ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:27 ,大小:71.71KB ,
资源ID:8273566      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/8273566.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(行政管理制度通用版.docx)为本站会员(b****5)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

行政管理制度通用版.docx

1、行政管理制度通用版办公设备管理制度xxxx公司办公设备管理制度第一章 总则第一条 本制度制定的目的是加强对公司内部办公设备的管理,有效控制行政经费的支出,以确保办公设备在工作中的正常使用。第二条 本制度所指的“办公设备”包括:公司内部电话、电脑、打印机、传真机、照相机、投影仪等所有办公设备。第三条 公司的办公设备属于公司的工作资源,只可用于公司内部以工作为目的的各项业务,禁止将公司的办公设备用于处理私人事务。第二章 办公设备的采购第四条 办公设备采购管理职责(1)公司行政部负责统一采购计划的制订和实施。(2)公司财务部负责审核采购费用。(3)公司总经理负责审批采购计划,采购合同以及采购费用。第

2、五条 办公设备采购审批程序。(1)根据本部门实际情况,设备需求部门填写办公设备请购单提交行政部。(2)行政部每季度对申购申请进行一次统计汇总,根据汇总结果和公司现有设备的使用情况制订采购计划,填写办公设备采购审批表,经行政部经理审核后提交财务部审核,最后报请总经理批准。(3)根据审批意见,行政部实施办公设备采购程序。第六条 办公设备采购程序。(1)行政部必须选择超过三家的供应商进行询价。(2)采购经办人应对报价资料进行认真的分析,并参考以往的采购记录及当时的市场行情与供应商进行议价。(3)经办人填写办公设备询议价情况报告表,经行政部经理审核后,提交总经理审批。(4)根据审批意见,经办人实施采购

3、,必要时应与供应商签订采购合同。第七条 办公设备的验收入库工作程序。(1)设备到货后,行政部应对设备进行仔细地检验,必要时设备需求部门应给与协助支持。(2)检验人员在办公设备验收单上确认签字后,设备方可登记入库。第八条 设备采购费用付款程序。(1)采取预付款方式时,经办人员需凭办公设备询议价情况报告表或采购合同,填写借款单,经财务部经理审核,总经理审批通过后办理预付款手续。(2)采取货到付款方式时,在设备到货后,经办人员凭办公设备询议价情况报告表或采购合同、办公设备验收单及购货发票,办理财务报销手续。第九条 设备采购管理办法。(1)行政部必须严格遵守公平、公开的原则,在保证质量的前提下综合考虑

4、价格、交货期、售后服务等因素,选择信誉度高的供应商。(2)公司主要设备的采购应有3-5家资质完备、质量可靠、诚信度高的备选供应商。(3)所采购设备单价超过3万元时,必须采取公开招标的方式进行采购。(4)设备采购人员必须严格遵守公司规章制度,秉公办事,任何人不得在采购设备过程中收受回扣。如有违反,一经发现,公司将严肃处理。(5)行政部与供货商签订购买合同时,须对售后做出明确约定。设备验收不合格时,应按照合同的约定,进行退、换货或索赔。(6)供货商提供报价的设备规格与办公设备采购审批表中所列的设备规格不同或属于代用品的,应及时与设备部门沟通,由需求部门经理签字确认后,方可购买。(7)设备在投入使用

5、前需要厂家现场指导的,由行政部负责相关事宜。(8)设备采购人员应树立服务意识,若因缺货等原因无法按时完成采购时,应及时通知需求部门,并积极与其协商处理。(9)各生产部门对办公设备有紧急需求时,可直接将部门经理审核的购买申请提交公司总经理审批。审批通过后,由行政部安排单独采购。第三章 办公设备的使用及维修第十条 办公设备的使用与保养。(1)公司全部的办公设备都要指派专人管理,严禁其他人员擅自使用。(2)使用设备前应认真阅读说明书,操作必须严格按照操作规范进行。(3)如因人为原因导致的设备丢失或损坏,应追究相关人员的责任。(4)行政部应指派专人根据产品的保养手册定期对办公设备进行检查养护,排除隐患

6、,以免因设备故障影响公司的业务。(5)需要由厂家进行专业保养的,由行政部负责相关事宜。第十一条 办公设备的维修。(1)当设备发生故障时,应报请行政部安排维修。因私自处理导致设备损毁的,由责任人承担相应的损失。(2)行政部应对设备的维修情况作详细的记录,包括设备编号、维修日期、故障现象及原因、维修费用、维修单位等。,并建立维修档案。(3)行政部应根据各类故障产生的原因提出预防措施,并及时通知各部门在使用设备过程中加以防范。第十二条 办公设备使用监督。(1)各部门经理负责本部门所用办公设备的日常使用监督。(2)行政部负责不定期地对办公设备的使用情况进行检查。(3)行政部有权提请处罚违规使用办公设备

7、的人员。第十三条 办公设备的报废认定及处理。(1)办公设备因故障无法维修或无维修价值需要报废时,行政部应提交办公用品报废清单,由公司总经理签字审批。(2)行政部负责处理报废的办公设备,所得现金应立即交财务部入账,同时,财务部负责对已报废的办公用品进行销账。第四章 办公设备的分类管理第十四条 电脑的使用管理(1)本制度中所称“电脑”包括:主机、显示器、键盘、鼠标等全部设备以及各类应用软件。(2)公司内部网络管理员负责计算机的管理,其有权对公司任何一台电脑实时操作、设置等管理。(3)公司电脑使用实施“专人专管”的原则,即由每台电脑的使用者负责电脑日常操作及保养,使电脑及其附属设施始终处于整洁、良好

8、的状态。(4)未经允许,公司网络管理员之外的任何人不得擅自使用他人的电脑。(5)电脑的使用者应设置开机密码,且未经公司批准,不得将密码泄露给他人,以免信息外泄导致公司遭受损失。(6)电脑上必须安装杀毒软件并及时进行更新。不得使用未经杀毒软件检查的U盘、移动硬盘、软件等,以防止病毒侵入。(7)电脑上不得存放会影响、破坏公司计算机网络正常运行的软件,如黑客程序、网络代理服务器等。一经发现,网络管理员有权立即删除。(8)严禁使用公司电脑玩游戏、看电影以及进行其他娱乐活动。(9)行政部指派专人对公司电脑的硬件进行维护,其他人不得随意拆卸电脑设备或更换配置。(10)电脑使用者应定期对电脑内的资料进行整理

9、和备份,删除无用的文件,确保电脑有足够的运行空间。备份的资料可由部门统一保管。(11)电脑使用者离开时应退出系统并关闭电源。第十五条 电话的使用管理(1)电话由行政部统一进行分配和管理,未经允许,其他人不得擅自调换电话号码或私自拉线串号。(2)各部门经理负责对电话的日常使用情况进行监督和控制。(3)通话时要简洁扼要,避免长时间占线,浪费时间和资源。(4)因工作原因需要拨打长途电话时,应事先征得部门主管的允许。第十六条 打印机、复印机的使用管理。(1)打印机、复印机由行政部指派专人负责使用,其他人不得擅自使用。(2)在不适用打印机、复印机时,应关闭电源,降低损耗。第十七条 传真机的使用管理。(1

10、)传真机由行政部指派专人负责使用,其他人不得擅自使用。(2)涉及公司机密的文件必须经公司领导签字批准后方可传送。(3)每天下班后,应将传真机设置为自动接收状态,以防遗漏重要文件。第十八条 其他办公设备使用管理(1)公司全部办公设备均指派专人保管和使用,未经允许其他人不得擅自使用。(2)设备负责人应定期养护设备,以确保设备的正常运转和使用。(3)由于设备使用人员操作不当造成设备损坏时的,应按照设备的购置价格赔偿。(4)员工进行岗位变动或离职时,应将制定的办公设备交与行政部审核。行政部经理确认后,员工方可办理异动或离职手续。第五章 附则第十九条 公司行政部有权提请处罚违反本制度的人员。第二十条 本

11、制度的最终解释权归行政部所有。第二十一条 本制度自公布之日起实施。办公设备管理流程及流程图:在进行办公设备管理时,可参照如下流程:(1)各部门向行政部提出购买办公设备申请。(2)行政部对请购申请进行审核、汇总后,提交公司总经理审批。(3)经领导审批通过后,行政部负责询价并初步选定供货商。(4)行政部将初步选定的供货商情况提交总经理审批。根据总经理的审批意见实施购买。(5)行政部负责将更新设备登记入库,并将相关资料存档保管。(6)各职能部门按需领用设备,行政部负责监督使用及日常维护。(7)设备发生故障时,职能部门报请行政部安排维修。对于无法修复或无修复价值的设备,行政部提交报废申请,由公司总经理

12、审批。(8)审批报废的办公用品按照报废程序予以处理,相关资料归档保存。流程图:办公设备管理表格:(1)办公设备请购单:(2)办公设备采购审批表:(3)办公设备询议价情况报告表:(4)办公设备验收单:(5)办公设备入库登记表:(6)办公设备明细表:(7)办公设备领用表:(8)办公设备保修单:(9)办公设备报修记录表:(10)办公设备报废清单:例表一:办公设备请购单填制单位申购时间设备名称型号规格数量申请原因特殊要求备注部门经理审核意见例表二:办公设备采购审批表填制部门档案编号序号设备名称规格型号数量预算单价申请部门123预算金额行政部审核意见年 月 日财务部审核意见年 月 日总经理审核意见年 月

13、 日 填表人: 填报时间:例表三:办公设备询议价情况报告表填制部门档案编号项目序号名称规格部门厂商123经办人意见行政部经理审核意见总经理审核意见 填表人: 填报时间:例表四:办公设备验收单填制部门档案编号设备名称型号规格数量供应厂商联系方式到货日期验收结果检验人签字 填表人: 填报时间:例表五:办公设备入库登记表填制部门档案编号设备名称品牌名称型号规格颜色购买价格出厂日期购买时间使用期限附属设备环境需求存放地点主要功能简介使用部门责任人填表人: 填报时间:例表六:办公设备明细表填制部门档案编号序号设备名称型号规格数量单价金额使用部门使用 日期1234567 填表人: 填报时间:例表七:办公设

14、备领用表填制部门档案编号设备名称编号型号规格数量具体用途备注行政部审核意见年 月 日主管领导审核意见年 月 日总经理审核意见年 月 日 填表人: 填报时间:例表八:办公设备保修单填制部门档案编号设备名称设备 编号使用部门保修 时间故障 现象责任人部门经理审核意见 填表人: 填报时间:例表九:办公设备报修就记录表填制部门档案编号设备名称编号使用部门报修 时间故障 现象解决 办法经手人备注 填表人: 填报时间:例表十:办公设备报废清单填制部门档案编号序号编号设备 名称数量单价使用 年限实际使用时间报废 原由使用 部门123部门审核意见行政部审核意见总经理审核意见XXXX公用品管理制度第一章 总则第

15、一条 本制度制定的目的是规范办公用品的采购、发放等日常管理,方便公司员工领用办公用品,合理控制办公用品的费用支出,以节约公司资源。第二条 本制度适用于公司所有办公用品的采购、发放和使用管理。第三条 行政部统一负责办公用品的采购、发放、保管、使用和监督等日常事务。第二章 办公用品的采购管理第四条 办公用品的采购程序。(1)行政工作人员须及时掌握办公用品的库存情况,并根据平时的消耗水平制作采购计划,明确订购数量,填写办公用品申购单。(2)将经行政部经理审核的办公用品申购单,提交公司总经理审批。(3)审批通过后,根据审批意见,行政部负责采用订购或直接购买的方式实施购买。(4)所订购办公用品到货后,行

16、政部应严格根据送货单验收,核对型号规格、品种、数量和质量,以确保不存在任何问题。(5)验收人员在办公用品验收单上填写验收结果并签字确认。(6)针对直接购买的办公用品,经办人员可凭办公用品申购单以及有效发票,到财务部办理报销手续;针对采用订货方式采购的办公用品,经办人须凭办公用品申购单及办公用品验收单,到财务部办理领款手续。第五条 办公用品采购规定。(1)经办人员本着“合理节约”的原则实施采购,避免重复购买造成库存积压;选择供货商时应货比三家,尽量选择质优价廉的办公用品。(2)各部门如因工作原因而对某种办公用品的需求量或规格发生更改时,需向行政部提出书面申请,以便行政部及时对订购计划进行调整。(

17、3)行政部填写办公用品订购进度控制表,表中应详细地记录订购日期、数量、单价、供应商信息以及到货数量和日期。(4)如遇特殊情况,办公用品需求部门可在采用电话或传真的方式通知行政部后,自行选择购买所需物品,但事后需时间补办相关手续。否则,所产生的费用公司将不予报销。(5)验收结果为不合格时,由行政部负责与供货商沟通协商,进行退换货等相关事宜的处理。(6)对于验收结果为不合格的用品,财务部有权拒绝支领相关费用。(7)经办人员应秉公办事,采购过成中严禁收受回扣及其他礼品。确实无法拒绝时,应上交公司。如有违反,一经发现,公司将根据情节轻重对违反者处以警告、罚款、降薪甚至辞退处理。第三章 办公用品的领用和

18、发放第六条 办公用品的领用和发放办法。(1)领取办公用品时,需以部门为单位,在规定的时间内向行政部提交办公用品申领表,写明所需领取的用品名称与数量,并由部门主管签字核准。(2)公司规定每月X-X日为统一的提交申领表时间,遇节假日顺延,其他时间均不予受理。(3)行政部根据申领表的内容备齐所需物品时,于每月XX日前向各部门分发。同时进行办公用品发放的登记工作。写明分发物品的名称、数量、型号规格及发放日期,最后由申领人签字确认。(4)员工离职时,其已领取或保管的订书器、计算器、文件架、文件盒等耐用品必须交还行政部。如有丢失或损坏,行政部负责折价后向其索取赔偿。(5)经公司总经理批准的特殊办公用品可随

19、时申领。第七条 新员工入职时,可按照核定的岗位标准领取一套办公用品。具体内容如下表所示:办公用品岗位领用标准一览表岗位标准配备行政文员水性笔、记事本、文件夹各1个财务部员工水性笔、记事本、文件夹、计算器各1个部门主管铅笔、水性笔、记事本、文件夹、计算器、订书器各1个部门经理及以上人员铅笔、圆珠笔、水性笔、皮面笔记本、计算器、笔筒、文件架、文件夹、活页夹各一个备注因工作需要领用标准配备以为的办公用品时,需按照常规办公用品申领程序进行申领第四章 办公用品的保管和使用第八条 办公用品的保管及使用管理。(1)行政部应建立库存办公用品台账,明确掌握办公用品的库存情况。(2)办公用品仓库须经常清扫整理,并

20、定期进行盘点。盘点时如有帐物不符的情况,应及时查明原因,做到帐物相符。(3)行政部应根据办公用品的采购价格核算出物品单价,并根据各部门的领用情况计算出相应的费用,将其作为年度考核的依据,并定期进行整理、汇总及存档。(4)水性笔、圆珠笔等首次领用三个月内,只能领用笔芯,不得重复领用。(5)离职人员交回的耐用办公用品由行政部安排重新发放,申请人不得以其新旧为由拒绝使用。(6)行政部对已无使用价值,决定报废的办公用品应做好登记,降低易耗资源的消耗。(7)树立节约意识,提倡无纸化办公,尽量使用网络资源,降低易耗资源的消耗。第五章 办公用品的使用监督第九条 各部门经理负责监督本部门办公用品的日常使用情况

21、。第十条 行政部应定期对各部门办公用品的领用申请以及实际使用情况进行核对。第十一条 行政部每月填写办公用品使用情况汇总表,一式两份。一份存档用于年终各部门的绩效考核,另一份提交各部门经理,使其了解本部门办公用品的消耗情况。第十二条 实行“走动管理”,发现问题及时提醒解决,杜绝浪费。第五章 附则第十三条 本制度的最终解释权归行政部所有。第十四条 本制度自公布之日起执行。办公用品管理流程:行政部在对办公用品进行管理时可以按照下面的流程进行:(1)行政部根据办公用品的库存量以及平时的消耗量确定购买数量,提交购买申请。(2)行政部经理审核购买申请后,提交总经理审批。(3)行政部根据审批意见实施购买。(

22、4)供应商保质保量如期发货。(5)行政部负责验收货物,验收不合格时,与供应商联系协商安排退货事宜。(6)验收合格后,将所购物品登记造册入库保管,以备领用。(7)各部门按需领用办公用品。流程图:办公用品管理表格:(1)办公用品申购单(2)办公用品验收单(3)办公用品申领单(4)办公用品订购调度控制表(5)办公用品领用记录表(6)办公用品使用情况汇总表(7)办公用品库存盘点表(8)办公用品报废清单例表一: 办公用品申购单填制单位档案编号序号物品名称型号规格数量单价金额到货期限具体用途备注123456行政部门审核意见年 月 日总经理审核意见年 月 日申请人签字: 填表日期:例表二:办公用品验收单填制

23、部门档案编号验收人员验收日期序号物品名称型号规格数量供货厂商到货日期验收结果备注12345例表三:办公用品申领单申请部门档案编号申请人申请日期序号物品名称型号规格数量具体用途备注123领用人签字:部门经理签字:例表四:办公用品订购调度控制表填制部门档案编号序号物品名称单价订购数量订购日期到货日期供应厂商承办人备注123填表人: 填表日期:例表五:办公用品领用记录表填制部门档案编号日期物品名称领用数量领用人所属部门备注填表人: 填表日期:例表六:办公用品使用情况汇总表填制单位档案编号名称数量单价金额名称数量单价金额签字笔打印纸圆珠笔文件夹铅笔胶水白板笔胶棒荧光笔订书机圆珠笔芯胶带软皮记事本双面胶硬皮记事本档案袋文件架便利签笔筒裁纸刀信签纸打孔机大头针回形针订书钉剪刀复写纸印泥直尺印台卷尺印台油修正液电源插座插页夹计算器填表人: 填表日期:例表七:办公用品库存盘点表填制部门档案编号用品名称计量单位库存数量帐存数量差异数量单价差异金额备注填表人: 填表日期:例表八:办公用品报废清单填制部门档案编号序号名称型号规格使用期限数量报废原因备注1234使用部门意见

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1