分2时34分51秒Jan. 6, 206 January 20202:34:51 PM14:34:512020年1月6日星期一14:34:51

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1