1、生产作业准备验证记录表生 产 计 划编号:JL/7.5-01生产批号:序号产品名称型号规格数量要求完成时间实际完成时间备注(急插)编制/日期: 接收/日期:生 产 计 划编号:JL/7.5-01生产批号:序号产品名称型号规格数量要求完成时间实际完成时间备注(急插)编制/日期: 接收/日期:JL/7.5.1-11 生产计划更改单 年 月 日 原生产计划 更改后生产计划计划编号零件图号顾客名称数量交付时间更改原因: 更改人:批准意见: 批准:JL/7.5.1-11 生产计划更改单 年 月 日 原生产计划 更改后生产计划计划编号零件图号顾客名称数量交付时间更改原因: 更改人:批准意见: 批准:JL/
2、7.5.1-02 生产作业准备验证记录:产品名称验证人日 期验证时机初次运行 材料改变 作业更改运行间隔时间过长 质量体系运行初期验 证 内 容验 证 结 果问 题 描 述生产与检验用设备齐备 不足良好 不良生产与检验用文件完整 不足原材料备齐 不足操作人员的能力确认 不足生产现场经管良好 较差上次批量生产控制计划的实施按计划 有变化上次批量订单的数据记录完整 不齐发现问题处理结果再验证结论验证人日 期L/7.5.1-02 生产作业准备验证记录:产品名称验证人日 期验证时机初次运行 材料改变 作业更改运行间隔时间过长 质量体系运行初期验 证 内 容验 证 结 果问 题 描 述生产与检验用设备齐
3、备 不足良好 不良生产与检验用文件完整 不足原材料备齐 不足操作人员的能力确认 不足生产现场经管良好 较差上次批量生产控制计划的实施按计划 有变化上次批量订单的数据记录完整 不齐发现问题处理结果再验证结论验证人日 期过程确认记录编号: JL/7.5.1-03序号:过程名称备注:确认工程上岗人员资格(能力)工艺文件(技术要求)生产设备能力计量器具 过程结果(产品)验证 记录要求确认时间确认内容1年龄()以上。2学历()以上。3技能(操作熟练)。4经验()年以上。5其他(培训或证书) 名称:编号:工艺顺序合理,工艺参数科学,按此工艺加工的产品从未发生过质量问题,顾客从未提出任何异议。名称:编号:设
4、备能力/参数:(不够可见附页)性能能满足工艺要求。检测器具名称:规格型号:编号:测量范围/精度等级:确认人确认结论:经评定以上人员、设备、工艺文件、生产设备、监测设备、过程结果、记录等控制条件能确保产品质量,可以按上述条件对该过程实施控制。批准/日期:注:确认合格用“”表示;确认不合格用“”表示;具体情况要详细记录右栏内。JL/7.5.1-04 应急计划实施情况记录 :日 期序号发生问题处理情况效果记录: 审核:JL/7.5.1-04 应急计划实施情况记录 :日 期序号发生问题处理情况效果记录: 审核:JL/7.5.1-05 发 货 单 (参考) NO:顾客名称 发货内容产品名称规格零件图号数
5、量 备注 制表/日期接收/日期JL/7.5.1-05 发 货 单 (参考) NO:顾客名称 发货内容产品名称规格零件图号数量 备注 制表/日期接收/日期JL/7.5.1-06 工艺参数监控记录 ()产品名称: 规格型号 ( )月份:监控日期产品记录人备 注12345678910111213141516171819202122232425262728293031JL/7.5.1-07 工 序 流 转 卡 产品名称: 图号: 投产批量: 投产日期:日期工序名称操作实领完成返工返修报废合格检验员检验日期备 注合 计 发料/日期: 批准/日期:JL/7.5.1-07 工 序 流 转 卡产品名称: 图号
6、: 投产批量: 投产日期:日期工序名称操作实领完成返工返修报废合格检验员检验日期备 注合 计 发料/日期: 批准/日期:JL/7.5.1-08 车间生产统计表(日)班组: 年 月 日 主任:姓名产品名称工序计划(件)成品(件) 废品(件)总工时质检签字生产签字 JL/7.5.1-08 车间生产统计表(日)班组: 年 月 日 主任:姓名产品名称工序计划(件)成品(件) 废品(件)总工时质检签字生产签字 JL/7.5.1-08 车间生产统计表(日)班组: 年 月 日 主任:姓名产品名称工序计划(件)成品(件) 废品(件)总工时质检签字生产签字 JL/7.5.1-09 产成品统计表( 月) 200 年 月 日序号品名规格产品图号生产数量合格数量废品数量备注JL/7.5.1-09 产成品统计表 ( 月) 200 年 月 日 序号品名规格产品图号生产数量合格数量废品数量备注
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