ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:6 ,大小:17.19KB ,
资源ID:4537340      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/4537340.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(软硬件采购管理规定.docx)为本站会员(b****5)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

软硬件采购管理规定.docx

1、软硬件采购管理规定软硬件采购管理规定The latest revision on November 22, 2020软硬件采购管理制度 总则为规范IT软硬件釆购流程,保障IT系统安全稳定运行,特制定本制度。本制度中的采购是指以各种合同方式有偿取得信息技术产品、信息技术工程和服务,包括购买、 租赁、委托、雇用、维修和维护等。本制度中的IT设备是指网络设备、服务器、终端和外部设备等(以下简称“设备”),软件在本 制度中指成熟软件产品。本制度适用于中国铝业股份有限公司总部和各分子公司(含郑州研究院)(以下简称“公司”)。采购分类公司IT软硬件采购划分为集中采购和自行采购两类。其中,集中釆购包括:一、

2、 软件(专用软件除外)釆购二、 小型机、网络设备、批量PC等釆购;三、 总部统一安排的项中的软硬件采购。自行釆购包括:一、 分子公司项L1涉及的采购;二、 总部授权的釆购;三、 不属于集中釆购的其它釆购。釆购申请、评估与审批集中采购山公司总部信息部负责,具体流程参见集中采购流程(附件一)。自行采购山分子 公司信息部负责,具体流程参见自行采购流程(附件二)。釆购申请山需求部门提岀,提交给公司信息部进行采购前评估。采购前评估包括以下三个方面:一、 信息部针对此次采购对当前基础架构的影响进行评估,其中包括技术层面、管理层面以及系统安全方面的评估;二、 信息部根据需求部门的业务需求,对申请采购软硬件的

3、功能和性能进行评 估。三、 信息部根据市场行情,对IT软硬件釆购成本进行评估。集中采购申请山信息部和财务部负责人审核后,交公司主管领导审批,参见公司总部固定资产 管理办法O经批准的釆购需求山信息部签订合同进行采购,合同签订流程按照公司合同管理办法执行, 需要进行招投标工作的参见公司招投标管理办法。未被批准的采购申请,在采购需求表上写 明原因,并将其返回给需求部门。釆购过程中的第三方服务商资质认证、售后服务协议签订的详细过程参考第三方服务商管理制 度。到货验收采购的IT软硬件到货后,必须经过验收,才能正式投入使用。设备到货后,验收工作按照合同要求执行,信息部根据合同规定当场验货,有条件的须检查设

4、备 是否有损坏,备品、配件、资料、软件等是否齐全。软件到货后,验收方须检查软件介质是否有 损坏,相关资料是否齐全等。到货验收合格后,签收到货单,并复印存档;若不合格,则拒绝签收。釆购的设备和软件到货签收后,根据公司相关规定办理出入库手续。文档管理公司信息部须对采购的IT软硬件建立相关档案,格式参见IT设备档案(附件四)或软件 档案(附件五)。公司信息部参照公司相关的固定资产管理办法,对采购的IT软硬件进行管理。附则本制度山公司总部信息部负责解释和修订。本制度自发布之日起开始执行。附件一集 中釆 购 流集中采购流程描述如下:一、 公司总部信息部根据集中采购需求情况填写釆购需求表(附件三)。二、

5、公司总部信息部针对釆购需求,对现有的IT软硬件情况进行评估,填写釆购评估表(附件三:附录)。三、 公司总部信息部负责人对采购需求以及评估情况进行审核,并在釆购需求 表上签字,然后交财务部负责人审核。四、 经过公司总部信息部负责人和财务部负责人审批的采购需求提交给公司主 管领导进行审批。五、 经批准的釆购需求交信息部签订合同进行釆购,合同签订程序参见公司 合同管理办法执行;采购过程中的第三方服务商资质认定、服务协议的 签订参照第三方服务商管理制度。六、 IT软硬件到货后,公司信息部进行到货验收并按公司的相关规定办理出入库手续,同时填写IT设备档案(附件四)或软件档案(附件五)。附件二 自釆 购

6、流自行采购流程描述如下:一、 需求部门提出采购需求申请,统一填写采购需求表(附件三),并 由需求部门负责人审核签字并加盖部门公章后提交信息部。二、 信息部根据釆购需求进行评估,其中包括对基础架构的影响评估、功能 和技术指标评估、采购成本评估。信息部评估负责人须填写采购评估 表并提交信息部负责人,信息部负责人对采购需求和评估情况进行审 核,在釆购需求表上签字并加盖部门公章,然后交财务部负责人审核, 最后送公司主管领导审批。釆购评估表作为采购需求表的附 件。三、 信息部根据审批结果、公司合同管理办法、公司招投标管理办 法等进行釆购管理。四、 釆购过程中服务商资质认定、服务协议的签订参照第三方服务商

7、管理 制度O五、 到货后,信息部组织到货验收,验收通过后将采购物品移交物资配送中 心进行出入库管理。六、 信息部根据釆购物品情况填写IT设备档案(附件四)或软件档 案(附件五)。七、 釆购的设备或软件投入使用后,信息部门记录设备领用情况。附件三 釆购需求表采购需求表编号:采购需求单位:需求提出时间:申请采购内容申请釆购原因需求部门 负责人意见意见:签字(并盖公章):日期:信息部负责人意见意见:签字(并盖公章):日期:财务部负贵人意见意见:签字(并盖公章):日期:公司主管领导意见意见: 签字日期:附录:采购评估表采购评估表采购需求单位: 联系人: 需求衣编号:采购意向:功能技术指标的评估结果提示:评估侧重于针对要采购的设签的技术参数是否能满足或者超出用户需求;审批人:评估人:评估时间:对当前基础架 构的影响提示:评估侧重于针对要采购的设备在技术和安全方面是否对当前基础架构产生影响,是否是以前使用过的设备筑审批人:评估人:评估时间:采购成本的评估根据当前市场行情,估计采购资金,评估采购成本。审批人:评估人:评估时间:附件四 IT设备档案IT设备档案设备名 称型号序列号设备编码基本配置(含随机配件)供货商数量领用部 门领用 人领用日 期备注附件五 软件档案软件档案软件名称版本号设备编码供货商安装/操作手册名软件许可编号领用部门领用人领用日期备注

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1