ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:7 ,大小:18.07KB ,
资源ID:4246110      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/4246110.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(不合格品纠正与预防措施控制程序文件.docx)为本站会员(b****5)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

不合格品纠正与预防措施控制程序文件.docx

1、不合格品纠正与预防措施控制程序文件不合格品、纠正与预防措施控制程序1 目的0.1 对不合格品进行控制,防止不合格品转序或交付;0.2 消除实际/潜在不合格原因,防止不合格的发生。2 适用范围1.1 工程/工序不合格品的控制;1.2 实际/潜在不合格原因的控制。3 术语和定义3.1 采用GB/T19001-2000标准中的术语。3.2 重大不合格品:直接经济损失在10万元以上的不合格品。3.3 一般不合格品:直接经济损失在5千元以上的,不满10万元的不合格品。3.4 不合格品的处置:包括返修、返工、降级使用、报废、请求顾客让步接收等形式。 3.5 相关部门:指集团公司工程部、设物部。3.6 质量

2、报表:在本程序中指“工程质量事故情况统计表”、“工程质量事故件名表”、“竣工验收单位工程件名表”、“工程质量统计表”、“工程试验资料统计表”。3.7 质量信息:包括质量报表,安全质量周报,影响工程质量的施工过程/作业的质量记录,顾客意见,外部质量信息等。4 职责4.1 总经理:主持直接经济损失在100万元以上的或对社会有较大影响的重大不合格品的评审。4.2 总工程师:主持重大不合格品的评审,审批重大不合格品的处置方案/纠正措施。4.3 生产副总经理、总工程师: 审批各自负责范围内的预防措施。4.4 安质处3.4.1接收重大不合格品、一般不合格品报告;3.4.2组织、参加重大不合格品的评审;3.

3、4.3制作分发重大不合格品报告的审批意见;3.4.4确认重大不合格品的验证记录。3.5 相关部门3.5.1收集质量信息,分析、制定本系统范围内实施的预防措施,并督导实施。3.5.2验证预防措施实施效果。3.6 项目部3.6.1对不合格品进行评价;3.6.2对一般不合格品进行评审,审批处置方案,验证处置结果;3.6.3上报重大不合格品报告;3.6.4制定所辖范围内的纠正/预防措施,并批准实施;3.6.5验证纠正/预防措施实施效果;3.6.6收集质量信息,并将质量信息及时反馈相关部门。4 工作程序4.1 不合格品的标识、记录、隔离4.1.1工程/工序不合格品,由项目部负责记录,填写“不合格品报告”

4、,项目部工区实施标识、隔离;4.1.2标识的方法:挂牌或写字标识,红色写明“不合格”,并注明范围/数量等。当不会发生误用时,也可以记录标识。4.2 不合格品的评价由项目部对不合格品进行评价,判定损失金额。4.3 不合格品的评审4.3.1一般不合格品由项目部组织评审,确定处置方案;当需要采取纠正措施时,同时制定纠正措施,并批复实施。4.3.2发生重大不合格品时,项目部24小时内报告安质处,安质处接报告后二日内组织相关部门、项目部进行原因调查;在总工程师主持下进行不合格品评审(需要时,邀请有关部门、专家参加), 确定处置方案和纠正措施。由安质处将总工程师的审批意见下达到项目部。当发生直接经济损失在

5、100万元以上的或对社会有较大影响的重大不合格品时,由总经理主持重大不合格品的评审事宜。4.4 不合格品的处置/纠正措施4.4.1工程/工序不合格品的处置/纠正措施,由项目部负责实施;4.4.2项目部对不合格品的处置/纠正措施实施结果进行验证,验证当日填写“不合格品验证记录”。当验证结果未达到预期要求时,重新执行本程序的4.3;4.4.3重大不合格品的“验证记录”于验证后的次日报送安质处,安质处对“不合格品验证记录”进行确认。一般不合格品的“验证记录”,由项目部进行确认。并于3日内,将确认后的“不合格品报告”报安质处一份。4.5 不足5千元的不合格品,由项目部安排专人负责评价、处置、验证、记录

6、等。当需要采取预防措施时,执行本程序4.8。4.6 产品交付以后发现不合格品时的评价/评审及处置/纠正措施4.6.1相关产品交付以后,经营部得到发现不合格品的信息后及时向总工程师报告,同时通报给工程部、安质处和原施工单位。4.6.2 由安质处组织工程部、经营部对交付以后的不合格品进行评价,判定损失金额。4.6.3 如属一般不合格品由安质处组织工程部、经营部进行评审,确定处置方案;当需要采取纠正措施时,同时制定纠正措施。 4.6.4 如属重大不合格品时,安质处获得信息后二日内组织相关部门进行原因调查;在总工程师主持下进行不合格品评审(需要时,邀请有关部门、专家参加), 由工程部确定处置方案和纠正

7、措施。如属直接经济损失在100万元以上的或对社会有较大影响的重大不合格品时,由总经理主持重大不合格品的评审。4.6.5 产品交付以后发现的不合格品的处置/纠正措施,由指定的施工单位负责实施。4.6.6安质处组织工程部、经营部对产品交付以后发现的不合格品的处置/纠正措施实施结果进行验证,验证当日填写“不合格品验证记录”。当验证结果未达到预期要求时,重新执行本程序的4.6。4.7 质量信息的收集、分析与整理4.7.1相关部门、项目部分别收集质量信息,并进行分析、整理。4.7.2项目部将整理后的质量信息及时反馈到相关部门。并按本程序的2.6、2.7向安质处定期上报质量报表、质量信息。 4.7.3相关

8、部门、项目部充分考虑潜在不合格的重要性以及消除其原因所承受的风险程度,确定是否采取预防措施,需要在本系统/所辖范围内采取预防措施时,执行本程序4.8;不需要时执行记录控制程序。4.8 当决定采取预防措施时:4.8.1 相关部门、项目部组织对潜在不合格进行原因分析,并做好记录;4.8.2 相关部门、项目部针对原因分析,制定预防措施,经主管领导批准后,制作分发,并督导实施;4.8.3实施预防措施的部门、项目部应指定专人负责组织实施,并做好实施过程的相关记录。4.8.4 制定预防措施的部门、项目部应按要求验证实施效果, 并形成记录;4.8.5 预防措施涉及到管理体系文件更改时,措施的制定部门/项目部

9、应提醒审批人,并通知文件拟制部门加以修改,执行文件控制程序;4.8.6 当预防措施验证无效或未达到预期的基本要求时,重新执行本程序的4.8。4.9 安质处每年检查一次本程序的执行情况,并形成记录。4.10 本程序运行过程中产生的质量记录执行记录控制程序5 相关/支持性文件5.1 信息交流程序(ZS/CX/SB03)5.2 文件控制程序(ZS/CX/SB01)5.3 记录控制程序(ZS/CX/SB02)6 相关记录6.1 质量报表(二级)6.2 不合格品报告(二级)6.3 质量信息(二级)6.4 预防措施(二级)6.5 预防措施效果验证报告(一级)7 附表/附录7.1 不合格品报告 7.2 工程

10、质量事故情况统计表7.3 工程质量事故件名表 S/CX/AZ01-1不合格品报告编号: 报告单位品 名不合格品 产 生时间价 值地点责任单位不合格品发生经过(可另附页): 签字 年 月 日评审结果: 年 月 日处置方案/纠正措施: 年 月 日审批意见: 年 月 日验证记录: 单位 签字 年 月 日确认 单位 签字 年 月 日 S/CX/AZ01-2 工 程 质 量 事 故 情 况 统 计 表填报单位(盖章): 年 季度 编号:项 目无重大、一般事故天数质 量 事 故损失金额元 事故次数其中原 因 分 析重大一般违反基建程 序材料设备设计勘 察施 工测量错误勘探错误不 按 图 施 工测 量 放 样 错 误技 术 交 底 不 清施 流工 程工 不 艺 当不 按 规 则 操 作工 程 试 验 错 误施 工不 中当 防护 其 它 单位负责人: 统计负责人: 填报人: 电话号码: 报出日期: 年 月 日 S/CX/AZ01-3 工程质量事故件名表 填表单位(盖章): 年 季度 顺 号事故时间事 故 单 位建 设 项 目工程名称及地点事 故 分 析损失金额(元)简 要 说 明类 别等 级注:本表由质量检查部门人员填报;无事故发生,在“顺号”栏内填“0”上报。 填报单位负责人(签章): 填报人(签章): 年 月 日

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1