ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:7 ,大小:17.43KB ,
资源ID:4575017      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/4575017.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(玛纳斯县县二校单位部门预算及三公经费.docx)为本站会员(b****5)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

玛纳斯县县二校单位部门预算及三公经费.docx

1、玛纳斯县县二校单位部门预算及三公经费玛纳斯县县二校单位2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开目录第一部分 玛纳斯县县二校部门单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分 2018年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分 玛纳斯县县二校年部门预算情况说明一、关于玛纳斯县县二校部门2018年收支预算情况的总体说明二、关于玛纳斯县县二校部门2018年收入预算情况说明三、关于玛

2、纳斯县县二校部门2018年支出预算情况说明四、关于玛纳斯县县二校部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于玛纳斯县县二校部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于玛纳斯县县二校部门2018年一般公共预算基本支出情况说明七、关于玛纳斯县县二校部门2018年项目支出情况说明八、关于玛纳斯县县二校部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于玛纳斯县县二校部门2018年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明.第一部分 玛纳斯县县二校部门单位概况一、主要职能 我单位主要是实施小学义务教育,促进基础教育发展、小学学前教育、小学学历教育。 二、机构设置及人员情况

3、 玛纳斯县县二校单位无下属预算单位,下设 4 个处室,分别是:教务处、德育处、总务处、党建办。玛纳斯县县二校单位编制数80 ,实有人数113 人,其中:在编 88 人,特岗9人、同工同酬2人,临聘人员5人、新蕾幼儿园特岗2人、新蕾幼儿园同工同酬5人,新蕾幼儿园临聘人员2人,退休48人。第二部分 2018年部门预算公开表一、部门收支总体情况表(见附件)二、部门收入总体情况表(见附件)三、部门支出总体情况表(见附件)四、财政拨款收支总体情况表(见附件)五、一般公共预算支出情况表(见附件)六、一般公共预算基本支出情况表(见附件)七、项目支出情况表(见附件)八、一般公共预算“三公”经费支出情况表(见附

4、件)九、政府性基金预算支出情况表(见附件)第三部分 2018年部门预算情况说明2018年部门预算情况说明一、关于玛纳斯县县二校部门2018年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则玛纳斯县县二校部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 12451535 元。收入预算包括:一般公共预算12451535元、其他收入22080元。支出预算包括:一般公共服务支出 12451535 元、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出等支出、国土资源气象等支出。二、关于玛纳斯县县

5、二校部门2018年收入预算情况说明玛纳斯县县二校部门收入预算 12451535元,其中:一般公共预算12451535元,占100 %,比上年减少152640.7元,主要原因是人员经费减少。政府性基金预算未安排。 财政专户管理资金0元;事业收入0元;事业单位经营收入0元;其他收入0元,;用事业基金弥补收支差额0元。单位上年结余0元。 三、关于玛纳斯县县二校部门单位2018年支出预算情况说明玛纳斯县县二校部门单位2018年支出预算12451535 元,其中:基本支出 12451535 元,占 100 %,比上年减少152640.7 元,主要原因是人员经费减少。项目支出没有安排。四、关于玛纳斯县县二

6、校部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算12451535 元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。五、关于玛纳斯县县二校部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况玛纳斯县县二校部门2018年一般公共预算拨款基本支12451535元,比上年执行数减少152640.7元,下降1.2%。主要原因是:人员经费减少。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况1.一般公共服务(类)11120639 元,占 89.31 %。2.社会保障和就业支出1330896元,占10.69%。(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共

7、服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为11120639,比上年执行数减少152640.7元,下降1.35 %,主要原因是:人员减少。 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为1330896元,比上年执行数减少63120.2,下降4.97%,主要原因是:工资增加。六、关于玛纳斯县县二校部门2018年一般公共预算基本支出情况说明玛纳斯县县二校部门2018年一般公共预算基本支出 12451535元,其中:人员经费12184608.12元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本

8、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费266926.88元,主要包括:办公费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、工会经费和其他。七、关于玛纳斯县县二校部门2018年项目支出情况说明无项目支出八、关于玛纳斯县县二校部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明玛纳斯县县二校部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元,其中:因公出国(境)费 0 元,公务用车购置 0 元,公务用车运行费 0 元,公务接待费 0 元。2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少) 元,其中:因公出国(境)费增加(减少) 元,主要原因是 ;公务用车购置费为0,未安排

9、预算。或公务用车购置费增加(减少) 元,主要原因是 ;公务用车运行费增加(减少)元,主要原因是 ;公务接待费增加(减少)元,主要原因是 。九、关于玛纳斯县县二校部门2018年政府性基金预算拨款情况说明玛纳斯县县二校部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费情况2018年,玛纳斯县县二校没有机关运行经费。(二)政府采购情况2018年,玛纳斯县县二校没有政府采购预算拨款安排。(三)国有资产占用使用情况截至2018年底,玛纳斯县县二校部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为1.房屋0平方米,价值0元。2.车辆

10、0辆,价值0元;其中:一般公务用车0辆,价值0元;执法执勤用车0辆,价值0元;其他车辆0辆,价值0元。3.办公家具价值0元。4.其他资产价值0元。单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。(四)预算绩效情况2018年度,没有实行绩效管理项目。财政支出绩效目标申报表(2018年度)填报单位:玛纳斯县县二校项目名称项目属性新增项目 延续项目主管部门项目实施单位项目起止时间项目负责人联系电话项目资金(万元)资金总额

11、财政拨款自有资金经营性收入其他收入其他单位职能阐述项目概况项目立项情况项目立项的依据项目申报的可行性项目申报的必要性项目实施进度计划项目实施内容开始时间完成时间1、2、(五)其他需说明的事项 无第四部分 名词解释名词解释:一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。六、项目支出:部门支

12、出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1