ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:24 ,大小:26.13KB ,
资源ID:28788409      下载积分:10 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/28788409.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(预算单位部门决算公开模板.docx)为本站会员(b****5)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

预算单位部门决算公开模板.docx

1、预算单位部门决算公开模板2017年度预算单位部门决算公开附件二:预算单位部门决算公开目 录第一部分 紫金文学艺术界联合会概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分 紫金县文学艺术界联合会2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 紫金县文学艺术界联合会2017年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 紫金县文学艺术界联合会概况1、主要职责县文联是在中共紫金县委、紫金县人民政府

2、领导下的,由紫金县各文艺协(学)会组织联合组成的专业性群众团体,是党和政府联系文学艺术界和人民群众的桥梁和纽带,是繁荣社会主义文艺,发展先进文化的重要力量。其主要任务是:(一)坚持以马列主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导,团结和带领全县文学艺术界人士,贯彻党的基本路线,坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向,坚持“百花齐放,百家争鸣”的方针,为建设社会主义精神文明和弘扬中华民族优秀文化贡献力量。(二)致力于繁荣和发展我县的社会主义文学艺术事业,发挥党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带作用。(三)对所属各协(学)会开展联络、协调、服务工作,并承担需要统筹安排的相关事宜。(四)促进全县广大文艺

3、工作者的团结,对各协(学)会会员进行业务指导,推动出作品、出人才。加强文艺界与社会各界的联系,发展我县文学艺术事业。加强同兄弟县(区)文联的联系。(五)组织我县文艺工作者开展文艺活动和创作采风活动。设立文学艺术奖,对本县文艺创作表演、教育、组织等方面有突出贡献的个人或集体予以奖励。(六)维护宪法和法律赋予文艺工作者和各文艺团体的一切权益,反映他们的意见和要求,依法维护他们的合法权益。(七)承办县委、县政府和上级文联交办的各项工作。(1)(2)根据河机编201156号和紫机编201235号文件精神,紫金县文学艺术界联合会核定事业编制4名,人员经费县财政补助一类,为县委直属正科级事业单位。本部门预

4、算为汇总预算,本部门无下属单位,部门预算为县本级预算。(二)本部门内设机构、人员构成情况:本部门内设联络部和文艺部,没有下属单位编制数:编制4人。 实有数:在岗在编4人。第二部分 紫金县文学艺术界联合会2017年部门决算表各部门应当公开8张部门决算表格,包括:1.收支总表(3张),即:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表;2.财政拨款收支表(5张),即:财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。除涉密信息外,收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性

5、基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目,一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开,并在合计栏以零填列。格式如下:收入支出决算总表公开01表部门:单位:万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、财政拨款收入1319.68一、一般公共服务支出14二、上级补助收入2二、外交支出15三、事业收入3三、国防支出16四、经营收入4四、公共安全支出17五、附属单位上缴收入5五、教育支出18六、其他收入6六、科学技术支出197七、文化体育与传媒支出20318.118八、社会保障和就业支出211.57本年收入合计93

6、19.68本年支出合计22319.68 用事业基金弥补收支差额10 结余分配23 年初结转和结余11 年末结转和结余241225总计13319.68总计26319.68注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。(3)收入总计数应等于支出总计数。(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。(5)该表数据来源于部门决算报表中的收入支出决算总表(财决01表)。收入决算表公开02表部门:单位:万元项 目本年收入合计财

7、政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计319.68379.680.000.000.000.000.00207文化体育与传媒支出319.68318.1120701文化318.11318.112070101行政运行5.415.412070102一般行政管理事务16.416.42070199其他文化支出296.30296.30208社会保障和就业支出1.571.5720801人力资源和社会保障管理事务1.571.572080104综合业务管理1.571.57注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:(1)本表数据填列

8、当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。(3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。(5)该表数据来源于部门决算报表中的收入决算表(财决03表)。支出决算表 公开03表部门: 单位:万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计319.68319.68合计319.6811.38308.300.000.000.00207文化体育与传媒支出318.119.81308.3020701文化

9、318.119.81308.302070101行政运行5.415.410.002070102一般行政管理事务16.404.4012.002070199其他文化支出296.300.00296.30208社会保障和就业支出1.571.570.0020801人力资源和社会保障管理业务1.571.570.002080104综合业务管理1.571.570.00注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。(3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。(4)此表没有发生数据的,

10、在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。(5)该表数据来源于部门决算报表中的支出决算表(财决04表)。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门: 单位:万元 收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1319.68一、一般公共服务支出15二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科学技术支出207七、文化体育与传媒支出21318.11318.118八、社会保障和就业支出221.571.57本年收入合计9319.68本年支出合计23319.68319.

11、68年初财政拨款结转和结余10年末结转和结余24 一般公共预算财政拨款1125 政府性基金预算财政拨款12261327总计14319.68总计28319.68319.68注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。(3)收入总计数应等于支出总计数。(4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。(5)该表数据来源于部门决算报表中的财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05

12、表部门:单位:万元项 目本年支出合计基本支出 项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计319.6811.38308.3207文化体育与传媒支出318.119.81308.3020701文化318.119.81308.302070101行政运行5.415.410.002070102一般行政管理事务16.404.4012.002070199其他文化支出296.300.00296.30208社会保障和就业支出1.571.570.0020801人力资源和社会保障管理事务1.571.570.002080104综合业务管理1.571.570.00注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

13、。有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。(3)1栏=(2+3)栏。(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。(5)该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)和项目收入支出决算表(财决06表)。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门: 单位:万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出5.41302商品和服务支出4.4030101 基本工资3.2030201 办公费3

14、.1430102 津贴补贴1.3630202 印刷费30103 奖金0.8530203 咨询费30104 其他社会保障缴费30204 手续费30106 伙食补助费30205 水费30107 绩效工资30206 电费30108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费0.0730109 职业年金缴费30208 取暖费30199 其他工资福利支出30209 物业管理费303对个人和家庭的补助1.5730211 差旅费30301 离休费30212 因公出国(境)费用30302 退休费30213 维修(护)费30303 退职(役)费30214 租赁费30304 抚恤金30215 会议费30305

15、 生活补助30216 培训费30306 救济费30217 公务接待费30307 医疗费30218 专用材料费30308 助学金30224 被装购置费30309 奖励金30225 专用燃料费30310 生产补贴30226 劳务费30311 住房公积金1.5730227 委托业务费30312 提租补贴30228 工会经费30313 购房补贴30229 福利费30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费30315 物业服务补贴30239 其他交通费用30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出1.20310其他资本性支出31001 房屋建筑物购

16、建31002 办公设备购置31003 专用设备购置31005 基础设施建设31006 大型修缮31007 信息网络及软件购置更新31008 物资储备31009 土地补偿31010 安置补助31011 地上附着物和青苗补偿31012 拆迁补偿31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31020 产权参股31099 其他资本性支出304对企事业单位的补贴30401 企业政策性补贴30402 事业单位补贴30403 财政贴息30499 其他对企事业单位的补贴307债务利息支出30701 国内债务付息30707 国外债务付息399其他支出39906 赠与人员经费合计6.98公用经费合计 4.

17、40注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。(3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。(4)该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门:单位:万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费

18、公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112000000000000注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明:(1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)xx年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。(3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。(4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门:单位:万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出

19、年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计000000212城乡社区支出21209城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出2120901城市公共设施注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。(3)(1+2-3)栏=6栏,3栏=(4+5)栏。(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。(5)该表数据来源于部门决算报表中的政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)和项

20、目收入支出决算表(财决06表)。第三部分 紫金县文学艺术界联合会2017年部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况说明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:(一)年度收入总体情况紫金县文学艺术界联合会2017年度总收入319.68万元,其中本年收入319.68万元。具体情况如下:财政拨款收入319.68万元,比2016上年决算持平(二)年度支出总体情况紫金县文学艺术界联合会2017年度总支出319.68万元,其中本年支出319.68万元。具体情况如下:1.一般公共服务(类)支出319.68万元,主要用于行政运行、一般行政管理事务、文化体育与传媒支出支出,

21、比2016年决算数持平。2.教育(类)支出 万元,主要支出项目有(列出主要项目支出),比2016上年决算数增加(减少) 万元,增长(下降)-%,主要原因是。部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加(减少)的原因二、2017年度财政拨款收入支出总表说明(一)2017年度财政拨款收入说明紫金县文学艺术界联合会年度财政拨款收入合计319.68 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入319.68 万元,比年初预算数增加(减少) 万元,增长(下降) %;主要原因是;政府性基金预算财政拨款收入 万元,比年初预算数增加(减少) 万元,增长(下降) %;主要原因是(二)2017

22、年度财政拨款支出说明紫金县文学艺术界联合会年度财政拨款支出合计319.68 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出319.68 万元,比年初预算数增加269.73万元,增长(下降)540 %;主要原因是用于文化体育与传媒支出;政府性基金预算财政拨款支出 0万元,比年初预算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %;主要原因是分功能科目看,一般公共服务(类)人大事务(款)0 万元,主要用于;一般公共服务(类)政协事务(款)0 万元,主要用于。三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明紫金县文学艺术界联合会年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0

23、万元,完成预算 万元的 %。其中:因公出国(境)费支出决算为 万元,完成预算 万元的 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为 万元,完成预算 万元的 %;公务接待费支出决算为 万元,完成预算 万元的 %。2017年度“三公”经费支出决算小于(大于)预算数的主要原因是(各部门根据实际情况说明,如小于预算数,可以表述为:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;如大于预算数,可以表述为:根据工作需要,经报请批准,临时增加出国任务或购买车辆等)与2016年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少(增加)万元,下降(增长) %。其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加) 万元,下降(增长) %;公务用车购置及运行维护费支出决算减少(增加) 万元,下降(增长) %;公务接待费支出决算减少(增加) 万元,下降(增长) %。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1