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供应商管理制度全套.docx

1、供应商管理制度全套供应商管理制度2016年、八前言目的:为规范公司供应商管理,提高公司经营合理化水平,加强信息共享, 降低供应成本,增强供应安全系数及供应可靠性,实现使之有章可 循,特制定本管理制度。范围:本公司物资采购、供应、加工等相关方的活动管理及评价工作,均 悉依本制度执行。职责:1、采购部、品质部、开发工程部负责对供应商进行评价。2、采购部部负责对供应商的交期进行考核。3、品质部负责对供应商的品质、服务进行考核。4、开发工程部负责对从供应商的价格进行考核。5、总经理负责合格供应商的审批工作。供应商管理细则一、 供应商基本资料 应由供应商填写供应商基本资料表 。该表包括下列内容:1、公司

2、名称、地址、电话、传真、 E-mail 、网址、负责人、联系人。2、公司概况,如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。3、设备状况。4、人力资源状况。5、主要产品及原材料。6、主要客户。7、其他必要事项。二、供应商调查 (一)供应商调查程序1、采购部实施采购前,应优先对公司 物资合格供应商名册上的 合格供 应商进行考察,通过市场调查,了解供方产品质量、企业信息、 售后服务等详细情况,初步确定质量可靠、价格合理的供应商作 为候选方,并做好调查记录表 。2、由采购部、品质部、开发工程部人员组成供应商调查小组,对供应 商实施调查评价,并填写供应商调查表 。3、评价结果由各部门作出建议,供项目

3、负责人核定是否准予成为本项 目合格供应商。(二)供应商调查评价。1、价格评价。对供应商所提供的产品价格 采购部 依据下列因素作出相应评价:(1)原料价格。(2)加工费用。(3)估价方法。(4)付款方式。(5)最短及最长之交货期限。(6)运输方式以及运输费用。2、技术评核。对供应商所提供产品的生产技术,由开发工程部依 据下列因素作出 相应评价:( 1)技术标准水平。(2)技术资料管理。(3)工艺流程与作业标准。3、品质评价。 对供应商所提供产品品质,由品质部依 据下列因素作出相应评 价:(1)品管组织与体系。(2)品质规范与标准。( 3)检验的方法与记录。(4)纠正与预防措施。(5) 5S的管理

4、。三、供应商评价(一)供应商评价程序。1、每月对供应商就品质、交货期、价格、服务等项目作评价。2、每年进行一次总评,计算方式为:年平均得分 =每次得分总和 / 评价次数3 、将各项得分汇入供应商评价表 ,并合计总得分。4、列出各供应商之评鉴等级。 (二)供应商评价项目。供应商评价项目及分值比例如下(满分 100 分):1、品质评价:50 分。 40 分2、交期评价:25 分。 25 分3、价格评价:10分。 25分4、服务评价:15分。 10分三)评价办法。1、品质评价。 由品质部依进料验收的批次合格率评分, 每月进行一次 ( 1 )计算。进料批次合格率二(检验合格批数/总交验批数)X 100

5、% ( 2 )评分。得分二50 X进料批次合格率2、 交期评价。由PMCSP依采购订单规定的交货日期进行评分。( 1)如期交货得分 25 分。(2) 延迟 12日每批次扣 2分。(3) 延迟 34日每批次扣 5分。(4) 延迟 56 日每批次扣 10 分。(5) 延迟 7日以上不得分。本项得分以 0 分为最低分。采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均,得出该月的交期评价得分。3、 价格评价。由技术部对供应商产品价格进行评分。( 1)价格公平合理,报价迅速: 10 分。(2)价格尚属公平,报价缓慢: 8 分。( 3)价格稍微偏高,报价迅速: 5 分。( 4)价格稍微偏高,报价缓慢:

6、3 分。( 5)价格甚不合理或报价十分低效: 0 分。4、 服务评价。(1)投诉处理评分。由品质部对供应商的投诉处理予以评分。A.诚意改善:8分。B.尚能诚意改善: 5 分。C.改善诚意不足: 2 分。D.置之不理:0 分。2)退货交换行动评分。由品质部对不良退货交换行动评分。A.按期更换:7分。B偶尔拖延:5 分。C经常拖延:2 分。D置之不理:0 分。)评价等级划分。1、 平均得分 90.1100 分者为重要级。2、 平均得分 80.190 分者为次重要级。3、 平均得分 60.180 分者为普通级。4、 平均得分 70 分 60 分以下者为警示级五)评价处理1、重要级厂商为优秀厂商,予以

7、付款、订单、检验之优惠奖励。2、次重要级厂商为良好厂商,由采购部提请厂商改善不足。3、普通级厂商为合格厂商,由采购部、品质部等部门予以必要 辅导。4、警示级为辅导厂商,由采购部、品质部等部门予以辅导,三 个月内未能达到普通级以上予以淘汰,性质较为恶劣的进入 黑名单。(被淘汰厂商如欲再向本公司供货,需再经过供应商调查评 估,进入黑名单厂商不允许与本公司发生业务关系。 )四、供应商审查1、先将所有的供应分等级: 一级供应商:业务量大,产品对本公司比较重要的。 每半年进行一次实地审查。二级供应商:业务量小,产品对本公司比较重要的。每年进行一次实地审查。三级供应商:业务量小,产品相对比简单。 每年进行

8、一次书面资料复查。2、审查流程按供应商审查表实施每项审查,并附审查报告,交总 经理批示。3、有重大品质、交期、价格、服务等问题时,随时可以作供应商审查。五、 供应商辅导1、对普通级以下之供应商采取必要的辅导。2、不合格供应商应予除名或列入公司黑名单。 (分次数)3、不合格供应商欲重新向本公司供货,应予辅导及重新作调查评核。4、列入黑名单的供应商不允许与公司发生业务关系。六、供应商奖惩(一)奖励方式。1、重要级供应商,在本公司有新项目时,可优先取得交易机会。2、重要级供应商,特殊情况下,只要提出要求,可优先支付货款。3、重要级和次重要级等供应商,可参加本公司举办各项培训和交流活 动。二)惩处方式

9、。1、凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失, 由供应商负责赔偿。2、普通级供应商,应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。3、警示级等供应商三个月内未能达到普通级以上供应商之标准, 应予以停止交易,性质恶劣的列入公司供应商黑名单。4、因上述原因停止交易之供应商,如欲恢复交易,需接受重新调查评 核,并采用逐步加量之方式交易。5、信誉不佳的供应商酌情作延期付款或减少合作等处理。本制度自印发之日起执行附件 1:供应商调查表附件 2:合格供应商名册附件 3:供应商评价记录附件 4:供应商市场调查记录附件 5:供应商管理流程图供应商调查表年 月 日供应商编号供应商名称调查时间第几次调查调查评核项目得

10、分评分说明调查评价者备 注价格 评 价1 原料价格2 加工费用3 估价方法4.付款方式技 术 评 价1 技术水准2.资料管理3 .设备状况4.工艺流程5.作业标准品 质 评 价1.品管组织体系2.品质规范标准3.检验方法记录4.纠正预防措施主管 审 核1.生产计划体系2.交期控制能力3.进度控制能力4.异常排除能力合 计合格供应商名册年 月 日序号丿商编号名称联系方式供应材料最后复查时间备注附件3供应商评价纪录表厂商名称丿商编号地址采购材料评鉴项目品质评鉴交期评鉴价格评鉴服务评鉴其他合计得分时间月月月月月月得分总和平均得分评鉴等级处理意见:供应商市场调查记录项目名称:调查人调查地点调查日期材料名称规格型号商标牌号供应商地 址企业资质供货能力产品质量证书调查价格协商价格外观质量运输方式运 距运 费联系电话取样检测结果;物资部意见:调查人:年 月 日领导审批意见:年 月 日供应商管理流程图供应商资讯收集 w ; 1基本资料调查表合作意向调查申请年度复查实施调查列入合格供应商辅导实施合格公司级合格供应商

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