ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:67 ,大小:1.34MB ,
资源ID:27622299      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/27622299.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(用友U8ERP业务解决方案精编版.docx)为本站会员(b****8)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

用友U8ERP业务解决方案精编版.docx

1、用友U8ERP业务解决方案精编版 _ERP系统业务解决方案建立日期: 2007-10-29修改日期: 2007-10-29客户项目经理:日 期:XX公司项目经理:日 期:文档控制 更该记录日期更改人版本号备注审阅审阅人职务日期分发份数姓名部门及职务1 2 3 4 5 6 一、基本情况:深圳市XXX科技发展有限公司成立于1994年(前身为深圳市XXX不锈钢设计制作有限公司),经过近十年的辛勤耕耘,已发展成为以不锈钢信报箱、不锈钢栏杆工程、楼宇标识系统、市政不锈钢工程等四大系列为主的一百多种产品,为高尚住宅小区、高级写字楼、医院、商场、银行、市政等不锈钢产品的专业生产厂商。是万科、中海、金地、卓越

2、、振业、中信、天健、招商、泰华等国内知名房地产公司供应商,产品遍及深圳,并销往北京、上海、广州、武汉、长沙、合肥、南宁、大连、长春、海口。深圳市XXX发展有限公司为了利用现代先进计算机系统进行辅助管理,提高公司的管理水平,以完善自身的机制和增强企业的市场竞争力,在公司高层领导的倡导和推动下设立了ERP项目组。作为一个管理水平的标志,其最终目的是通过ERP项目的实施能够打破部门之间的信息孤岛,实现供应链顺畅,随时掌控仓库物料分布情况,满足市场需求,从而提高公司的管理水平;达到这一目标的前提是公司拥有一套整合的企业管理应用软件系统,支持各职能部门的日常业务,准确及时地记录各职能部门中发生业务信息,

3、传递到其它部门分享并最终为公司决策层提供准确及时得各种数据,因此,XX公司公司有幸地被选为软件供应商和实施伙伴。1.1 公司组织结构图1.2 使用模块:财务系统:总账、UFO报表、应收/应付款供 应 链:销售管理、采购管理、库存管理、存货核算 生产制造:物料清单、需求规划、生产订单1.3 方案应用目标:通过XXX公司的业务调研,结合XX公司U870系统的相关业务处理流程,为实现企业物流、资金流管理、需求规划的统一,有效达到业务监管目的,满足用户经营管理的整体需要 。提供相应的解决方案。1.4 方案应用业务范围: 采购业务管理,包括采购计划的生成、采购订单、采购到货、采购入库、采购发票管理及相关

4、采购分析报表; 销售业务管理,包括销售订单、销售发货、销售发票、销售价格管理及销售分析报表; 仓库管理,包括各种出入库管理; 生产计划管理,生产计划的生成及采购计划的生成; 应收应付款管理; 总账、现金、银行存款、费用等核算;1.5 实施范围: 单位:深圳市XXX科技发展有限公司 地址:深圳市南山区西丽红花岭工业区2区6栋2楼二、总体流程2.1 XXX基于XX公司ERP-U8业务流程总图: 回填合格数量 产品预测单 BOM 销售订单 发货(单) MRP计划生成 MRP计划生成 发货单(报检) 合格 生产订单自动生成 采购订单 销售出库单 退货 生产订单处理(审核) 采购到货(单) 是 否 到货

5、退回(单) 采购到货单(报检) 已审核订单修改 合格 让步接收 不良品退货 不良 材料出库(单) 生产订单处理 采购入库(单) 合格入库 不良品返工产品入库(单)2.2 总体流程说明1、特别说明:企业的产品、半成品和主料MRP运算的“供需政策”均采用“PE”方式;辅料、包材采购用ROP(再订货单法)制作采购计划。为了保证计划的提前性,所有存货都需要设置“提前期”;由于“供需政策”均采用“PE”方式和令单合并的方式,期间供应法,按该设定期间内的净需求一次供应,即一齐生成一张计划订单。2、企业总体流程:从“BOM”、“销售订单”、“产品预测单”开始,通过MRP运算后,系统自动生成“生产计划”和“采

6、购计划”,然后根据“生产计划”和“采购计划”分别生成“生产订单”和“采购订单”采购部门根据“采购订单”进行跟踪到货,并按“采购订单”办理收货及入库; 生产部门根据“生产订单”进行领料及安排生产,并按“生产订单”进行产品入库.3、详细流程:(1)、企业的业务流程的源头是从“BOM”、“销售订单”、“产品预测单”开始,技术部门将确定要投入生产的产品在系统的“物料清单”模块中录入“BOM”,销售部门将最终确认的销售合同、协议或电话、传真等需求信息在系统“销售管理”模块录入为“销售订单”,并审核确认。如果企业需要备货,生产计划部门则在系统的“需求规划”模块中录入“产品预测单”,作为备料的需求。(2)、

7、系统以“销售订单”加“产品预测单”的数量之和乘以“BOM”中子件的“基本用量”,作为“产品、半成品”及“原材料、辅料、包材”等的毛需求。由生产计划部门通过系统的“需求规划”模块的“MRP计划生成”(MRP运算)后,系统产生“生产计划”和“采购计划”。(3)、生产部门根据“生产计划” 生成“生产订单”,采购部门根据“采购计划”生成“采购订单”。如果“生产订单”的子件用量或子件编码不要修改,则可立即根据“采购计划”生成“采购订单”,向供应商订购材料;同时根据“生产订单”进行 “材料及半成品” 领用(假定有料可领),然后进行生产。(4)、如果“生产订单”的子件用量或子件本身需要修改(比如使用替代料)

8、,则应该对已审核过的“生产订单”的子件的“应领用数量”或子件本身(比如使用替代品,或修改子件的应领用数量)进行修改,待修改后再重新在“需求规划”模块执行“MRP计划生成”(MRP运算)操作,系统根据修改后的“子件”及其“应领用数量”生成新的“生产计划”和“采购计划”。然后采购部门才能根据“采购计划”生成“采购订单”,向供应商订购材料;生产部门才能根据“生产订单”进行领用“材料及半成品”(假定有料可领),然后进行生产。(5)、生产完工后,生产部门根据“生产订单”进行报检,手工制作“产品报检单”,品保部门对产品进行检验,手工制作“产品检验单”,填写检验结果;对合格或让步接收的产品,通知生产部门办理

9、入库手续,对不良品根据“不良品处理流程”进行处理,比如返修、报废等。(6)、仓库部门根据品保部门的“检验单”办理产品入库,销售部门将需要发货的产品,按客户、按订单分在“销售管理”模块中录入“发货单”,并同时报检;手工制作“发退货报检单”,品保部门对即将发出的产品进行检验,手工制作“发退货检验单”,填写检验结果;系统按合格产品的数量 在“库存管理”模块中自动生成“销售出库单”,并同时回写“发货单”中的“实发数量”。对于不良品,按不良品处理程序处理。(7)、材料到货后,仓库进行收货,报检通知品保部门检验,手工制作“来料报检单”,品保部门对来料进行检验,手工制作“来料检验单”,填写检验结果;对合格和

10、让步接收物料通知仓库部门办理入库手续,对不良物料通知采购部门退回供应商,仓库人员依据检验合格数量入库,不合格数量直接退供应商。(8)、由上述可以看出,企业的业务流程,是各个职能部门共同协作来完成的,任何一个部门或任何一位操作人员的失误,将导致系统数据的错误,后果难以预料。ERP对每一位员工的工作质量提出了更高的要求。三、公共信息基础设置:3.1 特殊科目设置:维护权限:会计主管科目编码及名称科目设置方式科目设置目的应收账款不设置明细科目,同时使用客户往来辅助核算使用应收系统核算应付账款按暂估与非暂估设置二级明细科目,同时使用供应商往来辅助核算使用应付系统核算预收账款不设置明细科目,使用客户往来

11、辅助核算使用应收系统核算预付账款不设置明细科目使用供应商往来辅助核算使用应付系统核算其他应收款分别设置单位与个人,分别使用客户往来与个人往来辅助核算其他应付款分别设置单位与个人,分别使用供应往来与个人往来辅助核算管理费用设置明细科目并在明细科目设置辅助核算营业费用设置明细科目并在明细科目设置辅助核算制造费用设置明细科目并在明细科目设置辅助核算物资采购不设置明细科目使用存货核算系统核算库存商品不设置明细科目使用存货核算系统核算基本生产成本按产品大类设置二级科目,与产成品大类相关联使用存货核算系统核算主营业务收入按产品大类设置二级科目,与产成品大类相关联使用应收核算系统核算主营业务成本按产品大类设

12、置二级科目,与产成品大类相关联使用存货核算系统核算原材料不设置明细科目使用存货核算系统核算委托加工物资不设置明细科目使用存货核算系统核算3.2 仓库档案设置: 维护权限:材料会计(2007年度)仓库档案仓库编码仓库名称计价方法核算管理对象是否货位管理001原材料仓先进先出从供应商购进的原材料002半成品仓先进先出从生产车间完工的半成品003产成品仓先进先出从生产车间完工的产成品004不良品仓先进先出生产不合格的成品,检验不合格006维修仓先进先出客户退货回来的产品007固定资产仓先进先出采购回来的固定资产专用仓008xx委外加工仓先进先出从加工商加工产品009xx委外加工仓先进先出从加工商加工

13、产品3.3 存货分类设置:维护权限:技术部(2007年度)存货分类一级存货分类及编码二级存货分类及编码三级存货分类及编码四级存货分类及编码01 原材料0101 不锈钢板0102 金属板0103金属管0104 化学用品0105 五金配件0105 电子(铝合金)信箱配件0107 锁类02 半成品03 产成品0301 信(奶)箱030101信箱(折弯门板明排铰)030102信箱(折弯门板暗排铰)030103信箱(圆弧门板)030104信箱(铝合金门板)030105电子信箱(折弯门板)0302标识0303栏杆0304制品04 固定资产0401生产用0402办公用0403模具说明:存货分类的目的是方便对

14、某一类物料进行查询、统计分析及在进行产成品成本分配时可以按分类逐步分配,并可按存货分类对应存货科目3.4 计量单位设置:维护权限:技术部计量单位分组计量单位组编码单位组名称计量单位组类别0011*2板材张转平方数固定换算0024*8板材张转平方数固定换算0034*10板材张转平方数固定换算004组换算成户浮动换算005无换算无换算006每条长换算米固定换算007排铰条换算成1.8米固定换算计量单位组类别:分为无换算、固定换算、浮动换算存货计量单位档案单位编码单位名称单位组编码计量单位组名称主计量单位标志换算率00101平米0011*2板材张转平方数0.500102张0011*2板材张转平方数是

15、00201平米0024*8板材张转平方数2.9700202张0024*8板材张转平方数是00301平米0034*10板材张转平方数3.7200302张0034*10板材张转平方数是00401户004组换算成户00402组004组换算成户是00501平米005无换算00502立方米005无换算00503毫升005无换算00504升005无换算00505块005无换算注:原材料-板材 会使用平方与张之间的固定换算率 产成品-信箱 会使用组与户之间的浮动换算率3.5 存货档案设置: 维护权限:技术部存货编码方式:采用XXX公司规定的存货编码原则进行编码。存货档案基本页签内容:其中存货编码按公司的编码

16、原则进行录入,其中在存货代码中录入存货的图号或标准号,蓝色的内容为必输项。存货属性设置:比如采购件必须选择外购、生产耗用的属性。产成品必须选择内售和自制属性。半成品必须选择内售、生产耗用、自制属性。存货成本页签主要内容:本页可以将存货的一些基本价格信息录入,供参考使用。其中主要供货单位主要是在进行MRP运算后自动带出采购单位,采购员则是在做采购单据时自动带出该存货相应的采购业务员。其中默认仓库主要是在进行领料出库时能自动带出仓库。如果存货核算是按存货来进行成本核算,则必须将计价方式录入;若存货核算是按仓库来进行成本核算,则可以不选择。存货控制页签主要内容:在该页签中维护需要进行最高最低库存控制

17、的存货,不需要维护的档案可以不进行维护,其中安全库存在进行MRP运算的时候将会被用来做需求计算,当库存量少于安全库存时,系统会在进行MRP运算时计算出差额需求。当允许超订单入库时,必须在入库超额上限中录入超额比例,0.5表示50% , 1表示100%。当允许超计划领料时,必须在出库超额上限中录入超额比例,0.5表示50% , 1表示100%。当允许超计划采购时,必须在订货超额上限中录入超额比例,0.5表示50% , 1表示100%。最高库存:如果是ROP件且需要补充至最高库存,则必须要设置该项资料。最低库存:如需要在库存降低至某一存量时系统出现提示信息,则要设置该栏位。安全库存:采购计划量=净

18、需求+安全库存存货其它页签内容:当需要对存货停用时,可以在停用日期中录入相应的停用日期。存货计划页签内容:对于低值易耗品、辅料、包装物可以设置为ROP件,其它需要进行MRP运算的物料全部设置为MRP件,在这里还需要对有固定提前期的料品进行固定提前期的维护。对于XXX公司的一些需要长期进行备料的零散部件或一些低值易耗品、辅助材料可以设为ROP件,通过ROP计算得出相应的采购计划。当采购件、自制件有采购周期和生产周期时,必须在固定提前期中录入相应的时间。其中自制件的生产周期是指自制件本身的加工周期,不包含其子件的加工周期。ROP件:对于某些物料(特别是不在BOM中的),可以采用ROP方法制定采购计

19、划。固定提前期:对于采购物料,设置为采购周期(不包括检验时间);对于成品不设置;半成品设置为7天。自由项页签内容: 自由项:存货编码+自由项 可以等同于新的存货档案。 结构性:是代表可以独立编产品BOM,否代表不编制产品BOM。MPS/MRP页:这里主要是对MRP件料品进行维护,主要需要维护的资料包括计划方法,供应政策,供应期间, 最低供应量等。其中需要参与MRP运算的存货必须将计划方法选择为 R ;ROP件则选择 N 。需要追踪到销售订单的存货必须将供需政策选择为 LP ; 对于板料、管料、棒料这些采购必须成批的存货则建议将供需政策选择为 PE;即同一次MRP运算中不同订单中的板料、管料、棒

20、料的需求自动汇总成一条采购记录。对于板料、管料、棒料这些存货通过MRP运算得出的需求可能不适合下达采购订单(如1.25KG棒料),则可以设置最低供应量,当库存量小于需求量时,而需求量又小于最低供应量时,系统自动生成该存货的采购计划,其采购量就为该最低供应量。最低供应量:设置为最小采购量。供应倍数:可设置为最小包装量;3.6 地区分类设置:维护权限:销售部(2007年度)地区分类分类编码地区名称01广东0101深圳0102广州0103珠海0104中山0105佛山0106东莞0107惠州0108湛江02江西0201南昌0202九江0203吉安 注:地区分类主要供给供应商、客户商档案使用。按省、市、

21、县之分3.6 客户分类设置:维护权限:销售部(2007年度)客户分类分类编号分类名称01A类客户(地产、物业)02B类客户(装饰)03C类客户(广告、同行)04D类客户(渠道)05E类客户(其他)说明:客户分类设置的意义在于能在销售等往来业务发生后,按照客户分类对其进行汇总统计分析的相关处理。3.7 供应商分类设置:维护权限:采购部(2007年度)供应商分类分类编号分类名称01不锈钢02铁制品03金属管04化学类05五金类06铝合金(电子信箱)07锁具08包装类09电工零配件10标识材料11非金属板12螺丝类13管材配件14模具15武汉工厂说明:供应商分类设置的意义在于能在采购等往来业务发生后

22、,按照供应商分类对其进行汇总统计分析的相关处理3.8 收发类别设置: 维护权限:材料会计(2007年度)收发类别收发类别编码收发类别名称收发标志业务说明1入库分类收101采购入库收采购原材料业务时,采购入库单上填列102采购退货收采购原材料退料业务时,红字采购入库单上填列103固定资产采购收采购固定资产业务时,采购入库单上填列104产成品入库收车间完工产品入库时,产成品入库单上填列105产成品退回收车间完工产品入库退回车间时,红字产成品入库单上填列106半成品入库收车间完工半产品入库时,产成品入库单上填列107半成品退回收车间完工半产品入库退回车间时,红字产成品入库单上填列108低值易耗品入库

23、收采购回来的办公用品、低值易耗品,在其他入库单上填列109盘盈入库收仓库盘点,盘盈入库,盘点单上填列110固定资产调拨入库收当调拨固定资产时,在调拨单上填列111委托加工入库收产品以委托外商加工入库,产品入库单上填列112不良品入库收不合格材料、半成品、产成品113调拨入库收指调拨业务,在调拨入库单上填列2出库分类发201材料领用发向车间发料业务时,材料领用出库单上填列202材料退库发车间退料业务时,红材料领用出库单上填列203销售出库发销售产品业务时,销售出库单上填列204销售退货发销售退货业务时,红销售出库单上填列205低值易耗库品出库发领用的办公用品、低值易耗品,在其他出库单上填列206

24、盘亏出库发仓库盘点,盘盈出库,盘点单上填列207委外加工出库发委托业务时,调拨单上委外公司仓库填列208固定资产调拨出库发当调拨固定资产进,调拨单上填列209不良品出库发对针不良品处理调拨单上委外公司仓库填列210调拨出库发指调拨业务,在调拨入库单上填列211材料销售发销售原材料业务时,销售出库单上填列3.9 采购类型设置:维护权限:采购部门(2007年度)采购类型代码名称入库类别是否默认值01普通采购采购入库是02样品采购采购入库03固定资产采购固定资产采购说明:采购类型:是在开采购订单时区别采购类型,方式对供应商采购进行分类统计3.10 销售类型设置:维护权限:销售部门(2007年度)销售

25、类型销售类型编码销售类型名称对应出库类别是否默认值001普通销售销售出库是002样品销售销售出库否003维修销售销售出库否3.11 业务类型与科目对应关系设置:维护权限:往来会计、财务会计(2007年度)业务类型与科目对应关系:系统名称业务类型对应总账会计科目及编码应收款管理应收业务科目(本币)1131 应收账款应收业务科目(外币)预收业务科目(本币)2131 预收账款预收业务科目(外币)销售收入科目5101 主营业务收入销售税金科目21710105 销项税额销售退回科目5101 主营业务收入销售税金科目21710105 销项税额应付款管理应付业务科目(本币)2121 应付账款应付业务科目(外

26、币)预付业务科目(本币)1151 预付账款预付业务科目(外币)采购科目1211 原材料采购税金科目217101 进项税额存货核算存货分类-原材料1211 原材料存货分类-半成品1241 自制半成品存货分类-产成品1244 库存商品 存货分类-固定资产1501 固定资产收发类别-采购入库1201 物资采购收发类别-固定资产采购入库1201 物资采购收发类别-产成品入库410101 基本生产成本收发类别-半成品入库410101 基本生产成本收发类别-低值易耗品入库1231 低值易耗品收发类别-盘盈入库191101待处理流动资产损溢收发类别-委托外加工入库1251委托加工物资收发类别-材料领用410101 基本生产成本收发类别-销售出库5401 主营业务成本收发类别-半成品领用410101 基本生产成本收发类别-盘亏出库191101待处理流动资产损溢收发类别-委托加工出库410101 基本生产成本收发类别-材料销售5401 主营业

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1