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价格认证中心预算编制说明doc.docx

1、价格认证中心预算编制说明doc2016年价格认证中心预算编制说明一、部门职能职责与预算单位构成情况湘潭市价格认证中心是市发改委下属二级机构,正科级行政单位,人员编制4名,设有主任一名,副主任一名,预算独立编制。工作职能主要是经有关国家机关提出,对纪检监察、司法、行政工作中所涉及价格不明或者价格有争议的实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务,进行市场合理价格水平确认。二、部门收支情况与一般公共预算拨款支出预算情况根据潭财预发20156号文件, 2016年预算总收入97.79万元,均为预算内财政拨款。全年预算支出为97.79万元,其中基本支出33.79万元,业务性项目支出64万元。在基本

2、支出工资福利支出支出19.77万元,商品和服务支出11.67万元,对个人和家庭的补助支出2.35万元。2016年度部门预算的说明如下,所有数据单位为万元:(一)、基本支出33.79万元,分别是:1、工资福利支出19.77万元,其中基本工资8.28万元,津补贴6.96万元,社会保障费用1.68万元;2、商品和服务支出支出11.67万元;3、对个人和家庭的补助支出即住房公积金4.94万元。(二)、业务性专项6个,共64万元,与2015年保持一致。 1、涉纪案件价格认定工作经费10万元;2、涉案物价格认定工作经费12万元;3、专业业务培训经费5万元;4、双认证工作经费5万元;5、工本费22万元;6、

3、公务用车定点维修评估工作经费10万元。三、其他重要事项的情况说明“三公”经费预算说明:单位车辆编制1台,三公经费预算10.50万元,与上年一致,无变化。其中公车运行费用4万元,公务接待经费6.5万元。全年单位采购无预算支出。附件3:价格认证中心2016部门预算和“三公”经费预算公开表部门财政拨款收支总表单位:万元 收 入 支 出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款97.79一、本年支出97.79 经费拨款97.79(一)一般公共服务支出97.79 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款(二)国防支出二、政府性基金收入(三)公共安全支出(四)教育支出(五)科学技术支出(六)文化体育与传媒支出(七

4、)社会保障和就业支出(八)医疗卫生与计划生育支出(九)节能环保支出(十)城乡社区支出(十一)农林水支出(十二)交通运输支出(十三)资源勘探信息等支出(十四)商业服务业等支出(十五)金融支出(十六)国土海洋气象等支出(十七)住房保障支出(十八)粮油物资储备支出(十九)其他支出二、结转下年收 入 总计97.79支 出 总 计97.79附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表2)一般公共预算支出表单位:万元 功能分类科目预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项2010401 行政运行22.1222.122010402一般行政管理事务11.6711.672010408 物价管理646

5、4合 计97.7933.7964附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表3)一般公共预算基本支出表单位:万元 经济分类科目基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出19.7719.7730101基本工资8.288.2830102地区津补贴6.966.9630103奖金2.852.8530104社会保障缴费1.681.68302商品和服务支出11.6711.6730201办公费4.504.5030202印刷费0.180.1830205水电费0.300.3030207邮电费0.120.1230211差旅费0.660.6630213维修费0.180.1830215会

6、议费0.360.3630216培训费0.150.1530217公务接待费0.450.4530228工会经费0.180.1830229福利费0.380.3830231公务用车运行维护费4.004.0030299其他商品和服务支出0.210.21303对个人和家庭补助支出2.352.3530311住房公积金2.352.35合 计33.7922.1211.67附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表4)一般公共预算“三公”经费支出表单位:万元上年预算数本年预算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行

7、费小计公务用车购置费公务用车运行费10.504046.510.504046.5附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表5)政府性基金预算支出表单位:万元 功能分类科目本年政府性基金预算财政拨款支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项单位全年无此指标合计附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表6)部 门 收 支 总 表单位:万元 收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款97.79一、本年支出97.79 经费拨款97.79(一)一般公共服务支出97.79 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款(二)国防支出二、政府性基金收入(三)公共安全支出三、纳入专户管理的非税收入

8、拨款(四)教育支出四、上级补助收入(五)科学技术支出五、其他收入(六)文化体育与传媒支出(七)社会保障和就业支出(八)医疗卫生与计划生育支出(九)节能环保支出(十)城乡社区支出(十一)农林水支出(十二)交通运输支出(十三)资源勘探信息等支出(十四)商业服务业等支出(十五)金融支出(十六)国土海洋气象等支出(十七)住房保障支出(十八)粮油物资储备支出(十九)其他支出二、结转下年 收入总计97.79支 出 总 计97.79附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表7)部 门 收 入 总 表单位:万元 功能分类科目合计一般公共预算拨款政府性基金收入纳入专户管理的非税收入拨款上级补助收入其他收入科目编码科目名称小计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入拨款类款项2010401行政运行22.1222.1222.122010402一般行政管理事务11.6711.6711.672010408物价管理646464合计97.7997.7997.79附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表8)部 门 支 出 总 表单位:万元 功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称类款项2010401行政运行22.1222.122010402一般行政管理事务11.6711.672010408物价管理646497.7933.79 64

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