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20XX中级审计师《审计理论与实务》章节精练7第4页审计师考.docx

1、20XX中级审计师审计理论与实务章节精练7第4页审计师考2014中级审计师审计理论与实务章节精练(7)第4页-审计师考试特别整理了“2014中级审计师审计理论与实务章节精练”资料,希望对您冲刺备考有所帮助、祝广大考友在学习愉快!第1页:单项选择题第3页:多项选择题第5页:答案解析10、下列内部控制措施中,属于觉察式控制的有()。A、授权审批控制B、原材料消耗定额控制C、职责分工控制D、固定资产盘点控制E、会计记录的定期核对11、内部控制测试的方法有()。A、检查B、询问C、观察D、重新操作E、评估12、与文字描述法相比,应用调查表法描述内部控制调查结果的优点有()。A、可以对调查对象作出比较深

2、入和具体的描述B、调查范围明确,问题突出,容易反映被审计单位内部控制系统中存在的缺陷和薄弱环节C、设计合理的标准调查表,可广泛适用于同类型被审计单位,从而减少审计工作量D、调查表可由若干人分别同时回答,有助于保证调查效果E、便于随时根据业务控制程序的变化对调查表做出修改13、下列选项中,对内部控制进行调查时可以采用的方法有()。A、询问B、检查C、观察D、追踪有关业务的处理过程E、重新操作14、下列选项中,审计人员对内部控制进行调查后,可以采用的描述内部控制的方法有()。A、文字说明法B、调查表法C、流程图法D、录像法E、录音法15、下列各项中,属于内部控制五要素中控制活动要素的内容有()。A、员工素质控制B、业务授权控制C、职责分工控制D、凭证与记录控制E、独立检查16、控制环境是内部控制的要素之一,其内容包括()。A、管理当局的观念和经营风格B、组织结构C、员工的素质D、人力资源制度E、审计风险的评估

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