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上海浦东新区新场社区卫生服务中心单位决算.docx

1、上海浦东新区新场社区卫生服务中心单位决算上海市浦东新区新场社区卫生服务中心2016年度 单位决算第一部分 上海市浦东新区新场社区卫生服务中心概况一、主要职能窗体顶端1、贯彻执行国家有关法律、法规、规章和标准,遵守各项规章制度。2、以妇女、儿童、老年人、慢性病、残疾人、低收入居民为重点,开展融医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导“六位一体”的综合基层卫生服务。 3、全面了解和掌握社区人口基本信息、居民健康状况和卫生需求,并根据管理要求采取相应的干预措施。 4、开展常见病、多发病的诊治工作,实行双向转诊制度,严格执行诊疗、护理技术操作规范,严防差错事故。5、严格执行国家基本药物制度,实行

2、零差率销售。6、建立社区居民健康档案,并做好档案的归档和动态管理。7、落实老年人保健工作,加强老年人健康保健知识宣教。配合开展老年人健康体检工作。 8、落实儿童保健管理工作,建立06岁儿童数(包括居住半年以上的流动儿童)本底资料,开展新生儿访视。 9、掌握辖区内妇女本底数和健康状况。配合相关部门开展社区常见疾病普查、普治。掌握社区育龄夫妇基本健康状况,开展婚前及新婚期生理、心理咨询,开展优生优育指导,对准备怀孕及孕3个月内的妇女发放叶酸并指导服用。负责对孕妇及孕妇家庭进行保健指导,开展产后访视、产后避孕及产后恢复指导。10、协助做好计划免疫接种工作,负责辖区内适龄儿童的调查摸底和接种通知的发放

3、。11、掌握本辖区高血压、糖尿病等各类慢性非传染疾病的发病情况。12、做好社区残疾人、精神病人的医疗康复服务,建立健康档案,指导康复训练。13、开展健康教育宣传、咨询与指导,结合社区情况制订健康教育计划,每两月开展一次健康教育讲座,宣传栏内容每月更新一次。14、做好传染病管理工作,协助开展流行病学调查,配合开展疫点消杀、传染病病人居家隔离观察、死因调查等工作。做好传染病报告工作。15、负责结核病人督导管理,定期上门随访,指导服药。16、做好各类信息数据的收集、统计和分析,建立台帐,并做好报告工作二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区新场社区卫生服务中心设10个内设机构,包括:办公室、财务科、

4、信息科、公共卫生服务科、门诊全科、中医科、口腔科、医务科、预防保健服务科、总务科。第二部分 上海市浦东新区新场社区卫生服务中心2016年度决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入3779.83一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入6052.40四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入175.34七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出6.4九、医疗卫生与计划生育支出9907.30十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、

5、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计10007.57本年支出合计9913.70用事业基金弥补收支差额结余分配72.84年初结转和结余122.09年末结转和结余143.12总计10129.66总计10129.662016年度收入决算表单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计10007.573779.826052.40175.35208社会保障和就业支出6.46.42

6、0805行政事业单位离退休6.46.42080502事业单位离退休6.46.4210医疗卫生与计划生育支出10001.173773.426052.40175.3521003基层医疗卫生机构10001.173773.426052.4175.352100301城市社区卫生机构10001.173773.426052.4175.352016年度支出决算表单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计9913.709398.21515.49208社会保障和就业支出6.46.420805行政事业单位离退休6.46.42080502事业单位

7、离退休6.46.4210医疗卫生与计划生育支出9907.309391.81515.4921003基层医疗卫生机构9907.39391.81515.492100301城市社区卫生机构9907.309391.81515.492016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款3779.83一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出6.46.4九、医疗卫生与计划生育支出3752.39375

8、2.39十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计3779.83本年支出合计3758.793758.79年初财政拨款结转和结余122.09年末财政拨款结转和结余143.13143.13 一般公共预算财政拨款122.09 政府性基金预算财政拨款总计3901.92总计3901.923901.922016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名

9、称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出6.46.420805行政事业单位离退休6.46.42080502事业单位离退休6.46.4210医疗卫生与计划生育支出3752.393236.9515.4921003基层医疗卫生机构3752.393236.9515.492100301城市社区卫生机构3752.393236.9515.49合计3758.793243.3515.492016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出2931.412931.4130101 基本工资589

10、.39589.3930102 津贴补贴758.43758.4330103 奖金1118.151118.1530104 其他社会保障缴费66.1866.1830106 伙食补助费1.361.3630107 绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费30109职业年金缴费30199 其他工资福利支出397.90397.90302商品和服务支出305.49305.4930201 办公费30202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国(境)费用 30213 维修(护

11、)费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费305.49305.4930224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助6.46.430301 离休费0.40.430302 退休费6630303 退职(役)费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金30312 提租

12、补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计3243.32937.81305.492016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位:万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数19.816.7819.816.7

13、819.816.782016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位:万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注:上海市浦东新区新场社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区新场社区卫生服务中心2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为10,129.66万元、支出总计为10,129.66万元。与2015年度相比,收入、支出增加939.80万元。主要原因:收入的增加主要是因为门诊人次的增加,支出增加主要因为是调整预算和政策因素。二、关于

14、2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计10,007.57万元,其中:财政拨款收入3,779.83万元,占37.76%;事业收入6,052.4万元,占60.48%;其他收入175.34万元,占1.76%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计9,913.70万元,其中:基本支出9,398.21万元,占94.8%;项目支出515.49万元,占5.20%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算3,901.92万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加408.32万元,增长11.69%。主要原因:预算调整,口

15、径增加。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3,758.79万元,占本年支出合计的37.92%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加400.94万元,增长10.61%。主要原因:调整预算和政策性因素。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3,758.79万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)6.40万元,占0.17%;医疗卫生支出与计划生育支出(类)3,752.39万元,占99.83%。(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体

16、情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,503.53万元,支出决算为3,758.79万元,完成年初预算的150.13%。决算数大于预算数的主要原因:调整预算和政策性因素。其中:1、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)6.4万元。主要用于:离退休人员福利。年初预算为0万元,支出决算为6.4万元。决算数大于预算数的主要原因:离退休人员福利费调整预算。2、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)3,752.39万元。年初预算为2,503.53万元,支出决算为3,752.39万元,完成年初预算的149.88%。决算数大于

17、预算数的主要原因:调整预算和政策性因素。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,243.3万元,包括人员经费2,937.81万元,公用经费305.49万元。基本支出中:1、工资福利支出2,931.41万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障、职业年金等。2、商品和服务支出305.49万元,主要用于:专用材料费。3、对个人和家庭的补助6.40万元,主要用于:离退休费。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财

18、政拨款支出年初预算为19.8万元,支出决算为16.78万元,完成预算的84.75%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,预算数为0,因为浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开;公务用车购置及运行维护费支出决算为16.78万元,完成预算的84.75%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:购置车辆节约的费用。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加16.78万元,增长100%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车

19、购置及运行维护费支出决算增加16.78万元,增长100%;公务接待费支出决算增加0万元,增长0%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是购置公务车1辆。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算16.78万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出16.78万元。其中:公务用车购置支出为16.78万元。主要用于公务用车购置1辆。公务用车运行

20、维护支出0万元。2016年,本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0万元。国内公务接待支出0万(含外宾接待支出0万元)。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况。本单位2016年度无机关运行经费支出。(二)政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)515.49万元,其中:货物采购金额515.49万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0

21、万元。 2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额515.49万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额515.49万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。(四)预算绩效管理情况。本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况:中心制定了预算绩效管理制度,用以形成以绩效管理为导向的财政性资金的管理机制;工作机制建设情况:通过对完成数与预算数的比较分析,检查其完成预算目标的程度,考核评价各部门、各员工的工作绩效;绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见绩效评价结果信息表。绩效评价结果信息表项目名称预算金额0万元评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况本单位2016年度未开展绩效评价。第四部分 名词解释无

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