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品质管理规范.docx

1、品质管理规范1、 目的为了确保产品质量满足客户的认证参数和相关技术要求的运 行管理,明确指引各职责人员操作程序,使各项工作有据可依, 特制定本办法。2、 适用范围本办法适用于本公司外协件、外购件、在制品的检验和实验。3、 品质管理机构4、职责品质部经理:1) 全面负责公司的具体质量管理和质量教育工作。2) 建立和健全公司的质量管理、质量保证、质量控制等措施。3 )参与供方的调查、选择和评定。4) 负责部门内人员的培训、选拔、考核工作。5) 组织不合格品的控制工作,有权对不合格品做出停止生产、加工、交付的决定。6 )有权对部门工作人员做出奖惩决定;有权对严重违反质量要求的行为做出处罚决定 品质部

2、主管:1) 组织督促完成进货、过程和成品检验工作,并监督检验和试验记录,对产品出货品 质负责。2) 组织相关人员参与质量事故的分析和处理,负责日常及体系运行中出现的产品质量 不合格的分析、纠正和预防;3) 负责检验状态标识的制作、使用和管理,并对其有效性监控,明确产品质量和客户 的可靠性要求,结合质量控制点,并组织实施。4) 负责客户投诉的处理,协同相关部门采取纠正预防措施,并跟踪改善成效。5) 对公司内与产品质量有关的监视和测量装置进行有效的管理。6) 落实各种规章制度和质量 / 环境管理体系的要求。7) 对进料检验、过程巡检、成品检验中生产数据进行必要的分析统计,以达到及时纠 正,提早预防

3、之目的。8) 组织部门人员的技术技能、规章制度、 QC 方法的培训。9) 负责本部门人员的考核工作。10)有权根据实施文件对部门下属进行奖罚提报。制程检验员:1)按规定的间隔时间公正独立的行使检验职能,开展产品检验工作。2)严格认真的检验并做好标识和检验记录。3)做好不合格品的鉴别、标识、记录、评审等工作。4)将质量信息按规定途径准确、及时的反馈给相关部门。5)监督车间工人的操作方法,并提报合理化建议。6)有权对未经检验或检验不合格的产品做出停止生产和交付的决定。 进料检验员:1)负责依据品质管理规范中的内容公正独立的行使检验职能,开展产品的检验工作。2)严格、认真的检验并做好产品的状态标识和

4、相关的检验记录。实验员:1)依据模具验收规范负责新开模具全尺寸及其相关试验的测量、记录工作。2)每天对在制品的原材料、在制品分不同性能、不同颜色进行环保抽样测试并记录。3)对于新投产或更换原材料 / 模具后首件应进行产品的性能测试并记录。4)负责对 5.1、5.2 、5.6 的相关内容进行检验。5)实验员根据 IQC 检验员提供的样品进行环保、可焊性、盐雾、阻燃试验的检测。 计量管理员:1)全权负责本公司计量器具、检测设备的保养、鉴定和管理工作。2)有权对超过鉴定期的计量器具、检测设备做出停止使用的决定。3)有权对损坏计量器具、检测设备的行为做出惩罚决定。5、制程检验内容及要求5.1首件检验5

5、.1.1首件检验时机:模具在新投产时、模具更换/维修、过程/工艺参数重新调试、更换 生产设备、更换原材料/零部件后需执行首件检验。5.1.2首件检验产品外观技术要求:产品表面光洁,无杂色、缩痕、变形、熔接痕、银丝、毛刺、飞边、缺料等;铜针平直,无弯曲变形;无镀层脱皮、漏底、发黑、发 黄现象同时产品需有“ CS”商标和应客户特殊要求起防呆作用的“”标识符号; 抽样方案:首件检验数为当前生产全模数。5.1.3首件检验内容及抽样方案:产品尺寸、互换性、铜针保持力、端子插配的检测, 按有关产品图纸实施检验;抽样方案:当前生产的全模数, Ac=O Re产品的性能测试(接触电阻、绝缘电阻、耐压、塑件的锁钩

6、保持力、可焊性、产品插拔 力)按有关产品图纸实施检验;抽样方案:抽样数 8只,Ac=O Re=15.1.4首件外观及尺寸检验由车间巡检员执行,其它首件检验项目由巡检员委托实验员 执行,首件样品转交实验员,实验员需在当班完成试验后将检测结果反馈巡检员。5.1.5只有经首件检验合格的产品方可投入批量生产 ,首件检验不合格的由生产车间制定整改措施,然后重新执行首件检验。5.2巡回检验5.2.1巡检项目:巡检内容和要求与首检检验项目相同(性能测试除外) 。5.2.2巡检项目、频次、方法见下表:巡检项目巡检频次巡检内容及方法负责人员备注注塑外观巡检针座外观巡检每小时1次模具上产品接下12模确认,再对待检

7、箱产品抽取30%进行确认。注塑巡检压针巡检员产品尺寸巡检每天2次/实验员产品互换性每天2次/实验员铜针保持力每天2次/实验员端子插配每天2次/实验员针座尺寸检验每小时1次/压针巡检员针座产品巡检每天2次/实验员5.2.4如在检验过程中发现异常情况,应将产品及时隔离作好明确标识,并通知机管员进行处理。巡检员需及时跟踪改善结果5.3末件检验5.3.1每批订单完工或模具维修时,需对最后 12模产品进行外观确认。5.4产品抽检检验5.4.1产品外观技术要求同5.1.25.4.2外观检验抽样方法:按逐批抽样检验,采用比例抽样方法实施抽检,在总体中随机抽取样本。抽样比例:整理车间10%。以斤为抽样单位。5

8、.4.2注塑车间生产之产品在检验过程中抽检当班产品斤数的 10%以上如发现有1只产品严重不合格(功能性缺陷)时该批产品作为不合格给予批退。5.4.3注塑车间生产之产品在检验过程中抽检当班产品斤数的 10%以上如发现有2只一般不合格(无功能性缺陷,不影响使用)时该批产品作为不合格给予批退。5.4.4压针车间生产之产品在检验过程中为全数检验。5.5出货检验5.1对待装箱出货的产品,检查内包装是否完好,合格证、干燥剂是否齐全;5.2检查产品名称型号、数量是否准确,有无错装、漏装现象;5.3核对产品出厂日期,对于超出有效保质期的产品提请品质部检验确认;(针座产品不得超过6个月,孔座产品不得超过2年)5

9、.4检验员应做好不合格品的标识工作, 并督促作业人员将不合格品按标识的要求存放。5.6周期检验5.6.1周期检验每半年进行一次,在产品结构、工艺和主要原材料改变或停产半年以上 又恢复生产时也应进行;5.6.2从当前生产的并经逐批检验合格的批中,随机抽取 16个样品,Ac=O Re=1 ;5.6.3全部样品应按逐批检验的项目进行检验,若有不合格品,应以合格品替代,同时分析原因,计入周期检验报告,但不作为周期检验的判定依据;5.6.4产品周期检验的项目包括插拔力、耐焊接热、温度急变、高温试验、机械寿命、盐雾、阻燃性试验。具体技术要求见附表。6、进料检验内容及要求6.1流程图供应部产品交验1检验员产

10、品核查报告预审T6.2 内容与要求6.2.1 供方送货到厂后,供应部开具产品交验单,交进货检验员策划检验。6.2.2 进货检验员按交验单之型号规格、数量进行核查,并预审产品出厂检验报告、合格证 明、产品包装情况。确认准确后实施检验。633抽样方案:本公司采购之塑料按 GB2828-2003 般检查水平I级进行抽样。AQL=2.5 抽样单位:袋(包);本公司采购之铜针外观检查按 GB2828-2003 一般检查水平U级 进行抽样;外形尺寸、可焊性检查按 GB2828-2003 特殊检查水平 S-2 级进行抽样。AQL=1.5 抽样单位:只;本公司采购之其他外协件、外购件按 GB2828-2003

11、 一般检 查水平I级进行抽样。AQL=2.56.3 实施检验按有关技术标准,产品图纸对采购产品所抽样本进行检验,具体检验项目见下表:产品名称检验项目及要求检验工具塑料1、 检验报告齐全。2、 产品色泽、外观良好,产品清洁、干燥、无杂质、包装 完整、无破裂、损坏现象。3、 原材料购进时分不同批次进行环保测试并留样备查。目测光谱分析仪铜针1、盐雾试验:米用浓度为(5 0.1)%的氯化钠溶液,连续 雾化24小时,试验后洗净其表面,置于正常条件恢复 12小时;要求无露出底金属的严重锈蚀。每周进行 3次试验。盐雾试验箱2、产品无弯曲变形,镀层均匀、表面光洁,无镀层脱皮、 漏底、发黑、发黄现象。目测放大镜

12、3、尺寸符合图纸要求卡尺4、可焊性良好(在260 5 C的熔锡温度下,将铜针浸入 锡炉3 0.05秒后,铜针的上锡面积达到90%以上。浸焊机外协外购件嵌有关技术要求进行检验其他工具6.4检验判定641经检验判定为合格的产品,则由检验人员在交验单上签署检验结论与检验批号后交仓 库管理人员入库贮存。6.4.2经检验判定为不合格的产品,由检验人员在交验单上注明情况,并将产品置于不合格 区域,同时开具质量异常报告单交供应部协商解决。6.4.3因证据不足无法进行正确判定的产品应贴上(保留、暂勿使用)的标签,并及时采取 判定措施;仓库管理人员对待判定之产品应拒绝入库,生产人员对待判定之产品应拒 绝使用。6

13、.5材料周期测试6.51塑料周期测试以该牌号塑料小批量试产的产品的性能及周期检验是否合格来判定;一 般每季度测试一次,当新增供方或供方改变其材质、生产工艺、技术要求的情况下,应 对改变后的第一批采购产品进行重新测试,经测试合格方可继续采购使用。6.5.2铜针周期测试,每季度测试一次,当新增供方或供方生产工艺进行了更改或品质部门 对电镀性能有疑虑时应进行补充测试;周期测试除常规进货检验项目外还需增加下表测 试项目:测试项目测试方法及技术要求测试工具备注镀层厚度36 (jm镀层厚度测试仪委外测试注:对同一供方提供的相同生产工艺条件下生产的不同规格的铜针, 每次测试时随机抽样进行测试。7、 样品管理

14、7.1巡检员、实验员应做好样品的状态标识。7.2末件样品需按规定的区域隔离存放并作好标识的标识、检索、防护工作。7.3对实验(可焊性、环保、盐雾、阻燃试验)后的样品按规定区域隔离存放,并作好样品的 检索防护工作。7.4对每天所检测的在制品需分不同型号/不同规格进行轮回保留,保留方法为:当天所保 留样品作为次日生产同规格/型号在制品的样本。8、 说明凡在制程检验、进货检验所发现的不合格品按不合格品控制程序执行。9、 相关文件产品图纸模具验收规范不合格品控制程序工序/测试作业指导书10、 表单记录产品交验单 CS QR 7.407.407进货检验记录表GF01-01品质异常联络单GF 01-02铜针周期测试记录表GF 01-03首件产品确认表(注塑车间)GF 02-01首件产品确认表(压针车间)GF 02-02机台巡检记录表(注塑车间)GF 02-03制程巡回检查表(压针车间)GF 02-04抽样检验记录表(整理车间)GF 02-05抽样检验记录表(压针车间)GF 02-06性能测试记录表GF 02-07出货验收记录表GF 02-08逐批/周期检验记录表 GF 02-09

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