ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:17 ,大小:1.47MB ,
资源ID:5911907      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/5911907.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(报销单据粘贴要求1.docx)为本站会员(b****5)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

报销单据粘贴要求1.docx

1、报销单据粘贴要求1单据粘贴要求总体要求:1、所有单据的填写必须使用碳素笔(或黑水钢笔),严禁使用油笔、铅笔、红笔;2、单据必须全部粘贴在报销单据粘贴单上,粘贴单据中不得夹有订书针、大头针、回形针等金属物品;3、单据审核必须按流程走,任何超越流程或不按流程审批的单据均退回不予报销;4、各部门主管、部门经理及部门负责人对本部门业务及单据的合法性、真实性、正确性、完整性负责。一、单据粘贴(一) 文字性说明A、 粘贴前先将所有票据归类,同类的发票粘贴在一起(机票只须粘贴上有票价的一联)。B、 所有单据不得附带订书针、回形针、大头针等金属物品。C、 所有单据必须粘紧,由上向下、由右向左,一层层平均粘贴在

2、粘贴单上,上下左右不得超出粘贴单,多出的部分可折叠起来。(二) 图片示例1、介绍粘贴单据时常见的问题及应注意的事项:图一图一说明:单据的粘贴应图一、图二所示以整个粘贴单的上下左右边界为限,从左至右,从上至下、厚薄均匀地粘贴于粘贴单上。图二说明:粘贴单上必须如上图所示填写报销人、单据张数及合计金额。图三说明:上图所示的单据粘贴得过于集中于单据的左边,造成了头重脚轻的感觉,令会计很难整理和装订凭证。图四说明:上图所示的单据不仅粘贴得过与集中于单据的左边而且没有层次,乱七八糟。图五说明:上图所示的差旅费报销单虽然将实报实销部分单独粘贴在一张粘贴单上,但是粘贴得过于集中单据左边,没有做到厚薄均匀,而且

3、没有层次感。致使某些票据的金额也被贴进去看不见了。应按出差的时间、地点顺序将票均匀地粘贴于粘贴单上。图六说明:对于大于粘贴单或报销单等单据的附件,应所上图所示将多出的部分以粘贴单边界为限拆叠进去。图七说明:图六折进的单据,总体看进来它的每边应是一个完整的平面,如上图。2、下列是从报销单据中找出来的几个比较典型的错误粘贴单:错误一:这种粘贴方法是每一张票都贴在前一张票上,与粘贴单完全脱离,可以自由甩动,因此财务戏称之为“辫子”。错误二:这种粘贴方法是将票分成几叠分别粘贴于粘贴单上,形成几块。称之“碎发”。错误三:这种粘贴方法是将所有的票粘贴在一起,形成两块非常蓬松的“拉丝”。3、介绍一次完整的票

4、据粘贴程序:1、将所有的票据找出;2、将票据分类(先分类:如公关车票、餐饮票、的士票等;再将同类的票按面值相同的进行分类)。3、取一张空白的报销单据粘贴单(可从财务会计、出纳处取得)。4、从粘贴单的右上角开始贴票,每张票只需在贴左边一条,不需全部刷上胶水。5、然后向下错开一定距离贴第二张。(单据较少,压前一张时,尽量把金额露在外面,让审核人一眼就能看出票面金额,单据很少时,平铺着贴,不必压着前一张)6、如此一张接一张地贴完最右边一条,关键是右边对齐。7、向左再错开一定距离贴第二条。8、如此循环往复,直至粘满一张粘贴单。至此,本张粘贴单完成。9、 如还有很多票据,则另取一张空白的报销单据粘贴单,

5、重新开始上述步骤。(三) 报销单据粘贴单填写要求1、 必填项:单据张数及金额,粘贴时不要将胶水粘到必填项。2、再将出差报销汇总单填好后,提交部门经理。三、单据传递流程(一) 流程图填写支付申请、报销单、借款单等部门经理确认财务部会计复核总经理审批财务总监审批并安排出纳付款(二) 说明该流程为费用报销流程,各部门必须严格遵照执行,缺少、违反该流程任何一个环节,财务部有权拒绝办理付款业务,退回责令改正。四、各种单据票样:(请双击打开表格)费 用 报 销 单报销部门: 年 月 日附单据共 张报 销 项 目摘 要金 额部门经理十万千百十元角分总经理合计:金额大写: 万 仟 佰 拾 元 角 分原借款:

6、元应退(补)款: 元会计主管:复核:出纳: 报销人:差 旅 费 报 销 单报销部门:年 月 日 附单据共 张姓名出差事由部门经理启程到达交通工具交通费出差补贴其他费用月日时地点月日时地点单据张数金额类型天数金额项目单据张数金额住勤住宿费途中市内交通费邮电费总经理办公用品费材料及其他费医药费合 计报销 总额人民币(大写)小写 ¥预借金额退补金额会计主管:复核:出纳: 报销人:报销单据粘贴单日期年 月 日部门报销人报销事由单据张合计金额元其中汽车票火车票飞机票住宿费票其他支付申请书山东名流实业集团有限公司 年 月 日 单位:元申请部门 申请人 合同号部门经理款项用途 金额佰拾万仟佰拾元角分大写: 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分总经理付款方式现金 支票 汇款 支票号码:收款单位名称开户行名称账号会计主管:复核:出纳:申请人:出 差 报 销 汇 总 单出发日期年月日 返回日期 年月日结算日期年月 日姓名出差地区及 事 由经过地区总天数部门经理出差单据报销凭证张数金额补助费天(夜)数标准金额车船费夜间乘车补助市内交通费住勤补助住宿费途中补助邮电费总经理材料费及其他费医药费合计合计总计报销金额(大写)¥预借金额补退金额会计主管:复核:出纳: 报销人:

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1