1、上海市书院中学上海市书院中学2017年度单位决算第一部分 单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能上海市书院中学是一所四年制初级中学,本着促进学生全面发展的办学理念,一切为孩子着想,勤俭办学。 主要职能包括: 我单位属于事业编制的教育类机构,主要承担。根据国家事业单位机
2、构设置和岗位管理规定,鉴于我校的规模,共设置教师发展处、学生发展处、校务管理处三个部门。内设机构的各项工作接受校长室的统一领导,实行校长全面负责制。学校决策的最高行政机构为学校校务会。学校实行依法行政、民主决策,执行过程中充分听取教职工的意见和建议,尤其在重大决策上充分听取教代会的意见和建议。财务预决算的业务管理归口校务会决策下的,校长直接负责,并由校务管理处和财务人员组织执行。预决算的依据:学校事业发展的需要,由各部门根据部门事业发展提出具体的事项和要求,在综合考虑科学性、合理性的基础上交由校务会决策。二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区上海市书院中学设3个内设机构,包括:教师发展处、学
3、生发展处、校务管理处。第二部分 2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,550.39一、一般公共服务支出0.00其中:政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收入0.00四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出1,310.58五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.00六、其他收入6.00七、文化体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出189.42九、医疗卫生与计划生育支出56.51十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、
4、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出39.71二十、粮油物资储备支出0.00二十一、其他支出13.07本年收入合计1,556.39本年支出合计1,609.29用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00年初结转和结余70.29年末结转和结余17.40总计1,626.68总计1,626.682017年度收入决算表单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称
5、类款项合计1,556.391,550.390.000.000.000.006.00205教育支出1,264.761,264.760.000.000.000.000.0020502普通教育1,260.211,260.210.000.000.000.000.002050203初中教育1,260.211,260.210.000.000.000.000.0020509教育费附加安排的支出4.554.550.000.000.000.000.002050999 其他教育费附加安排的支出4.554.550.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出189.42189.420.000.000
6、.000.000.0020805行政事业单位离退休189.42189.420.000.000.000.000.002080502 事业单位离退休23.5023.500.000.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出118.51118.510.000.000.000.000.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出47.4147.410.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出56.5156.510.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗56.5156.510.000.000.000.000.00210
7、1102 事业单位医疗56.5156.510.000.000.000.000.00221住房保障支出39.7139.710.000.000.000.000.0022102住房改革支出39.7139.710.000.000.000.000.002210201 住房公积金39.7139.710.000.000.000.000.00229其他支出6.000.000.000.000.000.006.0022999其他支出6.000.000.000.000.000.006.002299901 其他支出6.000.000.000.000.000.006.002017年度支出决算表单位:万元项目本年支出合计
8、基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1,609.291,515.0594.240.000.000.00205教育支出1,310.581,229.4281.160.000.000.0020502普通教育1,294.111,229.4264.700.000.000.002050203初中教育1,294.111,229.4264.700.000.000.0020509教育费附加安排的支出16.470.0016.470.000.000.002050999 其他教育费附加安排的支出16.470.0016.470.000.000.00208社会保障和就业
9、支出189.42189.420.000.000.000.0020805行政事业单位离退休189.42189.420.000.000.000.002080502 事业单位离退休23.5023.500.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出118.51118.510.000.000.000.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出47.4147.410.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出56.5156.510.000.000.000.0021011行政事业单位医疗56.5156.510.000.000.000.002101102
10、事业单位医疗56.5156.510.000.000.000.00221住房保障支出39.7139.710.000.000.000.0022102住房改革支出39.7139.710.000.000.000.002210201 住房公积金39.7139.710.000.000.000.00229其他支出13.070.0013.070.000.000.0022999其他支出13.070.0013.070.000.000.002299901 其他支出13.070.0013.070.000.000.002017年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金
11、预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,550.39一、一般公共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00三、国防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出1,310.581,310.580.00六、科学技术支出0.000.000.00七、文化体育与传媒支出0.000.000.00八、社会保障和就业支出189.42189.420.00九、医疗卫生与计划生育支出56.5156.510.00十、节能环保支出0.000.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.00十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.00十八、国土海洋气象等支出0.000.000.
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