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纳税评估表证单书.docx

1、纳税评估表证单书附件2:表证单书 一、纳税评估项目建议书(PG001) 二、纳税评估清册(PG002) 三、纳税评估分析情况表(PG003) 四、纳税评估约谈通知书(PG004) 五、约谈举证记录(PG005) 六、纳税评估自查情况表(PG006) 七、举证资料签收单(PG007) 八、纳税评估实地调查表(PG008) 九、纳税评估工作底稿(PG009) 十、纳税评估情况报告(PG010) 十一、申报(缴款)错误更正决定书(SB030) 十二、纳税评估选案建议书(PG011) 十三、资料移交单(PG012) 十四、纳税评估工作统计表(PG013)PG001纳税评估项目建议书税种:纳税评估所属期

2、: 年 月 日至 年 月 日纳税评估项目纳税评估指标峰值确认峰值依据:经办人意见: 年 月 日部门意见: 年 月 日局长意见: 年 月 日PG002纳税评估清册承办单位(承办人): 评估所属期: 年 月 日至 年 月 日编号纳税人识别号纳税人名称各项警戒指标完成时限 部门负责人: 填表人: 分析日期: 年 月 日PG003纳税评估分析情况表纳税人识别号: 案件编号:纳税人名称登记注册类型电话评估项目项目所属期间项目实施时间主要疑点问题:以上问题( )建议举证确认:以上问题( )建议直接处理:以上问题( )建议转 处理:以上问题( )建议转 处理:以上问题( )建议转 处理:评估人员: 年 月

3、日评估部门意见: 年 月 日反馈部门反馈时间反馈结果反馈人PG004纳税评估约谈通知书国税评字( )第 号 :根据中华人民共和国税收征收管理法第五十四条第四款规定,请于 年 月 日 时委派你单位负责纳税事宜的人员到 (单位)( 区 路 号 室:电话: )找 同志就有关涉税问题面谈。希准时到达。 税务机关(章) 年 月 日PG005约谈举证记录纳税人识别号: 按卷编号:纳税人名称被约谈人被约谈人职务审核项目约谈人记录人约谈地点约谈时间约谈举证记录 共 页 第 页被约谈人签章: 年 月 日PG006纳税评估自查情况表纳税人(章): 年 月 日纳税人名称:纳税人识别号:地址:电话:法人代表:办税人员

4、:自查情况:法人代表: 经办人:PG007举证资料签收单举证资料名称资料所属时间单位数量页数企业经办人:纳税评估人员:税务机关(章) 纳税人(章)签收时间:企业经办人:纳税评估人员:税务机关(章) 纳税人(章)退回时间:注:1.本清单为纳税人举证资料报送清单,收取和退回举证资料时 使用;2.清单一式两份,一份交纳税人,一份由税务机关存档。PG008纳税评估实地调查表实地调查企业名称:经约谈举证,该企业仍有以下疑点不能排除。1.2.3. 建议进行实地调查。请审批。建议人:审批意见及领导签字: 实地调查情况调查人签字:接受调查企业意见及企业负责人或财务负责人签字PG009纳税评估工作底稿纳税评估对

5、象:审核评析主要步骤:1、围绕审核评析相关内容发现疑点;2、通过约谈举证排除疑点;3、通过实地调查核实疑点;4、作出审核评析结论。审核评析内容:审核评析人员签字:PG010纳税评估情况报告纳税人识别号: 编号:纳税人名称注册类型电话评估项目实施时间所属期间审核分析疑点问题:评估认定结论、依据及处理意见:评估人员签章: 负责人签章: 年 月 日分管局长意见: 年 月 日PG011纳税评估选案建议书税 字第( )号移送部门评估认定结论编号建议情况及事由附件:评估员: 年 月 日 负责人: 年 月 日接收部门负责人:接收时间:SB030申报(缴款)错误更正决定书 填发日期; 年 月 日税 字( )第

6、 号纳税人识别号 : 纳税人名称: 你(单位)报送的纳税申报表(代扣代收税款报告)及缴款书(汇款凭证),经审核,发现如下错误。请按此决定调整帐务或办理退税(抵税)手续。差错环节责任类型征收项目凭证名称凭证字号申报或缴款日期 税款所属时期错误内容已申报或已缴税款实际应申报或应缴税款多申报或多缴税款少申报或少缴 税款税款总类税款属性1234567891011121314申报环节缴款环节纳税人签章: 税务机关签章: 经办人签章: 年 月 日填表说明:1、L9L10时,L9-L10L11;L9L10时,L10-L9=L122、本凭证一式三份,一份交纳税人做应补、退税款的会计凭证,一份做为税收会计的原始凭证,一份留纳税评估做存根。PG012资料移交单 (存根联/移交联) :现将 户纳税人的( )资料转交你处,请经核对无误后予以签收。附件:移交人: 签收人:年 月 日PG013纳税评估工作统计表报告月份 年 月填报单位:应评估户数计算机选定户数人工筛选户数已评估户数综 合评估率增值税评估率消费税评估率内资所得税评估率外资所得税评估率约谈举证户 数实地调查户数移交稽查户 数稽查反馈户数发现问题数户数: 经纳税评估,增加税款 元,补税 元,罚款 元,加收滞纳金 元。其中:增加增值税 元消费税 元企业所得税 元外资企业所得税 元企业自查补交税款 元

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