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肥城苗圃部门预算.docx

1、肥城苗圃部门预算 2018年肥城市苗圃部门预算目录第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2018年部门预算表一、部门收支预算总表二、部门收入预算总表三、部门支出预算总表四、财政拨款收入支出预算总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、政府性基金预算支出表八、“三公”经费支出预算表第三部分2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分 概 况一、 主要职能为全市林业建设培育优质林木种苗,引进林木良种并进行繁育,提供优质良种繁殖材料。二、 部门预算单位构成肥城市苗圃部门预算包括:肥城市苗圃本级预算。纳入肥城市苗圃部门2018年度部门预算汇编范围的单位围的单位共1

2、个,详细情况见下表:序号单位名称备注1肥城市苗圃第二部分 2018年部门预算表表1.部门收支预算总表单位:万元收 入支 出项 目2018年预算项 目2018年预算一、一般公共预算拨款20.60一般公共服务支出20.60二、政府性基金拨款政府办公厅(室)及相关机构事务三、财政专户管理资金一般行政管理事务四、国有资本经营预算财政事务五、其他收入其他财政事务支出社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗本年收入合计:20.60本年支出合计:20.6六、上级补助七、上年结转结转下年收入总计:20.60支出总计:20.6表2.部门收入预算总表

3、单位:万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴 收入其他收入类款项 合 计20.6020.60213农林水支出20.6020.6021302 林业20.6020.602130204 林业事业机构20.6020.60表3.部门支出预算总表 单位:万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级 支出经营支出 对附属单位补助支出类款项 合 计20.6020.60213农林水支出20.6020.6021302 林业20.6020.602130204 林业事业机构20.6020.60表4.财政拨款收入支出预算总表单位:万元收入支出项 目预算数项 目合

4、计一般公共预算政府性基金预算一、本年收入20.60一、本年支出20.6020.60(一)一般公共预算财政拨款20.60(一)一般公共服务支出(二)政府性基金预算财政拨款(二)外交支出(三)国防支出(四)公共安全支出(五)教育支出(六)科学技术支出二、上年结转(十二)农林水支出20.6020.60(一)一般公共预算财政拨款(二)政府性基金预算财政拨款二、结转下年收 入 总 计20.60支 出 总 计20.6020.60表5.一般公共预算支出表(按功能科目)单位:万元功能科目编码功能科目名称2018年预算数类款项基本支出项目支出合 计20.60213农林水支出20.6002 林业20.6004 林

5、业事业机构20.60表6.一般公共预算基本支出表(按经济科目)单位:万元科目编码科目名称金 额类款合计20.60301工资福利支出18.5801基本工资1202津贴补贴6.58302商品服务支出2.0208取暖费 0.0231公务用车运行维护费2.00表7.政府性基金预算支出表单位:万元科目编码科目名称2017年预算数合计基本支出项目支出备注:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。表8. “三公”经费支出预算表 单位:万元总计因公出国(境)经费公务用车购置和运行维护费公务接待费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费222第三部分 2018年部门预算情况说明一、

6、预算编制的基本原则和方法(一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,机关及所属单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。 (二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。 (三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。二、本年收支预算总体情况 2018年当年收入预算为 20.60 万元,其中:财政拨款(补助) 20.60 万元。 2018年当年支出预算为 20.60 万元,其中:一般公共

7、服务支出 20.60 万元。三、本年支出预算情况2018年当年支出预算为 20.60 万元,具体情况如下:1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出 20.60 万元,主要用于工资和商品服务支出。四、政府采购预算安排情况说明2018年本部门政府采购预算金额合计0万元。五、“三公”经费预算表说明2018年预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 2 万元。 (一)因公出国(境)费预算 0 万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(二)公务用车购置和运行维护费预算 2 万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路

8、过桥费、保险费等支出。预算减少主要是因为公车改革后,车均经费降低,由年均3.5万元/辆调整为年均2万元/辆。(三)公务接待费预算 0 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。第四部分 名词解释一、财政拨款收入:指由财政部门当年拨付的资金。按现行管理制度,在部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入等。四、经营收入:指事业单位在专业业

9、务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入等。五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金

10、。八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费:指部门(单位)用财政

11、拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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