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成都市双流新闻中心.docx

1、成都市双流新闻中心成都市双流新闻中心2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能。成都市双流新闻中心是隶属中共双流区委的正处级事业单位(独立核算单位),履行全区对内、对外新闻宣传职责,具体负责内部刊型资料双流的每日编辑出版、双流网、掌上双流“党政客户端”及户外阅报栏和LED全彩显示屏运行维护工作。(二)2016年重点工作完成情况。2016年,双流新闻中心紧紧围绕区委区政府中心工作,切实增强宣传报道工作的责任感使命感,不断强化理论武装、不断加强舆论引导、不断增强宣传质效,不断深化城市宣传,对外讲好双流故事、传递双流声音、塑造双流形象,为率先高标准全面建成小康社会营造了良好的舆论

2、氛围。具体工作完成情况如下:宣传党的主张、反映群众心声,把握舆论导向,唱响主旋律。新闻中心充分发挥“主流引导”核心作用,倾力服务区委区政府工作大局,以时政、民生、专刊、副刊、特色版为空港双流五大支撑,开设空港第四城 加快建设国家级临空经济示范区清风领航 廉洁双流等100多个新闻栏目。其中,开启新征程 加快建设国家级临空经济示范区等专栏受到区委、区政府领导的肯定批示。立足民生民情、展现民风民俗,积极开展宣传报道。推出惠民生建和谐 增进群众福祉、我在现场、等10余个专栏900余篇(条)稿件,组织开展“区第十三次党代会”“2017年双流区为民办实事征集”以及“铭记入党初心,争当合格党员”征文网络投票

3、等各种特色宣传活动70余个,累计参加人数100余万人次。拓宽信息渠道,把握社情动态,书型特刊、报网参阅充分发挥参谋资政作用。新闻中心切实加强新闻调查、参谋资政作用,推出空港双流书型特刊和报网参阅周刊。特刊的主要内容为结合全区阶段性重点工作开展专题研究、专题报道和深度新闻调查,先后出版反映双流区委区政府开展精准扶贫工作的反映2015年度区委区政府施政路线图的政.民,汇编双流县第十七届人民代表大会第五次会议、政协第十届双流县委员会第五次会议、区纪委十二届六次全会报道的引力,记录我区经济稳增长工作的征途以及反映我区“三严三实”学习教育活动成果的严实等6本书型特刊。加快新媒体建设、推进全媒体融合,将掌

4、上双流APP打造为“中国西部样板间”。新闻中心不断创新方法手段,深化媒体融合,空港双流、报网参阅、掌上双流APP等9大平台全媒体宣传矩阵逐步强大。不断整合资源,加强技术应用支撑,改革优化采编流程,凸显“1+1+13”宣传质效。掌上双流APP由1.0版本升级到2.0,微信全年阅读量破千的共计400余篇(条),粉丝活跃率达94.5%。在2016年4月由新华社等部门联合举办的“互联网+政务服务”春季论坛上,新闻中心作为全省唯一区(县)代表参加并在论坛上向全国51家媒体展示媒体融合的“双流经验”,掌上双流APP在此次会上被誉为与新华合作发开党政客户端的“中国西部样板间”。对外塑造形象、向内凝聚动力,外

5、宣工作取得大突破实现大提升。新闻中心从“内聚动力、外塑形象、助推发展”着手,创新思路,强化双流好声音、好故事、好形象的对外传播。2016年,完成各类外宣稿件368篇(条),比上年增长60%。其中,人民日报、新华社、中国网、央广网、中国质量报等中央级媒体刊发稿件222篇(条),四川日报成都日报等省市级媒体刊发稿件146篇(条)。在全国报纸副刊新闻好作品评选、四川省报纸副刊新闻奖评选中分别斩获1个三等奖、14件作品奖,在成都新闻奖评选中荣获7个专项奖,获奖数量及档次继续名列全市区(市)县级媒体榜首。二、部门概况新闻中心纳入2016年部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,其中:独立报送单户报表的单位

6、1个,占单位总数的100%;事业编制人数21人,年末实有在职人员15人,其他人员(编制外聘用人员)63人。三、收支决算总体情况2016年成都市双流新闻中心本年收入合计1516.64万元,与2015年相比增加160.99万元,主要变动原因是投递发行成本、临聘人员社保及劳务费增加,在职人员社保、职业年金、公积金等费用增加。其中:财政拨款收入1516.64万元,占100%,增加160.99万元,主要变动原因投递发行成本、人员社保劳务费增加;事业收入0万元,与2015年持平;经营收入0万元,与2015年持平。成都市双流新闻中心本年收入1516.64 占收入合计100% 2016年成都市双流新闻中心本年

7、支出合计1516.64万元,其中:基本支出43.92万元,占2.90%;项目支出1472.72万元,占97.1%。四、财政拨款收支决算情况成都市双流新闻中心2016年度财政拨款收支总决算1516.64万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加160.99万元,增长11.86%,主要变动原因发行投递成本增加,临聘人员劳务费、社保等费用及在职人员公积金、社保、养老保险和职业年金增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况成都市双流新闻中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1516.64万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政

8、拨款增加160.99万元,增长11.86%。主要变动原因发行投递成本增加,临聘人员劳务费、社保等费用及在职人员公积金、社保、养老保险和职业年金增加。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况成都市双流新闻中心2016年一般公共预算财政拨款支出1516.64万元,其中项目支出1472.72万元,基本支出43.92万元。项目支出主要用于以下方面:印刷费186.43万元,占12.66%;办公费12.83万元,占0.87%;咨询费3.8万元,占0.26%;电费35万元,占2.38%;邮电费9.22万元,占0.63%;物业管理费41.77万元,占2.84%;差旅费3.86万元,占0.26%;维修维护费7

9、5.78万元,占5.15%;租赁费33.78万元,占2.29%;培训费3.81万元,占0.26%;劳务费872.74万元,占59.26%;委托业务费134.92万元,占9.16%;其他商品和服务支出29.56万元,占2.01%;会议费0.51万元,占0.03%;水费手续费0.95万元,占0.06%,办公设备购置费29.32万元,占1.99%。基本支出43.92万元主要用于以下方面:基本工资3.8万元,占8.65%;津贴补贴4.65万元,占10.59%;奖金0.42万元,占0.96%;社会保障缴费0.99万元,占2.25%;机关事业单位基本养老保险缴费0.61万元,占1.39%;职业年金缴费0.

10、85万元,占1.94%;其他工资福利支出16.93万元,占38.55%,公务用车运行维护费11.4万元,占25.96%;工会经费0.11万元,占0.25%;其他商品和服务支出1.56万元,占3.55%;住房公积金2.59万元,占5.9%。(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项):2016年决算数为1472.72万元,完成预算100%。2.一般公共服务支出(类)事业运行(款)党委办公厅(室)及相关机构事务(项):2016年决算数为43.92万元,完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况成都市

11、双流新闻中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出43.92万元,与2015年相比减少17.34万元,主要变动原因有1名在职人员于2015年调出。其中:人员经费43.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明成都市双流新闻中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.4万元,完成预算100%,其

12、中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年持平。其中:因公出国(境)费支出决算与2015年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算与2015年持平;公务接待费支出决算与2015年持平。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算11.4万元,占100%。1.因公出国(境)经费2016年因公出国(境)费0万元。2.公务用车购置及运行维护费2016年公务用车购置及运行维护费

13、11.4万元,其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出11.4万元。主要用于报纸投递、记者采访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费2016年公务接待费0万元。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况成都市双流新闻中心2016年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。9、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况2016年度,成都市双流新闻中心机关运行经费支出579.06万元,比2015年增加65.88万元,增长12.84%。,主要变动原因是印刷成本增加、部分设备更新换代,日常维修维护费用增加(二)政府采购支出情况2016年度,成都市双流新闻中心

14、政府采购支出总额29.32万元,与2015年相比增加7.94万元,主要变动原因由于对部分相机、镜头及电脑等办公设备进行更换。其中:政府采购货物支出29.32万元。主要用于相机、镜头、电脑等办公设备购置。(三)国有资产占有使用情况截至2016年12月31日,成都市双流新闻中心公有车辆3辆,均为一般公务用车。(四)预算绩效情况按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金1126.95万元,覆盖率达到74.31%。十、名词解释1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。 2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

15、员支出和公用支出。3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 4.“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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