ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:15 ,大小:27.32KB ,
资源ID:5831041      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/5831041.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(课桌椅质量保证.docx)为本站会员(b****6)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

课桌椅质量保证.docx

1、课桌椅质量保证1投标产品的质量、检测标准、保证措施1.质量保证体系1.1本公司建立并维持符合 ISO9001 标准的文件化质 量体系。质量体系文件规定了从合同评审、原辅材料、产品 制造、检验到贮存包装、产品销售、运输、交付等环节的质 量活动程序,以保证产品质量符合规定的要求。1.2本公司文件体系文件包括:质量手册、程序文件各 作业指导书等。1.3质量保证手册 ISO9001 质量运行系统及相关文件。2.质量控制(措施)2.1文件控制2.1.1文件的范围a.质量手册b.程序指导书c.作业指导书d.技术文件(产品图纸标准)e.外来文件和资料2.1.2文件的控制程序a.文件控制具体按质量文件控制程序

2、和技术文件 和子资料的控制程序进行,总工办负责建立各类受控文件 清单。b.所有文件,无论是首次发布还是修订,都必须经授权人员的批准。c.为法律或文件、资料积累的目的需要保留的作废文件 同时加盖“保留”的标识印章。d.按合同规定需要顾客审批的文件,必须经顾客批准才 能生效。e.质量体系运行所用的受控文件资料,必须是有效版本 或作废的文件要由原发放部门及时收回处理,防止误用。f.具有时效性文件和资料到期后自动作废的,由文件使 用部门按照有关规定处理。2.1.3支持程序COP 5.1 质量文件控制程序。COP 5.2 技术文件和资料的控制程序。2.2采购2.2.1采购是指公司原辅材料及部分配套产品的

3、购进行 为,应对其进行控制, 以保证采购的原辅材料符合规定要求, 满足生产和销售的需要。2.2.2顾客所做的验证不能排除本公司提供合格产品的 责任,也不影响顾客按合同规定拒绝不合格产品的权力。2.2.3支持程序COP 6.1 分承包方评定程序。COP 6.2 采购控制程序。2.3产品标志和可追溯性2.3.1公司各有关部门按照合同规定或产品标识和可 追溯性控制程序 对产品在购进、贮存、生产、交付等各 阶段进行明确的标识,以达到识别、区分、辩认的需要,以 防发错、用错以及达到可追溯的目的。2.3.2产品标识的类别及方法a.产品可追溯性标识b.识别性标识c.责任性标识d.合同中或法规中要求的其他标识

4、2.3.3标识的方法a.采用编制生产通知单号进行可追溯性标识b.采用各标编号或规格型号进行区分和识别标识,同时 在所有相关的文件中应保持一致,如图纸、生产通知单、工 艺卡等。2.3.4所有的标识,必须清楚、完整、可靠和准确。2.3.5用于追查质量责任的可追溯性标识, 如制造日期、 生产通知单号等,对单个或每批产品都具有唯一性。2.3.6支持程序COP 8.1 产品标识和可追溯性控制程序。2.4工序及过程的控制2.4.1为保证产品制造过程中的质量,公司制定工序 控制程序,对直接影响产品质量的生产各工序采用适当控 制方法,保证这些过程在受控状态下进行。2.4.2为确保按期、 按质完成生产任务, 及

5、时交付产品, 公司制定并执行生产计划程序 。2.4.3工厂各有关部门对影响产品最终质量的工序,安 排合格的操作人员,并编制有关操作规程指导书指导生产操 作。2.4.4有关部门根据生产工序的需要负责配备样板、样 件,用于指导操作, 并在相关程序文件中作出管理控制规定。2.4.5编制工序质量标准书面文件,使各工序有明确的 质量控制和检验依据。2.4.6加强生产过程中的工序加工质量的监督检验,有 关人员按工序控制程序进行工序监督。2.4.7特殊关键工序,对其工艺过程的主要工艺参数进 行监测控制和记录,确保该工序加工质量的稳定性。2.4.8特殊工序应规定技艺评定准则,进行质量控制, 对环境有特殊要求的

6、工序应作出环境条件规定,并采取措施 改进条件,使环境满足工序加工要求。2.4.9生产设备工装部门配备充分适用的加工设备,并 组织有关人员对其进行维护保养, 严格执行 设备管理程序 , 使其处于良好的工作状态,以保证产品加工精度,质量和生 产效率。2.4.10支持程序COP 9.1 生产计划程序COP 9.2 工序控制程序COP 9.3 设备管理程序2.5检验和试验2.5.1为了对产品是否合格进行鉴别,及时防止不合格 的产品入库、使用、流转和出厂,技术品质部,车间有关质 检人员按有关规定程序进行检验和试验。2.5.2技术品质部编制材料成品检验规则,指导检验。2.5.3. 进货检验和试验a.所有进

7、货物料,车间检验人员按材料验收控制程序 进行检验,被检验的物资具有合格的证明。b.只有经过检验合格的物资才能入库和发往车间使用。c.各有关车间在生产过程中,发现进厂物资不合格时, 应立即报告采购部门或车间的有关质检负责人。2.5.4过程检验和试验a.过程检验和试验执行“三检制” ,即自检、互检和专 检。b.对每批加工的产品进行首件必检, 由各工序操作者实 施。2.5.5最终检验和试验a.技术品质部质检员负责按成品检验控制程序进行产品的最终检验和试验。b.在检验过程中发现质量有问题而不合格时,按不合 格品控制程序进行处理。c.检验和试验记录d.在各检验和试验过程中, 责任检验员应在记录上签名,

8、对检验结果负责。e.技术品质部负责归档产品检验质量记录,并按质量 记录管理程序进行管理。2.5.6支持程序COP10.1 材料验收控制程序COP10.2 工序检验控制程序COP13.1 不合格产品控制程序COP16.1 质量记录管理程序2.6检查、计量和测试设备2.6.1用于检查、计量和测试设备的用具是衡量产品质 量符合性达到程序的重要器具,为了使其测量能力满足规定 要求,保证检测数据正确,设备工装部按计量器具控制程 序进行管理,标准和使用。2.6.2公司计量器具由设备工装部负责统一建立台帐, 内容包括: 名称、型号/ 规格、编号、使用地点、 校准日期、 制造单位。2.6.3所有计量器具按统一

9、指定地点进行存放,贮存保 管条件应满足器具本身的保管条件和防止损坏、遗失等。定 期进行检查和必要的维护,以保证使用时的可靠性。2.6.4自制测试设备和校准,设备工装部负责制定具体 校准方法的文件。2.6.5校准不合格器具或使用过程中发生计量器具失准,立即停止使用。2.6.6计量器具的校准记录,由设备工装部保存。2.6.7支持程序COP11.1 计量器具控制程序2.7检查和测试状况2.7.1为使大家能够辩认产品的状态,我们将对产品按检查和测试状态程序对其状态进行标识。2.7.2产品的检查和测试状态有:a.待检产品b.检验后的合格品c.检验后的不合格品d.已检验不能判断是否合格的待定品。2.7.3

10、仓库、生产现场的物料,车间的半成品,产品应 明确其检查和测试状态,按规定作出标识。2.7.4在生产、安装、服务的全过程中,保护好检查和测试状态标识,以确保只放行经过检查合格的产品。2.7.5物料、产品检查和测试状态的具体标识式样,由生产部编制的产品标识规则中作出具体规定2.7.6支持程序COP12.1 检查和测试状态程序2.8不合格品的控制2.8.1保证只有合格产品才能流转和使用,技术品质部 等部门按不合格品控制程序 ,对其进行标识、评审、处 理。2.8.2不合格品一经确认,并进行标识,无法标识的应 及时做出隔离,防止不合格品流入下道工序或入库出厂。2.8.3不合格品的处置难以确定时,由技术品

11、质部会同 相关部门有关人员进行评审。2.8.4不合格产品评审形成书面结论,作出明确的处置 决定,不合格品包括:a.返工或返修b.让步接收c.改做它用d.拒收或报废2.8.5不合格品的返修与让步接收,如果合同规定需由 顾客批准时, 在处置前应报告顾客同意 (书面)方进行处置。2.8.6支持程序COP13.1 不合格品控制程序2.9纠正和预防措施2.9.1为了消除实际和潜在的不合格原因,总工办、技 术品质部,各有关部门按纠正和预防措施程序采取适用 的纠正或预防措施。2.9.2公司任何成员均可提出采取纠正或预防措施的要 求,由总工办技术品质部主管领导以上人员,作出采取纠正 预防的决定。2.9.3以下

12、情况可能导致采取纠正或预防措施:a.不合格品b.过程或操作问题c.审核中发现的不符合;d.顾客投诉e.收料不合格;f.其它不符合规定要求之处;2.9.4纠正和预防措施程序明确规定实施纠正和预 防措施的步骤,报告的发出,原因调查、实施、验证等。2.9.5纠正和预防措施的执行责任明确的部门,由该部 门执行责任属跨部门的,由管理者代表或厂长负责确定为主 的责任部门。2.9.6所有投诉必须作出启示,并反馈给相关责任部门 处理,技术品质部根据投诉内容决定是否要采取纠正措施。2.9.7有关部门及时将有效的纠正和预防措施纳入有关 程序文件,及时对文件作出修改,并做为记录贯彻执行。2.9.8支持程序COP14

13、.1 纠正和预防措施程序COP14.2 顾客投诉处理程序2.10吊装、仓储、包装和运输、保管及交付2.10.1吊装a.根据被吊装产品的不同特点以合理、 安全的方式进行 装卸和搬运。b.使用适当的吊装工具,并定期维护保养。c.在吊装过程造成产品质量问题时, 责任人应及时通知 有关部门负责人,由其做出处理决定。2.10.2仓储a.所有产品按不同品种或不同储存要求条件,确定不 同的场地进行储存。b.建立严密仓管制度,明确产品入库、出库手续和保 管要求。c.定期检查仓储产品,遇有问题,及时解决。d.产品在仓储中发生问题时,应及时报告有关部门负 责人,由其研究作出解决决定。2.10.3包装a.完工家具、

14、产品的包装应按合同规定的要求进行。b.包装工人根据包装作业规程包装作业。c.包装应规整、牢固,既便于贮存、装卸、运输,又能达到保证产品质量的目的。d.需特殊包装或改变包装方法, 报由原包装设计确定部 门批准同意。2.10.4运输a.对运输公司审核后,联系发运货物。 与运输公司签定运输合同,分清运输中的责任。2.10.5保管、保护a .家具产品所有外表面及其金属配件,应作保护处理, 以防发生损伤和锈蚀。保护处理不影响其外观和造成污染。2.10.6交付a.产品包装后,按规定办理入库、并按合同规定并付的 条件办理出库,实施向顾客的交付。b.交付需延期的,其储存保护要同步延续。2.10.7支持程序CO

15、P15.1 产品吊装、仓储、包装、运输、保护和 交付程序。2.11质量记录2.11.1总工办负责建立质量记录总览表, 准确收集公司 需收集、保存的质量记录,保存的责任部门和保存期限。2.11.2主要质量活动所完成的结果均应有质量记录。2.11.3质量记录的标识、编制、查阅、归档、贮存、保 管和处理方法按程序文件的规定执行。2.11.4质量记录清晰、规整、填写规范化。2.11.5质量记录由指定责任人管理, 保存环境能防止损 坏变质和丢失,存放有序,便于检索。2.11.6支持程序G.COP16.1 质量记录管理程序2.12内部质量审核2.12.1 内部质量审核,根据实际情况,安排日程计划, 按计划

16、和程序进行,每年定期审核至少一次,根据需要经董 事长批准可临时增加审核。2.12.2参加内部质量评审的人员经过培训,考试合格, 具备内审员资格,并由董事长确认。2.12.3内部质量审核完成后, 写出审核报告, 作为管理 评审的输入资料,审核报告由总工办保存。2.12.4审核中出现的问题, 按内部质量审核程序 有 关规定执行。2.12.5支持程序COP17.1 内部质量审核程序COP16.1 质量记录管理程序2.材料质量及工程实施方案1.合同工作概述书为完成合同的工作,工厂成立一个临时生产小组,负责 此项工程的全面工作。由主管生产的厂长亲自挂帅,各生产 车间主任为组员,做到生产过程中,既有全面控

17、制,又保证 各项生产工作的严密细致。生产小组成立后,立即召开全厂各车间组长以上领导的 动员大会,阐明该项工程的重要性,在大家保持一贯以来严 谨的工作作风前提下,多加注意,务必按时、按质、按量完 成此项工程。在材料供应方面,工厂采购部对分承包方( ISO9001 专用术语意为材料供应商)发函,召集分承包方共同研究, 确保该项工程材料的供应。根据贵中心的要求,我们采购的 原材料及配件遵循国家教学办公教具标准,所有使用辅材符 合国家标准。材料抵厂后,每一道生产工序严格按照公司制定的ISO9001 质量手册和程序文件来执行,保证每一道工序科 学性、严密性。2.工程施工方案及主要技术措施合同签定前,分公

18、司通知工厂联系材料供应商,告知供 应可能的大概数量,联系常规材料的有关情况及材料供应商 近期生产情况,预防因接单时间仓促而手忙脚乱,做到事先 准备,合理安排。合同签定后,第一时间通知材料供应商,把先前约定的 产品迅速送到工厂,待分公司订货单明细传到工厂后,工厂再根据具体情况,合理安排生产在生产开始前,首先应考虑哪些产品受时间、天气及客 观因素限制较大,例如,及文件柜等油漆产品,进厂的材料 应立即开料,以防含水率回升,确保木材干燥性,油漆的调 配方面也应考虑天气情况。在生产开始后,工厂临时生产小 组每天开一次碰头会, 汇报每个车间生产情况, 汇报进度表, 遇到问题先通知临时生产小组,由临时生产小

19、组与业务部联 系,保证临时生产小组与贵司经常保持联络,让贵司了解我 们的生产情况,做到大家心中有数。在每一道工序生产中,执行工序检验控制程序 ,以 保证工序加工质量符合要求。只有合格的半成品才可以进入 下一道工序,各道工序操作者负责对本工序加工质量进行自 检,进入下一道工序时,下一道工序操作负责对上一道工序 进行复检,一环扣一环,保证工序的连续性和产品质量的可 控制性。在每道工序连续作业的同时, 我们制作了 工艺卡, 每道工序的负责人在工艺卡上签名,如果本工序出现问 题,及时在工艺卡上反映出来,及时向临时生产小组汇报, 并采取措施解决问题。生产出成品后,通知工厂技术品质部人员到待检产品区 检验

20、产品,技术品质部先检查工艺卡 ,然后根据标书提 供技术要求,图纸、实样、或样板、有关质量要求,家具国 家或企业标准, 进行产品检验, 经检验判定不合格产品按 不 合格控制程序 ,由检验员填写不合格品处理单并给予 不合格标识,同时,通知相关责任部门人员及时将产品搬离 检验区 , 相关人员按不合格处理单 上的要求实施处理,对 于全部已检验过的产品,技术品管部门及时向临时生产小组 填写相关 成品检验记录 ,对于合格的成品送往包装车间, 按家具国家包装标准进行包装,发货。3本计划执行部门 采购部、生产部、技术品质部、经营部、钢结构车间、 班台车间、职员台车间、黑板车间。其中:采购部按此进度表计划, 准

21、时完成材料准备工作; 生产部按此计划进度编制生产作业计划,并安排组织生产;技术品质部按国家标准或合同有关质量方面的要求,检 验完工产品;经营部按进度表做好产品的包装,并按甲方通知的日期 组织装运抵现场安装。本项产品以合同及其附件确定的要求为准。3.工程安装管理体制一、目的:保证产品安装质量、提高工效、节约成本。二、适用范围:技术服务部全体工程服务人员。三、内容:(一)安装预约1、所有安装任务均由资财部订单管理负责人提前预约,超过四万元的订单应于货物到场前一周书面预约,不足四万元的订单应于货物到场前三城书面预约。书面预约应附有工 程相关的说明文件、图纸、货物性能、货数量等详尽内容。2、各项目安装

22、负责人由客户服务部负责人指定。安装 负责人根据具体情况安排人、车、工具等,并于货物到达前 二天以书面形式与客户确认进场安装时间。3、安装负责制订和解释工程计划,并主持安装技术分 析会,会议内容包括: 确定现场负责人、 协调人; 安装工人、 搬运方案、工期计划等细节。要做到落实时间,负责到位, 到每件事。4、安装技术分析会形成的议案,各部门没有异议的, 签字确认, 一旦签字后的议案, 所作的决定任何人无权擅改, 有紧急情况需变更的上报总经理批准后方可执行。5、议案书面一式两份,一份参照工作,一份总经办公 备案。(二)现场安装1、遵守甲方现场规章制度,遵守施工消防规范。2、现场施工人员着装整齐,

23、工具齐全, 说话勿带脏话, 讨论技术要细声,回答甲方问题要耐心,对甲方提供的帮助 要礼貌至谢。3、安装负责人负责现场工作安排,监督货物的安全、 现场秩序、 工期控制等工作, 并将每天工作情况详细记录 (填写工作日志) ,上报工程部负责人4 、相关业务负责人有责任到场协调与甲方的关系,负 责现场的技术协调,技术解释,其它任何人不得擅自就产品 质量与价格发表评论。5、根据单量大小,繁易程度拟定具体安装程序,现场 严格按程序规范操作,勿串岗串位,影响舒畅程。6、工具由客户服务部各工程服务人员自行管理,现场 发放责任到人,如有丢失损毁由责任人照价赔偿。7、现场因工作需要使用民工、车等先报安装负责人,

24、由安装负责人统一按程序申请,使用的民工、车等要工程日 志上应人详细的出勤时间、具体工作、工作量等记录,作为 核算力资费及运费的依据,没有记录或记录不详的财务有权 拒绝结算力资费和运输费。8 、安装负责人负责要未交工之前与客户协作做好产品 的保管及保护工作。9、现场有突变或甲方要求变更时,项目负责人协助, 安装负责人须作好书面记录并要求甲方签字,作为变更依据。10 、现场丢弃包装物由安装负责人人监督处理, 任何人 无权私自处理。11 、安装完毕安装负责人负责安排清理现场, 垃圾随人+H- +带走。三)验收1、产品安装完毕,安装负责人及项目部相关人员共同 检查一遍,发现问题则能调整的即时调整,不能

25、调整的上报 到总经办,由总经办协助解决。2、产品调试合格后项目部协助安装负责人邀请甲方负 责人参加验收、验收合格后甲乙双方签验收单;安装负责人 负责办理现场交接,并请甲方负责人签字,交接的书面材料 交由总经办会同合同存档。3、安装负责人提供产品的书面使用说明,交与甲方负 责人。4 、验收完毕,由安装负责人填写安装自检表 。5 、安装自检表由客户服务人员存档, 验收单由 资财部专人存档。(四)奖励较大安装工程 (单量 100 万元及以上) 中,安装保质保 量,且无事故、低费用,则对该项目安装负责人进行 100500 元的奖励。(五)注意事项1、提货时应认真清点货物件数,审查外包装,台有破 损应当

26、场检查产品是否损坏。2、装车时合理搭配,产品易磨损部位应采用再次包装 的保护措施杜绝搬动途中出现破损。3、摆样时应保持高度的责任感,小心谨慎,避免产品折旧或损坏,并要撤展后对产品彻底清洁。4、如产品因工程服务人员工作失误出现损坏,当事人 应照产品原价赔偿。(六)礼仪1、工程服务人员必须仪表整洁、衣着得体,言谈举止 维护公司形象。2、对客户提供方便之处应礼貌致谢,等待时不给客户 增添麻烦。3、回答客户问题耐心细致,解释具体明确。4、离开时与客户交换名片,感谢客户对工作的支持。四、执行时间: 2015 年 8 月 12 日4.项目实施计划和人员施工组织安排 针对投标设备的品种特殊,款式和色调。对投

27、标设备的 生产必须严格的按照标准进行精心组织。为此,我们将集中 人力、物力、财力,全力把所投标设备作为专项任务投入生 产。为了把设计、生产、质检、安装及售后服务等各项工作 做好,我们首先成立了四个小组:1、技术指导小组:公司指派一名副经理负责, 由质检部、 设计室人员组成, 对生产的全过程进行全面监督指导,确保产品的规格标准、 工艺流程符合设计要求,产品质量达到预定效果。2、生产指导小组:以生产厂长挂帅, 由各车间主任组成。 定工期、 定质量、 定奖罚,既要按期 (或提前 )完成生产任务,又要保证产品质 量,坚持标准。严格各道工序、各个小组的交接手续,层层 把关、处处严查,不容许任何不合格产品

28、流入下道工序,更 不允许不合格产品流入采购单位,这是我们一贯既定的管理 制度。这次投标设备的生产,我们将加大管理力度,把质量 保证落实到每个工艺环节上,确保投标设备件件是精品。3、装卸小组 从交货之日起,我们将专门组织运输车辆和装卸人员, 按合同规定和采购单位的要求,将投标设备准时、安全的送 到指定地点。在大批量的运送产品时,我们将同采购单位就 运送问题协商制定出运送时间表,使整个运送过程按计划、 按顺序的进行。4、安装维修小组 以安装车间主任为首,抽调技术娴熟、有责任心和服务 态度好的专业组成安装维修小组,负责采购单位的招标设备 的组装和放置, 在组装任务完成后, 安装维修小组仍然保留, 负

29、责对投标设备进行不间断的巡回检查及维修。我公司一贯 奉行的是“用户的信任就是最有权威的合格证书“的信条, 一直坚持质量和服务双优的标准。在投标设备的生产和服务 中,我们承诺:1、如有产品不合格,该换就换、该修就修,我们将不厌其烦的一直到采购方满意为止。2、凡不属人为的损坏,我公司将在壹年内负责所售产 品的保修, 人为的损坏, 我公司在维修时只收取材料成本费。5.质量管理控制说明1目的 对特定的项目、产品和合同,制定专门的控制措施,以 保证过到预期的要求。2范围 本程序适用于本公司的产品和与顾客签订的特殊合同 (含非定型产品)时,编制及实施质量计划的过程。3职责3.1工艺科负责编制质量计划, 并

30、监督质量计划的实施。3.2各有关部门协助质量计划的编制,并按质量计划实 施。4程序4.1定义质量计划应用于特定的项目、产品或合同 的质量管理体系的过程(包括产品实现过程)和资源作出规 定的文件。4.2质量计划的编制4.2.1根据本公司开发新产品试制的需要和与顾客签订 的特殊合同的要求,在现有质量管理体系文件不能满足的情 况下,技术部负责质量计划编制的总体设计工作。4.2.2各部门根据质量职能的分配,筹备相关工作。4.3质量计划的内容4.3.1采用管理手册 、程序文件的适用部分或修改原 制订的程序。4.3.2对通用的作业指导书进行补充或修改。为了使实 施人员充分理解,可在补充或修订的作业指导书中

31、写明由于 工艺修改而引起的工艺过程与产品特性之间关系的任何变 化。4.3.3根据对产品质量的具体要求,确定检验、试验技 术,对通用的检验和检测技术进行补充或更新。4.3.4增补或配备必要的生产、检验、试验设备及工艺 装备。4.3.5规定成品交付时间或各工序完成时间。4.3.6为达到规定的质量指标,采取的特别的措施和方 法(包括检查点的安排) 。4.3.7规定质量记录要求和产品标识方法。4.4质量计划后执行4.4.1质量计划经工艺科技统一编制,主管副总经理批 准后复制发放执行,发放范围要控制在与产品质量直接有关 部门和生产车间,并按文件控制程序进行受控管理,技 术部、品管部留一份存档备查。4.4.2各有关部门接到质量计划后,要制订出本部门工 作计划,明确完成期限和具体实施要求。4.4.3质量计划在实施过程中出现不适应时,或顾客要 求发生

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1