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优质文档审计报告中行距word范文 18页.docx

1、优质文档审计报告中行距word范文 18页本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!= 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! = 审计报告中行距篇一:审计报告编号公司 年月日至 年月日承担“ ”项目的财务执行情况明细表及审计报告 目录一、审计报告二、已审项目执行情况明细表及附注 1项目经费投入情况明细表 2项目经费支出情况明细表3项目经费实际支出与预算支出差异明细表 4购臵、试制、改造设备费用及设备租赁费明细表 5材料费用明细表6测试化验加工费用明细表 7国际合作与交流费用明细表 8其他经费支出明细表9. 项目经济指标完成情况明细表10.

2、 财务执行情况明细表附注三、执业机构营业执照及执业许可证复印件 页 码 审计报告 审计编号abc公司:我们审计了后附的单位(以下简称abc公司) 年月日至 年月日承担“ ”项目(以下简称项目)的财务执行情况明细表及附注,项目财务执行情况包括本项目的经费收支情况以及合同规定的经济目标的执行情况。项目财务执行情况明细表(以下简称明细表)已由管理层按照监管机构的规定编制以满足监管要求。一、管理层对明细表的责任按照企业会计准则、深圳市科技工贸和信息化委员会对财政专项资金管理的相关规定,提供本项目真实、合法、完整的明细表以满足监管要求是管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、执行和维护必要的内部控制,以

3、使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则以及深圳市科技工贸和信息化委员会对财政专项资金管理的相关规定(包括深圳市科技计划项目管理暂行办法、深圳市科技研发资金管理暂行办法、申报项目指南、科技项目 合同书 等)执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师 职业道德守则, 计划 和执行审计工作以对明细表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关明细表金额和披露的审计证据。选择的审计程 序取

4、决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的明细表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与明细表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还 包括评价管理层选用相关会计政策的恰当性和作出相关会计估计的合理性,以及评价明细表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为,abc公司 年月日至 年月日承担“ ”项目的财务执行情况明细表及其附注已经按照企业会计准则、深圳市科技工贸和信息化委员会对财政专项资金管理的相关规定编制,在所有重大方面公允反映了abc公司 年月日至 年月日承担“ ”

5、项目的财务执行情况。四、申报明细表编制基础我们注意到,明细表及其附注是abc公司为满足项目监管机构深圳市科技工贸和信息化委员会的要求而编制的。本 报告 仅供abc公司向项目监管机构深圳市科技工贸和信息化委员 会申报项目验收使用,因此可能不适用于其他目的。 会计师事务所中国注册会计师: (盖章)中国注册会计师:中国深圳二一年月日 项目经费投入情况明细表3项目经费支出情况明细表4篇二:审计报告格式及说明附件审计报告格式及说明: 审计报告封面格式标准 (审计机关名称)审计报告年第号 被审计单位: 审 计 项 目 : 审计报告封面规格图示 审计报告内文格式 。 、。 (省略)、。 审计机关(盖章)年月

6、日审计报告文书印制说明一、审计报告封面规格(一)审计报告封面纸一般采用a4型幅面(长297毫米、宽210毫米),版心尺寸为长225毫米、宽156毫米。(二)审计机关名称用全称或规范化简称,字体为长城小标宋体1号加粗;“审计报告”的字体为长城小标宋体初号加粗;“编号”的字体为楷体3号;“被审计单位”和“审计项目”的字体为宋体3号加粗,其内容为楷体3号。(三)如需标识秘密等级,用黑体3号字,顶格标识在版心右上角第一行,两字之间空1字。(四)审计机关名称上边缘至上版心23毫米(至a4上边缘60毫米)。审计机关名称上边缘至文书编号下边缘50毫米。 “审计报告”四个字的下一行为编号。审计机关名称、“审计

7、报告”、文书编号水平位置均居中排列。 文书编号下边缘至“被审计单位”上边缘80毫米。 “被审计单位”下空一行为“审计 项目”。(五)“被审计单位”和“审计项目”至左版心17毫米 (至a4左边缘45毫米)。二、审计报告排版与印制规格(一)审计报告排版与印制、用印规格按照中华人民共和国国家标准国家行政机关公文格式(gb/t97041999)执行。(二)为了消除变造审计报告的隐患,签发日期和审计机关印章移至正文之后。 三、审计报告字体颜色审计报告封面不套红印制,封面和正文字体均为黑色。篇三:预算执行审计报告参考格式及编制说明预算执行审计报告参考格式及编制说明一、审计报告封面规格根据审计署办公厅关于印

8、发文书格式的通知(审办办发201X44号)规定:(一)审计报告封面纸一般采用a4型幅面(长297毫米、宽210毫米),版心尺寸为长225毫米、宽156毫米。(二)审计机关名称用全称或规范化简称,字体为长城小标宋体1号加粗;“审计报告”的字体为长城小标宋体初号加粗。书面文件已由局统一印制,无需自行设置;电子版存档请各审计组按照此标准设置字体字号,word中无此字体的,可到内网下载区下载安装。 “编号”的字体为楷体3号;“被审计单位”和“审计项目”的字体为宋体3号加粗,其内容为楷体3号。(三)如需标识秘密等级,用黑体3号字(无需加粗设置),顶格标识在版心右上角第一行,两字之间空1字。(四)审计机关

9、名称上边缘至上版心23毫米(至a4上边缘60毫米)。审计机关名称上边缘至文书编号下边缘50毫米。“审计报告”四个字的下一行为编号。不是在页面中央,请注意 审计机关名称、“审计报告”、文书编号水平位置均居中排列。 文书编号下边缘至“被审计单位”上边缘80毫米。 “被审计单位”下空一行为“审计项目”。 (五)“被审计单位”和“审计项目”至左版心17毫米(至 a4左边缘45毫米)。(左边距为2.8厘米时首行缩进1.7厘米)二、审计报告排版与印制规格(一)审计报告排版与印制、用印规格按照中华人民共和国国家标准国家行政机关(来自: : 审计报告中行距 ) 公文格式(gbt97041999)、审计机关电子

10、文件格式规范(审办办发201X21号)执行。注意事项:纸的规格:a4页边距:上3.7下3.5左2.7右2.7(或左2.8厘米,右2.6厘米)。每行28个汉字,每页22行。编号:3号仿宋gb2312签发人:3号宋体,姓名:3号楷体,注意:签发人只有审计机关的上行文有,平行文和下行文没有。公文大标题使用2号(不是小2号)长城小标宋体或宋体(不要加粗,不要使用黑体、仿宋体),两行以上的行距为2号字高度的八分之七(约为word“段落”37磅),标题除引用法规、规章使用书名号外,其他情况一般不应出现标点符号。排版水平位置应当居中(不要有首行缩进,不要手工加空格居中),如果字数一行安排不下时可以折行。折两

11、行时通常为上短下长,折三行时多为中间长、上下短。根据实际情况也可以排列为正梯形或倒梯形。但折行时要兼顾词语的完整性,不能把一个词拆开分别安排到两行中。 正文:3号仿宋gb2312正文内小标题为宋体字或黑体字(建议使用黑体字,不要加粗)。二级及其以下小标题,均与正文文字相同,使用3号仿宋_gb2312字。序号标点运用:第一层次汉字数字小写用顿号,如一、xxx;第二层次带括 号的汉字小写不用标点,如(一)xxx;第三层次阿拉伯数字用圆实点,如1.xxx(不是 顿号1、xxx);第四层次带括号的阿拉伯数字不用标点,如(1)xxx。 “成文日期”的水平位置,以“日”字距公文版心右侧4个汉字距离为准。“

12、成文日期”的垂直位置是以印章盖好后,其上弧与正文(或附件说明)最后一行不重叠,且距离不超过一行文字的间隔为准,以防他人添加文字变造公文。据此,用a4纸按照标准的公文排版规格和审计机关印章的印文图案、直径尺寸测算,审计机关公文的“成文日期”位置与正文(或附件说明)之间的垂直距离约为至4行文字的间隔。 如果最后一页无正文,主题词以下部分压缩到上页;文件有附件的,标识上附件与正文空一行。“主题词:”三字为3号黑体字;词目为3号小标宋体(或宋体)字,词目之间空一个汉字距离。其余部分均为3号仿宋体字,每行头尾各缩进一字空格。3版记中各要素之下均加一条黑色反线。(选择“边框和底纹”菜单设置,线宽为1.5磅

13、,线长与版心宽度相同)4版记行间距与正文的行间距设置相同。如:主题词:审计决定书抄送:xx市xxxxxx、xx市xxxxxxxxxxxxx、xx市 改革委员会。局内分送:局领导(5),存(4)。 烟台市审计局办公室201X年x月30日印发 页码:文件只有1页,不标页码;2页以上的文件需标页码,页码为4号半角阿拉伯数字,左右各放一条4号全角一字线,如“2”。(二)为了消除变造审计报告的隐患,签发日期和审计机关印章移至正文之后。三、审计报告正文范本根据中华人民共和国审计法第十六条的规定,我局派出审计组,自*年*月*日至*年*月*日,对*(被审计单位全称。以下简称*)*(审计通知书列明的审计内容,预

14、算执行审计项目表述为:20xx年度预算执行情况和其他财政收支情况)进行了审计,重点审计了*本级及*等*个所属单位,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。审计工作得到*(被审计单位简称)及有关单位的支持和配合,进展顺利。*(被审计单位简称)的责任是在财政收支、财务收支及有关经济活动中,履行法定职责、遵守法律法规、建立并实施内部控制制度、按照适用会计准则和相关会计制度编报财务会计报告、提高管理和资金使用绩效;我们的责任是依据法律法规和审计准则的规定,对被审计单位相关财政收支以及有关经济活动独立实施审计并作出审计结论。一、被审计单位基本情况是市政府直属主管*的工作部门,属于市级财政一级预算单位,内设办公室、*等个职能科室,人员编制人,其中行政编制人,实有人。下属全额拨款事业单位个:*,*,编制

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