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西峡建设工程标准定额管理站.docx

1、西峡建设工程标准定额管理站 西峡县建设工程标准定额管理站 2016年度部门决算公开目 录第一部分西峡县建设工程标准定额管理站概况 一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分西峡县建设工程标准定额管理站16 年度部门决算表一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分西峡县建设工程标准定额管理站 2016年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释第一部分 西峡县建设工程标准定额管理概况一、西峡县

2、建设工程标准定额管理站岗位职责1、认真贯彻执行各级工程建设标准定额的法律、法规、方针和政策。2、严格按照河南省建设厅工程建设标准定额及相关法律、法规编制工程拦标价、预算价和结算审查工作。3、依法、依规并科学、公正、合理协调解决工程预、结算中的经济纠纷问题。4、配合省建设厅对辖区范围内的工程造价咨询企业资质进行审核。5、配合省建设厅对辖区范围内持有全国建设工程造价员资格证书的人员进行审核。二、西峡县建设工程标准定额管理站构成西峡县建设工程标准定额管理站成立于1994年,隶属于西峡县住建局二级单位,属于独立法人的自收自支事业单位。编制3人,现共有在编在职人员8人。第二部分西峡县建设工程标准定额管理

3、站2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表 三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 西峡县建设工程标准定额管理站2016年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明西峡县建设工程标准定额管理站2016年收入总计11万元,支出总计11万元,与2015年相比,收、支无增减。二、收入决算情况说明西峡县建设工程标准定额管理站本年收入合计11万元,其中:财政拨款收入11万元,占100%。三、支出决算情况说明西

4、峡县建设工程标准定额管理站本年支出合计11万元,其中:基本支出11万元,占100%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明西峡县建设工程标准定额管理站2016年财政拨款收支总决算 11万元。与 2015年相比,财政拨款收、支总计无增减。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明西峡县建设工程标准定额管理站2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为11万元,支出决算为11万元,完成年初预算的100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明西峡县建设工程标准定额管理站2016年一般公共预算财政拨款基本支出11万元,其中:人员经费10.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、

5、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费0.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

6、决算情况说明西峡县建设工程标准定额管理站2016年无“三公”经费。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明西峡县建设工程标准定额管理站2016年无政府性基金。第四部分 名词解释一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补

7、以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。八、一般公共服务(类)事务(款):是指厅(局)用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。(一)行政运行(项):是指为保障厅(局)各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

8、(二)一般行政管理事务(项):是指厅(局)机关及所属二级单位的项目支出。(三)机关服务(项):是指为厅(局)机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。(八)其他支出(项):。九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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