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质量管理手册表格完整版精编版.docx

1、质量管理手册表格完整版精编版 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-9018)质量管理手册表格完整版文件发放、回收记录编号:ZG 4.101序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数文件更改申请编号:ZG4.104 序号:文件名称编号版本更改位置及原因:更改后内容:受此影响引起的其它更改文件: 申请人: 日期:所在部门意见: 签名: 日期:审批部门意见: 签名: 日期:文件销毁申请编号:ZG4.105 序号:文件名称编号版本份数销毁原因: 申请人: 日期:所在部门意见: 签名: 日期:文件保管部门意见: 签名: 日期:管理者代

2、表意见: 签名: 日期:质量记录清单编号ZG4.201序号记 录 名 称编 号保存期(年)备 注质量策划实施情况检查表编号ZG5.201 序号:质量策划项目名称: 执行部门:执行情况:检查结论(成果及改进的要求、建议、措施): 检查人: 日期: 批准人: 日期:对改进的要求、建议、措施落实的验证情况: 验证人: 日期:管理评审计划编号:ZG5.401 序号:评审目的:评审参加部门、人员:评审内容:各部门评审准备工作要求:计划的评审时间:编制: 审核: 批准: 日期:管理评审通知单编号:ZG5.402 序号:评审会议时间:评审会议地点:参加人员:评审内容要点:编制: 审核: 批准: 日期:管理评

3、审报告编号:ZG5.403 序号:评审会议时间、地点:评审目的:参加评审人员:评审内容摘要:评审结论:改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:编制: 审核: 批准: 日期:培训记录表编号:RS-6.1-01 序号:时间:培训题目:培训教师地点:培训方式:参加培训人员名单(共 人):培训内容摘要:考核方式及成绩考核合格率:备注培训申请单编号:RS-6.1-02 申请部门:申请人:申请日期:培训方式:期限:培训对象共 人申请原因:培训内容:申请部门负责人意见: 签名: 日期:管理者代表意见: 签名: 日期:_年度培训计划编号:RS-6.1-03日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制

4、: 审核: 批准: 日期:生产设施配置申请单编号SC-6.2-01 序号:设施名称:购置数量型号(规格)单价预算使用部门到厂日期主要技术参数:用途说明:预定的订购厂家对厂家质量控制能力的评价(必要时附各种证明资料):申请人:审核:批准:日期:日期:日期:设备验收单编号: 序号: 设备名称出厂编号型号(规格)价 格生产厂家进厂日期主要技术参数:随机附件及数量:随机资料:设备安装调试情况:设备验收结论:参加验收人员备注:使用部门签名: 日期: 生产部签名: 日期:设施管理卡编号:SC-6.2-03 序号:设施名称本厂编号型号(规格)验收日期生产厂家使用部门主要技术参数:随机附件及资料:检修历史记录

5、:备注:填写人: 日期:生产设施一览表编号:SC-6.2-04序号本厂编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制: 日期:设施日常保养项目表设施名称: 设施编号: 使用部门: 保养人: 月:保养项目123456789异常情况记录备注注:保养后,用“V”表示日保,“”为周保、“X”表示有异常情况,应在“异常情况记录”栏予以记录。设施检修计划 编号:SC-6.2-06执行部门: 序号:序号设施编号设施名称检修内容检修时间检修人编制: 日期: 批准: 日期:设施检修单 编号:SC-6.2-07设施使用部门: 序号:设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象:检修记录: 验收

6、人: 时间:验收记录: 验收人: 时间:备注;设施报废单 编号:SC-6.2-08使用部门: 序号:设施名称设施编号起用时间型号规格化原价格报废申请人报废原因:审批意见: 批准人: 时间:备注:领物单编号:GY-6.2-01 序号;设施名称规格型号码数量设施编号随机附件及资料:领用部门: 使用人: 批准: 经手 日期:产品要求评审表 编号YX-7.2-01初次评审 修订(原评审号: )序号:顾客名称定货日期交付日期定货数量信息来源 电话记录 附招标书或合同草案等 共 页顾客对产品明示与潜在的要求(技术要求、质量要求、支持服务、价格等) 填写人: 日期:本公司为满足顾客要求作出的承诺 填写人:

7、日期:国家、行业法律、法规要求 填写人: 日期:供应部(评审物料供应能力) 填写人: 日期:开发部(评审物料供应能力) 填写人: 日期:生产部(评审物料供应能力) 填写人: 日期:质管部(评审物料供应能力) 填写人: 日期:营销部门评审标书或合同的合法、完整性、明确性) 填写人: 日期:评审结论 填写人: 日期:备注:1.本表只用于对没有现货的常规产品或有特殊要求的特殊合同产品的评审;2.没有现货的常规产品要求评审部门:生产部,供应部,营销部;3.特殊合同产品要求评审部门:全体部门;4.特殊合同评审结论一栏由总经理签名批准,其他由营销经理批准.定单确认表编号: YX-7.2-02 序号:顾客名

8、称:定货日期交付日期顾客对产品规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求:评审结论(对书面评审的产品要求,应注明评审表编号: ) 承办人签名: 日期:顾客确认:联系人: 地址:电话: 传真: 邮编: 日期:备注:1.本表仅用于对口头定单的记录,确认,对常规产品的老客户可视同合同执行;2.对于有特殊产品要求的顾客,必须对产品要求进行评审,填写“产品要求评审表“,并正式签定合同;3.顾客确认可采取多种方式,如对方加盖公章的回函、传真、或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。项目建议书编号:KF-7.3-01 序号:提出部门建 议 人项目名称规 格销售对象建议日期基本要求(包括主要功能、配方

9、、外观包装、技术参数说明等): 市场预测分析(包括市场需求、用户期望、竟争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等):可引用的原有技术:可行性分析(包括技术、采购、工艺、成本等方面):项目所需费用,参加人员:总工程师审核: 签名: 日期:总经理批示: 签名: 日期:(所列各项,可另加页叙述)设计开发任务书编号:KF-7.3-02 序号:项目名称化起止日期型号规格预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容:设计内容(包括产品主要功能、技术指标、主要结构等):设计部门及项目负责人:备注:总工程师签名: 年 月 日设计开发方案编号:KF-7.3-03 序号:项目名称化起止日期

10、型号规格预算依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容:设计内容(包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等):设计原理及路线概述(可另加页叙述):备注:编制审核批准时间时间时间设计开发计划书编号:KF-7.3-04 序号:项目名称起止日期型号规格预算职责设计开发人员职责设计开发人员资源配置(包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等)要求:设计开发阶段的划分及主要内容设计开发人员负责人配合部门完成期限备注:编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期:设计开发输入清单编号:KF-7.3-05 序号:项目名称型号规格设计开发输入清单(附相关资料 份):备注:编制: 日期: 审核

11、: 日期: 批准: 日期:设计开发信息联络单编号:KF-7.3-06 序号:发出部门发出人发出时间接收部门接收人接收时间要传递的设计开发信息描述:接收部门处理意见:备注:1本联络单用于设计开发不同组别或不同相关部门之间的信息联络。2本单一式三份,发出部门、接收部门各一份,项目负责人一份。3本单也用于产品定型后,各相关部门提出设计开发更改建议。批准: 时间:设计开发评审报告编号:KF-7.3-07 序号:项目名称型号规格设计开发阶段化负责人评审人员工部门职务或职称评审人员部门职务或职称评审内容:“”内打“”表评审通过。“”表有建议或疑问,“X”表不同意1合同标准符合性 2采购可行性 3加工可行性

12、 4结构合理性5可维修性 6可检验性 7美观性 8环境影响9安全性 10 11 12存在问题及改进建议:评审结论:对纠正、改进措施的跟踪验证结果: 验证人: 日期:备注:1评审会议记录应予以保留。2可另加页叙述。编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期:设计开发验证报告编号:KF-7.3-08 序号:项目名称型号规格验证单位及参加验证人员试验样品编号试验起止日期设计开发输入综述(功能、技术参数及依据的标准或法律法规等):主要试验仪器和设备:序号仪器设备编号仪器设备名称操作者针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论:设计开发验证结论:对验证结论的跟踪结果:备注:可另附页叙述:编制:

13、 日期: 审核: 日期: 批准: 日期:设计开发输出清单编号:KF-7.3-09 序号:项目名称型号规格设计开发输出清单(附相关资料 份):备注;编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期:试产报告编号:KF-7.3-10 序号:产品名称试产数量规 格试产日期试产人员分工:总负责人生产设备负责人 材料供应负责人技术指导工序控制负责人工艺负责人质量控制负责人工艺路线及可行性评审: 现有过程能力的评估太需增加或调配的资源:结论:评审参加人员单位职务或职称评审参加人员单位 职务或职称编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期:试产总结报告编号:KF-7.3-11 序号:产品名称试产数量型号规格试

14、产起止日期试产过程简介(由样品到小批量试制转化主要的困难及克服办法、主要质量控制点、工艺合理性评价、设备加工能力评价、人员能力是否满足要求等):产品检验、试验结果简介及其结论(附各阶段的检测报告记录):试产结论及建议: 签名: 日期:总工程师审核意见: 签名: 日期:总经理批示: 签名: 日期:客户试用报告编号:KF-7.3-12 序号:项目名称产品型号规格试样数量生产日期客户名称试用报告地址:电话传真邮编联系人客户试用意见(包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见):客户试用结论及建议: 客户签名: 公章: 日期:(可另加页叙述)新产品鉴定报告编号:KF-7.3-13 序号:项目名称

15、产品型号规格鉴定方式(会审或函审)会审时间 会审地点鉴定过程及主要内容:鉴定结论及建议(如函审,附参审人员函件):鉴定人员单位职称或职务鉴定人员单位职称或职务编制: 日期: 批准: 日期:供方评定记录表:编号:GY-7.4-0.1 序号:供方名称地 址电话传真联系人本公司主要的采购产品:供方简介及质量能力评价(附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共 页): 供应部签名: 日期: 首次供货样品检测结果及结论(是否小批供货): 检测报告编号: 质管部签名: 日期: 小批量试用加工适用性结果及结论: 生产部签名: 日期:小批量试用加工检测结果及结论: 质管部签名:

16、 日期:评定结论(是否列入合格供方名录) 管理者代表签名: 日期:年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间供方评定记录表:编号:GY-7.4-0.2 编制: 批准: 日期:序号供方名称供应的产品名称及类别(A、B、C)首次列入日期 评定表序号年度复评结果供方业绩评定表:编号:GY-7.4-0.3 序号:供方名称: 地址:电话、传真: 联系人:供应产品及类别(A、B、C):进货物资质量控制方式(在( )内标注):进货检验( );进货外观验证( );本公司到供方现场验证( );顾客到供方现场验证( );顾客到本公司现场验证( )。质量得分(占60%):(合格批次/到货总批次)60 质量评分:按期

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