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供应商质量体系评审管理策划方案.docx

1、供应商质量体系评审管理策划方案第一章 概述一、目的1.质量体系审核,是对供应商的从规划到实施时期的产品形成过程、批量生产交货与使用等过程进行检查并发觉问题,并对其企业治理、组织现状、结构、生产技术以及工艺过程进行评价和指导。以使供应商满足沈阳华晨金杯汽车有限公司的产品特性,并满足我公司相关协议的全部要求。2.对供应商进行系统的缺陷分析及对其措施的落实情况进行评审,以改进质量,降低成本。3.为选定新推举供应商及现有供应商评级提供依据。二、适用范围1.新推举的物资供应商.2.差不多正式批量供货,有必要通过评审的物资供应商。3.新开发的零部件及外协件,或物资供应商配套件在工艺、工装、模具有较大变化的

2、物资供应商。4.生产过程或生产方法发生了一些变化后进行的生产;把工装或设备转到其它生产场地或在另一生产场地进行的生产的物资供应商。5.分包零件、材料或服务(如热处理、电镀)的来源发生了变化的物资供应商。6.工装在停止批量生产达12个月或更长时刻后重新投入生产的物资供应商。7.由于对供应商质量的担心,我方要求暂停供货的物资供应商。8.停止供货时刻超过6个月的物资供应商。三、引用标准1.ISO9001:2000 2.QS9000: 3.VDA6.1: 4.TS16949(2002)四、定义1.严峻不合格出现下述情况之一:质量体系缺项或不符合ISO9001/QS9000/ VDA6.1/ TS169

3、49(2002)标准要求。若关于某项要求出现多个一般不合格,而使整个体系无法运行,则同样视为严峻不合格;任何有可能使不合格产品装运出厂的不合格视为严峻不合格。任何可能导致产品或服务失效或预期的使用性能严峻降低的不合格视为严峻不合格;审核员依照经验和推断表明专门可能导致质量体系失效或严峻降低对产品和过程操纵能力的不合格视为严峻不合格。一般不合格是指不符合ISO9001/QS9000/ VDA6.1/ TS16949(2002)要求,但依照经验和推断不应出现下列结果的不合格:质量体系失效;降低对过程的操纵能力;不合格产品可能被装运出厂。2.一般不合格可能是下列情况之一:供方文件化的质量体系的某一部

4、分不符合ISO9001/QS9000/ VDA6.1/ TS16949(2002)的要求;某公司质量体系中发觉的一个或多个轻微错误。3.改进的机会尽管没有发觉严峻不合格或一般不合格,审核员能够按其推断和经验,在最终的审核报告中将需改进的内容记录下来。4.合格审核中没有发觉严峻不合格或一般不合格。第二章 质量体系审核一、为保证审核效果,评审所需材料最迟应在现场审核时提交给我方。供方需预备以下资料:1、质量手册、程序文件及治理方法等质量体系文件。2、第三方质量体系证书及最近的评审报告(假如有)。3、第二方质量体系评审报告(假如有)。4、有关产品PPAP、APQP文件、图纸,过程流程图、操纵打算、操

5、作指导书、检验指导书。5、内审资料。6、治理评审资料。7、质量体系认证打算。(假如有)*8、合格分供方清单。*9、与提供产品相关的生产设备和试验设备清单。*10、本公司的介绍性资料。*11、营业执照。*以上资料中带*号的为需提供复印件由评审员带回公司存档的文件,其他资料由评审员在评审现场由选择性的使用,如有不足由评审员评审现场提出要求,供方必须积极配合。二、现场审核1、要求供应商按ISO9001/QS9000/ VDA6.1/ TS16949(2002)以上的标准要求建立质量体系。2、现场审核依据ISO9001/QS9000/ VDA6.1/ TS16949(2002)标准进行,检查表见附录A

6、(非重要件、安全件的供应商要对带*号表示差不多审核项目进行审核,重要件、安全件的供应商除了对带*号差不多审核项目审核外,还要对带*审核项目进行审核,其他不带*号项目可由供应商自检,审核员进行抽查。)3、假如生产厂有多个差不多相同的工序(生产线、冲压线等),我方可抽取其中的一个作为样本进行审核,发觉重大问题应立即通知供方。有些生产厂我方可通过审核相关问题对潜在供方进行评价。4、所有检查中发觉的问题必须在供方现场与供方交待清晰。为了促进持续改进,审核员可指出其质量保证体系的优点和不足,并应将需改进的内容记录下来。5、末次会议宣布不符合项,填写质量保证能力审核总评定(附录B)三、评审总结1、所有不合

7、格项必须在评审报告(附录C)和供应商不符合项通知单(附录D)中列出。2、供方纠正不合格(并通知顾客) 在审核过程中发觉的不合格项,我方以不符合项通知单的形式通知供应商。对不合格项,供应商应确定纠正措施的完成日期。供应商在纠正措施完成后应通知评审小组。3、评审小组验证 依照不合格项的性质,由评审小组视情况进行跟踪验证工作,通过现场和/或文件评审来验证纠正及预防措施的有效性,4、我方采纳计分法对审核做出结论(见下表);分数对符合要求程度的评定10文件有明确规定、完整的规定,实施100%有效8文件规定不明确或不完整,但实施3/4以上有效,没有关键项,只存在微小的偏差*6文件有规定,1/2以上符合规定

8、的要求,在一般问题上有较大的偏差,但没有关键项4文件规定不全,只有一小部分符合要求,存在关键项偏差0不管文件有否规定,过程无效,完全不符合5、不适用于专门供方的要素:某些要素并不适用于每个供方,现在计分表填入“N/A”(不适用)。每个要素的得分最少是6分才能通过我方评定。6、评定结果报告不合格项的评审记录应包括对纠正措施的建议。应在我方总结报告表的严峻或一般不合格栏目中标注纠正措施的完成期限。关于被证实符合我方要求,但有持续改进机会的项目应标识。供应部门应依照评定结果并结合各自具体情况做出决策。四、评 分 讲 明1、评分计算方法 参加评审的各要素得分之和最终得分 10 参加评审的要素数2、评分

9、讲明评分讲明规定/措施首次评定的供应商级不100-90具备质量能力持续改进推举A89-70有条件的质量能力限期整改打算有条件推举B69-0不具备质量能力不签发新零件托付书/暂停供货不推举C五、评审结论1、新推举供应商假如审核中未发觉任何不合格,即打分在90分以上,总体评价结论将是“推举”。假如审核中发觉多于一个严峻不合格,即打分在70分以下,总体评价结论将是“不推举”。在下列情况下即打分在7090分之间的评价处于“有条件推举”状态审核中发觉一个严峻不合格;审核中发觉一个或多个一般不合格。假如在90天或规定时刻期限内能够得到中意的合格证据,“有条件推举”可转为“推举”。由审核员决定是否进行现场审

10、核验证。假如在规定时刻内没有完成不合格的处理,将被规定为“不推举”。对评价的新推举供应商使用推举、有条件推举、不推举三个级不进行评价。 2、现有供应商假如审核中未发觉任何不合格,即打分在90分以上,总体评价结论将是“A”。在接着与沈阳华晨金杯汽车有限公司供应中应优先考虑,可优先考虑新零件的供应; 假如审核中发觉多于一个严峻不合格,即打分在70分以下,总体评价结论“C”。假如两家以上供货,停止该厂家供货,关于独家供货的供应商,应要求供应商限期整改,同时相关部门推举新供应商,开展第二供应商的开发。 审核中发觉一个严峻不合格;或审核中发觉一个或多个一般不合格,总体评价结论将是“B”。提出书面整改措施

11、进行整改。六、信息传递对新推举的供应商,依据评审结论及过程记录,填写附表E质保系统能力,并及时的将附表E发送至评审组织者处。七、讲明供应商质量体系评审,A级达到10%以上,依年递增。C级达到20%以下,依年递减。当A级达到40%以上时或C级达到5%以下时,修定评分标准。 附录A供应商名称:质量保证能力检查表要求评定人员的记录/客观证据分数4.1总要求4.1.1组织是否按照ISO/TSl6949:2002的要求建立质量治理体系,并形成文件?4.1.2组织是否按照ISO/TSl6949:2002的要求实施和保持已建立的质量治理体系?4.1.3组织是否按照ISO/TS18949:2002的要求持续改

12、进质量治理体系的有效性 4.1.4组织的质量治理体系是否: 识不质量治理体系所需的过程及其在组织中的应用? 确定这些过程的顺序和相互作用?确定能够用于保持这些过程的运作与操纵的有效性的准则和方法?*4.1.5组织的质量治理体系是否:确保能够获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运作和监测? 监测、测量和分析这些过程? 实施必要的措施,以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进?4.1.6组织是否按照ISO/TSl6949:2002的要求治理其质量治理体系所需的过程?*4.1.7组织是否对阻碍产品符合要求的外包过程实施操纵?*4.1.8对阻碍产品符合要求的外包过程的操纵,组织是否在质量治理

13、体系中加以识不?4.2.1总则*4.2.1质量治理体系文件是否包括以下方面: 形成文件的质量方针和质量目标? 质量手册?标准所要求的形成文件的程序?组织为确保其过程有效策划、运作和操纵所需的文件?本标准所要求的记录(见4.2.4)?4.2.2 质量手册*4.2.2组织是否编制并保持包括以下方面的质量手册: 质量治理体系的范围,包括任何删减的细节与合理性(见ISO/TSl6949:2002中1.2)?为质量治理体系编制的形成文件的程序或对其引用?质量治理体系过程之间的相互作用的表述?4.2.3 文件的操纵*4.2.3组织是否对质量治理体系所要求的文件进行操纵?*4.2.4 组织是否编制形成文件的

14、程序,以规定以下方面所需的操纵: 文件公布前得到批准,以确保文件是充分与适宜的?必要时对文件进行评审与更新,并再次批准? 确保文件的更改和现行修订状态得到识不? 确保在使用处可获得适用文件的有关版本? 确保文件保持清晰、易于识不? 确保外来文件得到识不,并操纵其分发? 防止作废文件的非预期使用,若因任何缘故而保留作废文件时,对这些文件进行适当的标识?4.2.3.1 工程规范*4.2.5组织是否建立一个过程,以保证发放和实施所有顾客工程标准/规范及其基于顾客要求的安排的更改(包括适当文件的更新)?4.2.6组织是否保存每项更改在生产中实施的日期的记录?4.2.4 记录操纵*4.2.7组织是台建立并保持记录,以提供符合要求和质量治理体系有效运行的证据?*4.2.8记录是否保持清晰、易于识不和检索?*4.2.9组织是否编制形成文件的程序,以规定记录的标识、贮存、爱护、检索、保存期限和处置所需的操纵?*4.2.10组织是否把记录看成是一种专门类型的文件,并必须依据4

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