1、关于南部县铁鞭乡人民政府关于南部县铁鞭乡人民政府2019年度部门预算编制说明 一、主要职能及主要工作(一)主要职能1.负责制定和组织实施经济和社会发展计划,产业结构调整方案,组织指导好各行各业生产,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,组织经济运行,促进经济发展;2.负责制定并组织实施村乡建设规划,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;4.负责组
2、织本级财政收入,管好财政资金,增强财政实力;5.负责抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;6.完成上级政府交办的其它事项。(二)2019年重点工作1.着力推进经济稳定增长。2.着力推进社会治理创新。一是要突出解决群众诉求。二是要突出维护社会稳定。三是要突出做好安全生产工作。3.着力推进社会事业同兴。一是要全力推进民政各行事务。二是要稳步推进基础设施建设,优化交通网络。三是要坚定推进扶贫攻坚行动。四是要整体推进文教卫生事业发展。二、部门预算单位构成按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况,纳入部门预算的单位包括行
3、政单位1个,其他事业单位2个(农业服务中心、社会事业服务中心),与上年持平。三、收支预算总体情况本部门2019年乡政府收入预算总额为358.84万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转0万元,占0%,一般公共预算拨款收入358.84万元,占100%。2019年支出预算358.84万元,其中:基本支出244.56元,占68.15%;项目支出114.28元,占31.85%。四、财政拨款收支预算情况本部门2019年度财政拨款收支预算总计358.84万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少10.89万元,减少3%,主要原因是人员经费减少。五、一般公共预算财政拨款支出预算情况(一)一般公共预算财
4、政拨款支出预算总体情况本部门2019年一般公共预算财政拨款支出358.84万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少10.89万元,增长3%,主要原因是人员经费减少。(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况本部门2019年一般公共预算财政拨款支出358.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出180.98万元,占50.43%;国防支出1万元,占0.002%;文化体育与传媒支出0.15万元,占0.03%;社会保障和就业支出67.59万元,占18.84%;卫生健康支出15.99万元,占4.46%;农林水支出66.98万元,占18.67%;住房保障支
5、出17.94万元,占4.99%;灾害防治及应急管理支出8.22万元,占2.29%。(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及其相关机构事务(款)行政运行(项)97.74万元,主要用于行政人员经费及乡人民政府日常公用经费。一般公共服务(类)政府办公厅(室)及其相关机构事务(款)事业运行(项)81.74万元,主要用于事业人员经费。2.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)1.50万元,主要用于乡人大代表经费。4.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)1万元,主要用于农村兵役征集经费。5.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他文化体育与
6、传媒支出(项)0.15万元,主要用于农村广播维修经费。6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)2.7172万元,主要用于农村义务兵人员经费。7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)29.89万元,主要用政府在职人员基本养老保险缴费。8.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)1.26万元,主要用于其他残疾人事业方面的支出9.社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项)33.72万元,主要用于农村五保户人员经费。10.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)66
7、.978万元,主要用于村(居)干部报酬、村(居)民小组报酬。11.灾害防治及应急管理(类)应急管理支出(款)应急管理事务安全监管(项)8.225万元,主要用于安全维稳经费。12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)17.94万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.9万元,主要用于行政人员医疗保险缴费;14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)4.8万元,主要用于事业人员医疗保险缴费;15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)5.2万元,主要用于公务员医疗保险补助经费。
8、16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)3.72万元,主要用于遗属生活补助。六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况本部门2019年一般公共预算财政拨款基本支出244.56万元,其中:人员经费214.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁
9、费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明本部门2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2018年持平。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:1.因公出国(境)经费2019年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)
10、团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。2.公务用车购置及运行维护费2019年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费。3.公务接待费2019年无公务接待任务。八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况本部门没有政府性基金拨款安排的支出。九、国有资本经营预算拨款收支决算情况本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况(二)政府采购支出情况本部门2019年没有实施政府采购,无政府采购支出(三)国有资产占有使用情况本部门2019年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑
11、、打印机等日常办公设备。(四)预算绩效情况按照预算绩效管理要求,本部门2019年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万万元,覆盖率达到0%。2019年收支预算总表单位名称: 南部县铁鞭乡人民政府 单位:元收入支出项目金额项目金额一、当年财政拨款收入3588485.64一、人员支出2145740.14二、行政单位教育收费收入二、日常公用支出299893.50三、事业收入三、对个人和家庭的补助四、事业单位经营收入四、项目支出1142852五、转移性支出五、转移性支出六、其他支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 本年收入合计3588485.64 本年支出合计3
12、588485.64七、用事业基金弥补收支差额六、事业单位结余分配八、上年结转 其中:转入事业基金 其中:事业单位经营亏损七、结转下年 其中:事业单位经营亏损收入总计3588485.64支出总计3588485.64部门预算收支总表单位名称: 南部县铁鞭乡人民政府单位:元收 入支 出项 目2019年预算数项 目2019年预算数一、一般公共预算拨款收入3588485.64一、一般公共服务支出1809808.50二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出10,000.00四、事业收入四、公共安全支出五、事业单位经营收入五、教育支出六、其他收入六、科学技术支出七、文化
13、旅游体育与传媒支出1,500.00八、社会保障和就业支出675905.86九、社会保险基金支出十、卫生健康支出159930.28十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出669780十四、交通运输支出十五、资源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出179361二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出82200二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出本 年 收 入 合 计3588485.6435
14、88485.64七、用事业基金弥补收支差额二十九、事业单位结余分配 八、上年结转 其中:转入事业基金三十、结转下年收 入 总 计3588485.643支 出 总 计3588485.64部门预算收入总表单位名称: 南部县铁鞭乡人民政府单位:元项 目合计上年结转当年财政拨款收入事业收入事业单位经营收入转移性收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码单位代码单位名称 (科目)一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入金额其中:教育收费小计上级补助收入附属单位上缴收入从其他部门取得的收入从不同级政府取得的收入类款项合计3588485.643588485.64南部乡镇街35884
15、85.643588485.64 911180 南部县铁鞭乡人民政府3588485.643588485.642010108 911180 代表工作15,000.0015,000.002010301911180 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)977361.504977361.502010350911180 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)817447.00817447.002030601911180 兵役征集10,000.0010,000.002070804911180 广播1,500.001,500.002080505911180 机关事业单位基本养老保险缴费支出29893
16、5.00298935.002080801911180 死亡抚恤37296.0037296.002080805 911180 义务兵优待27172.0027172.002081199911180 其他残疾人事业支出12598.8612598.862082102911180 农村特困人员救助供养支出3372003372002101101911180 行政单位医疗59099.4059099.402101102911180 事业单位医疗48517.1848517.182101103911180 公务员医疗补助52313.7052313.702130705911180 对村民委员会和村党支部的补助669
17、7806697802210201911180 住房公积金179361.00179361.002240106911180 安全监管8220082200部门预算支出总表单位名称: 南部县铁鞭乡人民政府单位:元项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出对附属单位补助支出科目编码单位代码单位名称(科目)类款项合计3588485.642445633.641142852.00南部乡镇街3588485.642445633.641142852.00 911180 南部县铁鞭乡人民政府3588485.642445633.641142852.002010108 911180 代表工作15,000.0015,000.0
18、02010301 911180 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)977361.50977361.502010350 911180 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)817447.00817447.002030601 911180 兵役征集10,000.0010,000.002070804 911180 广播1,500.001,500.002080505 911180 机关事业单位基本养老保险缴费支出298935.00298935.002080801 911180 死亡抚恤37296.0037296.002080805 911180 义务兵优待27172.0027172.002
19、081199 911180 其他残疾人事业支出12598.8612598.862082102 911180 农村特困人员救助供养支出337200.00337200.002101101 911180 行政单位医疗59099.4059099.402101102 911180 事业单位医疗48517.1848517.182101103 911180 公务员医疗补助52313.7052313.702130705 911180 对村民委员会和村党支部的补助669780.00669780.002210201 911180 住房公积金179361.00179361.002240106 911180 安全监管
20、8220082200财政拨款预算收支总表单位名称: 南部县铁鞭乡人民政府单位:元收 入支 出项 目2019年预算数项 目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算上年财政拨款资金结转一、本年收入3588485.64一、本年支出3588485.643588485.64 一般公共预算拨款收入3588485.64 一般公共服务支出1809808.501809808.50 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出10,000.0010,000.00二、上年结转 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入
21、文化旅游体育与传媒支出1,500.001,500.00 上年财政拨款资金结转 社会保障和就业支出675905.86675905.86 社会保险基金支出 卫生健康支出159930.28159930.28 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出669780.00669780.00 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出179361.00179361.00 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出82200.0082200.00 预备费 其他支出 债务还本支出 转移性支出 债务利息支出 债务发行费用支
22、出二、结转下年收 入 总 计4,880,005.23支 出 总 计3588485.643588485.64财政拨款支出预算表单位名称: 南部县铁鞭乡人民政府 单位:元项 目当年财政拨款安排科目编码单位代码单位名称 (科目)合计一般公共预算拨款政府性基金安排国有资本经营预算安排类款小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出合计3588485.643588485.642445633.641142852.00南部乡镇街3588485.643588485.642445633.641142852.00 911180 南部县铁鞭乡人民政府3588485.643588485.6424456
23、33.641142852.0030101911180 基本工资787668.00787668.00787668.0030102911180 津贴补贴17820.0017820.0017820.0030103911180 奖金65619.0065619.0065619.0030107911180 绩效工资623808.00623808.00623808.0030108911180 机关事业单位基本养老保险缴费298935.00298935.00298935.0030110911180 职工基本医疗保险缴费107616.58107616.58107616.5830111911180 公务员医疗补助缴费52313.7052313.7052313.7030112911180 残疾人就业保障金12598.8612598.8612598.8630113911180 住房公积金179361.00179361.0017936
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