ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:8 ,大小:19.36KB ,
资源ID:8292010      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/8292010.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(制度管理流程管理规定WORD10页.docx)为本站会员(b****5)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

制度管理流程管理规定WORD10页.docx

1、制度管理流程管理规定WORD10页* 科 技 有 限 公 司程序文件 文件名称:流程管理规定 文件编号:OP- 版本/修订:A / 0 页 码:共9页 生效日期:2008年06月09日编制:日期:2008/06/09审核:职位: 厂长日期:审核:职位: 管理代表日期:批准:职位: 总经理日期:文件修改记录序版本/修订修改页修改内容生效日期批准人1、 目的:为理顺工厂生产流程,杜绝和隔离不良品,加强员工质量意识,规范流转过程,特制订本管理规定。2、范围:2.1本管理规定适用于公司生产过程的流程。2.2本规定不适用于试制品。试制品可参照本规定流转,但需要明确注明试制品。3、管理要求3.1产品标识

2、产品由分条后,必须用标识编码章盖章,标识时,每件产品均需保证产品编码的唯一性,严禁无标识产品流入下道工序。编码章盖在产品线盘和流转卡上。同一件产品,产品编码和流转卡编码应一致。3.1.1产品标识编码方法 产品的标识编码具有唯一性,产品的编码共15位,具体分别如下: 原材料的编码为一位数:09,暂定0为无铅铜材、1有铅铜材。 分条机的编码为一位数:19,按顺序分别是1号、2号9号分条机。 操作工的编码为二位数:0099,按顺序分别是0099号,共100位,生产可以根据需要对相关员工进行编号,并登记造册,及时更新,保证版本为最新。 刀具的编码为二位数:0099,工程部对刀具进行编号,并登记造册,每

3、个代码代表一个刀具,当刀具报废后,新购的同型号刀具可以使用该号码,但是所成册的档案中须有记载,便于追溯。 日期编码为五位数:年09,为每10年中的相应年数,月0112;日0131,共五位。 班次编码为一位数:09,分别表示110个班组。 盘码为二位数:0199,分别表示第0199盘。 例如:依据上述编码方法某产品的编码如下:1 7 12 23 80609 5 28 根据编码规则可解释为:用有铅铜材由7号分条机,12号作业员使用23号刀具分条于2008年6月9日在B5线生产的第28盘产品。因每个编码均代表某一个固定涵义,同时时间、线别作业员又具有唯一性,因此可以完成追溯。3.1.2编码规则每批次

4、和相邻批次的产品编码应保持顺延性。正常情况下,严禁同一批次产品非顺延性编码。分条人员应记录好产品发放记录表(附表1)和流转卡(附表2),以便校核。流转卡贴在产品线盘上跟随产品流转。3.2流程管理3.2.1批次流转现场加工的产品由下道工序向前道工序领用。每道工序操作人员在完成本批次产品前,未得主管允许,严禁领用新的待加工产品及向下一道工序流转。每批次产品转工序前,必须经组长确认认可。产品在流转过程中,禁止更换线盘。各道工序操作人员应保证在加工本批次产品的完整性,产品在哪道工序缺失、损坏及有其它不合格因素的,由本道工序操作人员负责。后道工序操作人员在领用前道工序的产品前,需对所领用产品进行外观、批

5、次的完整性、产品号码和流转卡的符合性、线盘的清洁程度、检验员签字等进行检验,发现有不符合项的,可拒绝领用,并报组长处理。由此造成的后果,由前道工序负责。如果本道工序接收了前道工序的产品,即视为对前道工序产品的符合性的认可,如发现问题,由本道工序负责。3.2.2流转过程中的不良品处理批次产品在每道工序加工完后,必须得到组长的确认,方可流入下道工序,发现产品中有不良品的操作人员应立即报知现场检验员,并由检验人员标识并隔离处理,严禁不合格产品私自向下道流转。本道工序应发现的产品不合格项而由下道工序或检验人员发现的,无论是工废还是料废,均按考核规则处理,各工序操作人员应严格做到“不生产不良品,不接收不

6、良品,不传递不良品”。3.3流转卡3.3.1流转卡填发流转卡由分条人员填发,分条人员填发流转卡时应做好记录。流转卡在线上流转过程中,等同产品进行管理。在生产过程中,流转卡丢失、污损不可辨认、项目填写不完整,均按考核规则进行考核、处理。流转卡的修改必须经由检验员签字认可。3.2.2流转卡回收 流转卡回收由包装人员(原盘产品)或切带人员(切带产品)负责,以上人员需在每班下班前将所回收的流转卡统一交组长并和盘带人员校对后交生产统计员进行核算处理。3.4切带卡3.4不良品标识卡(附表3)不良品标识卡必须由巡检人员或检验员签出,产品一旦被签出不良品标识卡后,该产品保管权转移至签出检验人员。被签出不良品标

7、识卡的产品,24小时内必须由品管部主管或指定人员判定为如下三种状态:合格品、返工品、废品。判为合格品的产品,需立即返回生产流程流转。判为返工品的,把返工标签贴在流转卡上等同合格品流转。返工标签等同流转卡管理。判为废品的,按MRB流程处理。4、定义4.1试制品:指没有通过PPAP的所有产品。4.2批次产品:分条后每盘产品为一个批次产品。 4.3不良品:指有不合格特征,但待判定性质的产品。所有现场不良品,除检验员能当场处理的以外,均需MRB最终判定产品性质,理论上MRB结束后只有合格品,废品,返工品三种区分。4.4互检:指后道工序操作人员在领用前道工序的批次产品前,需对领用产品进行外观、批次的完整

8、性、产品号码和流转卡的符合性、产品,线盘及标签清洁程度等进行检验,发现有不符合项的,可拒绝领用。4.5自检:本工序员工自我检验的过程。4.6料废:非员工主观原因(原材料或机器)造成的产品不良。4.7工废:因员工主观原因造成的产品不良。5、考核规则5.1缺少流转卡或其它标识卡的处罚。5.2无合理原因从毛坯库发出的批次产品标识码混乱,或缺少顺延性,责令改正的同时每件/次处罚分条人员30元。处罚权归主管及以上管理人员。5.3同一批次产品,卡(包括流转卡和返工卡)、产品、线卷不符的。责令改正的同时处罚责任人员50元,处罚权归检验员、组长及以上管理人员。下道工序发现的,按此条款处罚前道工序人员。5.4丢

9、失产品及流转卡或跟踪卡的,每丢失一件(一张)处罚50元 。5.5已完成工序缺少检验员签字或流转卡标识不清的,处罚接收工序操作人员50元。5.6返工品丢失或混乱的,等同5.5款处理。6、附录附表1(白色) 产品发放记录产品发放记录表发放日期产品型号数量流程卡号发放人接收人审核附表2(白色) 产品流转卡 编号:产 品 流 转 卡 生产日期: 填卡人: 产品编码:流程卡号客户代码订 单 号产品型号工序焊料代码宽度厚度工序明细数量操作人日期盘带切带镀带检查盘号厚度宽度直度涂层质量判定检查人员123456789101112接前工序焊料代码宽度厚度工序明细数量操作人日期备料剪带包装/订钉称重量贴标签/加数填单/包装定唛头/装箱备 注:收集: 确认: 审核:附表3(红色) 不良品标识卡 编号:不良品标识卡基材代码标识编码数 量生产日期不 合 格描 述备 注附表4(黄色) 返工卡 编号:不良品返工卡生产日期: 流程卡号: 产品编码:当前状态材料 半成品 成品 在库品 QA抽检其它:产品规格焊料数量不良原因 编制: 审核:返工方案 编制: 审核:返工流程 编制: 审核:返工结果 编制: 审核:效果确认 编制: 审核:备 注

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1