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精编财务报销借款报销管理规定.docx

1、精编财务报销借款报销管理规定【财务报销】借款报销管理规定xxxx年xx月xx日xxxxxxxx集团企业有限公司Please enter your companys name and contentv公司借款及报销管理制度1目的:为了加强借款、报销管理,规范借款、报销手续,特制定本规定。2适用范围:本规定适用于本公司的全体员工。3借款、报销办理流程: 不合格 合格 4借款报销单据种类及适用范围:4.1借款单:用于除劳务费外其他所有费用类、采购类的借款业务。4.2报销单:用于除差旅费、劳务费外其他所有费用类、采购类的报销业务。4.3差旅费报销单:专门用于差旅费报销业务。4.4招待费支出审批清单:用

2、于招待费报销业务。(暂用4.2报销单)5借款的办理规定:5.1公司内人员借款必须是因公借款,坚持“前账不清后账不立”原则。5.2因公借款必须是正式员工(含试用期员工),临时员工不能借款报销;5.3所有借款必须写明归还日期,财务方可办理;5.4借款均必须填列“借款单”,按借款单内容、项目,真实、完整填写,经审批人或授权人签批并经财务人员审核无误后方可办理借款;5.5在财务部借支票、汇款或办理汇票均需详细填写借款单,写明收款单位、用途、金额或限额等,经签字审批人签字审批并经财务审核后方可办理,内容不全或未经签字审批的财务部拒绝办理。5.6谁的费用谁报销;谁借款谁报销。6报销的办理规定: 6.1所有

3、报销业务要填制“报销单”或“差旅费报销单”,将原始单据顺序粘贴在与报销单同样大小的空白纸张上,并将该纸张粘附在报销单后,如果签立了合同,须后附拨款单,经审批人或其签字授权人在报销单和原始票据上签批后,到财务办理审核和登记手续,经财务审核无误后付款或冲账;6.2报销招待费需注明招待费支出原因;7专项支出借款报销的管理:专项支出(如批量购置家具、大型维修、装修、广告、劳务费等)借款时,应该将批准的项目计划报财务部。计划内容应包括项目的总支出金额、明细项目支出计划金额、项目完成时间、结算方式及结算时间等,财务部据此办理付款。(具体规定见资金拨付制度)8借款报销签字权限规定:8.1公司规定按授权权限由

4、总经理,分管副总,办公室主任审批;8.2员工发生的借款、报销规定: 8.2.1 行政费用支出的借款、报销由项目文员经办并签字,报项目经理审核后,由办公室主任审批;5000元以上报总经理审批,办公室主任发生的借款,报销由总经理审批;总经理发生借款,报销由财务审批。8.2.2 经营费用发生的借款,报销由部门负责人经办并签字,报项目经理审核后,由分管副总审批;5000以上报总经理审批;分管副总发生借款,报销由总经理审批。9借款报销的时限规定:9.1现金借款报销的时限:9.1.1一次性现金借款报销超过2000元的,必须提前一天预约;9.1.2未借款的现金票据(不包括差旅费)的报销,必须在票据注明日期3

5、0天内办理,超期不予报销,票据作废;在财务有借款的票据(不包括差旅费)报销,应在借款后一周内办理。超过报销期15日以内的,每笔处20元罚款;超过报销期15日以上的拒报,票据作废,扣发当事人工薪还款,当事人无力偿还或调离的,扣发借款审批人工薪还款,直至还清为止;9.1.3差旅费报销应在返回公司后一周内办理,多退少补。超过报销期15日以内的,每笔处20元罚款;超过报销期15日以上的,拒报,票据作废,扣发当事人工薪还款,当事人无力偿还或调离的,扣发借款审批人工薪还款,直至还清为止;9.1.4丢失车票、发票并不能提供公安部门报案证明的,报销人应提出书面说明及申请,经公司总经理审批后,可给予报销票据金额

6、70%的款项,其余30%个人承担;能够提交公安部门报案证明的,可给予全额报销。 9.2银行存款借款报销的时限所有借款均应在规定期内报账,支票应在借出后10天内报账。未使用的支票应在借出后有效期5天之内返还财务部。汇票、汇款30天内报账。财务部按月公布过期未报账名单,通知借款人报账,对过期不报又无书面说明者提出警告直至缓发、停发工资。10对采购各类物品的发票要求:10.1购买实物的发票,必须有手续完备的验收证明。需入库的物资,必须填写出入库验收单,由库管人员按计划或合同验收后,在验收单上填写实收数额并签章。部门直接领用的物资,除采购人员在凭证上签章外,必须由库管人员进行验收办理直提手续,部门使用

7、人也要在凭证上签章。10.2支付款项的原始凭证,必须有收款单位或个人的收款证明以及签字,有审批人签字,并有付款的依据。10.3预付性汇款,由经办人填制借款单,经总经理批准后方可汇款。10.4以各类形式发放现金时,原则上应由本人签名领取。有委托他人代领的,由代领人签名;由一人代领多人的,须逐个签章,不得通栏划大括号签一个章。11.报销时间:报销人应在业务活动结束后一周内,向有关单位取得相关票据,(如相同报销内容三张以上单据的需填写报销单),到财务部办理报销手续,不得无故推诿延误报销时间。特殊情况,需向财务部做出书面说明;12. 本制度由公司财务部制定并负责解释。附注:一、对原始单据的一般要求:

8、(一)发票必须是发票联和报销联,用复写或计算机打印,不得用圆珠笔或铅笔填写,存根联、发货联、记账联不能作报销单据。(二)内容要齐全台头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全,字迹要清楚,金额要准确,大、小写一致,涂改无效。 (三)印章要齐全须有收款单位公章(或收款专用章)及收款人签字(章);事业单位的收据,要有财务专章。 (四)普通复写发票需要经手人在背面左下角签字并注明用途日期;无碳复写发票需经手人在正面右角注明用途签字日期等。所有发票报销时均要注明使用部门,否则一律不予报销。(五)自制单据要用黑色水笔填写,内容要填齐全。 二、差旅费报销单,须用黑色水笔填写。数人一起出差使用一张差旅

9、费报销单时,要将每个人的姓名都填上,内容填写要齐全,要有结算人,负责人的签章。三、发票报销、报销凭证填写图解:发票报销经手人及领导填写位置:普 通 发 票背 面xx项目购xx经手人:xx xx 日期: 领导签字:复 写 发 票 xx项目购xx经手人:xx xx 日期:正 面 领导签字:物资采购类报销凭单 年 月 日部 门 名 称本人姓名采购员大 写 金 额人民币:小写十万千百十元角分用途: 主管负责人签字:总经理 分管副总 项目经理经手人签字:库管 收货部门 会计: 经营招待类报销凭单 年 月 日部 门 名 称本人姓名部门负责人大 写 金 额人民币:小写十万千百十元角分用途: 招待费主管负责人签字:总经理 办公室主任 项目经理经手人签字:部门负责人 2人以上 会计: 行政支出类报销凭单 年 月 日部 门 名 称本人姓名项目文员大 写 金 额人民币:小写十万千百十元角分用途: 交通费 办公用品主管负责人签字:总经理 办公室主任经手人签字:部门负责人 项目经理 会计:谢谢阅读!随心编辑,值得下载拥用!专业 专注 精心 卓越

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