1、审计学实验报告的模板工商大学会计学院审计学实验课程实验报告实验时间实验地点实验班级姓 名学 号实验小组组 长实验小组成 员实验成绩指导教师实 验 目 录实验项目名称实验容实验学时1.签订审计业务约定书在审计工作正式开始之前应了解被审计单位基本情况,并签订审计业务约定书。2学时2.审计重要性水平初步判断运用审计重要性相关理论,来确定审计的重要性水平并进行适当分配,以便确定审计的围和重点。4学时3.审计技术运用运用审计技术方法相关理论,收集充分、适当的审计证据,并在审计过程中形成审计工作底稿。6学时4.审计工作底稿的编制根据“审计重要性水平初步判断”和“审计技术运用”两个实验项目的成果,整理、分析
2、收集的审计证据,汇总审计差异,形成审计意见,编制审计报告。4学时实验成绩评定表项目分值优秀(100x90)良好(90x80)中等(80x70)及格(70x60)不及格(x60)评分参考标准参考标准参考标准参考标准参考标准实验态度15实验态度认真,科学作风严谨,严格保证实验时间并按指导书中规定的进度开展各项工作。实验态度比较认真,科学作风良好,能按期圆满完成指导书规定的任务。实验态度尚好,遵守组织纪律,保证实验时间,能按期完成各项工作。实验态度尚可,能遵守组织纪律,能按期完成任务。学习马虎,纪律涣散,工作作风不严谨,不能保证实验时间和进度。实验准备20认真预习实验指导书,实验步骤明确,实验准备充
3、分。预习实验指导书,实验步骤较明确,实验准备较充分。预习实验指导书,实验步骤基本明确。预习实验指导书,实验主要步骤基本明确。不预习实验指导书,实验主要步骤不明确。实验能力40实验方确,数据处理及数据符合专业要求,实验数据真实、完整、准确,对相关问题有很强的分析能力和概括能力。实验方确,实验数据真实较完整,个别数据不合格,数据处理及数据较符合专业要求,对相关问题有较强的分析能力和概括能力。实验方确,实验数据基本完整,个别数据不合格,数据处理及数据基本符合专业要求,对相关问题有一定的分析能力和概括能力。实验方法基本正确,实验数据有较多不合格,但态度端正,能基本按要求操作,但整体效果不理想,综合能力
4、很差。实验方法不正确,不能完成实验报告缺乏对相关问题有很强的分析和概括的基本能力。报告撰写质量及规化25实验报告容完整,数据处理规,作图认真细致、表格规、清晰,字迹工整,完全符合规化要求。实验报告容较完整,数据处理较规,作图较细致、表格较规。字迹较工整。实验报告容达到基本要求,数据处理基本规,作图较细致、表格较规。字迹基本工整。有实验报告,容不完整。有实验步骤,不详细。实验报告格式欠规,作图不太规等。实验报告数据记录不完整,不作图,不处理数据。完全抄袭别人报告等。指导教师评定成绩:指导教师签名: 年 月 日“签订审计业务约定书”实验实验目的实验基本原理及基本步骤实验记录(实验条件记录,如实验地
5、点、实验材料和环境等;实验数据记录,如结果数据记录;实验过程意外情况记录等)备注:纸不够请自备纸贴在后面。实验条件记录:实验数据记录:实验结果的分析存在的问题和改进措施实验思考题解答“审计重要性水平初步判断”实验实验时间实验目的实验基本原理及基本步骤实验记录(实验条件记录,如实验地点、实验材料和环境等;实验数据记录,如结果数据记录;实验过程意外情况记录等)备注:纸不够请自备纸贴在后面。实验条件记录:实验数据记录:1.报表层次重要性水平确定2.账户层次重要性水平确定资 产可容忍误差负债及所有者权益可容忍误差货币性资金应付账款应收账款应付票据存 货应付工资其他流动资产应付股利固定资产净值其他负债股
6、 本盈余公积实验结果的分析存在的问题和改进措施实验思考题解答“审计技术运用”实验实验时间实验目的实验基本原理及基本步骤实验记录(实验条件记录,如实验地点、实验材料和环境等;实验数据记录,如结果数据记录;实验过程意外情况记录等)备注:纸不够请自备纸贴在后面。实验结果的分析存在的问题和改进措施实验思考题解答审计工作底稿索引号:被审计单位名称审计事项会计期间或者截止日期审计人员编制日期审计结论或者审计查出问题摘要及其依据复核意见复核人员复核日期共7页第1页 附件(共 )审计工作底稿索引号:被审计单位名称审计事项会计期间或者截止日期审计人员编制日期审计结论或者审计查出问题摘要及其依据复核意见复核人员复
7、核日期共7页第2页 附件(共 )审计工作底稿索引号:被审计单位名称审计事项会计期间或者截止日期审计人员编制日期审计结论或者审计查出问题摘要及其依据复核意见复核人员复核日期共7页第3页 附件(共 )审计工作底稿索引号:被审计单位名称审计事项会计期间或者截止日期审计人员编制日期审计结论或者审计查出问题摘要及其依据复核意见复核人员复核日期共7页第4页 附件(共 )审计工作底稿索引号:被审计单位名称审计事项会计期间或者截止日期审计人员编制日期审计结论或者审计查出问题摘要及其依据复核意见复核人员复核日期共7页第5页 附件(共 )审计工作底稿索引号:被审计单位名称审计事项会计期间或者截止日期审计人员编制日
8、期审计结论或者审计查出问题摘要及其依据复核意见复核人员复核日期共7页第6页 附件(共 )审计工作底稿索引号:被审计单位名称审计事项会计期间或者截止日期审计人员编制日期审计结论或者审计查出问题摘要及其依据复核意见复核人员复核日期共7页第7页 附件(共 )审计差异汇总表客 户签 名日 期索引号:项 目调整分录汇总表编制人页次:会计期间复核人序号调整容及项目索引号调整金额影响利润()对所得税的影响借方贷方 “审计工作底稿的编制” 实验实验时间实验目的实验基本原理及基本步骤实验记录(实验条件记录,如实验地点、实验材料和环境等;实验数据记录,如结果数据记录;实验过程意外情况记录等)实验条件记录:实验数据记录:请完成附件表4、表5和审计报告实验结果的分析存在的问题和改进措施附件(1)表4 存货审定表客户:签名日期项目:存货编制人索引号C1截至日:复核人页 次1索引号项 目未审数调整数审定数C3原材料C3产成品合 计审计说明及调整分录审计结论:(2)表5 存货监盘表客户:签名日期项目:存货编制人索引号C3截至日:复核人页次1索引号存货类别账面金额实盘金额盘盈盘亏备注原材料小计产成品小计存货合计(3)代编的审计报告
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