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内审检查表3C部门.docx

1、内审检查表3C部门3C要素审核 部门检杳内容事实记录评价2. 0总要求总经理是否建立了形成文件的质量管理体系?建立了质量方针、质量目标、管理手册、程序文件、工 艺检验文件、作业指导书和表格等。符合不符合在建立质量管理体系时,如何进行策划 ?建立组织结构、人员,任命管理者代表组织过程识别、 进行职能分配结合本公司的实际情况编写相关文件、表 格等。是否识别质量管理体系所需的过程及其 在公司中的应用和确定这些过程的顺序 和相互作用?查质量管理手册“生产工艺流程图”和相关策划、控制 程序有识别和确定。是否确定对过程有效运作和控制所需的 准则和方法?在质量管理手册和程序文件中加以确定。为建立质量管理体系

2、,如何确保资源的获 得?使能实施、保持质量管理体系并持续 改进其有效性。目前从人力、设施、原材料、技术方法、生产环境 5个方 面来看资源能够满足。在策划体系时,如何确定对过程的监视、 测量和分析?根据识别的过程和公司对实际各过程的控制程度,在质 量手册、程序文件和相关作业文件中加以确定。是否对过程策划的结果进行持续改进?通过执行质量方针、质量目标、内部审核、数据分析、 纠正和预防措施及管理评审,以对质量管理体系进行持 续改进。是否对外包过程进行识别?在程序文件中有识别。受审核人员内审组长 内审员3C要素审核 部门检杳内容事实记录评价2.1 2.2总经理是否编制质量方针、目标文件?质量方针编制在

3、管理手册5.1章节中。质量目标:编制了质量目标文件(文件编号:YA-CP-03)。符合不符 合是否编制质量手册?编制了管理手册(文件编号:YA/QM-2005,版本B/0。是否编制了必要的程序文件?本公司共 编制了多少个程序文件?编制了:文件、记录、内审、不合格品、改进控制程序 等必要的程序文件,共编制了 22个程序文件。是否有为确保其过程的有效策划、运作和 控制所需的文件?编制了工艺检验文件、作业指导书等。是否编制表格、记录等?编制了 65个表格。7.持续改进总经理是否将可利用的信息对质量管理体系的 改进进行策划?做了哪些工作?质量目标、管理评审、内部审核、数据分析、纠正措施。符合不符合1.

4、1内部沟通总经理查问内部沟通的方式有哪些?并检查相 应的实施情况。以口头、会议、文件、电话、公布栏、信息反馈单等。符合不符合受审核人员内审组长 内审员3C要素审核 部门检杳内容事实记录评价1.1管理职责1.1管理承诺总经理为实现建立、实施质量管理体系并持续改 进其有效性的承诺,做了哪些工作?向员工传达满足顾客要求及法律法规要求的重要性;制 定质量方针和质量目标;进行管理评审;确保资源。符合不符合1.1 以顾客为关注焦点总经理如何体现以顾客为关注焦点,做了哪些工 作?通过会议、宣传等方式要求销售人员确保对顾客的要求 等进行识别、评价后转化为我公司的具体要求并实施, 满足顾客的要求,并随时与顾客保

5、持沟通和联系。符合不符 合是否经常与顾客沟通来满足顾客的要 求?通过电话、传真、上门、网络平台等经常与顾客沟通。在公司内贯彻质量方针作了哪些工作?会议、文件发放、宣传、培训。1.1职责和权 限总经理是否规定了各类人员的职责和权限? 职责和权限是否明确?在管理手册5.3章节、职责描述和相关程序文件中规定, 职责和权限明确。符合不符 合1.1管理者代 表总经理是否任命管理者代表?其职责和权限是 否明确?查有任命管理者代表,职责和权限明确。符合不符 合管理者代 表如何履行管理者代表的职责?7项职责。对员工的质量意识及顾客满意意识教育 作了哪些工作?培训、教育、宣传。受审核人员内审组长 内审员3C要素

6、审核 部门检杳内容事实记录评价8.内部审核管理者代 表是否编制了形成文件的程序?编制了内部审核管理程序。符合不符是否按程序文件要求进行策划?计划是 否覆盖了公司管理体系所有的要素?分别于2005年11月、2007年6月内部审核计划表。合是否进行了内部质量审核?于2005年 11月、2007年6月进行了内部审核。内审人员是否有受过培训?查内审人员受过培训,有培训合格证明。检查内审情况?内审结果是否形成文 件?是否审批?查2005年 11月内审资料,共发现成个不符合项,均为一 般不合格项,2007年 6月提出日常管理缺失项,有经总 经理审批的内部审核报告。内审不符合项是否进行了纠正措施?纠 正措施

7、是否有效?查1个不符合报告由责任部门采取了纠正措施,于 7月 6日 验证有效。受审核人员内审组长 内审员受审核人员 内审组长 内审员3C要素审核 部门检杳内容事实记录评价1.2总则、能力、意识和培训综合管理 部是否确定了从事影响质量工作人员的能 力或资格要求?编制了冈位描述文件符合不符 合在职人员是否符合资格要求?查资格认定和工作考核表对在职人员进行了资格认定, 符合资格要求。是否制定了相应的培训计划?编制了 2008年度培训计划表。针对培训计划是否有相应地方培训记录, 培训有效性是否得到确认?查培训计划表中08年的作业员岗位培训课程,有培训记 录表,并在培训成效表上确认。是否对员工的培训情况

8、进行记录和保留?查有对员工的培训情况在培训记录表、培训成效表、培 训签到表上记录和保留。2.1 2.2综合管理 部是否包括或引用形成文件的程序?查管理手册是引用形成文件的程序。检查手册中各过程之间的相互作用是否 明确表述?查管理手册明确表述。受审核人员内审组长 内审员3C要素审核 部门检杳内容事实记录评价2.1 2.2综合管理 部是否编制了形成文件的程序?编制了文件管理程序。符合不符 合抽查质量管理体系文件是否经过审批? 电子文件是否备份?抽查:文件、记录、人力资源、内部审核管理程序由总 经理审批。文件版本是否有效/状态标识?抽查:文件、记录、人力资源、内部审核管理程序、职 责描述都有效,并盖

9、有受控章。文件发放是否受控?抽查:文件、记录、人力资源、内部审核管理程序在文 件发放记录表上有记录。在使用处是否可获得适用文件的有关版 本?查原材料、半成品技术要求文件、记录管理程序技术质 里部有,冈位扌田述、文件综合管理部有。是否有文件修改?是否经审批?生产和服务提供控制程序编号YA-CP-12第4.1.3 (b) “填写生产流程卡”改为“填写产品质量跟踪卡” 已经管理者代表审批。作废文件的保留是否有标识?并检查在 现场是否有作废的文件?体系运行以来无,现场无作废文件。文件修改是否由原编制部门实施?是是否对外来文件进行识别和控制?抽查外来文件清单有对质量管理体系要求标准进行识别 和控制。受审

10、核人员内审组长 内审员3C要素审核 部门检杳内容事实记录评价2. 3记录控制综合管理 部是否编制了形成文件的程序?编制了记录管理程序。符合不符 合检查记录是否清晰、易于识别、是否编号 标识?查文件发放记录、培训记录清晰、易于识别、有编号标 识。对记录如何保存、保存期限、处置方法?在记录管理程序和记录清单中规定。检查记录是否分类存放,便于检索?用夹本及档案袋分类存放,便于检索。受审核人员内审组长 内审员3C要素审核 部门检杳内容事实记录评价4.2 4.4基础设施生产作业 部生产设施是否有清单?有设备台帐符合不符 合是否认真执行日常保养?抽查生产设备日常保养情况,认真执行了日常保养。是否对设备制订

11、保养计划?编制了保养计划表是否按保养计划实施保养并记录?按保养计划实施保养并有设备维修保养记录。9产品变更生产作业 部是否有产品认证更改?体系运行以来无。2. 1认证标志生产作业 部认证标志的使用是否得到有效控制?查有认证标志领用记录表受审核人员内审组长 内审员3C要素审核 部门检杳内容事实记录评价4.2 4.4 基础设施生产作业 部设备是否符合产品的生产要求?查生产设备符合产品的生产要求。符合不符 合是否配备必要的通讯和运输设施?有电话、传真、网络平台、E-MAIL、汽车。4.2 4.4 工作 环境生产作业 部工作现场环境控制是否符合产品的要 求?工作现场没有需要特殊环境控制的要求,查工作现

12、场的 环境控制符合产品的要求。符合不符 合受审核人员内审组长内审员3C要素审核 部门检杳内容事实记录评价4.产品实现4.产品实现 的策划生产作业 部是否对产品的实现进行了策划?查对产品的实现进行了策划。符合不符 合是否确定产品的质量目标和要求?产品的质量目标:成品一次验收合格率97%是否针对产品确定过程、文件和资源的需 求?编制了工艺检验文件、物料清单等。是否确定产品所要求的验证、确认、监视、 检验和试验活动,以及产品接收准则?确定生产和服务提供控制程序、产品的监视和测量装置 控制程序以及检验文件。是否确定对实现过程及其产品满足要求 提供证据所需的记录?产品生产情况记录、产品检验报告等。受审核

13、人员内审组长内审员09001:2000要素审核 部门检杳内容事实记录评价4.1 4.3 10. 生产和服务提供4.1 4.3 10.生产和服务提 供的控制生产作业 部是否编制生产计划或任务 ?生产计划或 任务和依据是否明确?抽查有依据工作联系单安排生产任务。符合不符 合是否按生产计划或任务进行生产并对生 产计划或任务的完成情况进行监控?抽查产品生产情况记录是按生产任务进行生产。生产过程中是否有表述产品特性的信息、 作业指导书之类的文件?有作业指导书。生产过程中是否按上述文件进行作业?查有按作业指导书上的要求进行作业生产过程中是否可获得监视和测量装置 对生产情况进行监视和测量并记录?抽查生产过程

14、中有用量具进行监视和测量并记录在相应 的产品生产情况记录上。受审核人员内审组长内审员3C要素审核 部门检杳内容事实记录评价3. 1采购信息物资供应 部米购信息包括哪些?是否齐全、适宜?品名、规格、数量、价格、交货期、技术要求、质量要求 等。符合不符 合采购文件发放前是否得到审批?查采购单由总经理审批。3C要素审核 部门检杳内容事实记录评价3. 2关键原材 料定期确认物资供应 部关键原材料是否定期确认?关键原材料定期确认,查有关键原材料定期确认记录, 供方疋期评价记录,及合格供应商名录。受审核人员内审组长内审员3. 2米购产品 的验证技术质量 部采购物品是否得到检验或验证?查进货物品进行了检验并

15、在原材料检验取样记录上记 录。符合不符 合本公司或顾客到供方处验证产品时是否 在米购文件中规定了放行方法?体系运行以来无。3. 2关键原材 料检验技术质量 部关键原材料质量是否得到有效的质量控 制?查有进货检验卡及判定记录。4.1 4.3 10.标识和可追溯 性技术质量 部是否对米购物品进行标识?查对采购物品用标示牌进行了标识符合不符合可追溯性要求是否按文件要求进行控制 和执行?是否可追溯?用日期、顾客、品名、规格、批号、数量等控制,可追 溯。5例行检验和 确认检验技术质量 部是否进行例行检验和确认检验?查有最终产品例行试验记录、最终产品定期抽样试 验记录、最终产品抽样试验报告。9产品的一致

16、性技术质量 部是否对批量产品与试验合格产品的一致 性进行控制.是否建立关键件和材料、结构等影响产品 符合规定要求因素的变更控制程序。通过例行检验和确认检验。对产品的一致性进行检验与 控制。查有设计变更管理控制程序,且体系运作来在关键件、 材料、结构未有变更过,保持了产品一致性受审核人员吴正杰等 内审组长 潘胜红 内审员 黄兴成3C要素审核 部门检杳内容事实记录评价6. 1 6.2监视和测量装置的 控制技术质量 部监视和测量装置是否全部登录帐册进行 管理?抽查量具在计量器具编号登记册上有登记。符合不符合监视和测量装置是否按要求排计划后进 行周期检定?查计量器具周期检定计划表都按期检定。检定或校准

17、的监视和测量装置是否保留 了相关检定或校准的证据并进行验收?抽查量具有检定证书并在计量器具周期检定计划表上验 收。监视和测量装置状态标识是否齐全?抽查量具有合格状态标识。受审核人员吴正杰等 内审组长 潘胜红 内审员 黄兴成3C要素审核 部门检杳内容事实记录评价4. 5过程的监 视和测量技术质量 部是否对质量管理体系过程包括质量目标 进行监视和测量?当未能达到所策划的 结果时,是否采取适当的纠正和纠正措有对质量管理体系过程进行监视和测量,对公司及各部 门质量目标进行了检查、统计和分析。符合不符 合施?产品生产过程的监视和测量在产品生产情况记录进行控 制和记录。4. 5产品的监 视和测量技术质量

18、部是否有必要的检验作业指导书或其他相 应的检验规定?有原材料技术要求、半成品技术要求和产品标准符合不符 合产品在生产过程中是否对产品的特性按 文件要求进行监视和测量并记录?抽查产品的产品生产情况记录对检验项目的检验情况有 记录。产品在放行和交付前是否对产品的特性 按文件要求进行监视和测量并记录?抽查产品的产品检验报告、产品取样记录对检验项目情 况和结果有记录。是否保持符合接收准则的证据并留有检 验员的名子?抽查产品检验报告检验结论为合格并有检验员的名字。受审核人员内审组长 内审员3C要素审核 部门检杳内容事实记录评价7.不合格品控 制技术质量 部是否编制了形成文件的程序?编制了不合格品控制程序

19、。符合不符 合生产和检验中的不合格品是否按程序文 件的要求进行评审和控制?按要求进行评审和控制。对不合格品经返工后是否重新检验并记 录?重新检验并有记录交付后的不合格品如何处理?修复或报废7 纠正措施技术质量 部是否编制了形成文件的程序?编制了改进控制程序。符合不符 合质量异常有哪些?质量出现重大问题、顾客投诉、退货、内外审的不符合 项、交付或开始使用后发现不合格品、供方出现严重质 量问题等。日常质量异常是否进行了纠正措施?查纠正与预防措施单在生产过程中,发生不合格事件进 行了纠正措施。受审核人员内审组长 内审员3C要素审核 部门检杳内容事实记录评价7 纠正措施技术质量 部纠正措施是否经过审批

20、?是否记录所采 取纠正措施的结果?是否有效?查纠正与预防措施单经总经理审批并记录了纠正措施的 结果,验证都有效。符合不符 合8.5.3预防措施技术质量 部是否编制了形成文件的程序?编制了改进管理程序。符合是否确定潜在的不合格并分析其原因并 进行了预防措施?体系运行以来无。不符合预防措施是否经过审批?是否记录所采 取预防措施的结果?是否有效?体系运行以来无。受审核人员内审组长内审员3C要素审核 部门检杳内容事实记录评价4.1 4.3 10.生产和服务提供的控制市场营销 部交付和交付后的售后服务工作是否满足 顾客要求,是否做好服务记录?由销售部负责交付,售后服务主要是处理质量问题,有服 务记录。符

21、合不符 合4.1 4.3 10.顾客财产市场营销 部是否有顾客财产?如有,有哪些?体系运行以来无。符合不符合对顾客的物资类财产如何控制?检查其 记录(如有)登记、标识、验收、保护,如发生丢失、损坏向顾客书 面报告。对顾客提供的资料如何控制?检查其记 录(如有)登记、标识、审核、保护,如发生丢失、损坏向顾客书 面报告。受审核人员内审组长 内审员3C要素审核 部门检杳内容事实记录评价4.1 4.3 10.产品防护资产管理 部检查产品搬运情况,检查仓库产品的贮存 情况,是否标识?搬运:人工、手推车、汽车;仓库产品贮存有标识卡。符合不符仓库物品贮存是否有账目?帐物卡是否相符?仓库物品进出是否都凭单据?抽查:领料单账目有记录; 抽查:成品入库单账目有记录; 抽查:原料验收入库单账目有记录。合进货品、半成品、成品防护是否符合产品 的要求?符合产品要求。受审核人员内审组长内审员

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