ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:25 ,大小:27.19KB ,
资源ID:6707836      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/6707836.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(广西壮族自治区桂林阳朔.docx)为本站会员(b****6)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

广西壮族自治区桂林阳朔.docx

1、广西壮族自治区桂林阳朔广西壮族自治区桂林市阳朔县 工信局 2016年部门决算目 录第一部分: 阳朔县工业和信息化局 概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分: 阳朔县工业和信息化局 2016年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分: 阳朔县工业和信息化局 2016年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出

2、决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第一部分: 阳朔县工业和信息化局概况一、主要职能1.提出全县新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全县工业、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合发展,参与全县规模以上工业经济发展目标的研究及制订中长期规划,对工业、信息化相关产业实行宏观管理和调控。2.拟订并组织实施全县工业、信息化的行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构调整的政策建议,研究起草相关地方性规章草案。3.监测、

3、分析全县工业和信息化相关产业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,建立油、电等重要物资的运行调控机制并组织实施。4.负责工业、信息化方面的综合性或专题调研,拟订相关方面的综合性、规范性文件并组织实施和监督检查,规范企业行为。5.负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向、财政性建设资金安排的意见,指导工业和信息化投资项目的招标管理工作。6.指导工业和信息化相关行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业;拟订并组织实施全县工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策。7.推进工业和信息化

4、相关行业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理。8.贯彻国家及区、市有关中小企业发展的方针、政策;研究制订全县中小企业发展规划和年度计划,拟订相关方面的综合性、规范性文件并组织实施和监督检查;参与中小企业新上项目的审核工作,对政府给予的项目扶持资金的使用情况进行跟踪和监督;开展中小企业职工教育培训、人才交流、专业技术职称评定和技术进步等服务工作,协调中小企业与有关行业管理部门的关系,对中小企业发展进行指导和服务。9.统筹推进全县信息化工作,拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息

5、资源的开发利用、共享。10.承担相关信息安全管理的责任。负责协调全县信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大事件。11.负责全县工业园区管理,牵头研究拟订全县工业园区的布局规划和发展规划,组织拟订全县工业园区管理办法和奖惩措施并组织实施,指导、协调、督促工业园区建设,指导全县承接产业转移工作。12.负责推进国有企业改革与发展工作,研究提出加快企业改革的政策措施;指导企业突破旧观念、旧体制的束缚,变革经营管理方式,创建新机制,全面推行产权制度改革,建立现代企业制度,实现制度创新,负责审批国有企业产权制度改制

6、方案;协调解决企业改制中的一些新问题;组织协调减轻企业负担工作。13.负责对原直属企业中的国有资产进行监督和管理,监控国有资产的运作,防止国有资产流失。14.指导流通体制改革,培育发展和完善商品市场体系,规范流通市场秩序,负责流通行业管理;监测分析流通市场运行和重大商品供求状况并组织调控。15.贯彻执行国家、自治区有关内外贸易和国际合作的发展战略、政策;拟订我县对内贸易、投资、对外经济合作和流通的政策措施;参与拟订我县参与区域经济合作的发展规划;研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展建议。16.负责本局机关、归口行业人事管理和党务、纪检工作。17.负责辖区内外商投资企业的设立及变更事项的审批

7、。18.受县人民政府委托,归口协调邮政局、电信公司、移动公司、联通公司、供销社、手工业联社、质监局、烟草局、石油公司等部门的有关工作。19.承办县委、县人民政府交办的其他事项。二、部门决算单位构成本部门公开决算数据包含阳朔县工业和信息化局本级及阳朔县商务监察大队、节能监察大队和商业贸易总公司这四个单位。第二部分: 阳朔县工业和信息化局 2016年部门决算报表收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目,一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。表一:收入支出决算总表单位:万元收 入支 出项

8、目决算数项目决算数一、财政拨款863.33一、一般公共服务支出二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出六、社会保障和就业支出七、医疗卫生与计划生育支出八、节能环保支出24.6九、城乡社区支出6.83十、农林水支出十一、交通运输支出十二、资源勘探信息等支出524.18十三、商业服务业等支出20十四、金融支出十五、援助其他地区支出十六、国土海洋气象等支出十七、住房保障支出287.72十八、粮油物资储备支出十九、其他支出二十、债务还本支出二十二、债务付息支出本年收入合计863.33本年支出合计863.33用事业基金弥补收支差额结余分配

9、上年结转年末结转与结余收入总计863.33支出总计863.33表二:收入决算表单位:万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计863.33863.330.000.000.000.000.00类 款 项 211节能环保支出24.62460.000.000.000.000.0021110能源节约利用24.62460.000.000.000.000.002111001 能源节约利用24.62460.000.000.000.000.00212城乡社区支出6836830.000.000.000.000.0021208国有

10、土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出5.835.830.000.000.000.000.002120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出5.835830.000.000.000.000.0021209城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出110.000.000.000.000.002120901 城市公共设施110.000.000.000.000.00215资源勘探信息等支出524.18524180.000.000.000.000.0021502制造业515.68515680.000.000.000.000.002150201 行政运行479.12479120.000.

11、000.000.000.002150203 机关服务36.5636560.000.000.000.000.0021508支持中小企业发展和管理支出8.58.50.000.000.000.000.002150805 中小企业发展专项8.5850.000.000.000.000.00216商业服务业等支出20200.000.000.000.000.0021602商业流通事务20200.000.000.000.000.002160299 其他商业流通事务支出20200.000.000.000.000.00221住房保障支出28772287720.000.000.000.000.0022101保障性安

12、居工程支出2742740.000.000.000.000.002210199 其他保障性安居工程支出2742740.000.000.000.000.0022102住房改革支出137213720.000.000.000.000.00表三:支出决算表单位:万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计863.33529.4333.930.000.000.00类 款 项 211节能环保支出2460.002460.000.000.0021110能源节约利用2460.002460.000.000.002111001能源节约利用24.60.

13、002460.000.000.00212城乡社区支出6830.006830.000.000.0021208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出5.830.005.830.000.000.002120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出5.830.005.830.000.000.0021209城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出10.0010.000.000.002120901城市公共设施10.0010.000.000.00215资源勘探信息等支出5241851568850.000.000.0021502制造业51568515680.000.000.000.0021

14、50201 行政运行47912479120.000.000.000.002150203 机关服务365636560.000.000.000.0021508支持中小企业发展和管理支出8.50.00850.000.000.002150805 中小企业发展专项850.00850.000.000.00216商业服务业等支出200.00200.000.000.0021602商业流通事务200.00200.000.000.002160299 其他商业流通事务支出200.00200.000.000.00221住房保障支出2877213722740.000.000.0022101保障性安居工程支出2740.0

15、02740.000.000.002210199其他保障性安居工程支出2740.002740.000.000.0022102住房改革支出137213720.000.000.000.002210201 住房公积金137213720.000.000.000.00表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1856.5一、一般公共服务支出28二、政府性基金预算财政拨款26.83二、外交支出293三、教育支出304四、科学技术支出315五、文化体育与传媒支出326六、社会保障和就业支

16、出337七、医疗卫生与计划生育支出348八、节能环保支出3524.624.69九、城乡社区支出366.836.8310十、农林水支出3711十一、交通运输支出3812十二、资源勘探信息等支出39524.18524. 1813十三、商业服务业等支出40202014十四、金融支出4115十五、援助其他地区支出4216十六、国土海洋气象等支出4317十七、住房保障支出44287.72287.7218十八、粮油物资储备支出4519十九、其他支出4620二十、债务还本支出4721二十一、债务付息支出48本年收入合计22863.33本年支出合计49863.33856.56.83年初财政拨款结转和结余230

17、年末结转和结余50一般公共预算财政拨款24051政府性基金预算财政拨款250522653合计27863.33合计54863.33856.56.83表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计类 款 项 211节能环保支出24.60.0024.621110能源节约利用24.60.0024.62111001 能源节约利用24.60.0024.6212城乡社区支出6.830.006.8321208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出5.830.005.832120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出5.830.005.8

18、321209城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出10.0012120901 城市公共设施10.001215资源勘探信息等支出524.18515.688.521502制造业515.68515.680.002150201 行政运行479.12479.120.002150203 机关服务36.5636.560.0021508支持中小企业发展和管理支出8.50.008.52150805 中小企业发展专项8.50.008.5216商业服务业等支出200.002021602商业流通事务200.00202160299 其他商业流通事务支出200.0020221住房保障支出287.7213.72274

19、22101保障性安居工程支出2740.002742210199 其他保障性安居工程支出2740.0027422102住房改革支出13.7213.720.002210201 住房公积金13.7213.720.00表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次123合计529.41460.1269.28工资福利支出233.12233.120.00 基本工资87.3187.310.00 津贴补贴70.4670.460.00奖金36.6736.670.00其他社会保障缴费0.250.250.00机关事业单位基本养老保险缴费27.4527.450.00

20、职业年金缴费10.9810.980.00 绩效工资0.000.000.00 其他工资福利支出0.000.000.00商品和服务支出69.280.0069.28 办公费16.450.0016.45 印刷费1.810.001.81水费0.110.000.11电费1.780.001.78邮电费1.70.001.7差旅费14.90.0014.9维修(护)费10.070.0010.07公务接待费3.120.003.12专用材料费100.0010劳务费3.960.003.96工会经费1.520.001.52福利费0.310.000.31公务用车运行维护费2.770.002.77其他交通费用0.780.00

21、0.78 税金及附加费用0.000.000.00 其他商品和服务支出0.000.000.00对个人和家庭的补助2272270.00 离休费16.4116.410.00 退休费163.78163.780.00 抚恤金29.6229.620.00生活补助3.063.060.00住房公积金13.7213.720.00其他对个人和家庭的补助支出0.410.410.00 购房补贴0.000.000.00贷款转贷及产权参股0.000.000.00 国内贷款0.000.000.00 产权参股0.000.000.00 其他贷款转贷及产权参股支出0.000.000.00其他支出0.000.000.00表七:一般

22、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位:万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费1234567891011126.506.5033.55.8905.8902.773.12表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位:万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计0.00.006.830.006.830.00类款项212城乡社区支出0.006.

23、836.830.006.830.0021208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出0.005.835.830.005.830.002120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出0.005.835.830.005.830.0021209城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出0.00110.0010.002120901 城市公共设施0.00110.0010.00第三部分: 工信局2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况。(一)收入总计 863.33 万元。1.财政拨款收入 863.33 万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1