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U8+采购流程操作手册.pdf

1、量产后采购流程量产后采购流程 1、具体操作说明、具体操作说明 11 采购订单采购订单 使用对象:生产管理(量产后)操作节点:业务工作供应链采购管理采购订货采购订单 操作流程:1)点击“增加”按钮,填写相关信息如下图所示:2)点击“保存”和“审核”按钮。12 采购到货采购到货 使用对象:质检员 操作节点:业务工作供应链采购管理采购到货到货单 操作流程:1)在“采购到货单”界面点击“增加按钮的倒三角”,选择“采购订单”。2)查询“采购订单”条件,比如:按供应商编码或存货编码查询等,点击“确定”。3)在“到货单拷贝订单表头列表”选择所需订单,也可以全部选择,表体显示具体的存货的具体信息,点击“确认”

2、按钮。4)到货单的到货数量可根据实际到货数量填写,点击“保存”,点击“审核”按钮。14 采购入库单采购入库单 使用对象:生产管理部(仓管员)操作节点:业务工作供应链库存管理采购入库采购入库单 操作流程:1)在“采购入库单”界面点击“增加倒三角”按钮,根据“采购到货单”过滤,然后选择需要的单据,在该界面将仓库信息及批次号录入,然后点击“确定”按钮即可。2)选择所需要的到货单,点击“确定”按钮,后会弹出如下界面,入库数据可根据实际入库数量修改,点击“保存”,“审核”按钮完成对单据的审核。15 采购退货采购退货 使用对象:采购员 在采购管理模块通过采购到货单做采购退货处理。操作接点:业务工作供应链采

3、购管理采购到货采购退货单 操作流程:1)在“采购退货单”界面点击“增加倒三角”按钮,点击“到货单”按钮,选择采购到货单。2)过滤后会弹出如下界面,选择单据,然后点击确定按钮.3)点击“确定”按钮后会弹出如下界面,点击保存,“审核”按钮。16 采购退货采购退货 使用对象:生产管理(仓管员)在库存管理模块通过采购红字到货单做退货。操作节点:业务工作供应链库存管理采购入库单 操作流程:1)在“采购入库单”界面点击“增加倒三角”按钮,选择“采购到货单红字”,筛选后点击“确认”按钮会弹出如下界面。2)过滤后会弹出如下界面,选择单据,然后点击确定按钮.3)点击确定按钮后会弹出如下界面,将信息补充完整,然后

4、依次点击“保存”、“审核”按钮。17 采购发票结算采购发票结算 操作对象:财务会计 操作节点:业务工作供应链采购管理采购发票专用采购发票 操作流程:1)在专用发票界面,点击“增加倒三角”按钮,选择“入库单”。2)通过条件筛选,弹出如下界面,选择需要结算的单据,点击“确认”按钮。3)在专用发票界面填完信息,点击“保存”、“复核”、“结算”按钮。18 暂估处理暂估处理 操作对象:财务会计 外购入库的货物发票未到,在不知道具体单价时,财务人员期末需要暂时按估计价格入账,下月用红字予以冲回。操作节点:业务工作供应链存货核算记账暂估成本录入 操作流程:1)点击“暂估成本录入”节点会弹出如下界面,点击“查

5、询”,点击“确定”按钮会出现如下界面:2)正常单据记账,点击“存货核算记账正常单据记账”节点,点击“查询”按钮,通过筛选“单据类型”,选择“采购入库单”然后点击“确定”按钮,选择单据,点击“记账”。3)生成凭证,点击“凭证处理生成凭证”节点,选择“采购入库单(暂估记账)”,然后点击“确定”按钮。4)点击“确定”按钮后在未生成凭证单据一览表界面,点击“全选”按钮,点击“确认”后出现如下界面,点击“制单”生成凭证。5)生成凭证后,选择凭证类别即转账凭证,点击“保存”按钮。说明:等到下月的时候发票到了,然后回冲即可。19 财务核算财务核算 操作对象:财务会计 说明:采购发票审核后会生成应付单,对该应付单进行审核。操作节点:业务工作财务会计应付款管理应付处理采购发票采购发票审核 操作流程:1)点击“采购发票审核”会弹出如下界面,点击查询,选择单据,点击“审核”。110 制单处理制单处理 采购发票审核后进行制单处理。操作节点:业务工作财务会计应付款管理凭证处理生成凭证 操作流程:1)点击“生成凭证”筛选单据,点击“确认”按钮,会弹出如下界面,选择“选择标志”,点击“制单”,生成凭证。2)在生成的凭证页面,选择“转账凭证”,填写相关信息,点击“保存”按钮保存凭证。

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