ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:12 ,大小:52.98KB ,
资源ID:30446687      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/30446687.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(差旅费用管理制度1.docx)为本站会员(b****8)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

差旅费用管理制度1.docx

1、差旅费用管理制度1差旅费用管理制度第一章 总则第一条 目的:为了规范费用管理,提高工作效率,做到效率提高与管理控制的科学平衡,合理控制销售费用支出风险,特制定本制度。第二条 适用范围:1. 适用上海红果宝生物技术有限公司所有出差人员;2. 驻外销售办事处人员的市内交通费、通信费已列入包干补贴中,不得在本制度规定范围内再次报销。第三条 差旅费用的管理原则:采取预算管理与报销审查同时进行的原则,费用的使用采取先申请后核销的管理方式。第二章 定义第四条 差旅费用指从事公司工作发生的差旅费、交际应酬费、驻外办事处费用,不包括市场推广、促销、人员工资等费用。1. 差旅费:指人员因销售及其它工作的业务出差

2、而发生的交通费、住宿费、餐补以及其他与出差相关的费用;2. 市内交通费:指销售人员在责任区域内乘坐市内交通工具所发生的费用;3. 交际应酬费:指因工作需要发生的招待/宴请客户或者因业务需要向客户馈赠礼品所发生的费用;4. 各办事处的办公费:指办公场所租赁(含房租、水电费、物业管理费等)、办公用品和办公设备的费用。第三章 职责划分第五条 费用报销人员:1. 按管理制度要求如实填写费用报销单,按时间先后顺序粘贴相应票据凭证,核算无误后提交上级领导审核;报销费用必须真实发生、粘贴票证必须真实有效;2. 若费用报销人员提供虚假票据和凭证或者虚列项目报销费用,一经查实,除扣除报销金额外、还处以3倍以上的

3、罚金,并予记大过或开除等行政处分,情节严重的移交司法机关处理;第六条 费用报销人员的上级主管(区域经理/部门经理及以上职务):1. 审核部门/办事处所属人员报销的项目是否真实发生;审核工作应在1个工作日内完成;2. 若审查不认真导致虚报、假报费用情况的发生,承担报销金额30%的连带责任。第七条 销管部/审计部:1. 负责审核报销费用是否经过相关权责人的审查确认;2. 审核报销费用标准是否符合公司有关规定标准,对各报销事项进行查核确认;3. 审查票据凭证是否齐全;4. 发现不符合要求的报销予以退回处理;发现前面审核人员审核错误、出现漏审、弄虚作假的立即予以查扣,并及时向上级领导举报;5. 销管部

4、对报销费用的审核应在3个工作日内完成;6. 若销管部审核人员审核不认真、违规予以核销或与报销人员相互串通弄虚作假,并造成公司损失的,承担相应损失金额40%的赔偿责任。第八条 财务部:1. 负责审核报销费用是否经过部门领导、销管部审核确认;审核费用是否超出预算数额;审核票据凭证是否规范、齐全、有效,金额计算是否正确;报销费用标准是否符合制度要求;审核应在3个工作日内完成,超出预算的费用执行预算外审批程序;2. 对不符合规定要求、手续不齐全、未经具有权责人员审核签字确认的退回销管部处理;3. 发现弄虚作假的予以查扣,并及时通报相关部门及人员并报送公司总经理;4. 若财务人员审核不认真,违规予以核销

5、,应承担相应损失金额的30%的连带赔偿责任。第九条 营销总监/总经理:负责差旅销售费用的审批,特殊情况下可授权审批。审批时重点查核各级审核人员的审核意见是否符合规定要求、审核手续是否齐全,并对批准的结果负责任。应在2个工作日内作出是否审批结论;第一十条 市场稽查和审计部等相关部门按照职能和工作计划进行稽查和审计,若在稽查中发现有弄虚作 假、违规审批现象,相关责任人应负相应责任。第四章 差旅费用的预算管理第一十一条 差旅费用的管理必须建立在预算管理基础上,根据公司确定的销售目标分解、确定的工作计划, 并结合以往的数据确定本年度销售费用预算的销售费用率;第十二条 各项费用审批应严格按公司营销计划事

6、项和费用预算执行,费用额度确实不能满足实际需求或有特殊费用发生的,需事先报告总经理作权衡处理;第十三条 超过预算的费用事项一律由总经理审批,财务严格按批件进行费用审核;第十四条 预算内差旅销售费用由总经理及各部门分级负责,即总经理对差旅费用总预算负责,部门经理对(区域)办事处差旅费用预算负责;第十五条 各省、区域经理根据确定的预算按月份控制销售费用,财务部应按月对销管部、各区域发生费用的预算执行情况进行汇总并分析,同时将结果反馈给总经理,以便制定进一步决策;第十六条 每季度财务部对预算执行情况进行分析并根据销售工作的需要提出预算调整需求。第五章 差旅费用的报销第十七条 营销及其它出差人员将需要

7、报销费用的票据凭证整理好,经主管上级审核后寄、交销管部销管专员,报销时应该附齐要求的申请及单据,包括出差申请表、交际应酬费申请表、差旅费报销单及各种符合要求的原始票据;已经给予补贴的费用不得报销;第十八条 为了更完整地归集费用,当月产生的费用应在次月之内报销完毕,超期隔月的扣10%,超期两个月的不予报销;第十九条 销管部销管专员按各区域或部门进行分类整理后审核,审核后于3个工作日内传递给财务部审核;第二十条 经公司总经理审批后财务于3个工作日内将报销款支付到报销人账上;本月的报销最迟要在下月15之前给予上账。第二十一条 非驻外营销人员应在出差返回公司后7天内,依照有关规定填写“差旅费报销单”,

8、连同出差单据按程序经审核后,交财务部根据规定报销,结清款项;第二十二条 差旅销售费用报销流程:报销人员准备单据,主管上级审核,交销管部人员审核,财务部审核,总经理审批,财务部付款,详见附件:差旅销售费用报销流程。第六章 关于出差及差旅费管理的规定第二十三条 出差及差旅费1. 出差须填写出差申请表并实行直属上级审批制,同时抄送给销管部备案;特殊情况的审批可以采取邮件、电话审批后补批的方式;2. 销售市场区域经理原则上只负责所管辖的区域,如有兼管其他区域者需报备销管部备案。区域经理如有分管其他市场,出差前必须填写出差申请单,并交其直接上级领导审批。审批后的出差申请表,应报送销管部备案。3. 差旅费

9、借款应当在出差归来7个工作日内报销或还款;4. 出差人员出差标准及补贴实行包干制,按照出差天数进行结算;5. 出差费用标准(住宿、补贴)如下表: 职位级别总经理大区总监区域经理/企划经理/销管专员/部门负责人业务组长/业务标准出差地住宿出差补贴住宿出差补贴住宿出差补贴住宿出差补贴直辖市、经济特区450100350802608020060省会城市或计划单列市38090300702407018050地、县级市及其他28080260602006016040出差乘坐交通工具标准汽车卧铺、火车软卧、动车一等座、飞机经济舱汽车卧铺、火车硬卧、动车二等座、飞机经济舱汽车卧铺、火车硬卧、动车二等座汽车卧铺、火

10、车硬卧、动车二等座第二十四条 关于出差乘坐交通工具的规定:1. 出差人员应选择经济合理的行程路线并按规定标准乘坐汽车/火车/轮船。2. 其他原因需乘坐飞机的,须在出差审批表中交通工具一栏注明并说明理由,经过总经理批准后有效;若无批准擅自乘坐飞机或越级乘坐交通工具或席位的,只按公司标准报销,其差价由出差人自行承担;机场到市区距离较远,乘坐的出租车费用按长途车费报销。3. 人员随同上级人员出差,执行同一工作任务的,同上级人员搭乘同级标准的交通工具;4. 连续乘坐火车12小时以上或晚上8点至凌晨7点之间连续乘车6小时以上,方能乘坐火车硬卧铺;如乘坐火车硬座的可按硬座票价30%发给补贴,否则只按硬座票

11、金额报销;5. 员工因工作需要公司已投保险的,不能报销各种旅途交通保险(含飞机、轮船、火车、汽车);6. 出差途中的绕道、参观、游览的车船费不得报销。第二十五条 出差住宿规定:1. 出差住宿以节俭为原则,出差地为出差人员的家庭所在地或出差期间住宿亲友家的,不得报销住宿费用;2. 到公司其他关联地区出差、工作、学习,已由对方安排住宿的,不得报销住宿费。第二十五条 出差补贴规定:1. 到公司其他关联地区出差、工作、学习已由对方统一安排食宿的,只报销报到日与返回日的补贴;2. 外出参加会议有统一安排免费用餐的,给予出差补贴的25%作为出租车费、市内交通费补助;如会议无伙食补贴,根据会议组织者出具的证

12、明可按标准享受出差补贴;3. 出差期间若由公司其他管理地区统一安排免费用餐、自理住宿的,按当日的出差补贴标准的50给予报销;4. 公司外派学习、培训的,不予报销出差补贴。 第七章 驻外人员的费用管理第二十六条 驻外人员可报销住房补贴、交际应酬费、办公费等;其中,各种补贴随工资按月发放。第二十七条 住房补贴1. 住房补贴适用于驻外大区总监、省区/区域经理、推广主任/专员在外无驻点的租房住宿补贴标准;以上人员属当地户籍且有住所的则不享受该补贴。2. 为节省开支,各区域长期驻点的原则上采取租房形式,用以解决办公及员工住宿等问题;3. 在办事处住宿的大区总监、省区/区域经理不再享有住房补贴,如区域经理

13、所管辖的市场未设有办事处驻点,区域经理可以享有“住房补贴”,不再另行报销住宿费用; 4. 区域内如发生因公出差,不报销住宿及补贴;特殊原因无法赶回驻点或办事处时,按照出差管理规定由上级领导核准、总经理批准可给予核销住宿费用;第二十八条 交际应酬费1. 交际应酬费实行区域/部门预算控制的管理模式,遵循勤俭节约的原则,能免则免、能省则省。2. 单次计划内应酬须事前填写交际应酬费申请表报上级审批,未事前批准而发生的费用不予报销,审批可以电子邮件形式进行,同时抄送给公司销管部、财务部;3. 各大区级、区域负责人务必控制好交际应酬费额度。第二十八条 办公费:主要指办公房租、办公发生的水电、管理费、办公用

14、品等。1. 驻点办公租房标准由公司统一确定,由驻点区域经理申请、大区总监核准、总经理审批确定,报销管部、财务部备案;2. 租房须提供合法、有效的房屋租赁合同;租房费用需提供有效发票,由财务部按合同约定付费给房屋出租人;确实无法提供有效租房费用发票的情况,由区域报财务及总经理协商解决。3. 原则上两个销售人员所租房需控制在二室一厅之内,人员增加可租更大房间。驻外办事处办公场所租赁费用及办公费用标准如下(元/月):序号城市类别标准租赁费电话费物业管理费水电费其他办公杂费合计1特区或省会城市A类三房标配40003002002503005050B类两房标配300020015020030038502市级

15、城市A类三房标配30002001502002003750B类两房标配200020015020020027503县级城市及其他地区B类两房标配200020015020020027504. 驻点办公用品的采购,按月申请,由驻点统一采购。区域经理于每月15日将采购申请表传至大区总监审核,大区总监于每月20日汇总本省采购汇总表传至公司销管部审核,最后由总经理审批。区域/省区经理大区总监销管部 总经理汇总申请审核审核审批第八章 借款管理第二十九条 借款一般仅限于出差、业务招待、经营费用支出、办公用品购买等资金需要。1. 有权直接向公司借款的人员为区域经理/部门负责人级别以上人员,业务主管或业务代表因公出

16、差可向区域经理/部门负责人以个人形式借款。区域经理人员/部门负责人借款额度3000元/次;大区总监借款额度6000元/次。2. 出差人员出差借款须填写借款单,并按照有关程序审批方可借款;3. 借款实行逐级审批制度:直属上级主管一级审核(审核出差必要性、借款金额合理性)、财务部部门经理(审核以前欠款归还情况)二级审核、总经理三级审批;第三十条 其他临时性借款,借款期限仅限1个月。借款人务必遵守信用,按时清帐,前款不清后款不得再借。财务部直接从其相应报销中冲抵借款,报销费用少于借款的由报销人自行归还,有余额的再支付给报销人。第三十一条 关于取得差旅费用发票的注意事项:1. 报销人员在填写费用报销支

17、出凭证时,所填写的报销内容必须与后附的报销发票项目一致。凡发票开具办公用品、运输费、邮寄费的须附明细清单。2. 除行政事业类收据外,其他收据不得做费用报销单据使用。3. 与营销人员关系密切的差旅类发票项目有:长途汽车发票、火车票、住宿发票等,因此尽量取得以上发票。4. 发票上必须有开票单位的发票专用章或财务专用章。发票各项目要求填写规范、完整,大小金额一致。取得发票时请注意检查,若未加盖章或项目填写不规范将不予报销。5. 费用只能由地税类发票开具(发票上税务监制章有注明地方税务局字样),货物销售发票(发票上税务监制章有注明国家税务局字样)只开具销售商品项目,不得开具费用类项目,在取得发票时应注

18、意。发生费用不得由对方以销售商品的形式开具发票给我公司,但允许以地税发票开具咨询费、服务费等项目。第九章 附则第三十三条 本制度由财务部审核,经总经理及董事长审批核准后执行。第三十四条 本制度由公司财务部负责解释。第三十五章 附件 1. 差旅费用报销流程流程说明:流程步骤事项申请与执行主体责任主体费用报销人直接上级参与方销管部、费用报销人隔级领导内容与责任1、 费用报销人根据需要或上级任务安排,进行事项申请,上级审批2、 事项经批准后报销管部、隔级领导备案,隔级领导和销部有对事项进行审核审查的责任。流程步骤费用报销与审批主体责任主体费用报销人、费用报销人直接上级、财务部、总经理参与方无内容与责

19、任1、 费用报销人粘贴相关费用发票,填写报销单据,报上级审核;2、 直接上级审核事项真实性;3、 销管部审核出差标准;4、 财务部审核出差发票及预算执行,不符合要求的按照规定处理;5、 总经理最终审批;6、 财务部和总经理认为超预算的,按照预算外流程处理。流程步骤费用付款主体责任主体财务部参与方费用报销人所属部门内容与责任1、 财务部根据审批结果支付费用2、 费用报销人所属部门进行备案,作为以后控制和调整意见的依据 4.借款条填表日期: 年 月 日兹向公司借到:摘要合计人民币(大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分附注借款人:直属主管: 财务部审核: 公司审批:填制日期: 年 月 日出差人姓名部 门备注出 差 日 期自 年 月 日至 年 月 日出 差 地 点出 差 事 由起点出发时间终点到达时间车 船 机 票住 勤 补 贴其 他 费 用月日时地点月日时地点交通工具张金额天数标准金额项 目张金额住 宿 费业务招待费杂 费小计(单据共 张)

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1